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社保自查報告

發布時間:2023-09-24

社保自查報告(精選6篇)

社保自查報告 篇1

  根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》(湘社險函71號)文件精神,按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求,我局不斷細化內容,一一對比,詳細進行了自查,具體情況報告如下:

  一、組織機構控制

  一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的。基礎上,機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規范,明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。

  二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規范。各項待遇支付時,首先業務審核、分管領導復核,主要領導簽字,做到了各個環節互相監督制約。

  三是多年來,通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規范業務流程、優化崗位設置等措施,切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設,有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。

  二、業務運行控制

  一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理,稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確,各負其責,相互制約。

  二是積極推行政務公開,在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責,辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會,提高辦事的透明度。

  三是各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管,做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理,單位或個人查閱檔案,須持介紹信或相應的證明。

  三、基金財務控制

  一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定,分別設立財政專戶、支出戶,地稅征收的養老保險費及時撥付財政專戶,按月申請資金及時撥付到支出戶,確保足額發放。對存入銀行的沉淀或當期基金,按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算,所得利息并入了基金。

  二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定,真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。

  三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行,在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上,編制基金下年度收、支預算,做到了認真、科學、合理。

  四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一布置,我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表,認真填制、審核,確保有關數據一致。

  五是按照管理權限、分級審核的原則,設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

  四、信息系統控制

  開展網絡技術信息安全檢查,及時整改隱患。

  一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查,并及時將軟件更新和升級,消除安全隱患。

  二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案,對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查,對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級,確保網絡安全。

  三是規范信息的采集、審核和發布流程,嚴格信息發布審核,確保所發布信息內容的準確性和真實性。

  四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連,為了防止人為的或其它意外事件發生,使致信息系統的數據丟失,采取了異地備份等有效的措施,保證了各項基礎信息的安全。

  五、內部控制的管理和監督

  目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員,每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序,編制稽審工作計劃,對享受待遇人員組織實施稽核,通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況,核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件,核實享受待遇標準,并不定期對各項業務進行抽查,及時反饋主要領導及上級業務主管部門。

  雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定,但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

  六、整改意見或建議

  一是優化隊伍結構,推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督,加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設,轉變觀念、轉變職能、轉變作風,全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力,構建學習型、服務型單位。

  二是進一步規范網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則,對上網計算機嚴格把關,工作需要時連上網線,不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送,使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成,不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。

  三是實地稽核與專項稽核相結合,確保養老保險工作的平穩運行,防止基金流失。同時建立和完善內控制度,確保對各項業務、各個環節的全程監控。

社保自查報告 篇2

  根據《關于開展行政處罰實施情況自查的通知》(銅府法[20__]6號)要求,我局對醫療保險行政處罰實施情況進行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、執法隊伍建設情況

  為打造一支精良的執法隊伍,我局選用政治過硬、業務精干、秉公執法、廉潔自律的同志從事執法工作,為使執法精準,將從事執法的同志分批派送到省市縣參加相關的執法培訓,并取得了執法資格證。

  二、執法制度建設情況

  我局依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國社會保險法》和原勞動保障部《社會保險稽核辦法》等法律法規,與縣食品藥品監督管理局、縣工商行政管理局共同草擬了《銅陵縣基本醫療保險定點零售藥店管理辦法》,另外我局還草擬了《銅陵縣醫療保險稽核管理實施辦法》,上報縣政府,經縣政府常務會議研究通過后,縣政府辦公室予以轉發。為貫徹上述兩個《辦法》,我局組織了醫療保險定點醫療機構和零售藥店認真學習了兩個《辦法》。

  三、行政處罰實施情況

  為加強醫療保險定點單位的管理,相關執法人員加大監督檢查力度,在工作中,認真執行《銅陵市規范行政處罰自由裁量權暫行規定》,本著以人為本,教育為主的原則,按照“服務、教育、整改、處罰”四步工作法實施行政處罰。醫保定點單位違反醫保政策規定,問題不嚴重的,我局執法人員當場進行教育,提出整改意見。問題嚴重的,報局黨組研究決定處罰意見,同時下達“整改通知書”。近三年來,我局處罰定點藥房1起,主要是停止刷醫保卡15天。

社保自查報告 篇3

  黨費收繳,是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按照《黨章》規定向黨組織交納黨費,是每個黨員必須履行的義務。更是共產黨員黨性覺悟和組織觀念的重要體現。為此,根據縣委布置和安排,現將我支部的黨費收繳工作自查結果報告如下:

  我支部共有18個黨員,其中預備黨員一人。每個黨員的思想素質和思想覺悟都很高。入黨動機單純,對黨忠誠。積極主動并按時按標準交納了黨費。xx年我支部在鄉黨委的`要求和嚴格管理下,是對每個黨員按時按標準收繳了黨費,并及時上交到鄉黨委。xx年我支部向鄉黨委繳納黨費共計2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度繳646.20元。xx年我支部已交674元。

  在收繳黨費的過程中,我們做到了以下幾點;

  1、強化了對黨員的政治思想教育,著力提高黨員的黨性意識和責任意識,增強黨員交納黨費的自覺性和主動性。如老黨員,每月到要交黨費的時期時主動提醒我們收黨費的,并第一先交納了黨費,且他的黨費在我們支部是最高的。

  2、專收專管。我們支部確定了兩名負責黨費的收繳工作,一是支委成員負責每月對每個黨員的黨費的收繳,然后記入《黨費登記冊》。將所交費用交后勤保管。并在一定時候交鄉黨委。

  3、堅持執行了黨員交納黨費公示制度。在每月過黨組織生活時,收取了黨員,并向每個黨員公布了每個人交的多少,上交時間。

  存在的問題:

  在收繳黨費的過程中,零錢不好找。

  有時到交黨費的時候,們沒有準備好黨費。

  收齊黨費后不好保管。

  整改意見:

  確定時間。規定每月的7-8號為交黨費日子。就是每月過組織生活時候交。

社保自查報告 篇4

  社保中心:

  根據x市人力資源和社會保障局?關于印發〖用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規情況專項檢查實施方案〗的通知?(x人社字〔20xx〕號)精神,我公司對遵守勞動保障法律、法規、規章的情況進行了自查,現將有關情況報告如下:

  我公司積極支持就業,深入開展企業內外部培訓,切實維護員工權益,有效開展社會保險等工作。在勞動保障方面,我們嚴格按照?勞動法?、?勞動合同法?及相關法律法規規定,嚴把人員的進入關,做好人員引進的各個環節,并與其簽訂勞動合同,確保員工的勞動條件、勞動時間、勞動保護、勞動報酬、社會保險及其他福利待遇等符合國家規定及企業要求。特別是公司自成立以來,在總經理的一貫要求下,從上到下形成了一條強制規定,無論公司的`盈利狀況如何,都要確保員工的工資按時、足額發放;社保按照要求足額及時繳納。

  通過自查自檢,對照勞動保險的相關法律法規,我單位的用工行為規范有序,勞動保障法律、法規宣傳到位,履行合法。公司職工法律意識和自我保護意識明顯增強,公司職工的合法權益得到切實維護,為構建和諧社會創造了良好的法制環境。

  x公司

  x年x月x日

社保自查報告 篇5

  一、強化組織領導,細化工作措施

  一是成立了市人力資源和社會保障局安全生產工作領導小組,明確一把手為組長親自抓,分管領導為副組長具體抓,各科室及下屬事業單位負責人為成員,逐項抓落實,把安全生產工作擺上了重要議事日程,納入了目標管理。二是利用每一次例會,部署、分析、研究、總結安全生產工作,堅持隱患排查、安全檢查制度。三是堅持值班制度和事故信息報送,在重大節假日、重大活動期間,全天24小時安排值班,落實領導帶班制度,確保了信息暢通。

  二、深入企業,開展安全工作

  以勞動監察專項檢查為契機,指導、協助轄區內企業嚴格遵循安全生產操作流程,消除安全生產隱患。一是加強安全生產宣傳教育。結合當前安全生產工作面臨的嚴峻形勢,以案說法,讓企業深入認識到安全生產工作無小事,必須始終保持清醒頭腦,毫無松懈地抓好新形勢下的安全工作。二是結合“百日安全生產”、“安全生產月”等活動,組織學習《中華人民共和國安全生產法》和中央、省、市有關安全生產的法律法規和規章制度。三是建立了以“預防為主、調解優先”的多元化社會矛盾糾紛解決機制,及時協調處理拖欠農民工工資、用工合同不規范、工傷認定標等社會矛盾糾紛,糾紛調解成功率達77.32%。

  三、狠抓預防,確保局內安全

  我局堅持安全隱患排查與治理齊抓并進,做到了排查不留死角,發現隱患及時整治。在隱患排查的同時,我局積極開展安全生產工作。一是注重車輛管理,建立公車使用臺賬,做到節假日公車入庫,禁止單位駕駛員酒后駕車,禁止領導干部酒后駕車、避免發生交通事故造成人員傷亡和財產損失;二是要求全局職工嚴格遵守交通規章,禁止橫穿馬路,禁止乘坐無客運資格的車輛外出;三是注重全局內部防火工作,各辦公室負責辦公區域內的安全隱患排查,做到人走電關,避免電腦、電熱水器等因漏電引發火災事故;四是認真開展安全生產宣傳活動,著力普及安全知識,提高城鎮勞動者安全意識,增強勞動者自我保護能力。五是為推進我區安全工作,結合工作實際,通過人才引進和事業單位公招,為區安監局新招3名事業單位工作人員。六是積極協助相關單位,作好安全生產事故工傷認定、仲裁等工作,共定工傷206件,處理勞動仲裁案件289件。在全局干部職工的共同努力下,我局的安全生產工作取得了較好的成績,全年未出現人員、財產、交通安全事故。我局將繼續認真貫徹落實《安全生產法》和國家、省、市、區有關安全生產的一系列重要文件、指導精神,始終堅持安全發展指導原則和“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,深入貫徹落實科學發展觀,以建立安全生產長效機制為目標,狠抓安全生產宣教培訓、人才引進、勞動監察、勞動爭議仲裁等方面,力爭在隱患排查治理、強化法制建設、提升科技保障、加強應急救援等方面取得新突破,確保用水、用電、用火、出行等方面的安全正常運行,形成人力資源和社會保障科學發展、安全發展的新局面。

社保自查報告 篇6

  根據市社保局《關于轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,我局高度重視,抽調精干人員組成檢查評估小組,認真自查評估,現就自查有關情況匯報如下:

  加強社會保險經辦機構內部控制工作,是確保社會保險基金安全的本質要求,也是規范經辦機構各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,我局從社會保險工作制度化、規范化、科學化出發,形成了一套事事有復核、人人有監督,行之有效、科學規范的社保工作內控制度和業務流程,建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監督機制。

  1、合理設置崗位,明確責任分工,建立內部制衡機制

  根據工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分,財務部門要求會計與出納分設,業務部門要求設立業務受理、復核、系統管理員等崗位,待遇審批部門要求設立受理、復核崗位,建立崗位責任制度,形成責任明確,相互制約的內部制衡機制。

  突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督,出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員復核,每天下班前,另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束,每天、每月、全年都要進行對賬,業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致,不一致的查明原因及時解決,月份、年度終了,財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額,確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致;三是靠內部稽核來監督,充分發揮稽核部門職能作用,采取定期檢查和不定期抽查的方式,對社保基金的運行進行稽核,提出稽核意見和改進建議,促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

  2、工作程序化、規范化,建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范

  按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則,建立涵蓋社保基金從進口到出口,涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用,強化內部控制功能,最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

  參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務,受理人審核后,必須經復核人復核,并經稽核部門稽核后,方能辦理;業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析,并經復核人、業務負責人、財務負責人復核,稽核部門稽核,局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬,財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度,審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案,經稽核部門稽核后,報局領導召開辦公會審批。

  3、加強內部稽核,確保各項規范和流程得到貫徹落實

  有了好的規范和流程是做好工作的基礎,但把規范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規,對照《內部社會保險業務規范和流程》,采取定期檢查和不定期抽查的方法,對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后,向單位領導匯報、分析稽核發現的問題,并提出改進意見,向被稽核部門反饋稽核情況,促進社會保險管理水平的不斷提高。

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