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稽核崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2022-08-07

稽核崗位職責(zé)(精選18篇)

稽核崗位職責(zé) 篇1

  1、負責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;

  2、負責(zé)稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;

  3、負責(zé)稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);

  4、負責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;

  5、負責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;

  6、負責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;

  7、負責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進,編制總結(jié)報告并向上級匯報;

  8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改進的相關(guān)工作;

  9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;

  10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。

稽核崗位職責(zé) 篇2

  職位描述

  崗位職責(zé):

  1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作,不斷完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程;

  2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理,并對存在的問題進行透析及采取措施;

  3、負責(zé)對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出建議性意見;

  4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。

  任職資格:

  1、工商管理、財務(wù)會計以及計算機相關(guān)專業(yè)專科學(xué)歷以上,經(jīng)驗豐富者,可以降低學(xué)歷要求;

  2、有良好的財務(wù)知識基礎(chǔ)以及管理理念;

  3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數(shù)據(jù)處理能力;

  4、責(zé)任心強,能主動積極與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào),有較強的理解能力;

  5、有較強的學(xué)習(xí)能力和抗壓能力;

  6、能適應(yīng)短期出差

稽核崗位職責(zé) 篇3

  1、負責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;

  2、負責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批;

  3、負責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;

  4、負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;

  5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù),確定稽核重點及稽核頻次;

  6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;

  7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

  8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導(dǎo)改進;

  9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;

  10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;

  11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責(zé) 篇4

  職位描述

  工作職責(zé):

  1) 采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

  2) 開展臨時調(diào)查任務(wù),提供調(diào)查數(shù)據(jù);

  3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

  4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

  任職資格:

  知識 對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解。

  技能 1、熟悉office辦公軟件操作;

  2、較好的語言表達溝通能力和學(xué)習(xí)能力;

  3、能夠承受一定壓力,有較強的環(huán)境適應(yīng)能力。

  經(jīng)驗 無

  其它 本科應(yīng)屆畢業(yè)生

稽核崗位職責(zé) 篇5

  1.負責(zé)公司內(nèi)控及內(nèi)稽制度建立與執(zhí)行,對內(nèi)控流程規(guī)劃及改善

  2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善

  3.發(fā)現(xiàn)問題,進行機動稽核,并出具報告及改善建議

  4透過稽核過程,了解及改善內(nèi)控機制,提升經(jīng)營效率

  5.透過稽核過程,提案建議改善作業(yè)流程及營運模式,以提升經(jīng)營績效

  6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風(fēng)險控管

  7.其他主管交辦事項

稽核崗位職責(zé) 篇6

  1.負責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

  2.負責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

  3.負責(zé)會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

  4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

  5.按照正常審批程序,負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

  6.負責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

  7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。

  8.負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

  9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

  10.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

  11.完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé) 篇7

  1.負責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后,負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

  2.負責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

  3.負責(zé)會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

  4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

  5. 按照正常審批程序,負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

  6.負責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

  7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。

  8.負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

  9. 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

  10.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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  1.審計稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé) 篇8

  1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

  2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復(fù)核

  3.復(fù)核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,會計科目及金額、記賬是否正確

  4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定,內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符

  5.對各項財務(wù)收支進行稽核,審核其是否符合財務(wù)收支計劃,對嚴重超計劃者要審核其合理性

  6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進行稽核

  7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時匯報主管采取措施進行解決,妥善處理

  8.在已稽核的會計資料上蓋章,并隨時做好稽核記錄

稽核崗位職責(zé) 篇9

  1.核算公司運營成本,稽核業(yè)務(wù)是否及時、準確、全面導(dǎo)入ERP系統(tǒng),為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

  2.供應(yīng)商往來賬目的核對工作;

  3.供應(yīng)商在途庫庫位的跟蹤核對;

  4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對;

  5.供應(yīng)商測試物料的跟蹤、處理;

  6.參與庫存盤點,審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況,并與帳面記錄進行核對,確定帳實是否相符,并查明帳實不符的原因;

稽核崗位職責(zé) 篇10

  1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程;

  2、制定并完善工作操作手冊,管理稽核團隊,培養(yǎng)后備人才;

  3帶領(lǐng)稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進行控制,保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性;

  4、協(xié)助進行業(yè)務(wù)指標及費用的滾動預(yù)測/月度經(jīng)營分析/預(yù)算編制,并定期輸送分析報告;

  5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集,并針對地方的特殊政策,在不違背公司財務(wù)制度的狀況下,進行地方的財稅制度的調(diào)整,輔助各分公司進行稅務(wù)報道,申報稅項事宜;

  6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護;

  7、配合審計工作。

稽核崗位職責(zé) 篇11

  酒店稽核崗位職責(zé)

  1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

  2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本,于早會前送財務(wù)經(jīng)理。

  3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準確性。

  4、復(fù)核前臺收入,審核房價差異,任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。

  5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。

  6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

  7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調(diào)整,作出正本

  8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比。檢查團隊、公司、個人的信用。

  9、負責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。

  10、完成收銀員長短款報告。

  11、負責(zé)與各部門溝通,進行相關(guān)手續(xù)的申請或補辦,確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。 12、檢查團隊、公司、個人的信用。

  13、月底負責(zé)對各類表單進行存檔,并完成月結(jié)報告送會計部。

  14、忠于職守,秉公辦事,不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。

  15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進。

  16、做好保密工作,維護酒店及消費者利益。

稽核崗位職責(zé) 篇12

  高級稽核經(jīng)理(項目稽核)

  1.負責(zé)對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結(jié)束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

  2.負責(zé)對外部監(jiān)管機構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

  3.負責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤

稽核崗位職責(zé) 篇13

  稽核經(jīng)理(項目稽核)

  1.協(xié)助對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結(jié)束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

  2.協(xié)助對外部監(jiān)管機構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

  3.負責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤

  4.負責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項目的建設(shè),對項目的進度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進行管理,促進項目目標的達成;

  5.負責(zé)制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

  6.收集、歸檔稽核項目檔案。

稽核崗位職責(zé) 篇14

  一、負責(zé)稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。

  二、負責(zé)所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。

  三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。

  四、對所屬稽核人員合理分工。

  五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

  五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

  六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。

  七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

  八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

  九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

  十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

  十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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  1.審計稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé) 篇15

  一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。

  二、配合中介機構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作,并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。

  三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

  四、負責(zé)對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

  五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務(wù)外,積極開展內(nèi)

  部審計調(diào)查和專項審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。

  六、提高服務(wù)意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。

  七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。

稽核崗位職責(zé) 篇16

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

  二、負責(zé)組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù),積極完成各項工作任務(wù)。

  二、負責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。

  四、負責(zé)信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

  五、負責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作,促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)稽核審計部綜合崗位職責(zé)

  一、負責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

  (四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé) 篇17

  高級稽核經(jīng)理(盡職調(diào)查)

  1.負責(zé)對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情況的稽核檢查和評價;

  2.組織對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責(zé)任稽核報告;

  3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,擬寫相關(guān)的專項稽核報告;

  4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈?

  5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

  6.對任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善。

  4.負責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項目的建設(shè),對項目的進度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進行管理,促進項目目標的達成;

  5.負責(zé)制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

  6.收集、歸檔稽核項目檔案。

稽核崗位職責(zé) 篇18

  1、財務(wù)稽核:

  (l)審核各項支出憑證。

  (2)審核各項收入賬項。

  (3)審核各項攤提折舊。

  (4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。

  (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

  (6)審核各廠廠務(wù)費用分攤方法。

  (7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。

  (8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

  (9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

  2、業(yè)務(wù)稽核:

  (l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進度。

  (2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。

  (3)追蹤各項會議決定辦理事項。

  (4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

  3、財務(wù)稽核:

  (l)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。

  (2)審核有關(guān)原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。

  (3)審查有關(guān)對外訂立的財物契約。

  (4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。

  (5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。

  (6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。

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