自查情況報告 篇1
為長效保證財務工作質量,加強財務監督檢查,夯實會計基礎工作,促進企業規范運作,根據《關于印發股份有限公司會計基礎工作規范的通知》([]30號)文件精神,以及公司財務交叉檢查工作安排,XX公司于X年6月21日對XX公司(以下簡稱:XY)進行了會計基礎工作規范財務檢查。現將自查情況報告如下:
一、組織實施情況
根據文件精神,X年6月,我公司成立了財務交互檢查小組,具體人員如下:
組長:張紅
省公司財務主管:余青
成員:高紅、張英
此次財務交互檢查,主要對X年和X年1-5月份財務工作進行互查,通過檢查相關文件以及文件的執行情況,翻閱憑證、現場詢問、報表核對等方法進行。XY的相關工作人員給予了積極的配合和支持。
二、本次財務交互檢查的具體情況
(一)會計機構
1、XY公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業會計人員2名、出納1名;制訂了《財務部崗位分工表》。
2、財務人員調動,有工作交接表,簽字齊全。
3、辦公場所配備符合基礎規范要求。
(二)、公司各項內部管理制度的建設和執行情況:
1、全面預算管理內部分解執行情況:XY根據省公司下達的X年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解,年度預算落實到各部門。
2、財務管理制度:經與本公司財務溝通,XY公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執行,內部未制訂相應的財務管理制度。
(三)會計基礎工作方面:
通過對憑證的檢查,主要發現以下問題: