審計崗位職責 篇1
1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;
2、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的`管理需求;
3、負責根據公司業務的發展需要,優化公司內控流程、政策、方法以及執行標準;
4、日常監督各部門、各項目公司內控制度執行的有效性;
5、負責起草內部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;
6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
7、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;
8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。
審計崗位職責 篇2
工作職責:
1、負責公司的`流程審計、專項審計和問題調查審計工作;
2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環境變化可能帶來的風險,提出風控意見;
3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;
4、完成領導交辦的其他工作.
其他要求:
1、華為16級審計崗位1年及以上經歷;
2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優先。
審計崗位職責 篇3
崗位職責:
1、能與客戶交流溝通,了解客戶需求,并按照工作要求,協助完成現場相關資料的收集、審核、熟悉完整相關工作底稿的填制,完成領導分配的工作。
2、熟悉科目審計程序和審計、稅務、評估底稿要素,完成簡單科目程序中的實質性測試。
3、完成領導安排的`其他工作。
任職要求:
1、全日制大專及本科以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業,已取得學歷學位證書,在大所工作過3年及以上的優先考慮。