專項整治活動個人自查報告(通用31篇)
專項整治活動個人自查報告 篇1
按市委政法委《關于開展專項執法巡察的通知》文件要求,縣司法局結合自身工作實際,從推進執法規范化建設、執法司法公開、涉法涉訴信訪、干警執法檔案建設和工作紀律作風、警車管理使用等方面進行了深刻自查,現將相關情況匯報如下:
一、執法執業運行規范。
一是為進一步規范我縣法律服務市場,縣司法局結合實際在全縣開展執法規范化建設暨法律服務市場專項整治活動,進一步促進法律服務執業機構和執業人員公正廉潔執法執業,增強司法行政機關的社會公信力。二是及時在寶興信息公開網上公開行政權力清單11項、行政責任清單11項,包含行政處罰3項、行政檢查6項、行政獎勵2項,推進司法行政系統執法司法公開。三是加大排查化解矛盾糾紛力度,健全矛盾定期排查分析和預警調處機制,充分發揮司法行政機關在處理涉法涉訴信訪中的職能作用,深入推進涉法涉訴信訪問題依法有效解決。
二、執法檔案建立規范。
縣司法局在建立完善干警執法檔案的同時,進一步建立健全執法檔案評查機制,對干警執法能力、執法作風、執法業績作出評定,考評結果直接與干警晉級晉職、調整交流、任命獎懲等掛鉤。目前,縣司法局已經建立完善20__—20__年全縣司法行政干警執法檔案,內容包括廉潔自律、學法用法、工作實績等內容,客觀全面的反映了干警的執法辦案能力和工作業績。
三、公車管理使用規范。
為強化車輛管理,縣司法局進一步完善了機關公務用車管理制度,從源頭堵塞警車管理漏洞。一是嚴格執行派車單管理制度,警車執行公務必須實行一車一單。二是機關所有公務用車統一停放在指定位置,車輛鑰匙由綜合室統一保管、統一派發。經自查,縣司法局警車未出現違規管理使用情況。
四、紀律作風建設持續推進。
一是定期組織全體干警學習黨的政治紀律、組織紀律等黨的紀律,要求全體黨員干警要以新的《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》為準則,讓廉潔自律和黨的紀律入腦入心。二是要求全局干部職工在崗期間嚴禁玩手機、在電腦上玩游戲、看電影、逛網店以及從事與工作無關的活動;嚴禁工作日午間、值班時間飲酒;嚴格履行請銷假等制度,養成知紀律、守紀律的習慣。經自查,縣司法局無干警違法亂紀情況發生。
專項整治活動個人自查報告 篇2
都江堰市財政局:
按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求,圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務,開展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:
一、規范國庫管理專項整治行動
一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的簡表和公開報表)與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。
二、規范社會保險基金管理專項整治行動
本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題,不存在拖欠社會保險繳費的情況,不存在違規減免、緩繳社會保險費,違規發放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。
(一)不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶,不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶,未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。
本單位不涉及此項。
(二)未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算,拖欠社會保險繳費等情況。
本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。
(三)不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。
本單位不涉及此項。
(四)各項社保基金之間相互擠占,挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目,違規將社保基金從財政專戶調入國庫,平衡一般公共預算等情況。
本單位不涉及此項。
(五)不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金,不按規定核對社保基金賬務,賬實、賬表不符,違規擴大社保財政專戶核算范圍,不按規定流程撥付社保基金等情況。
本單位不涉及此項。
(六)違規減免、緩繳社會保險費,違規發放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。
本單位不存在此類違規行為。
(七)審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。
本單位不涉及此項。
三、基層“三保”保障專項整治行動
一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任,未加強“三保”保障組織領導,未建立健全“三保”全流程管控制度機制,未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。
二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出,執行中未及時足額補足“三保”預算缺口,未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求,違規挪用“三保”庫款資金,拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。
三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準,違規出臺津貼補貼政策,“三保”政策違規提標擴面等問題。
四是本單位不存在未對鎮(街道)落實幫扶指導監督責任等問題。
四、政府過緊日子專項整治行動
本單位不存在違規興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動,超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費;挪用上級專項轉移支付資金,無預算、超預算安排支出;違規發放獎金、津貼補貼,違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬;未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾,安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。
專項整治活動個人自查報告 篇3
酒駕、醉駕違法犯罪行為社會危害性極大,具有反復性、頑固性、長期性等特點,一直以來是交警大隊日常執法糾處重要內容,為深入推進轄區交通秩序整治,全力確保轄區道路交通安全形勢穩定,全力防范因酒駕導致的道路交通事故,穩定秋季道路交通安全形勢,切實保障人民群眾的生命財產安全,交警多措并舉全力開展酒駕醉駕違法犯罪行為專項整治行動。
一、高度重視,分析研判,落實工作責任
大隊召開專題會議,認真總結以往酒駕整治行動經驗,細化工作措施,分組分配任務,要求全體交警以維護群眾生命財產安全為出發點,充分認識到開展酒駕整治的重要性,加大路面查緝力度。對轄區酒后駕駛違法行為和“涉酒”交通事故進行分析研判,明確管控重點時段、重點路段、重點車輛、重點駕駛人及發生規律,增強整治酒后駕駛的針對性,確保準確打擊。
二、總結經驗,突出重點,加大整治力度
大隊挑選業務精、經驗豐富的執勤交警組建查處“酒駕”執法小分隊,將集中整治與常態嚴管相結合,在保證日常巡邏管控的同時,采取多點查處、流動執法等方式,靈活變換整治地點,重點加強夜間晚飯后重點時間段的管控力度,讓酒駕違法行為無跡可循、無空可鉆,形成打擊酒駕違法行為的長效機制。
三、多樣宣傳,教育到位,營造濃厚氛圍
借力自媒體、雙微宣傳。大隊加強與媒體協作,廣泛宣傳酒駕醉駕違法和法律后果,曝光典型案例和事故。大隊通過微博、微信等自媒體不間斷宣傳酒駕的危害和法律的規定,營造全社會共同抵制“酒駕”“醉駕”的氛圍。同時,加強當面宣傳。大隊執勤交警在執法過程中,嚴格遵守執法程序,全面、深入地為當事人及群眾講解有關法律法規,贏得了群眾理解與支持,確保行動的順利開展。
專項整治活動個人自查報告 篇4
為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。
按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于20xx年4月21日開始,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將情況總結如下:
自查過程與結果
自查過程分為三個階段進行。
(一)動員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實施方案,成立專班。
總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。
2、宣傳發動。
召開“財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。
3、學習討論。
組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾。
總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。
2、建章建制。
農場各學校針對自身管理存在的'薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。
3、督導檢查。
農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。
4、重點整改。
總支根據督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。
5、監督評議。
總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。
對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。
6、績效考核。
將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。
(三)分析總結階段(4月26日——27日)
1、全面總結。
總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估,并向教育局財務審計科交書面總結材料。
2、經驗交流。
農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。
3、分析總結。
教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。
自查結果:
按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規,農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。
農場10所學校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。
3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。
專項整治活動個人自查報告 篇5
為切實做好轄區道路交通安保工作,進一步嚴厲打擊酒后駕駛交通違法行為,有力推動交通管理工作。根據上級統一安排部署,肥城交警大隊采取有效措施,扎實開展“8.21”整治酒駕醉駕違法犯罪全市集中統一行動。
加強組織領導。大隊結合轄區實際,對轄區道路交通安全形勢進行了系統分析研判,明確酒后駕駛等重點交通違法行為高發時段和路段,要求全體民警要樹立一盤棋思想,形成統一戰線,加大執法力度,保持對酒后駕駛等易引發交通事故違法行為的高壓嚴管態勢。行動期間,大隊領導深入一線,確保整治工作措施落實到位。抓好路面管理。行動中,執勤民警采取固定檢查點與流動巡邏相結合的方式,對過往機動車嚴格盤查,切實做到發現一起,查處一起,保持嚴管態勢,堅決遏制重特大道路交通事故的發生。期間,共出動警力75人,警車26臺,查處超載12起,擅自改變已登記的有關技術參數1起,其他違法行為240余起,有效的凈化了轄區道路交通安全環境。
營造良好氛圍。民警在對過往車輛進行檢查的同時,對違法駕駛人動之以情、曉之以理批評教育,面對面向駕駛人、乘車人講解酒駕行為的危害性,教育其自覺做到“開車不喝酒,酒后不開車”,從而提高道路交通安全意識和自我防護意識。
專項整治活動個人自查報告 篇6
一、引言
為加強公司關聯交易管理,防范利益輸送風險,保障公司及股東合法權益,根據相關法律法規及公司內部控制制度要求,特開展本次關聯交易管理專項整治工作自查。本報告詳細闡述了自查過程、發現的問題及整改措施。
二、自查范圍與方法
1. 自查范圍:覆蓋公司所有關聯交易行為,包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保、租賃等。
2. 自查方法:通過查閱關聯交易合同、財務憑證、董事會及股東大會決議等文件,結合訪談相關部門負責人,運用數據分析工具對關聯交易進行全面梳理和分析。
三、自查情況
1. 關聯交易審批流程:公司關聯交易均按照規定的審批流程進行,包括事前申報、審議批準及信息披露等環節,未發現違規審批現象。
2. 交易價格公允性:通過對比市場價格、成本加成法等方法,評估關聯交易價格的公允性,未發現明顯偏離市場價格的情形。
3. 信息披露透明度:公司嚴格按照法律法規要求,對關聯交易進行了及時、準確、完整的信息披露,保障了股東及投資者的`知情權。
四、發現的問題及整改措施
1. 問題:部分關聯交易合同文本不夠規范,條款表述不夠清晰。
整改措施:組織法務部門對關聯交易合同模板進行修訂和完善,確保合同條款清晰明確,避免歧義和糾紛。
2. 問題:個別關聯交易審批流程中存在時間滯后現象,影響決策效率。
整改措施:優化審批流程,利用信息化手段提高審批效率;同時,加強內部培訓,提高審批人員的業務能力和責任意識。
五、結論與建議
本次自查工作表明,公司關聯交易管理總體規范,但仍需進一步提升合同管理的專業性和審批流程的時效性。建議公司繼續加強關聯交易管理的制度建設,完善內部控制體系;同時,加強員工培訓和宣傳教育,提高全員合規意識,確保關聯交易管理的合規性和有效性。
專項整治活動個人自查報告 篇7
我院遵照X區X食藥監發【】27號、29號文件精神,組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查,現將具體情況匯報如下:
一、健全安全監管體系、強化管理責任
醫院成立了以院長為組長,各科室主任為成員的安全管理組織,把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度,醫療器械不良事件監督管理制度,醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等,以制度來保障醫院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案,嚴格管理制度
制定管理制度,對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定,保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全,杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量,認真執行出入庫制度,確保醫療器械安全使用。
三、做好日常的維護保管工作
加強儲存藥品器械的質量管理,有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床,特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生,應查清事發地點,時間,不良反應或不良事件基本情況,并做好記錄,迅速上報區藥監局。
四、為誠信者創造良好的發展環境,對于失信行為予以懲戒
加大行政、醫療問責力度,加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓,落實責任,安全治理。
五、合法、規范、誠信創建平安醫院
樹立“安全第一”的意識,增加醫院藥品器械安全項目檢查,及時排查藥品醫療器械隱患,監督頻次,鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果,營造藥品器械的良好氛圍,將醫院辦成患者滿意,同行認可,政府放心的好醫院。
專項整治活動個人自查報告 篇8
根據安徽省物價局《關于開展鄉村醫療服務和藥品價格調查的通知》(皖價醫函(20xx)21號)要求,結合當前深入開展的學習實踐科學發展觀教育活動,緊密結合本職工作,關注民生,我們于3月12日至13日會同市衛生局重點對太湖縣衛生局及部分鄉村衛生院的經營狀況和價格政策執行情況進行了實地調查,并綜合市轄其他縣(市)的調查情況一并報告如下:
一、太湖縣衛生醫療機構的總體情況
太湖縣屬山區縣、庫區縣,也是國家級貧困縣,全縣2300平方公里,人口56萬人。全縣鄉鎮衛生院機構數37個,在職職工739人(其中合同制242人,衛生技術人員505人,管理人員44人),離退休人員287人,床位414張,病床使用率為53.8%,全年門急診53.4萬人次,每門急診人均平均收費水平61.81元,其中藥品費40.6元,財政補助收入占總支出19.8%,20xx年度業務收入4324萬元,其中藥品收入2558萬元,占業務收入的59.16%,藥品費1669萬元,藥品加價率為28.7%。農村衛生院醫療服務收費都是嚴格依據20xx年3月市物價局、市衛生局印發的《x市醫療服務價格》(試行)(縣級以下醫療機構價格)的標準,有些一般衛生院由于醫療市場的競爭還略低于此價格標準,鄉鎮衛生院一般都沒有收取掛號費。
太湖縣農村衛生院都是政府辦的公益性、非營利性醫療機構,由于該縣屬大別山區貧困縣,老百姓的經濟還十分拮據,一年的收入用于基本生活外所剩無幾,用于看病就醫的錢就更少了,所以大部分農村衛生院還是以中醫或者是以中西醫結合為主的,“以藥養醫”的情況長期困擾著鄉鎮衛生院,制約著農村衛生院的發展,農村有些一般衛生院和分院甚至只能是醫生開處方賣藥,一年中藥品收入占醫療收入的80%左右。
二、調查點的基本情況
為了更準確掌握鄉村衛生醫療機構的經營狀況,根據工作安排,我們按好、中、差三個等次分別選擇了江塘衛生院、李杜衛生院、晉熙衛生院和新倉鎮香茗山村衛生室進行了實地調查,基本情況如下:
(一)太湖縣江塘鄉衛生院現有專業技術人員26人。其中在編人員21人,聘用人員5人;執業助理醫師以上13人,護理4人,其他衛技人員9人;退休人員12人。編制床位20張,實際床位20張。主要醫療設備有200ma
x光機一臺,黑白b超一臺,心電監護儀一臺,麻醉呼吸機一臺,三導聯心電圖機一臺,除顫監護儀一臺。20xx年總收入152萬元,其中藥品收入65萬元,醫療收入85萬元,其他收入2萬元,政府投入95萬元;20xx年總支出267萬元,其中設施建設87萬元,設備購置10萬元,人員工資91萬元,其他公用支出79萬元(其中藥品材料50萬元)。
江塘衛生院嚴格執行省市醫療服務價格。主要收費項目有:診費2元/次,床位費20元/雙人間,肌肉注射3元/次,靜脈注射4元/次,靜脈輸液6元/次(含輸液器),中清創縫合60元/次,小清創縫合30元/次,中換藥15元/次,小換藥8元/次,洗胃25元/次,b超常規檢查40元/次,肝功能全套26元/次,腎功能全套16元/次,生化全套(含電解質)84元/次,血常規16元/次,尿常規8元/次,x光攝片12x15胸片26元/次,產前檢查6元/次,婦科檢查6元/次,心電圖檢查20元/次,心電監護16元,椎管內麻醉250元,胸腔穿刺術40元,闌尾切除術250元,剖宮產術550元,全子宮切除術550元(均含材料費)。
20xx年度藥品銷售65萬元,藥品購進未公開招標采購,采取在市縣藥品批發企業進行價格面議,加價率根據物價公報限定零售價,結合當地藥品市場價格確定,藥品、器械均按15%加成率進行銷售。
(二)天華鎮李杜衛生院是一所非營利性鄉村衛生服務機構,現有正式職工10人,非在編職工6人,退休職工5人。編制床位10張,主要醫療設備有放射機、b超機、心電圖、生化分析儀等。
20xx年度該院年收入88.4萬元,其中醫療收入12萬元,藥品收入54.8萬元,財政補助15.9萬元,其他收入5.8萬元,醫療收入占業務收入的比例為18%,藥品收入占72%。年總支出88.4萬元,其中人員工資35.7萬元,設備購置維修、房屋維修、辦公開支等支出6.7萬元。
該院主要醫療收費項目均嚴格執行《安徽省醫療服務價格》和《x市醫療服務價格》,并報物價部門備案。開展的醫療服務項目有綜合醫療服務類、醫技診療類、臨床診療類、中醫診療類四大類。
20xx年全年藥品收入54.8萬元,藥品進貨均在有經營資質的醫藥公司購進,藥品支出46萬元,實際藥品綜合加價率為19.1%。各類藥品價格均未超過最高限價。
(三)晉熙鎮衛生院是太湖縣老城區唯一的一所非營利性公立醫療機構,服務人口3萬多人。主要醫療設備有:x光機、b超機、胃鏡機、心電圖機、激光機、萬能手術床、綜合治療臺、自動尿液分析儀、半自動化分析儀、全自動血液分析儀和血凝細胞分析儀等主要設備。編制人數63人,就業及合同工11人,在職職工合計74人,退休17人。編制床位60張,實際30張。
20xx年總收入394萬元(其中財政補助98萬元),醫療收入103萬元,藥品收入179萬元,其他收入11萬元;藥品收入占總收入的比重為45%,檢查檢驗收入占收入的比重為5.3%;年總支出393萬元,其中設備購置17萬元,在職職工工資支出136萬元,退休工資43萬元,其他支出10萬元。
醫療服務價格方面,該院主要依照20xx年頒發的《x市醫療服務價格(試行)》中的各種醫療服務規定的價格收費,其主要收費標準:診費2元/人次、靜脈注射6元/次、肌肉注射2元/次、靜脈采血4元/次、大換藥20元/次、中換藥10元/次、小換藥6元/次、電子胃鏡160元/次、b超40元/次、x攝片(12×25)25元/次、生化全套100元/次、肝功能35元/次、腎功能20元/次、尿常規8元/次、血沉8元/次、心電圖15元/次、腹股溝疝修補術400元/次。20xx年藥品銷售額為179萬元。進貨渠道是以醫藥站、縣醫藥公司等二、三級批發站購入。未從非正規渠道和私人藥販購入。藥品銷售價格基本上是按照安徽省物價局《價格公報》上發布的政府定價,以不超出最高零售價格為標準,新特藥價格是按照進價順加15%執行。
(四)新倉鎮香茗山村衛生室:香茗山村衛生室是該縣首批建設的鄉村衛生服務一體化衛生室,衛生室由8名村醫組合而成,成立于20xx年元月1日,衛生室固定資產投入13萬元,其中:上級補助5萬元,村醫集資8萬元。從經營近3個月的情況看,村衛生室收入95%來源為藥品收入,診療服務收費僅有注射收費,約占總收入的5%,少數藥品實際加價率在60%以上,衛生室工作人員人均工資在600元/月左右。
三、全市鄉村衛生醫療服務機構存在的問題及原因
(一)、鄉村衛生醫療機構大多存在醫療設備陳舊、床位數少且利用率不高,醫技人才缺乏,診療水平有限,急救設備設施簡陋、管理不嚴操作不規范等因素,使廣大醫護人員如履薄冰,工作起來謹小慎微,稍有難度即轉院治療,與上級醫院人滿為患形成鮮明對比,在某些程度上嚴重制約了鄉鎮衛生院的發展。
(二)、財政投入不足。由于我市所轄的貧困縣較多,農村人口比重較大,鄉村衛生醫療機構相對較多,盡管各級政府非常重視鄉村醫療衛生工作,但財力有限,政府投入的經費最多只能解決人員工資的30%,職工工資缺口很大,只能自己創收解決,造成收費混亂,該收的收,不該收的也收,更談不上添置先進設備和培養人才。故財政撥款數額與醫院綜合發展相比,仍然明顯不足。
(三)、以藥養醫的狀況較為嚴重。衛生院在公益性和市場性之間徘徊不定,過半衛生院由于沒有特色科室支撐,業務收入上不去,為解決生存問題,只能靠開大處方和提高藥品銷售收入來解決當務之急,特別是村衛生室大部分還靠聽診器、體溫計、血壓計這“三大件”開展醫療服務,業務收入的90%以上都是藥品銷售收入。鄉村衛生醫療機構大都沒按規定的加價率銷售藥品,藥品加價率最高達60%,有少數衛生院按最高零售價執行。
四、完善價格管理的意見和建議
(一)、適當提高現行部分醫療服務價格。對于鄉村衛生醫療機構能夠開展的醫療服務項目本身相對較少且都是最基本的醫療服務,應與縣及縣以上醫療機構保持同等價格。如一些清創縫合、換藥、洗胃、下腹部手術及婦產科常見手術不能相差太多,因為適用的技術和手段也差不多。
(二)、加大政府投入,逐步解決鄉村衛生人員的工資和公共衛生支出。
(三)、進一步完善現行的醫保政策,通過醫保政策的調控,扶持鄉村衛生院的發展,對鄉村衛生院能夠開展的醫療服務項目可以適當提高支付比例。
(四)、進一步完善鄉村衛生醫療機構藥品價格政策,減少藥品流通環節,讓病患者能夠得到更多的實惠。
專項整治活動個人自查報告 篇9
按照《xx市人民政府辦公廳轉發〈市監察局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案〉的通知》要求,我局按照工作步驟進行了自查工作,現將自查情況報告如下:
一、加強領導,落實責任,確保工作措施到位
(一)成立機構、明確工作任務
根據《通知》的要求,我局即成立了由局分管領導為組長,局監察室、利用處、耕保和測繪地籍處等有關處(室)負責人為成員的專項整治工作領導小組,并根據各自的業務范圍進行了工作分工,下設了土地評估機構專項整治工作組、經營性測繪機構專項整治工作組、督導協調工作組,明確了各個工作組的職責,保證專項整治工作落實到位。同時向全市的土地評估機構、經營性測繪機構發出了相關通知,對專項整治工作進行了部署,并利用網絡等媒體進行了宣傳發動,提高了對專項整治工作重要性、緊迫性、艱巨性的認識,收到了很好的效果。
(二)制定方案,明確工作內容
結合工作實際,我局研究制定了《xx市國土資源局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案》,具體提出了專項整治工作的指導思想和目標,進一步明確專項整治工作的重點為:一是中介機構的脫鉤改制情況;二是土地估價機構和從業人員高評低估、出具虛假或失實估價報告情況;三是在地價評估中暗箱操作,高額回扣等商業賄賂行為;四是估價機構內部制度建設情況;五是查出違規違法行為。要求堅決糾正和查處國土資源部門公職人員利用土地評估機構、經營性測繪機構等社會組織開展違法經營和干預其正當執業行為的違規違紀行為。同時規定了專項整治工作的方法步驟和時間安排,提出了專項整治工作的`具體措施和具體要求。我局及時將《實施方案》下發到各會員單位并按照《實施方案》認真組織實施,有力推動了專項治理工作順利開展。
二、專項整治自查開展情況
(一)中介組織基本情況
目前xx地區涉及土地評估中介機構有家,主要從事土地掛牌出讓、資產處置及征地拆遷等涉及土地評估工作方面。xx市管理注冊的經營性測繪機構中介組織共有家。
(二)自查基本情況
1.土地評估機構情況。家涉及土地評估中介機構,其中全國x級x家,業務范圍是全國;全區x級x家,xx市x能x家,業務范圍是xx市地區。
2.經營性測繪中介組織情況。目前xx市地區經營性測繪中介機構共計39家,其中具有乙級資質15家;具有丙級資質家;具有丁級資質家。
三、整治措施
結合此次自查自糾工作,針對我局所管理的土地評估和經營性測繪中介組織我們將采取以下整改措施:
(一)加強年檢,嚴格把關。強化機構和執業人員的資質審查和管理,嚴把市場準入關。對違反有關規定、不符合條件的機構要及時吊銷或降低其資質等級,對執業人員不符合注冊條件的暫緩或取消其注冊執業資格,并向社會公告。
(二)強化制度和行業誠信體系建設。一是將重新修訂行業自律公約,組織全市注冊執業的中介機構聯合簽約發布,共同遵守執行;二是組織中介機構簽訂“放心中介”聯合宣言,開展“十佳中介機構”評選活動,著力塑造行業形象和中介機構執業品牌;三是建立行業“黑名單”公示制度,對違規執業、不誠信執業及其他不良行為的機構列入“黑名單”范圍,記入其信用檔案,并及時向社會曝光。對一年之內有兩次不良行為記錄的機構,督促其在三個月內停業整改,整改合格后準予再執業;對屢教不改的機構,撤銷其注冊執業資格。通過建立健全中介機構的長效監管機制,進一步強化行業自律管理,推進行業誠信建設,樹立誠信經營理念,遏制行業的不正當競爭行為。
(三)加大執業檢查和懲處違規違法行為。進一步加大抽查力度,對那些不遵守行業技術規范、粗制濫造、迎合客戶不合理要求、嚴重背離客觀地價水平的估價報告以及虛假評估、違規評估等行為要予以嚴肅查處,并將查處結果向社會公開披露曝光。
(四)加強宣傳和輿論監督的力度。充分利用輿論媒體,及時報道專項整治情況,大力宣傳整治成果。通過設置舉報電話和舉報信箱,接受群眾的投訴、監督,要把整頓規范的情況及時向群眾和企業反饋。根據實際選擇部分違法違規典型案例予以曝光,深刻剖析成因和環節,認真開展警示教育,充分發揮查辦案件的治本功能,不斷把專項整治工作引向深入。
專項整治活動個人自查報告 篇10
按照縣物價局的工作部署,為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求,我行認真按照工作要求梳理排查在業務經營中存在的不合規收費等問題,現將自查情況匯報如下:
一、成立自查組織確保工作任務落實。
為確保排查工作有序開展,支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務部、營業單位等部門為成員的排查工作領導組織,強化對排查工作的督促、領導和推進。
二、自查內容。
1、認真落實農業銀行收費公示制度。
做好新標準的落實和執行工作。根據總行要求,新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內統一實施。對私類收費項目除價格差異化服務項目外,全省農業銀行執行統一價格(基準價格或機器自動控制價格),需浮動的.一律報省分行批準后執行。按照銀監會、人民銀行關于合規收費的各項標準,結合我行現有的各項中間業務收費項目,通過在營業廳內懸掛公示牌的方式,自覺接受客戶的監督,嚴格按照總行統一公布的價目執行收費,嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發布收費價目信息,做到各項收費服務“明碼標價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容,從而能夠行使自主選擇權,使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查,恪守規章制度,嚴禁亂收費。
在規范化的收費標準的范圍內,為確保無誤的按照收費標準執行,建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃,并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務,做到快捷準確,把差錯率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復查,在整個服務收費自查工作中,經過層層復查,未發現不合理收費行為,切實按照結算業務收費情況統計表中的規定執行嚴把服務工作質量關。
3、加強員工思想教育,提升服務品質。
銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一,因此只有從加強員工的素質教育入手,增強服務意識,改善服務水平,使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查總結。
此次的自查活動切實有效,雖然我行未發現收費不實的賬務,起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行會認真履行監管部門的要求,不斷改進服務,履行社會責任,不斷加強內部管理,規范我行服務價格行為,以促進我行中間業務的健康穩步發展。
根據貴局《關于對轄內銀行業金融機構服務收費情況進行現場檢查的通知》的相關要求,我行認真開展了自查工作。現將自查情況匯報如下:
一、對各項收費項目進行梳理。
根據中國銀監會、中國人民銀行、國家發改委聯合下發的《關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》的要求,我行積極響應,結合我行現有的各項中間業務收費項目進行認真梳理,對照《通知》要求免除的11類34項服務收費項目逐項清理,我行涉及到收費的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)。
二、進行系統改造保障業務平穩運行。
20xx年xx月xx日,技術部門針對取消工資帳戶年費和小額帳戶管理費進行了系統改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產系統,從系統中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)費用。
三、下發相關文件。
已經將相關通知、文件下發到各支行、網點。
四、自查情況及發現的問題。
生產系統上線后,我部抽查了部份網點進行電話訪談,網點人員未反映減免的賬戶有收費情況,同時在行內環境的模擬系統中進行相關操作測試,在操作中未發現相關收費情況。
關于密碼掛失費問題。《通知》第四條要求對“密碼修改手續費和密碼重置手續費”實行免收費。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關系”存在理解上的歧義,因此誤認為“密碼掛失費”不在免收費范圍內,所以自查之日前仍在收取。
五、下一步整改措施。
我行將按照相關流程通過中間業務委員會申請“取消密碼掛失費”,盡快通過系統改造取消這一收費項目。
截止目前,本行涉及到《通知》要求免除的服務收費項目已基本免除。我行將根據此次自查情況,盡快落實整改措施,認真履行監管部門的要求,不斷改進服務,履行社會責任,不斷加強內部管理,規范我行服務價格行為,以促進我行中間業務的健康穩步發展。
專項整治活動個人自查報告 篇11
全面整頓和規范藥品經營企業購銷行為,堅決打擊購銷假劣藥品的違法犯罪活動,嚴厲查處藥品經營企業各種違法違規行為,規范藥品流通秩序,保障人民群眾用藥安全,根據攀枝花市食品藥品監督管理局《關于轉發省局辦公室關于開展藥品流通領域專項檢查的通知》(攀食藥監市〔20xx〕14號)文件要求,結合我區實際,從20xx年9月11日到10月底在全區范圍內組織開展了藥品流通領域專項整治行動,現將開展情況總結如下:
一、高度重視,精心組織為保證專項工作的順利開展,我局召開了工作會議進行安排,確立了“以維護廣大人民群眾健康權益為目標,切實履行藥品監管職責,全面規范藥品經營秩序,使藥品企業增強企業是承擔藥品質量安全“第一責任人”的責任意識,自覺依法從事藥品生產經營活動,嚴防gsp認證后反彈,確保新修訂gsp有效運行,確保藥品安全隱患得到全面排查,突出問題得到有效治理,有效杜絕假劣藥品流入合法渠道,確保轄區內藥品經營企業不發生藥品安全重大事故,切實保障人民群眾用藥安全有效。”的指導思想,確定了工作目標明確了整治的對象和重點內容及工作方法及步驟,成立了以局長張先學為組長,副局長李正國、副局長曾三、紀檢組長李朝蘭、稽查隊長鄂桂松為副組長,辦公室、稽查隊、藥化科、各片區所為成員的藥品流通領域集中整治領導小組,四個副組長分別帶隊分片區對我轄區進行監督檢查。
二、認真組織,營造氛圍宣傳發動和自查自糾階段,我局靈活機動地在網絡平臺對藥品經營企業進行了信息發布,動員各企業提高企業對開展本次專項檢查的重要性的認識,切實增強企業的法治意識、責任意識和誠信意識,自覺規范經營行為。各藥品零售企業按照我局整治方案要求,圍繞藥品gsp有關規定和本次整治的重點內容積極進行了自查自糾,并于9月30日前向我局上交了自查報告和《藥品生產流通領域經營企業承諾書》。
三、明確重點,大力整頓藥品流通領域秩序
(一)本次專項整治行動,我局結合實際情況,綜合藥品和醫療器械日常檢查工作、gsp認證和跟蹤檢查、安全生產大檢查、節假日專項檢查等工作一并進行,以城鄉結合部、農村集貿市場、車站、旅游景點的藥品零售企業為重點檢查對象,重點打擊非法回收藥品、非法渠道購進藥品、制售假藥、劣藥、違反gsp規范的行為以及過期醫療器械使用等違法違規經營行為。分組包片,縱向到底,橫向到邊,不留死角,確保圓滿完成本次專項檢查任務。
(二)開展專項整治以來,我局共出動執法人員70人次,車輛23臺次,監督檢查藥品經營企業103家次,發送監督檢查意見書50余份。
(三)強化企業責任意識,加強門店與公司粘滯度。專項期間,我局邀請惠康、時濟堂、好仁堂等連鎖公司企業負責人,采取不預先告知的形式對上述公司在我轄區的連鎖門店進行了隨機抽查。此種形式一是發現了gsp認證時不能發現的真實存在的問題,二是讓企業管理層認識到所屬門店的真實情況,切實加強企業是“第一責任人”的意識,三是在一定程度上推進了門店和公司共同面對并改進存在的困難,增強零售門店與公司的“粘滯度”,造成相互依存,共同發展的良性局面。此次活動收到了一定的成效。
四、檢查情況和存在的問題藥品管理總體向好,管理相對人法律意識和業務能力明顯增強,檢查至今未發現有銷售(使用)假藥的違法行為,購進渠道較為規范,未發現有違法違規銷售國家有特殊管理要求的藥品的案例。基礎設施總體改善。所有藥店均已配備了空調進行溫濕度控制,多數藥店已配備了計算機進行藥品銷售管理。截止目前,我區已有超過80%的藥店已經通過了藥品gsp認證,但是通過前期檢查,各個連鎖公司的加盟店和“直營店”均在一定程度上出現了“回潮”。各藥店計算機管理水平有所提高,多數藥店能夠完成正常的購銷存操作。但仍有相當數量藥店尚不能使用計算機按照要求進行完整的質量控制管理。這與我區部分藥品從業人員文化素質水平低下有關。部分藥店仍心存僥幸,以為gsp認證過了即萬事大吉,進貨渠道混亂,計算機管理系統形同虛設,不能完整的進行藥品質量控制和銷售管理,藥品安全存在一定風險。此外,部分連鎖公司的計算機藥品管理系統存在操作不便、不支持中藥飲片配方下賬等缺陷,給零售門店造成一定程度上的使用困難。
五、下一步工作打算針對存在的問題,我們將增添措施、加大力度,切實做好藥械監管工作,探索藥品流通領域監管長效機制,確保人民群眾用藥安全。
(一)強化藥品、醫療器械市場監管。在總結經驗的基礎上加大市場監管力度,嚴厲打擊制售假冒偽劣藥品、醫療器械行為。加強特殊藥品的監管。加強醫療器械經營和使用環節的管理。做好藥品抽驗快檢工作。大力整頓和規范藥品、醫療器械廣告。
(二)加大聯合執法力度。圍繞關系群眾切身利益和社會反映強烈的藥品安全突出問題,進一步加大藥品安全重點薄弱環節的聯合執法力度,嚴厲打擊制售假劣藥品的違法行為。
(三)強化宣傳教育,倡導全民參與監管。加強法律法規政策、用藥安全知識的宣傳教育,提高經營企業和涉藥單位的安全意識、質量意識和誠信意識及全民用藥安全意識,優化市場環境。
(四)深化監管隊伍建設。整合各種資源加強培訓,有效提升監管隊伍在藥品流通監管、醫療器械監管、稽查辦案、法制工作、信息化及行政管理、等方面的能力。
(五)繼續強化連鎖公司與零售門店關系,確保加盟店和“直營店”的藥品安全風險可控。
專項整治活動個人自查報告 篇12
x市監察局:
按照《**市人民政府辦公廳轉發〈市監察局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案〉的通知》要求,我局按照工作步驟進行了自查工作,現將自查情況報告如下:
一、加強領導,落實責任,確保工作措施到位
(一)成立機構、明確工作任務
根據《通知》的要求,我局即成立了由局分管領導為組長,局監察室、利用處、耕保和測繪地籍處等有關處(室)負責人為成員的專項整治工作領導小組,并根據各自的業務范圍進行了工作分工,下設了土地評估機構專項整治工作組、經營性測繪機構專項整治工作組、督導協調工作組,明確了各個工作組的職責,保證專項整治工作落實到位。同時向全市的土地評估機構、經營性測繪機構發出了相關通知,對專項整治工作進行了部署,并利用網絡等媒體進行了宣傳發動,提高了對專項整治工作重要性、緊迫性、艱巨性的認識,收到了很好的效果。
(二)制定方案,明確工作內容
結合工作實際,我局研究制定了《**市國土資源局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案》,具體提出了專項整治工作的指導思想和目標,進一步明確專項整治工作的重點為:一是中介機構的脫鉤改制情況;二是土地估價機構和從業人員高評低估、出具虛假或失實估價報告情況;三是在地價評估中暗箱操作,高額回扣等商業賄賂行為;四是估價機構內部制度建設情況;五是查出違規違法行為。要求堅決糾正和查處國土資源部門公職人員利用土地評估機構、經營性測繪機構等社會組織開展違法經營和干預其正當執業行為的違規違紀行為。同時規定了專項整治工作的方法步驟和時間安排,提出了專項整治工作的具體措施和具體要求。我局及時將《實施方案》下發到各會員單位并按照《實施方案》認真組織實施,有力推動了專項治理工作順利開展。
二、專項整治自查開展情況
(一)中介組織基本情況
目前**地區涉及土地評估中介機構有家,主要從事土地掛牌出讓、資產處置及征地拆遷等涉及土地評估工作方面。xx市管理注冊的經營性測繪機構中介組織共有家。
(二)自查基本情況
1、土地評估機構情況。家涉及土地評估中介機構,其中全國x級x家,業務范圍是全國;全區x級x家,**市x能x家,業務范圍是**市地區。
2、經營性測繪中介組織情況。目前**市地區經營性測繪中介機構共計39家,其中具有乙級資質15家;具有丙級資質家;具有丁級資質家。
三、整治措施
結合此次自查自糾工作,針對我局所管理的土地評估和經營性測繪中介組織我們將采取以下整改措施:
(一)加強年檢,嚴格把關。強化機構和執業人員的資質審查和管理,嚴把市場準入關。對違反有關規定、不符合條件的機構要及時吊銷或降低其資質等級,對執業人員不符合注冊條件的暫緩或取消其注冊執業資格,并向社會公告。
(二)強化制度和行業誠信體系建設。一是將重新修訂行業自律公約,組織全市注冊執業的中介機構聯合簽約發布,共同遵守執行;二是組織中介機構簽訂“放心中介”聯合宣言,開展“十佳中介機構”評選活動,著力塑造行業形象和中介機構執業品牌;三是建立行業“黑名單”公示制度,對違規執業、不誠信執業及其他不良行為的機構列入“黑名單”范圍,記入其信用檔案,并及時向社會曝光。對一年之內有兩次不良行為記錄的機構,督促其在三個月內停業整改,整改合格后準予再執業;對屢教不改的機構,撤銷其注冊執業資格。通過建立健全中介機構的長效監管機制,進一步強化行業自律管理,推進行業誠信建設,樹立誠信經營理念,遏制行業的不正當競爭行為。
(三)加大執業檢查和懲處違規違法行為。進一步加大抽查力度,對那些不遵守行業技術規范、粗制濫造、迎合客戶不合理要求、嚴重背離客觀地價水平的估價報告以及虛假評估、違規評估等行為要予以嚴肅查處,并將查處結果向社會公開披露曝光。
(四)加強宣傳和輿論監督的力度。充分利用輿論媒體,及時報道專項整治情況,大力宣傳整治成果。通過設置舉報電話和舉報信箱,接受群眾的投訴、監督,要把整頓規范的情況及時向群眾和企業反饋。根據實際選擇部分違法違規典型案例予以曝光,深刻剖析成因和環節,認真開展警示教育,充分發揮查辦案件的治本功能,不斷把專項整治工作引向深入。
專項整治活動個人自查報告 篇13
根據《XX縣人民政府關于印發的通知》(X府發〔20xx〕2號)精神,為提高為民服務能力與水平,我鄉切實開展社會救助專項整治活動,做到“一門受理,協同辦理”,鄉、村、組密切合作,扎實開展自查工作。現將本鄉自查情況匯報如下:
一、工作開展情況:
(一)、明確任務、加強領導
1.為扎實有效地推進我鄉社會救助專項整治提高為民服務水平活動,我鄉成立了以鄉黨委書記樊偉為組長,鄉長程可、黨委副書記劉娟為副組長的社會救助專項整治活動工作領導小組,實行一把手總負責,分管領導具體抓,各包村干部、村支部書記齊抓共管,加強了對我鄉社會救助專項整治工作的組織與領導。
2.組建各村委會社會救助專項整治活動工作領導班子,層層明確工作職責,推進全鄉社會救助專項整治工作。
(二)、層層推進、宣傳到位
1.鄉黨委、政府在收到縣級部門所下發的文件后,庚即召開全鄉三級干部動員大會,并督促各村召開村級社會救助專項整治動員大會。同時,鄉專項整治工作領導小組人員多次下鄉,督查各村工作開展情況,對上級政策深入講解,對存在的問題加以督促整治。
2.鄉政府投資財力、人力、物力大力宣傳社會救助專項整治活動的`重大意義,保障社會救助專項整治活動順利開展。宣傳手冊發放到戶,低保戶人手一冊,做到情況清,底子明。
3.鄉黨委、政府動員本鄉5個行政村、33個村民小組召開村民代表大會,邀請低保人員參加,全面宣傳此次專項整治工作,真正做到家喻戶曉,人人皆知。
(三)、集中行動、落實到位
1.查處“人情保”。由鄉專項整治工作領導小組牽頭,通過建立低保經辦人員和近親屬享受最低生活保障備案制度,對本鄉是否存在“人情保”、“關系保”進行了大排查。同時,建立了信訪問題臺賬,接受群眾監督。
2.遏制“錯保”。加強與村、組聯系,建立了上下一體、團結協作的核對工作機制,減少和遏制“錯保”等問題的發生。通過召開村民代表大會,由群眾代表對現有低保戶進行現場評議,暫停發放現有低保人員低保金,待全面清查完畢后進行補發。
3.摸底“基礎數據”。由鄉專項整治工作領導小組牽頭,采取走訪調查、入戶調查、現場核對等方式,對現有低保人員家庭情況、家庭成員、經濟收入、住房情況等進行了全面調查摸底。鄉專項整治小組對鄉干部、村組干部直系親屬享受低保政策情況進行摸底調查,全鄉共有19名村組干部,其直系親屬共計24人享受低保政策。
二、下一步工作計劃:
(一)全面復核低保整治工作
開展低保人員核查,對照上級文件的規定,對本鄉已納入低保的對象進行全面復核。對群眾有異議的低保家庭進行重點核查。對低保對象的復核申請書、申請人誠信承諾書等建檔造冊備查。低保復核的對象,要在各村公示欄進行公示。不符合低保保障條件的經公示確認后予以清退,并及時告知本人,做好政策解釋工作;對核查保留的低保人員進行長期公示,定期與不定期進行復核,主動接受群眾監督。
(二)建章立制、動態管理
加強對救助申請受理窗口的管理,做好最低生活保障、特困人員救助、醫療救助、臨時救助等申請受理工作。按照上級文件精神與要求,進一步明確職責,規范社會救助申請和辦理流程,解決困難群眾問題,保證全鄉低保科學管理、動態管理。
專項整治活動個人自查報告 篇14
嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關xx市審計局關于印發<嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案>的通知》(財政監〔20xx〕號)的文件要求,結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下:
一、預算管理方面
一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算,編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動,按照“二上二下”時間節點,履行集體決策程序。
二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入,按時繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。
三是結轉資金符合政策規定。
二、支付管理方面
每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。
三、貨幣資金管理方面
嚴格庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的'財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。
四、會計管理方面
單獨配備會計崗、出納崗,嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定,建立健計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目,依法依規進行會計核算,保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
五、內控管理方面
成立單位內控領導小組,加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督,建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制,結合財政局內部控制工作要求,開展本單位內控和自我評價工作。
六、政府采購管理方面
在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實施采購,進行計劃備案,及時支付采購資金,不存在無預算采購、超預算采購情況。
七、資產管理方面
定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理,按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。
八、賬戶管理方面
賬戶開設規范,賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶,不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。
九、往來款項管理方面
定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書。
十、票據管理方面
單位票據管理制度健全,開設財政電子票據uk賬戶,申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開財政票據,偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(印)制章情況。
十一、決算管理方面
按部門決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映,決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時,上報的決算報表數據準確、手續完備。
十二、存量資金清理方面
及時全面清理年度單位賬戶存量資金,應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。
專項整治活動個人自查報告 篇15
根據中國銀行業監督管理委員會(中國銀監會)《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和中國證券監督管理委員會(中國證監會)《商業銀行信息披露特別規定》要求,現將南京銀行股份有限公司(本行)20xx年度關聯交易情況報告如下:
一、關聯交易委員會主要工作情況
報告期內,董事會關聯交易控制委員會共召開5次會議,重新確認了關聯方;修訂了《南京銀行關聯交易管理辦法》;審查了20xx年關聯交易管理情況;審核了關于南京銀行股份有限公司部分關聯方20xx年度日常關聯交易預計額度的議案;審查了本行與關聯方江蘇鹽業集團和南京新港高科技股份有限公司的關聯交易等重要議題,確保了本行關聯交易合法合規開展。
二、關聯交易管理制度建設情況
報告期內,本行根據監管部門的要求,對本行的《關聯交易管理辦法》進行了較重大的修訂,完善了關聯方的認定范圍,重新厘清了關聯交易的管理職責,進一步梳理了關聯交易的審批流程和信息披露機制。在此基礎上,本行結合管理實際,擬定了《關聯交易管理實施細則》,細化明確了各相關部門關聯交易管理的職責,明確了關聯交易額度及單筆關聯交易業務的審批流程和要求,并對關聯交易監測、報告進行細化規范,提高關聯交易的管理水平。
三、關聯交易管理制度執行情況
1、關聯方認定情況
依據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則》、中國銀監會《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和本行《關聯交易管理辦法》的相關規定,報告期內,本行對關聯方名單進行重新梳理。
2、關聯交易管理情況
(1)關聯交易審批情況
本行嚴格按照監管機構的有關規定履行關聯交易的審批手續。本行實行關聯交易額度控制,分級審批制度。在披露上一年度報告之前,本行對當年度將發生的關聯方交易額度進行合理預計,預計額度在本行最近一期經審計凈資產5%以上的由股東大會審批,預計額度在本行最近一期經審計凈資產5%以下的由董事會審批。在經審批通過的預計額度內,關聯法人的交易金額在本行最近一期經審計凈資產1%以下且交易余額在本行資本凈額5%以下的關聯交易,由經營層審批,并報關聯交易控制委員會備案;超出前述規定之外的關聯交易由關聯交易控制委員會審批;在經審批通過的預計額度內,關聯自然人的交易金額在300萬元以下的,由經營層審批,并報關聯交易控制委員會備案,超過300萬元的,由關聯交易控制委員會審批。實際執行中若超出經審批的預計額度的,需提交董事會或股東大會重新審批。
報告期內,本行嚴格按照監管機構的有關規定及本行相關制度要求,履行關聯交易的審批手續。20xx年5月,本行根據監管部門的規定,對法國巴黎銀行等6家金融機構類關聯方和南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司及其下屬全資子公司等7戶公司類關聯方及關聯自然人的關聯交易進行了合理預計,經經營層、關聯交易控制委員會審查,并經董事會審議后,提交20xx年度股東大會批準。此外,20xx年8月,本行對關聯方江蘇鹽業集團有限責任公司實施1億人民幣授信由經營層、關聯交易控制委員會審查后,提交董事會審批; 20xx年12月,本行對關聯方宜興陽羨村鎮銀行有限責任公司提供擔保的關聯交易,由經營層審查后,提交董事會審批。以上關聯交易的審批程序符合監管機構的監管要求。
(2)關聯交易定價情況
報告期內,本行與關聯方的關聯交易遵循商業原則,以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。本行《關聯交易管理辦法》規定,對于授信類型的關聯交易,本行根據本行有關授信定價管理辦法,并結合關聯方客戶的評級和風險情況確定相應價格,確保本行關聯交易定價的.合法性和公允性。
(3)關聯交易披露情況
報告期內,本行嚴格按照監管機構有關規定,主動披露關聯交易相關信息。報告期內,本行累計發布關聯交易公告5項,其中1項為根據監管部門要求補充披露的20xx年關聯交易事項,對于20xx年本行發生的重大關聯交易做到了及時、準確、完整地披露。此外,本行還通過定期報告詳細披露關聯交易的明細情況。
(4)關聯交易日常監測情況
報告期內,對于非同業關聯方,本行通過對公信貸管理系統及個人信貸管理系統對關聯方授信客戶進行每日監測,如果發生關聯交易,將交易情況反映在關聯交易監測表單內,并將表單上報本行董事會辦公室并由其按照有關規定進行報告、披露,同時登記關聯方交易日監測臺帳;對于同業關聯方,本行根據關聯交易監測標準組織各業務、事務管理部門和各經營單位在發生關聯交易的次工作日報送關聯交易信息,然后將各單位報告的關聯交易信息和情況統計匯總后報告并提交董事會辦公室,由董事會辦公室按照相關規定進行報告、披露。
(5)監管規定執行情況
按照中國銀監會規定:商業銀行對一個關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的10%。商業銀行對一個關聯法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數不得超過商業銀行資本凈額的15%。商業銀行對全部關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的50%。報告期內,本行關聯交易指標符合中國銀監會的監管規定。
四、20xx年關聯交易總體情況
截止報告期末,本行與全部關聯方關聯交易余額總計億元,其中與公司類關聯方關聯交易期末余額為億元,與金融機構類關聯方關聯交易期末余額為億元。報告期內,本行部分關聯方的關聯交易均在20xx年度部分關聯方關聯交易預計額度內。
為保持持續穩健經營,考慮外部環境和監管政策的變化,結合自身發展需要,統籌規劃,公司擬定《南京銀行20xx-20xx年總體戰略規劃》。規劃明確了20xx-20xx年整體戰略、戰略重點、發展目標和實施路徑,并適時根據外部環境及監管政策的變化進行調整。
專項整治活動個人自查報告 篇16
根據臨湘市衛生健康局關于開展醫療機構醫療質量安全專項整頓行動的通知要求,對全院以及重點科室進行了全面的檢查。現將自查結果匯報如下:
一、我院醫療質量、安全管理基本情況:
(一)建立健全的安全管理體系,職責明確,責任到人。
制定了以院長為組長、副院長為副組長、院委會成員以及各科室負責人為成員的醫療質量管理小組,明確了以院長為醫療質量管理第一負責人。制定了醫療質量及安全管理方案,健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案的要求,定期對各科室進行監督檢查,督促核心制度的落實,有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。
(二)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。
我們通過每月一次職工大會的形式,對全員進行質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強法律、法規及規章制度的培訓。每季度舉辦一次“醫療質量安全”培訓。召開會議,認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患,找出核心問題和整改措施,召開科主任、護士長、業務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫療質量的提高。
加強三基、三嚴的培訓與考核,按照三基培訓考核計劃,各科室每季度必須考核一次,醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核,參考率、合格率務必達95%以上。
(三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案,建立了醫療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面
(1)護理管理組織
能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作,組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執業。
(2)護理人力資源管理
每年制定護士在職培訓計劃,包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。
(3)臨床護理管理
樹立人性化服務理念,確保將患者知情同意落到實處。嚴格落實護士規章制度。高度重視健康教育工作,制定了健康教育內容。
(五)、醫院感染管理
(1)建立健全了醫院感染管理組織
根據國家《醫院感染管理辦法》,我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務副院長擔任醫院感染管理辦公室主任,
(2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實
我院根據實際情況和任務要求,每年制定醫院感染管理工作計劃,做到組織落實、責任到人。每月召開醫院感染管理會議,總結近期醫院感染管理工作情況,解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題,布置下一時期的工作重點。
(3)加強了醫院感染管理知識的培訓,不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。
(4)認真開展落實了醫療廢物、污水排放、醫院感染控制與消毒隔離監測工作,降低了醫院感染率,從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”,一次性使用醫療、衛生用品統一購進、儲存和發放,“三證”齊全。各科室按需領取,做到先領先用,有效期內使用。一次性使用用品用后,由專人集中收攏,禁止重復使用和回流市場。安排專人對污水排放進行管理與監測。
(六)、藥品管理
每月檢查藥庫毒、麻、精神特殊藥品管理情況,核對剩余數量、核實售出藥品去處是否真實。查是否有“四無”藥品,有無假、劣、過期和變質藥品。
二、存在問題:
(一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素,抗生素應用時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。
3、住院病歷完成不及時,未體現三級查房記錄,日常病程記錄不及時。
(四)病房整理不及時
1、個別床單上有污漬,為及時更換,病房生活垃圾袋發現醫用垃圾。
2、搶救室濕化瓶使用后未及時消毒干燥。
三、整改措施:
(一)進一步加強質量安全教育,提高醫務人員的安全、質量意識。
醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中,就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科,要想提高醫療質量,不但要學習醫學理論、醫療技術,還要學習質量管理的基本知識,不斷更新質量管理理念,適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識,掌握質量管理方法,才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此,培訓全體醫務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設,匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》,醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責,加強醫務人員的質量管理基本知識的學習,提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
(二)加大監督檢查力度,保證核心制度的落實。
1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,注重實效,不流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。
2、加強三基訓練與考核,不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不流于形式。科室負責人要重視三基訓練,要經常對醫務人員講三基學習的重要性,保證每月進行一次科內考核,提高醫務人員的操作水平。
3、加強病案質量的管理,進一步健全相關制度及病歷檢查標準,制定獎懲辦法,保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
4、進一步加強醫院感染的監控,嚴格執行各項醫院感染管理制度,將工作做細,不能應付。進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性,自覺遵守無菌操作技術,做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理,根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施辦法及獎懲制度,進一步落實抗菌藥物分級管理制度,保證合理使用抗菌藥。
(三)進一步加強職業道德教育,切實提高醫務人員的服務水平。
1、根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》的要求,對醫務人員進行醫德教育。讓醫務人員明確:“醫家首在立品”,醫德是醫務人員從業的行為規范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務的理念,培養謙虛謹慎,不驕不傲的.工作作風,立志做一個醫德高尚,受人尊敬的醫務人員。每位醫師都要熟記《醫師嚴格自律與誠信服務公約的內容》,要真正樹立起“以人為本”、“以病人為中心”的理念,要真正做到將病人當成自己的親人,不謀私利。
2、制定獎懲措施,保證醫務人員在醫院執業時要有好的服務態度。態度決定一切,只有端正態度,才能認準出發點。要時時刻刻謹記我們是為了治病救人,病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態度。無論什么時候,什么場合,不管什么情況下,發生什么事情,都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調節自我,始終保持良好精神狀態上崗,把自己陽光的一面充分地展現給患者。
(四)滿足患者心理需要,密切醫患關系,減少糾紛發生,營造和諧就診環境。
患者在醫院內的心理是十分復雜的,他們需要被關懷,被尊重,被接納,需要了解他的診斷、治療信息,需要安全感并渴望早日康復,同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫護人員很好地了解,予以解決或滿足。首先,醫護人員在接診時必須著裝整齊、態度和藹、精力充沛,使患者得到一個良好的印象,對醫護人員產生信任感和有所依托感,使患者情緒穩定,家屬滿意放心,在診治過程中才能主動配合,建立起主動合作型的醫患關系。患者和家屬在治療過程中,可能會迫切地要求醫護人員及時為他們傳達診斷治療信息,這也是患者和家屬的權利。所以醫護人員必須及時和他們溝通,征求他們的意見,使患者及家屬能主動配合,達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃,對他們需要了解的不能滿足,也會造成誤解甚至引起醫療糾紛。
專項整治活動個人自查報告 篇17
**大隊按照部交管局、省總隊、市支隊的統一部署和要求,結合“五進”宣傳活動的需要,圍繞上級公安部門確定的宣傳重點,采取靈活多樣的形式,認真組織開展了宣傳活動,營造了濃厚的宣傳氛圍,形成了強大的宣傳聲勢。當天,大隊共出動警力168人次,出動警車56車次,懸掛宣傳橫幅40條,發放交通安全宣傳資料1份,受教育人數16000余人。
一是隆重舉行啟動儀式。大隊以“珍愛生命、拒絕酒后駕駛”為宣傳主題,在大隊門前開展了啟動儀式,大隊領導班子親臨現場,傳達了公安交管部門開展集中整治“酒后駕駛”專項行動的目的、措施和具體部署以及酒后駕駛的危害、后果,引導社會關注預防酒后駕駛的相關工作。
二是邀請新聞媒體開展集中宣傳報道。啟動日當天,大隊邀請了縣電視臺、縣報社記者,對活動情況進行了跟蹤報道,并在縣電視臺進行了游走字幕宣傳,進一步擴大了宣傳覆蓋面,形成了新聞媒體宣傳高 潮。
三是深入公共場所開展宣傳活動。啟動儀式結束后,大隊組織民警深入運輸企業、廣場、餐飲酒店較為集中的路段,通過發放《致駕駛人的一封信》、懸掛主題宣傳標語、展出宣傳圖板、播放宣傳片、發放宣傳資料、展示查處酒后駕駛執法裝備等形式,大力開展宣傳。同時,大隊自行制作了“禁止酒后駕駛”等溫馨提醒牌,放置餐飲、酒店前臺或張貼在大門口醒目處,提醒廣大駕駛人“飲酒勿開車,開車勿飲酒”。
四是積極開展“五進”宣傳活動。為大力營造專項整治的社會聲勢,大隊結合公路客運專項整治行動日,組織宣傳民警先后深入105國道、343、341省道沿線公路客運專項整治檢查點,向廣大駕駛人、乘客及路過群眾通報當前交通安全形勢,傳達“酒后駕駛”集中整治工作的工作部署和措施,提醒廣大駛、乘人員拒絕酒后駕駛,確保安全行車,收到良好宣傳效果。
專項整治活動個人自查報告 篇18
根據全國、省、市、縣關于中小學幼兒園(托兒所)及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問題逐一排查,并結合幾個老問題報告如下:
一、校園周邊存在的不安全隱患:
1、我校放學實行排隊行進,但出口小,且出口處為公路,視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。(集中時段:上午7:00左右,中午10:45,下午16:20)
2、在校門口公路口,經常有2—3個流動攤位(無證攤位),出售年糕等,衛生質量難以保證。(集中在中午10:40---12:00下午16:20左右)
3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到沖擊。部分學生私自外出買零食的現象,并且從店面看,很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。
二、校內不安全隱患:
1、學校教學樓頂層(四樓)嚴重漏水,一直可以滲到三樓。且學校電線老化,嚴重危及學生的安全,影響教學秩序,需要維修和改造線路。
2、學校教學樓欄桿高0.9米,(不符合規定)學生課余時間如不規范,可能造成學生的生命安全,需要用不銹鋼等加固。
3、部分學生為宮門學生,多數騎自行車上、下學,學校左右為難,也同樣存在著交通隱患。
4、食堂安全也存在隱患。
由于資金缺口很大,改造項目(屋頂維修、欄桿加固、線路改造)無法啟動,敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助,盡快消除存在的隱患,確保學生的安全。
專項整治活動個人自查報告 篇19
一、背景與目的
為進一步提升公司治理水平,防范和化解潛在風險,我公司根據監管要求及自身發展需要,于近期組織開展了股權和關聯交易專項整治工作。本報告旨在全面總結自查情況,分析存在問題,并提出改進措施。
二、自查內容與過程
1. 自查內容:本次自查重點圍繞公司股權結構、股東行為、關聯交易識別與披露、定價機制及審批流程等方面展開。
2. 自查過程:通過資料收集、數據分析、訪談調查等多種方式,對公司近年來股權變動情況、關聯交易發生情況進行了全面梳理和深入核查。
三、自查發現的主要問題
1. 股權結構復雜性增加:隨著公司業務的不斷拓展,股權結構日益復雜,部分股權變動未能及時有效地傳達至所有相關方,導致信息不對稱。
2. 關聯交易管理存在漏洞:部分關聯交易因業務關系緊密,審批流程相對簡化,存在潛在的利益沖突和合規風險。
3. 信息披露不充分:部分關聯交易信息在披露時存在避重就輕、不夠詳盡的情況,影響了投資者對公司經營狀況的全面了解。
四、整改措施與計劃
1. 優化股權管理機制:建立更加完善的股權變動信息通報機制,確保所有相關方能夠及時、準確地獲取股權變動信息;同時,加強對股東行為的監督和管理,防范潛在風險。
2. 加強關聯交易管理:完善關聯交易審批流程,確保所有關聯交易均經過嚴格審批并符合公司利益;建立關聯交易定價機制評估體系,確保關聯交易定價公平、合理。
3. 提升信息披露質量:加強對信息披露工作的培訓和指導,提高信息披露的準確性和完整性;建立投資者關系管理機制,加強與投資者的'溝通和交流,提高公司透明度。
五、總結與展望
本次股權和關聯交易專項整治工作自查不僅揭示了公司當前存在的問題和不足,更為我們指明了未來改進的方向。我公司將以此次自查為契機,進一步加強內部控制建設,提升公司治理水平,確保公司健康、穩定、可持續發展。
專項整治活動個人自查報告 篇20
第一季度醫療質量自查報告及整改措施根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的'要求,我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下:
一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧:
(一)我院有健全的安全管理體系,職責明確,責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準,健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求,定期深入科室進行監督檢查,督促核心制度的落實,檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤,有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。
(二)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式,對全員進行質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后,院質量控制科召開會議,認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患,找出核心問題和整改措施,然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫療質量的提高。
加強三基、三嚴的培訓與考核,按照年初三基培訓考核計劃,各科室每季度必須考核一次,醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核,參考率、合格率務必達95%以上。
(三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案,建立了醫療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面
(1)護理管理組織
能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作,組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執業。
(2)護理人力資源管理
每年制定護士在職培訓計劃,包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。
(3)臨床護理管理
樹立人性化服務理念,確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪,設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作,制定了健康教育內容。
(五)、醫院感染管理
(1)建立健全了醫院感染管理組織根據國家《醫院感染管理辦法》,我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務院長擔任醫院感染管理辦公室主任;
(2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實我院根據實際情況和任務要求,每年制定醫院感染管理工作計劃,做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議,總結近期醫院感染管理工作情況,解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題,布置下一時期的工作重點。
(3)加強了醫院感染管理知識的培訓,不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。
(4)認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作,降低了醫院感染率,從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”,一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放,“三證”齊全。各科室按需領取,做到先領先用,有效期內使用。一次性使用用品用后,由專人集中回收,禁止重復使用和回流市場。
二、存在問題:
(一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全,對手術病人的風險評估,僅限于術前討論或術前小結中,還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理,抗生素應用檔次過高,時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。
三、整改措施:
(一)進一步加強質量安全教育,提高醫務人員的安全、質量意識。
醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中,就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科,要想提高醫療質量,不但要學習醫學理論、醫療技術,還要學習質量管理的基本知識,不斷更新質量管理理念,適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識,掌握質量管理方法,才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此,培訓全體醫務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設,匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》,醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責,20xx年3月份組織一次全員醫技、法規、制度、職責等有關知識的'考核,成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習,提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
(二)加大監督檢查力度,保證核心制度的落實。
1、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,這項工作對于提高醫療質量是很好的措施,但是要注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核,要不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練,要經常對醫務人員講三基學習的重要性,這對提高醫務人員的技術水平至關重要。
3、加強病案質量的管理。
要進一步健全相關制度及病歷檢查標準,以制定獎懲辦法,保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
4、進一步加強醫院感染的監控。
要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫,嚴格執行各項醫院感染管理制度,要將工作做細,不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性,自覺遵守無菌操作技術,做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施辦法及獎懲制度,注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度,在門診工作站設置處方權限,保證制度的落實。提高細菌培養、藥敏試驗率,保證合理使用。
專項整治活動個人自查報告 篇21
為切實加強醫療醫德醫風建設,堅決糾正醫療服務中的不正之風,努力樹立科室、醫院新形象,結合我消化科實際,通過共同學習、積極查擺、認真對照、開展批評與自我批評、會議討論等多種形式,緊緊圍繞以衛生工作為目標,以持續提高醫療服務質量、減輕群眾負擔為重點,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,堅決治理藥品回扣、開單提成、收受紅包、亂收費、濫檢查等行為。現就我科在專項治理工作自查報告如下:
(一)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。
消化科通過每周晨間業務學習時間,對全員進行質量安全教育,加強法律、法規及規章制度的培訓和考核。進行關于“醫療質量安全”培訓和醫療質量安全專項檢查。認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患,結合科內的每位醫生找出核心問題和整改措施。建立科內醫療安全專項檢查專員,不定期議進行醫療質量講評科檢查,有效促進了醫療質量的提高。
加強三基、三嚴的培訓與考核,按照每季度一次的培訓考核計劃,對每位醫生、護士、規培和輪轉生考核一次,參考率、合格率務必達95%以上。
(二)加強醫德醫風建設,樹立良好形象。
切實加強對醫務人員的教育和管理,促進科室醫務人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,增強抵制不正之風的能力。認真落實醫務人員醫德考評制度。結合貫徹落實執業醫師定期考核制度,加強調查研究和監督檢查,進一步健全完善醫務人員醫德考評辦法和標準。在年輕醫生中樹立良好的行業風氣,熱心為患者服務,提高服務水平,促進醫療衛生行業服務“窗口”建設。
加強醫患溝通,努力構建和諧醫患關系。切實改善服務態度。嚴禁“生、冷、硬、頂、推、拖”等現象,健全完善各項告知制度。分析20-全年的醫療投訴不良事件,逐一分析,每件不良事件整改,落實到人。不斷健全完善醫療糾紛處理機制,及時化解醫患矛盾。
加強對行業作風建設和反腐倡廉的宣傳報道,宣傳廉潔從政、廉潔從醫的先進典型,弘揚正氣,增強衛生廉政文化建設的效果。表揚我科醫生主動上交患者紅包的先進典型。樹立“以病人為中心”、“一切為了讓群眾看得起病、看得好病”的服務理念和精神,規范醫療服務行為。
(三)存在的問題及整改措施
1、工作中存在急躁情緒,對病人的咨詢回答不夠詳細,態度不夠好。今后工作中戒驕戒躁,破除驕傲自滿情緒,強化憂患意識。耐心細致的開展工作,對待群眾要熱情誠懇。
2、工作不夠主動,滿足于完成當前的.任務,固步自封。往后工作必須增強憂患意識,克服固步自封、小成即滿的思想,積極主動,樹立爭創一流的精神,提高工作標準
3、牢記宗旨觀念,切實改進工作作風,提高工作效能。牢固樹立正確的人生觀、價值觀,在今后的工作和生活上嚴格要求,主動自覺抵制各種不正之風和腐爛敗壞醫療行業的行為。注重提高科室醫生的思想政治素質、道德品行素質,專業科學文化素質和工作業務素質,進一步增強責任意識。
總之,通過這次開展黨的群眾路線教育實踐活動,堅決糾正醫療衛生行業不正之風,規范醫務人員執業行為,加強醫療質量安全監管,整頓和凈化醫療市場秩序的專項工作,加強了醫德醫風建設,樹立了良好的醫德風尚,行業風氣明顯好轉,強化了依法執業意識,規范了醫藥購銷和醫療服務行為,做到了合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費,持續提升醫療衛生服務質量和水平,切實糾正損害群眾利益的行為,使我院服務人民群眾的工作態度、工作水平明顯提高。
專項整治活動個人自查報告 篇22
一、背景與目的
為防范和減少不公平關聯交易對公司及中小股東利益的潛在損害,根據相關法律法規及公司內部控制要求,我公司組織開展了關聯交易專項整治工作自查。本次自查旨在全面梳理公司關聯交易情況,評估其合規性、合理性和透明度,確保關聯交易公平、公正、公開。
二、自查范圍與標準
自查范圍包括公司近三年來所有已發生和可能發生的'關聯交易事項,包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保等。自查標準依據《公司法》、《企業會計準則》、《上市公司關聯交易管理指引》等法規及公司內部關聯交易管理制度。
三、自查內容與方法
1. 關聯交易識別:通過查閱合同、協議、財務報表等資料,全面梳理公司關聯交易事項,確保無遺漏。
2. 合規性評估:評估關聯交易是否履行了必要的審批程序,如董事會、股東大會審議等;檢查關聯交易價格是否公允,是否存在利益輸送情況。
3. 信息披露檢查:核查公司是否按照法律法規要求及時、充分披露了關聯交易信息,包括交易對方、交易內容、交易價格、對公司的影響等。
4. 風險控制評價:評估關聯交易對公司財務狀況、經營成果和現金流量的影響,識別潛在風險點并提出防范措施。
四、自查發現的問題及整改措施
1. 問題:部分關聯交易未經過董事會或股東大會審議即實施。
整改措施:立即糾正違規行為,對未履行審批程序的關聯交易進行補充審議;加強關聯交易管理制度的執行力度,確保所有關聯交易均按規定程序進行。
2. 問題:部分關聯交易信息披露不充分,未詳細說明交易背景、定價依據等。
整改措施:加強信息披露的完整性和透明度,對已披露的關聯交易信息進行補充完善;提高信息披露質量,確保投資者能夠充分了解關聯交易情況。
五、結論與展望
通過本次關聯交易專項整治工作自查,我公司進一步規范了關聯交易管理,提升了信息披露質量,增強了公司治理的透明度和公信力。未來,我們將繼續加強關聯交易監管力度,完善內部控制體系,確保公司所有關聯交易均符合法律法規要求,維護公司及中小股東利益。
專項整治活動個人自查報告 篇23
我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財務專項檢查通知后,我們豎崗鎮計生辦領導高度重視,成立了領導組,及時召開會議,從以下幾個方面逐一進行了自查。
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳,沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出,我們沒有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目,私自提高收費標準,增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應征收的規費,也私自降低罰款標準問題,沒有借機向群眾索取、收受,謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現象。
8、我們沒有其他,不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查,我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律,對不合理的開支要嚴查,對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理,對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線,不能多報、虛報、瞞報,對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字,票據正規方可入賬。
專項整治活動個人自查報告 篇24
“六打六治”打非治違專項行動工作的總結為進一步加強安全生產工作,嚴厲打擊非法、違法生產經營,認真貫徹新義街道關于“打非治違”的決策部署,我社區根據新義街道安委會統一安排部署,結合我社區實際,開展了安全生產領域“打非治違”專項行動,現將有關情況匯報如下:
一、加強領導,目標明確,措施具體
為加強對“打非治違”專項行動的領導,我社區成立了“打非治違”工作專項領導小組,由黨支部書記兼主任高旺芝任組長,社區副主任任副組長,全面負責專項行動工作開展的組織協調和督查工作,成員由社區工作人員組成,認真抓好專項行動工作的部署、實施、整治等工作,確保各項措施落實到位。充分利用黑板報、宣傳欄、電子屏等各種形式,廣泛發動網格長,增強開展“打非治違”活動的積極性和主動性,鼓勵居民群眾舉報非法、違法生產經營行為和各類安全隱患,積極營造有利于對非法、違法生產經營行為實施嚴厲打擊的輿論氛圍。
二、突出重點,打擊到位,責任嚴格
我社區“打非治違”工作組對轄區范圍內的違章搭建、人員密集場所、小區地下空間等重點領域開展了專項治理;對居住小區消防通道、消防設施器材等問題進行了重點打擊和治理。對堵塞疏散通道、安全出口、占用消防通道;消防設施、消防器材不完備,嚴厲打擊,堅決整頓治理。切實解決了影響和制約安全生產的突出問題,著力規范了安全生產法治秩序,堅決遏制和有效防范重特大事故發生,切實維護了人民群眾生命財產安全,促進了社區安全生產形勢持續穩定。
三、嚴格紀律,標本兼治,成效顯著
通過“打非治違”專項行動的深入開展,我社區工作人員對轄區內的消防安全生產無證的、三合一、五合一等狀況,進行了全面排查,找出了安全生產工作中的薄弱環節,對非法、違法生產經營行為的單位及個人提出了整改措施,督促各生產經營單位完善了規章制度,全面推進了各單位的規范化建設,從而構建了良好地社區生產環境,確保了生產安全。此次“六打六治”打非治違專項行動開展以來,我社區組織專項檢查48次,發現安全隱患35條、人次90次,檢查中未發現無證經營行為,通過檢查集中整治,有效的預防了事故發生的幾率。
通過“六打六治”打非治違專項行動工作,讓轄區范圍內門店、小區內居民更加認識到安全生產的重要性和嚴峻性。我社區工作組還定期對“六打六治”打非治違工作進行全面的“回頭看”,查找工作漏洞,加強和改進工作措施,鞏固工作成果,確保本社區范圍內的“六打六治”打非治違專項行動取得實效。
專項整治活動個人自查報告 篇25
一、引言
為積極響應國家關于加強企業股權管理和規范關聯交易行為的號召,確保公司運營的透明度與合規性,我公司自XX年XX月起,全面啟動了股權和關聯交易專項整治工作。本報告旨在對我公司在此次專項整治工作中的自查情況進行總結匯報。
二、自查工作組織與實施
1. 成立專項工作組:公司高層高度重視此次專項整治工作,迅速成立了由財務部、法務部、審計部及董事會秘書處等多部門聯合組成的專項工作組,負責整體工作的規劃、執行與監督。
2. 制定自查方案:依據相關法律法規及公司內部規章制度,專項工作組制定了詳細的自查方案,明確了自查范圍、內容、時間節點及責任分工。
3. 開展全面排查:通過查閱公司股權結構圖、股東名冊、關聯交易協議、財務報表等相關資料,對公司股權變動情況、股東行為及關聯交易進行了全面細致的排查。
三、自查發現問題
1. 股權管理方面:發現部分股權變更手續存在滯后現象,未能及時完成工商變更登記;個別股東信息更新不及時,影響了股權管理的準確性。
2. 關聯交易管理方面:存在少數關聯交易未嚴格按照公司規定履行審批程序,部分關聯交易定價機制不夠透明,可能引發利益輸送風險。
四、整改措施與成效
1. 股權管理整改:已督促相關部門加快股權變更手續的.辦理,確保所有股權變動均能及時、準確地完成工商變更登記;同時,建立了股東信息動態更新機制,確保股東信息的時效性和準確性。
2. 關聯交易整改:對未履行審批程序的關聯交易進行了補充審批,并加強了關聯交易定價機制的透明度,確保關聯交易定價公平、合理;同時,修訂了公司關聯交易管理制度,進一步明確了審批流程和責任追究機制。
五、結論與展望
通過本次股權和關聯交易專項整治工作自查,我公司及時發現了存在的問題并采取了有效的整改措施,進一步提升了公司股權管理和關聯交易行為的合規性。未來,我公司將持續加強內部控制建設,完善相關制度流程,確保公司運營始終處于合法合規的軌道上。
專項整治活動個人自查報告 篇26
市國有資產領導小組:
根據樟樹市委辦公室樟樹市人民政府辦公室[20xx]19號文件關于《樟樹市開展國有資產出租(出讓)清理工作實施方案》的通知精神,我場認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:
一、組織領導
按照市國有資產出租(出讓)清理工作領導小組開展國有資產出租(出讓)清理工作的要求,為順利開展、按時完成我場的自查工作,我場成立了以場長為組長,分管場長為副組長,各相關人員為組員的國有資產出租(出讓)清理工作領導小組,對我場的國有資產管理出租(出讓)情況進行了全面清理。
二、工作起止時間
我場于20xx年3月3日至20xx年4月15日期間進行了自查自糾工作。
三、自查工作結果
經自查,我場沒有國有資產出租(出讓)情況,也沒有違紀違規行為。
專項整治活動個人自查報告 篇27
根據銀保監分局“銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作辦公室”下發的《中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》(銀保監辦發〔20__〕194號)及《銀保監局辦公室轉發中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》(x銀保監辦發〔20__〕119號)文件的要求,我行領導高度重視,立即召開了侵害消費者權益亂象整治工作會議,對維護金融消費者權益工作進行了部署,根據通知要求,我們對金融消費者權益方面的工作進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、工作組織情況
從xx銀行成立之始,我行就十分重視金融消費者權益保護工作,成立了以分行行長為組長,副行長為副組長,各部門負責人為組員的金融消費者權益保護工作領導小組。建立健全了金融消費者權益保護的工作制度,梳理了金融消費者投訴處理工作流程,明確規定我行分行營業部、各支行營業部在職責范圍內負責客戶投訴處理工作的跟蹤、協調工作。我行在營業廳醒目位置公布了本行受理金融消費者投訴的投訴電話和意見簿,并做到積極、妥善、快速處理金融消費者的投訴或者建議,及時告知金融消費者處理結果并接受金融消費者的監督。
二、本次工作實施方案的具體情況說明
(一)產品銷售方面
我行把消費者權益保護工作前置,滲透到各項具體業務中,向金融消費者全面、完整提供有關金融產品或者服務的真實信息,制定了固定格式的風險提示信息和信息披露格式,對復雜產品、關鍵條款或者交易條件以通俗易懂的.語言向消費者說明,進行充分的信息披露和必要的風險提示。對產品與服務的性質、主要風險、收費標準、金融產品表現情況以及其他營銷產品的預期收益的重要事實等的介紹說明負責做到全面、真實,不夸大產品收益或者掩飾產品風險的信息,不做虛假宣傳。
為了確保個人理財業務的合規銷售,分行專門設立了理財銷售專區,并配置“雙錄”設備。專職理財經理兩名,都已通過xx銀行總行的理財經理資格考試,并取得了基金從業資格、保險從業資格證書,AFP持證人。我行所有理財產品、基金、保險均由專職理財經理在“雙錄”完成銷售。
在客戶購買金融產品、接受金融服務時,對客戶購買的金融產品、接受的金融服務進行如實告知,讓客戶自主選擇金融產品、金融服務,努力維護金融消費者的知情權和選擇權。特別是隨著我行金融產品、服務的逐步完善,在基金、理財、保險、信托等業務的推廣中,特別強調客戶風險提示工作,合規銷售,踐行保護金融消費者權益的職責。
金融消費者在接受我行的金融服務時,我行遵守為客戶保密的原則,嚴禁代客操作現象的出現。對網上銀行、手機銀行、征信系統、賬戶管理系統、財富管理系統等采取了設置訪問權限、增加身份識別功能等措施保護客戶個人的金融信息。建立了相應的內部控制制度及安全信息系統保護金融消費者的財產不受侵害。
理財檔案管理方面,所有柜面銷售的理財產品、保險所需的風險揭示書、銀行卡復印件、身份證復印件、產品說明書等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊,入庫統一保管。
(二)產品設計方面
一是我行發行的產品都是經過銀監部門審批,不存在多層嵌套,結構復雜的產品,產品說明書等銷售材料信息披露真實、準確、完善。二是我行發行的結構性存款也是經過相關部門審批,不存在替代保本理財,或按保本產品宣傳銷售的情況。三是理財產品預期收益區間測算科學合理,不存在誘導性表述。
(三)營銷宣傳方面
一是不存在不當宣傳和誤導銷售的情況。我行在對產品和服務宣傳時引用真實、準確的數據和資料,對過往業績進行真是宣傳,不存在夸大表述;不對資產管理類產品未來效果、收益等做出保證性承諾,不存在明示或暗示保本、無風險或者保收益的情況;也不存在使用偷換概念、不當類比、隱去假設等手段,誤導消費者相信或有理由相信金融產品和服務與自身風險承受能力相符的情況。二是我行信用卡業務為線上申請,有專門的信用卡部門通過客戶提交的資料后臺系統審批,不存在有意針對低收入人群開展信用卡業務,發展高風險用戶的情況。在校大學生不能申請我行信用卡;不存在為資信狀況不佳或已有多頭授信的客戶發放高額額度信用卡的情況;未過度營銷分期業務。
(四)與第三方機構合作方面
一是不允許第三方機構業務人員在銀行機構網點內開辦業務或營銷產品。二是建立合作機構名單制管理,與合作機構明確雙方責任義務與風險管理措施,明確合規管理方式要求。三是與第三方機構通過合同約定開展各種合作,定期檢查和有效管控合作機構執行情況。合同中明確約定第三方機構不得存在誤導銷售、暴力催收、強制搭售、針對同一服務項目同時向金融機構與消費者重復收費、巧立名目多收費、濫收費、非法獲取客戶個人信息等行為。四是在信貸業務中,不存在違規與各類中介、咨詢公司等第三方“合作”,不存在小微企業、個人消費者唯有接受第三方服務并支付費用等附加條件,才能獲取正常貸款的相關手續及獲得貸款的情況。
(五)內部管理方面
一是無信用卡營銷團隊。二是不存在資管類產品受托人盡職管理不到位而侵害消費者權益的情況。按照法律法規規定或合同約定,盡到誠實、信用、謹慎、有效管理義務。
三、下一步工作
我行將認真履行監管部門的要求,不斷改進服務,履行社會責任,不斷加強內部管理,規范我行服務行為,以促進我行業務健康穩步的發展。
專項整治活動個人自查報告 篇28
根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:
一、建立組織機構,專項負責
組長:何志靜
副組長:董江濤周寶平
成員:王根基張水利薛鋒張峻峰薛飛
二、自查內容
1、國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。
2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。
3、資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。
4、資產出租出借情況:我校與西安警-察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。
三、自查時間
20xx年5月27日-29日
四、自查匯總
我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。
自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。
專項整治活動個人自查報告 篇29
根據吉林省安全生產委員會和大安市安全生產委員會相關文件和《全市校園開展百日安全整治專項行動實施方案》要求,我校制定了本校的《百日安全活動方案》,認真組織學習,落實責任,進行了一次全面的安全隱患排查,查找各種安全隱患,切實消除影響學校安全穩定的因素,現就工作情況匯報如下:
一、成立“百日安全整治專項行動”
領導組組長:邵會峰副組長:劉永興
組員:李會義劉龍泉李海波鄒德峰劉新際董志富
高天奎各班主任各室管理人員
二、排查時間:
20xx年5月11日上午第一節課
三、排查人員:劉永興高天奎董志富
四、排查范圍:
1、教學樓:樓梯防護欄、教室電路、插頭,學生上下樓梯,過道路燈,教學樓背后山體。
2、圍墻、廁所。
3、學校的.消防設施滅火器
4、道路交通。
5、學校操場,體育設施。
6、教室、辦公室、各功能室。
五、排查結果:
1、教學樓樓梯防護欄部分損壞、脫落。教室電路老化,,開關、插座個別沒有固定。
2、教室、辦公室部分門鎖松動、損壞。
3、部分圍墻低矮。
六、整改措施:
1、召開班主任會,要求對學生進行一次以交通、消防為重點的安全專題教育,增強學生安全防范意識,特別是強調學生回家途中的交通安全,教育學生不乘坐農用車、三輪車及超載車等非法營運或存在安全隱患的交通工具,謹防交通安全事故的發生。
2、安排人員對樓梯防護欄進行修補,班主任強調學生上下樓梯靠右行走,不要在樓梯中追逐玩耍。
3、班主任強調嚴禁帶火種進入學校。
4、加強心理健康教育,及時排解學生之間的矛盾,教給學生自我保護常識。
5、做好傳染病及衛生防疫宣傳工作,注意教室及公共場所通風、消毒。
6、值班教師每天對校園進行巡視,發現問題應在第一時間內進行處理和報告,嚴格實行安全責任制
7、加強學生的食品衛生安全教育,開展食品衛生、防治常見疾病的講座,杜絕學生購買零食,嚴防食品衛生安全事故的發生。
8、修理、更換部分門鎖、門板。
總之,安全工作的落實,并非階段性的,而是一件長期的工作,我校要以這次百日安全整治專項行動為契機,進一步健全安全工作各項規章制度,深化管理,努力杜絕校園不安全事故的發生,為廣大師生創造一個安全和諧的工作、學習和生活環境。
專項整治活動個人自查報告 篇30
縣發改經信局商務局轉發的《XX省發改委關于開展“工程建設違規嚴重”問題專項整治工作的通知》我鄉已收悉,現將自查情況報告如下:
一、工程項目招投標方面。
已實施的項目含棚戶區改造、鄉政府等9個項目、中庭綠 化、電梯采購等均嚴格按照規定實施公開招投標,不存在虛假招標、圍標串標、評標不公等問題。
二、工程項目建設管理方面。
一是按照“壓證施工”原則要求施工單位將投標文件上的人員資質證書在住建局備案、壓證;
二是在工程變更上,嚴格按照變更程序進行;
三是工程款撥付上,均由跟蹤審計單位、監理單位審核簽字后再交由縣財政實施封閉運行撥付,不存在超撥;
四是項目結算還暫未進行,暫未出現低價中標高價結算。
專項整治活動個人自查報告 篇31
根據市分行《關于印發xx市分行財務會計基礎工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求,我行嚴格按照相關要求,對本行的`財務會計基礎工作進行了全面的自查,現將整治活動內容情況報告如下:
一、崗位履職
崗位職責崗位設置完整,相關資料辦理人員符合不相容崗位分離原則;已為每個操作員制定崗位職責,職責無內容問題;重要崗位三年輪崗一次,坐班主任每年異地交流一次;各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺,20__年以來均有強制交接行為,手續合規。
存在的問題:目前配備會計人員數量只有4人,兩名會計主管,兩名綜合柜員,配備人員數量達不到內控基本要求,待招聘新員工入行解決。其中,有一名會計人員未持有會計從業資格證書,已報名參加今年的資格考試。
二、現金管理
抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業務憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄,均按相關要求進行,無違規情況。抽查20__年第4季度部分監控錄像,款箱交接10次,無異常情況。
存在的問題:經查自查發現,有4次現金超頭寸限額,有兩次為企業預約未取:一次為企業下午存入時已晚,來不及送存,另一次系聯系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。
三、對賬管理
我行按季開展對賬風險評估分析,有評估認定表、分管行領導及各部門簽字;銀企對賬清單、上門對賬登記簿,由領取人、對賬人簽字;收回的對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關人員名章。x年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業存放賬戶均按季組織上門對賬,一般賬戶一年組織一次上門對賬。
四、賬戶管理
客戶預留印鑒的手續、客戶預留印鑒卡保管符合規定。離崗時裝箱加鎖,非營業時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印,客戶預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作;未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶資金問題;客戶重要單證處理是否符合規定,丟失的單證客戶均開立有相關證明;嚴格按人行規定對相關業務進行公民身份聯網核查。
五、票據管理
我行未辦理票據業務
六、央行和同業往來款項
我行未在同業開立投融資賬戶。存放同業賬戶:戶,于織金農村商業銀行開戶,賬戶用途為一般存款賬戶。x年以來存放央行無作廢票據,存放同業作廢票據2張,已隨憑證裝訂。
七、財務經費管理
我行經費大額取現通過內部審批,手續齊備,經費支取印鑒分管分用,經費支票作廢處理合規,經費存款分戶賬、憑證,查看無異常轉賬記錄,無員工借款情況,現金日記賬,我行庫存現金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關文件規定,由單位和個人繳交比例符合規定,繳交比例為:12% ;其中:單位繳交比例為:12%、個人繳交比例為:12% 經抽查,登記簿、盤點表,相關實物、大額低值易耗品全部納入表外核算,賬實相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制,費用開支管、用實行分離。
八、固定資產管理
固定資產購置的文件及相關資料,我行購置固定資產全部符合相關規定。我行固定資產購置均在下達指標之內,無超出指標購置固定資產情況。固定資產核算無誤。固定資產購置及時納入帳內核算。按規定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產報廢與處置均有相關手續,符合規定,無規格處置和報廢的情況。
九、其他應收應付款項
抽查417系統內存放款項明細,往來全部正常,504待處理結算款項明細,往來全部正常。
十、差錯沖正管理
通過查看相關登記簿和錢箱記錄、分戶賬,清點實物等,核對全部相符,無違規情況;通過檢查x年查庫記錄,抽查部分查庫的監控錄像,無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為;通過檢查登記簿,抽查部分監控記錄,每次業務辦理完畢,都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管,無違規現象;重要空白憑證調撥手續齊全;通過檢查,所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿,企業購買憑證登記企業購買憑證登記簿都已建立;查看交接登記簿,抽查監控錄像,所有的交接手續全部齊全,無違規行為;IC卡已納入查庫范圍并記錄;嚴格執行雙人管庫,庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經雙人封簽后交行長保管。
十一、“回頭看”
開展落實會計內控制度活動情況 x年我行坐班主任異地交流1次;行長x年監督遠程監控管理12次,分管行長x年監督遠程監控管理36次,財會主管x年監督遠程監控管理24次,均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。