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銀行印章管理自查報告

發布時間:2024-11-24

銀行印章管理自查報告(精選16篇)

銀行印章管理自查報告 篇1

  為有效防范印章管理中存在問題,根據公司《關于加強印章管理和使用工作的通知》精神,中心對印章的`審批、使用、保管等情況進行了一次自查,現將自查情況報告如下:

  一、中心現有的《印章使用管理制度》對各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規定,在自查過程中,未發現保管不善、違規使用、人為損壞等現象。

  二、中心現有使用,且在公安局備案的印章

  1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心》

  2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心支部委員會》

  3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章(1)》

  4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心財務專用章》

  5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心檢定專用章》在自查過程中未發現已停用印章。

  三、中心印章使用情況

  1、中心印章指定專人保管,各類業務用章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任;

  2、業務用章只能用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用進行申請,經中心領導審批同意后方可使用,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況;

  3、建立使用印章管理登記簿,保證印章在更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記,要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續;

  4、中心每月定期對各類印章使用情況進行檢查。

銀行印章管理自查報告 篇2

  全縣司法行政工作在縣委、政府的領導和上級業務主管部門的指導幫助下,認真學習貫徹落實黨的、社會主義法治理念和中央、省、市、縣政法工作會議及全市司法行政工作會議精神,充分發揮司法行政工作職能,以化解社會矛盾為主線、以服務服從于縣委政府工作大局、服務社會主義新農村和社會主義和諧社會建設為中心,以普法和依法治理為基礎、以法律服務為落腳點,為促進全縣經濟又好又快發展做了大量的工作,F總結如下:

  一、主要工作情況

  (一)以強化基層基礎工作為首要任務,有力維護社會穩定

  全年,我們積極強化基層基礎工作,始終緊緊圍繞縣、鄉黨委政府各個時期的中心工作來開展。緊緊圍繞“一個目標”,即圍繞構建平安和諧總目標;突出“兩個重點”,即以預防因矛盾糾紛引發的集體事件和“民轉刑”案件為重點;堅持“三個結合”,即堅持排查調處矛盾糾紛與規范人民調解基礎性工作相結合,堅持人民調解與行政調解、司法調解相結合,堅持人民調解與平安建設活動相結合。在各級人民調解組織的積極努力、辛勤工作下,圍繞煤炭資源整合、林權制度改革、城鎮化發展、紅色旅游節召開等重大工程和重大活動的推進,狠抓人民內部矛盾的化解工作,化解了大量的矛盾糾紛,防止了多次群體性上訪,制止了多件群體性械斗,這些有效的做法和成績的取得,得到了省司法廳、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度贊賞,7月,我們舉全局之力,成功地舉辦了全市人民調解工作現場會。具體工作中,主要是:繼續開展好“一個活動”、突出“兩個重點”、確!叭齻加強”、做到“四個創新”。

  1、繼續扎實有效地開展“人民調解年”活動

  一年來,根據全國、省、市、縣政法綜治工作會議和司法行政工作會議精神,在xx年人民調解年活動的基礎上,緊緊圍繞構建“和諧平安”的總目標,堅持走排查調處矛盾糾紛與規范人民調解基礎工作相結合、人民調解與司法調解和行政調解相結合、人民調解與平安建設活動相結合的路子,構筑以人民調解為基礎的“大調解”工作格局,落實好村級每半月排查一次、鄉級每月排查一次、縣級每兩月排查一次的排查糾紛機制,集中梳理好可能影響全縣社會穩定及重大項目建設的矛盾糾紛,有效地落實好調處責任單位和責任人的調處部門,使大量的糾紛得到有效調解,最大限度地增加和諧因素,有力地促進了全縣社會經濟的可持續發展。

  全縣各級人民調解組織共受理各類糾紛994件,與去年相比上升458件。調處糾紛994件,調處率100%,規范化調處成功976件,調成率98.2%,履行973件,履行率99.7%,沒有出現因調解協議毀約而進行訴訟的情況。

  2、突出抓好“基層司法所建設年”和我縣推行的“以獎代補”激勵機制為重點

  今年是全市“基層司法所建設年”,為認真貫徹落實中央關于加強“兩所一庭”建設的要求和省、市司法所建設工作會議精神,局黨組高度重視司法所建設工作,認真研究、周密部署、精心組織實施。目前,工程建設正有張有序地進行,整個司法所建設活動能在市局規定的時間內完工;二是全系統進一步完善各項矛盾糾紛排查、調處責任等基層司法所管理規章制度,嚴格獎懲,在抓落實、見成效上下功夫,樹立了全縣基層司法所的良好形象;三是緊緊圍繞全縣改革、發展、穩定的工作大局,認真開展爭創“優秀司法所”和“優秀司法助理員”活動,不斷提高司法行政服務基層、構建和諧社會的能力和水平,積極為構建“和諧平安”充當主力軍作用。全體司法助理員共參與調解疑難復雜民間糾紛115件;為各級黨委、政府提出司法行政建議34條,采納32條;制作規范性文件37份;協助基層政府處理社會矛盾糾紛94件,成功87件;開展矛盾糾紛大排查293次;防止群體性上訪9件,制止群體性械斗4件;參與專項治理整治活動11次。同時,指導各人民調解委員會成功調處大量的民間糾紛。

  去年,我局組織工作組對全縣人民調解工作進行調研時發現,由于長期受人民調解工作經費“誰組建、誰負責”習慣思維的影響,加之受財政困難的.制約,人民調委會工作經費一直未得到妥善解決,較大程度上影響其工作積極性,為此,我們積極向縣人民政府反映,得到了縣人民政府的關心和支持,把人民調解工作經費納入財政預算,對糾紛調解成功且檔案材料完備的采取“以獎代補”的方式兌現經費。今年,我們仍推行這一方式,有效地激發了廣大調解員的工作積極性,也促進了我縣人民調解工作質量和規范化水平的進一步提高。

  3、確!爸鲃訝幦】h委政府的加強領導”、“加強對隊伍的管理和培訓”、“加強對刑釋解教人員安置幫教”等三個加強

  歷來,我局始終積極爭取縣委政府的關心和支持,以優異的司法行政工作業績贏得縣委政府的高度重視,在全縣考慮經濟發展大局的同時,仍把司法行政工作擺在突出的位置來抓,從人力、物力、財力上給予大力支持。上半年來,積極爭取了人民調解工作經費、法律援助經費、普法宣傳經費、司法所建設經費的落實,同時,還根據《云南省縣級司法行政機關公用經費保障標準》(云財行﹝20xx﹞566號)文件要求解決了6000/人年的公用經費。一定程度上充分調動了廣大司法行政工作者的工作積極性,司法行政系統工作職能職責得到了較好的發揮。

  加強對隊伍的管理和培訓,努力造就一支高素質的人民調解隊伍是干好基層工作的關鍵。一是進一步健全調委會學習、例會、考勤、獎懲、紀律等各項制度并上墻,亮相辦公,接受群眾監督,方便群眾辦事。二是實行層層培訓工作制,方式上由縣培訓到鄉,再由鄉培訓到村;內容上以社會主義法治理念教育為主線,以黨的路線、方針、政策和調解技能技巧為重點,特別突出人民調解規范化建設培訓為重要內容,加強對“一案一卷、一案六表”調解文書檔案的培訓指導。全縣各級人民調解員綜合素質、業務水平有了明顯提高,調解技能和技巧不斷加強。

  刑釋解教人員安置幫教工作不斷加強。一是進一步規范刑釋解教工作臺帳,做到全面掌握近三年來刑釋解教人員的底數和情況,為奧運會的圓滿舉辦積極創造良好的社會治安環境;二是進一步健全各級安置幫教組織,切實落實好回鄉刑釋解教人員的幫教措施,做到了不失控、防止了脫管現象的發生;三是盡力協調有關部門盡量拓展刑釋解教人員的就業渠道,盡力幫助他們解決遇到的困難和問題。共接收刑釋解教通知書110份,其中:刑釋人員102人,解教人員8人。

  4、做到“四個創新”,努力拓展人民調解服務空間和途徑

  一是創新工作理念。堅持走“大調解”之路,構建黨委政府統一領導,以人民調解為基礎,行政調解和司法調解為支撐,形成了三種調解相互銜接的多元化矛盾糾紛排查調處機制。

  二是創新工作領域。根據矛盾糾紛的發生特點,圍繞各時期的工作中心,開展人民調解工作,自我縣實施煤電一體化項目以來,我們及時調整工作思路,緊緊圍繞服務工程建設、確保工程順利推進為重點,全力抓好征地拆遷、就業安置、項目施工過程中引發的矛盾糾紛及全縣林權制度改革等矛盾糾紛的排查調處工作,努力為全縣經濟又好又快發展作出積極的貢獻。

  三是創新工作模式。積極探索新時期人民調解的工作機制和運作模式,經過多年的工作實踐,扎西鎮開創的“庭式調解”模式和麟鳳鄉畢壩村民小組“村組調解”也取得了實質性進展。

  扎西鎮人民調解委員會模仿人民法院民事審判制的形式,建立了規范的調解室,自開展“庭式調解”以來,調成了許多重大疑難矛盾糾紛,被群眾稱之“不收費的法庭”,我們在其他鄉鎮積極推廣這一做法,目前,已在全縣全部推開。

  畢壩村民小組調解室是在20xx年“平安村寨”創建中率先建立的,聚民調、普法、幫教、村民議事等工作于一體,抓了四個方面的工作:一是成立了“一長三員”的調解小組;二是制定了相關工作制度;三是該小組每月召開一次會議,組織村民學習有關法律法規知識,用科技發展生產;四是針對本組青壯年外出務工較多,對老人贍養不夠的實際,把本組贍養老人的先進事跡印成材料,分發到各戶,起到了良好的推廣作用。通過抓好上述工作,本組今年未發生任何大小糾紛,目前,我們正把這做法向全縣推廣。

  四是創新調解方法。隨著經濟的快速發展和社會利益分配的重新整合,城鄉人民內部矛盾日益呈現多樣性和復雜性,調處難度逐步增大,在工作實踐中,我們總結出矛盾糾紛排查調處“十法”,即:法理調解法、情感說服法、以退為進法、先入為主法、聯動聯調法、案例調解法、定向調解法、借力調解法、趁熱打鐵法、多次調解法等,得到市司法局的認可和推廣,為人民調解工作注入了新的活力。

銀行印章管理自查報告 篇3

  為有效防范印章管理中存在問題,根據云農信聯[20xx]128號文《省聯社轉發中國銀監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》的有關要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

  一.縣聯社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

  二.印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的'個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

  三.嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。業務印章有出納專人保管使用,每天營業終了入庫保管.

銀行印章管理自查報告 篇4

  為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據上級相關文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規范了印章管理,進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

  一、相互檢查交流,共同提高管理。

  在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查,采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。

  二、嚴格執行制度,定期進行自查。

  通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查?傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范,用印環節操作性風險得到了較好的控制。

  三、加強集中管理,有效防范風險。

  從這次檢查情況看,總行根據上級行的統一部署并結合本行實際情況,自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。

  四、完善用印流程,切實規范管理。

  注重管理流程及業務流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構及業務發展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發,對交接、保管、使用等各環節的規章制度進行了強調和明確,力求用印流程完善,切實做到規范管理、優質服務、防范風險。

  為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:

  一、自查的主要內容:

  我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

  二、自查的情況

  經核查,我部目前管理的印章有印章的制作、領用、保管、使用情況如下:

  (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排,負責統一制作的.。

  (二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的,并在聯社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。

  (三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。

  (四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執行審批手續,由本部門有權審批人審批同意后,才簽發印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

  (五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執行印章日常交接審批手續,并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

銀行印章管理自查報告 篇5

  一、引言

  為了加強銀行印章的規范管理,確保印章使用的合法性、合規性和安全性,本行根據相關法律法規和內部管理規定,對印章管理情況進行了全面的自查,F將自查情況報告如下:

  二、自查范圍

  本次自查范圍包括本行所有業務條線、部門及分支機構所使用的各類印章,包括但不限于公章、財務章、業務章、合同章等。

  三、自查內容與方法

  印章管理制度建設情況:檢查是否建立了完善的印章管理制度,包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個環節的管理規定。

  印章刻制與保管情況:檢查印章的刻制是否符合規定,是否經過審批;印章的保管是否安全,是否指定專人專柜保管,是否有領用登記和歸還記錄。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否規范,是否經過審批,是否有使用記錄;是否存在未經審批擅自使用印章的情況;是否存在印章丟失、被盜或濫用的情況。

  印章審批流程:檢查印章使用的`審批流程是否規范,是否按照規定的權限和程序進行審批;是否存在越權審批或審批不嚴格的情況。

  印章銷毀情況:檢查已廢棄或損壞的印章是否按照規定進行銷毀,銷毀記錄是否完整。

  本次自查采用了查閱文檔、實地檢查、詢問調查等多種方式,力求全面、客觀地反映印章管理的實際情況。

  四、自查結果

  印章管理制度建設情況:本行已建立了完善的印章管理制度,各項規定明確、具體,涵蓋了印章管理的各個環節。

  印章刻制與保管情況:印章的刻制均經過審批,符合規定;印章的保管安全,指定專人專柜保管,領用登記和歸還記錄完整。

  印章使用情況:印章使用規范,均經過審批,有使用記錄;未發現未經審批擅自使用印章的情況;未發現印章丟失、被盜或濫用的情況。

  印章審批流程:印章使用的審批流程規范,按照規定的權限和程序進行審批;未發現越權審批或審批不嚴格的情況。

  印章銷毀情況:已廢棄或損壞的印章均按照規定進行銷毀,銷毀記錄完整。

  五、存在問題及改進措施

  在自查過程中,我們也發現了一些問題,主要包括:

  部分員工對印章管理制度的掌握不夠深入,存在操作不規范的情況。針對這一問題,我們將加強員工培訓和宣傳,提高員工對印章管理制度的認識和重視程度。

  印章使用審批流程中,部分環節存在審批時間較長的情況。為提高工作效率,我們將優化審批流程,減少不必要的環節和等待時間。

  六、總結

  本次自查工作全面、深入,對銀行印章管理情況進行了全面的梳理和檢查。通過自查,我們發現本行在印章管理方面取得了一定的成績,但也存在一些問題。針對這些問題,我們將采取切實有效的措施進行改進,確保印章管理的合法性、合規性和安全性。同時,我們也將進一步加強印章管理制度的宣傳和培訓,提高員工對印章管理的認識和重視程度,為銀行的穩健發展提供有力保障。

銀行印章管理自查報告 篇6

  為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:

  一、自查的主要內容:

  我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

  二、自查的情況

  經核查,我部目前管理的印章有印章的制作、領用、保管、使用情況如下:

  (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排,負責統一制作的。

  (二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的,并在聯社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。

  (三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。

  (四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執行審批手續,由本部門有權審批人審批同意后,才簽發印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

  (五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執行印章日常交接審批手續,并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

銀行印章管理自查報告 篇7

  一、引言

  為規范銀行印章的使用和管理,確保銀行業務的合規性和安全性,我行近期對印章管理情況進行了全面的自查。本次自查以現行法律法規、監管部門規定以及我行的相關制度為依據,重點對印章的保管、使用、審批、銷毀等環節進行了檢查。現將自查情況報告如下:

  二、自查范圍及內容

  本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機構及業務條線,自查內容主要包括以下幾個方面:

  印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,是否存在丟失、被盜或擅自復制的情況。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否符合規定,是否存在越權使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

  印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規范、合理,是否存在審批權限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

  印章銷毀管理:檢查印章銷毀是否按照規定程序進行,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

  三、自查發現的問題

  通過本次自查,我們發現以下幾個問題:

  部分分支機構印章保管不夠規范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內的情況,未設置專門的印章保管柜。

  部分業務條線在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的問題,如有的員工在使用印章時未經主管審批即直接加蓋。

  部分員工對印章管理規定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規定理解不透徹、執行不到位的情況。

  四、整改措施及計劃

  針對以上問題,我行將采取以下整改措施:

  加強印章保管管理:要求各分支機構設置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場所,并加強對印章保管人員的`培訓和管理。

  規范印章使用審批流程:明確各業務條線的印章使用審批權限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規定的程序進行審批和登記,確保印章使用的合規性和安全性。

  加強員工培訓:組織全體員工學習印章管理規定,提高員工對印章管理規定的認識和理解,確保員工能夠正確執行相關規定。

  建立監督檢查機制:加強對印章管理情況的監督檢查,定期對印章管理情況進行檢查和評估,及時發現和糾正問題,確保印章管理規范、有序。

  五、結論

  本次自查發現的問題雖然不多,但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認真對待這些問題,采取有效措施進行整改,確保印章管理的規范性和安全性。同時,我行也將繼續加強對印章管理工作的監督和檢查,不斷提高印章管理水平,為銀行業務的合規性和安全性提供有力保障。

銀行印章管理自查報告 篇8

  一、引言

  為進一步加強銀行印章管理,防范印章使用風險,保障銀行業務的合規性和安全性,我行根據相關法律法規和監管要求,對印章管理情況進行了全面的自查,F將自查情況報告如下。

  二、自查范圍與依據

  本次自查范圍涵蓋我行所有業務條線、分支機構及部門所使用的各類印章。自查依據包括《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國印章管理條例》等法律法規,以及我行制定的《印章管理制度》等相關制度規定。

  三、自查內容與方法

  本次自查主要從以下幾個方面進行:

  印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,有無丟失、被盜或擅自復制的.情況。

  印章使用情況:檢查印章使用是否符合規定,是否存在越權使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

  印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規范、合理,是否存在審批權限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

  印章銷毀管理:檢查已停用或廢損的印章是否按規定進行銷毀,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

  自查方法包括現場檢查、查閱檔案資料、詢問相關人員等。

  四、自查結果

  經過自查,我行在印章管理方面總體情況良好,但也存在以下問題:

  部分分支機構印章保管不夠規范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內的情況,未設置專門的印章保管柜。

  部分業務條線在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的情況,如部分員工在使用印章時未經審批即直接加蓋。

  部分員工對印章管理規定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規定理解不透徹、執行不到位的情況。

  五、整改措施

  針對自查發現的問題,我行將采取以下整改措施:

  加強印章保管管理:要求各分支機構設置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場所,并加強對印章保管人員的培訓和管理。

  規范印章使用審批流程:明確各業務條線的印章使用審批權限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規定的程序進行審批和登記,確保印章使用的合規性和安全性。

  加強員工培訓:組織全體員工學習印章管理規定,提高員工對印章管理規定的認識和理解,確保員工能夠正確執行相關規定。

  建立監督檢查機制:加強對印章管理情況的監督檢查,定期對印章管理情況進行檢查和評估,及時發現和糾正問題,確保印章管理規范、有序。

  六、結論

  本次自查報告對我行印章管理情況進行了全面梳理和檢查,發現了存在的問題并提出了相應的整改措施。我行將嚴格按照相關法律法規和監管要求,進一步加強印章管理,確保銀行業務的合規性和安全性。同時,我行也將持續完善印章管理制度,提高印章管理水平,為銀行穩健發展提供有力保障。

銀行印章管理自查報告 篇9

  根據省公司及省分行決定在全省范圍內開展民間借貸專項排查整治“回頭看”活動的要求。我行領導高度重視,及時組織相關人員認真開展了印章專項自查工作,現將我行印章自查情況匯報如下:

  一、印章管理:

  我行明晰業務印章的管理,嚴格執行中國郵政儲蓄銀行業務印章管理規定。印章能夠做到嚴密管理,嚴格把好使用關。

  二、排查情況:

  1、經排查我行不存在在空白紙張上預蓋印章等違規用章行為;

  2、經排查我行機構公章由于路途遠未上收到地區分行,但能夠做到嚴格管理、嚴格使用,每月按時向地區分行上報行政公章使用說明;

  3、經排查不存在業務印章套數多于臺席數;

  4、經排查不存在機構負責人自管自用印章的現象;

  5、新林行全部行政印章保存在保險柜內,排查我行公章放置在有實時監控和安防設施的金庫點鈔室內。

  6、經排查我行公章實行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區支行將持續做好印章管理工作,將印章使用及支行檢查內容之一,定期開展檢查工作,提高風險防范意思,確保印章使用的合規性。

銀行印章管理自查報告 篇10

  本支行按照分行印章管理規定,對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進行了自我檢查。本次檢查主要關注以下印章管理方面:

  1、是否合規的印章保管崗位,包括公章、有權人名章等各類印章的.保管情況,是否存在一人同時保管兩種或多種印章,從而失去制約的情形。

  2、印章交接是否進行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規定執行;

  3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規定的用印范圍及用印要求進行使用的;

  4、用印申請填寫要素是否清晰、完整、準確;

  5、用印內容類型及用印審核角色是否準確選擇,實際用印內容與申請用印內容的一致性;

  6、公章加蓋復印件時,復印件是否加蓋用途章,是否有復印件管理部門的簽字;

  7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規定的情況;

  8、印章是否有臺賬,臺賬與用印申請單是否對應?公章使用是否有制約;

  9、支行所屬機構核查是否存在作廢印章,封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規定;

  10、印章監控儀管理是否合規,是否有制約,各角色是否清楚本人職責,是否熟練掌握操作制度?

  11、使用印控儀的過程中是否按照印章管理系統規定第十二條規定執行?

  12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風險的其他行為。

  截至20xx年11月13日,我行收到175個用印申請,共計1128個用印。所有用印內容和流程均符合我行相關要求,沒有發現任何違規用印情況。

銀行印章管理自查報告 篇11

  x公司按照上級公司制定的《x公司業務印章管理實施細則(暫行)》的文件要求,仔細對照檢查標準,認真開展了業務專用章管理操作情況的全面自查。

  一、高度認識。

  此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統一思想、高度認識、積極響應,認真細致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關規定進行處理。

  二、深入領導。

  x公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經理任組長的自查工作領導小組,由辦公室相關職能人員組成的工作小組,全面負責具體落實和協調推進相關工作,確保自查工作全面、認真、仔細、真實。

  現就工作開展以來自查情況說明如下:

  一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊。

  二、印章管理方面:

  一是逐步健全相關制度體系,保障管理工作落實到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書;三是

  嚴格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負責人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

  經過嚴格的自查,找準問題、分析問題、明確措施等多個環節,x公司充分意識到了印章管理工作的重要性,明確認識到了自身的不足之處,例如制度建設仍不夠健全,為此無法達到細化業務章管理環節的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強管控,切實做到有效管理,規避風險。

銀行印章管理自查報告 篇12

  我司自09年7月1日啟用新的業務印章以來,始終嚴格按照蘇州市分公司業務印章管理制度要求,切實做好業務印章的使用和管理。并且對前一階段業務印章使用管理情況進行自查,現將自查情況報告如下:

  1、明確職責,分級負責

  為了更好的加強管理和防范風險,結合太倉支公司的實際,制訂了公司業務印章監督管理制定。支公司嚴格遵循統一歸口,分級負責的原則,與車險部、財產險部以及各營業部、營銷服務部經理簽訂業務印章管理責任書,明確業務印章管理責任人、保管使用人及其工作職責。

  2、嚴格控權,精細管理

  支公司對印章領用單位統一填寫《印章使用管理登記表》以及《業務印章保管使用登記表》,平時各相關部門都能認真填寫《業務印章使用臺賬》,內容詳細、完備。印章授權使用期限每滿一個月后,次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗收。在日常工作中,業務印章落實專人保管,做到不隨意放置,不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業務單證上使用。

  到目前為止,支公司未發現業務印章遺失現象。

銀行印章管理自查報告 篇13

  根據《關于對印章管理使用情況進行檢查的通知》(*農信聯發[20xx]347號)要求,為有效防范因印章管理不善引發案件風險,信用社對全轄印章管理使用情況進行了一次全面自查,現將自查情況報告如下:

  一、加強組織領導,確保自查工作順利開展

  成立了以任組長、任副組長、辦公室、會計業務部、稽核審計部負責人為成員的自查領導小組,負責對本社及各基層營業網點的印章管理情況進行檢查。對照銀監會風險提示、會計出納基本制度和《**市農村信用社會計專用印章管理辦法》(成信聯會[20xx]326號),及時制定下發了信用社《關于對印章管理使用情況檢查的通知》,對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進行了安排部署,確保了自查工作的順利開展。

  二、印章管理制度健全,為防范風險提供了有力保障

  信用社印章管理健全,先后制定了《行政公章管理辦法》(〔20xx〕號)、《業務印章管理辦法》([20xx]*號)及《機關日常事務管理規定》([20xx]號),對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的操作程序、管理責任、監督檢查與違規處理等進行了全面、系統的規范。

  三、印章管理使用規范,杜絕了風險隱患的發生

  一是嚴格執行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記,由有權簽字人簽字同意后用印。未出現過未經審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊合同文本等,加蓋印章時使用合規。印章的刻制嚴格按照規定執行,啟用和廢止印章時正式行文進行了公告,并進行了登記。

  二是保管嚴密,認真落實專人保管,入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室負責保管和使用,工會印章由工會辦負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發生未經批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。

  三是認真落實“誰掌管、誰負責”的規定,嚴格執行隨用隨蓋,領導不預簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專管員調離、外出,均按規定辦理了交接手續。印章的領用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續,并由移交人、接收人、監交人在印章保管登記簿上簽字

  四、會計專用印章管理使用合規,夯實了業務發展基礎

  (一)自查的會計專用印章包括:業務公章、儲蓄業務公章、現金收訖章、現金付訖章、轉訖章、結算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機構會計專用印章齊全,管理規范,并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》,對會計印章的領用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調換、離崗或離職等,均按規定進行了如實登記。

  (二)在使用各種會計專用印章過程中嚴格堅持“專人使用、專人保管、專人負責”的原則,做到了印、押(機)、證分管分用。

  (三)會計印章嚴格按規定范圍使用,無私自授受及會計業務人員的個人名章交由他人使用的情況。對于超過會計印章經管人員權限的用印以及特殊業務使用的印章,均經分社負責人審批同意后加蓋印章,并對有關內容進行了登記備案。

  (四)在營業過程中會計人員臨時離柜,會計印章均入柜加鎖保管。下午營業終了,會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。

  (五)對需要更換的印章,均按規定程序申請刻制,作廢印章按規定上繳,作廢印模列入會計檔案按規定保存。

  (六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關部門的,嚴格執行了兩名專管人員編表連同印章上繳。

  (七)改革過渡期間,分支機構舊的行政公章按規定上交到信用社辦公室統一管理。對需要加蓋舊行政公章的,由分支機構負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后,由辦公室負責印章管理人員用章。

銀行印章管理自查報告 篇14

  根據總公司下發文件要求,進一步加強印章管理力度,確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署,x公司展開印章管理風險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、x公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查,中支總經理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:執行組長:成員:

  二、針對印章管理工作重點檢查范圍,我司采取自查與互查相結合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。

  三、檢查結果

 。ㄒ唬﹛公司嚴格按照總公司印章種類、規格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況,各類審批手續齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規使用、保存完好。

  (三)x公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規定時限內完成清收及上報擬銷毀申請工作。

 。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發、交接、清收等信息,附件保存齊全。

  (五)用印審批流程符合印章管理辦法相關要求,會簽、審批手續齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。

  (六)x公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經過分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試,x公司各部門印章管理員已經能夠做到合規刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。

銀行印章管理自查報告 篇15

  印章啟用應報公司主要負責人批準,并下發啟用通知,注明啟用日期、發放單位和使用范圍。

  為進一步加強行政公章管理,切實防范公章操作風險,避免各類糾紛的發生,我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關文件的要求,并對照市行發布的第號工作通知,仔細對照廣發銀行行政公章管理工作檢查考核標準,認真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查,F將自查情況報告如下:

  一、領導高度重視

  我行領導在充分領會總行下發的公章變更工作有關通知及領導批示的基礎上,認真抓好分行行政公章變更工作,對分行公章更換工作進行系統的安排和部署,對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進行了安排部署,建立公章變更工作小組,著力做好對公章變更工作的管理。同時行領導安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領導的高度重視確保了自查工作的順利開展。

  二、制度建設合理

  根據總行下發《發展銀行股份有限公司印章管理辦法》規定,我行及時將總行管理辦法轉發轄屬機構,并能結合我行業務情況制定了行政公章管理制度。

  包括組織領導情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用過程的混亂。

  三、及時停用銷毀

  我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用,并由制發單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中,收繳雙方嚴格履行登記手續,預留印模,登記造冊,注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監交(銷)人等。同時闡明了內設部室行政公章封存印模明細,印模總數與分行舊行政公章總數數量相符。我行于一個月內把擬發公章停用通知告知有關單位,寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

  四、啟用備案齊全

  我行的新行政公章的刻制須嚴格經公安機關審批,同時由指定單位刻制,由公安機關出具備案或準刻證明,加蓋分行級、轄屬機構、內設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發雙方嚴格履行手續,預留印模,登記造冊,注明了公章啟用日期、審批人、頒發人、接收人等。印模總數與分行新章總數數量相符。我行在新章刻制后擬發行政公章啟用通知已給有關單位,寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規定時間啟用新章,在舊章未停用前沒有啟用新章,啟用時間無誤。

  五、公章專人保管

  我行行政公章指定專人負責,實行專用鐵柜保管,無丟失遺漏的現象。行政公章管理人員休假或變更時,都及時辦理了交接手續,有詳細的交接登記,登記內容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全,未出現公章無人監管的現象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用,遇特殊情況須自行保管的,都經分行辦公室批準并報總行備案。

  六、審批使用規范

  我行嚴格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認真履行用印登記手續,登記內容清晰、要素齊全,包含用印日期、用印單位、經辦人、內容摘要、批準人等,各種登記手續齊全。用印嚴格執行有權人審批制度,有權人審批權限符合規定,實際用印內容與有權人批準用印內容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等,各種審批使用手續規范,蓋印質量清晰,公章用字規范。

  七、定期監督檢查

  我行加強對轄屬單位公章工作的監督指導,定期組織開展行政公章工作檢查,采用書面檢查為主的監督檢查制度,對檢查記錄及時歸檔并把檢查結果公開,并規定了在監督檢查活動中發現各種違法行為的處理辦法,我行把公章的管理使用情況與相關印章管理責任人的績效掛鉤。監督檢查工作的開展對保障行認真負責地實施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監督檢查中,我行未發生違規使用公章的事件。

  總的來說我行行政公章使用規范,各責任人都能認真履行責任,未出現違規違紀使用的情況。在下一階段的工作中,我行將進一步加強組織領導,建立健全管理和使用制度,做好銷毀和啟用的備案,規范審批使用的程序,加大監督檢查力度,爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規、高效,為我行的科學發展奠定基礎。

銀行印章管理自查報告 篇16

  一、引言

  為加強我行印章管理,確保印章使用的規范性和安全性,防范印章管理風險,根據上級監管部門及本行相關管理制度的要求,我行近期對印章管理情況進行了全面自查。現將自查情況報告如下。

  二、自查范圍

  本次自查涵蓋了本行所有部門、分支機構和營業網點的印章管理情況,包括公章、業務章、財務章等各類印章的保管、使用、審批、登記等環節。

  三、自查內容與方法

  印章保管情況:檢查各類印章是否按照規定存放在指定的安全場所,并由專人負責保管。對于需要多人保管的印章,檢查是否建立了完善的保管交接制度。

  印章使用情況:查閱印章使用記錄,核實印章使用是否經過嚴格的審批程序,是否存在未經批準擅自使用印章的情況。同時,檢查印章使用是否符合業務規定和操作流程。

  印章審批流程:檢查印章審批流程是否規范、合理,是否建立了完善的審批制度和責任追究機制。對于重要印章的審批,是否經過了多層審批和確認。

  印章登記管理:檢查印章登記簿是否完整、準確,是否記錄了每次使用印章的詳細情況,包括使用人、用途、審批人等信息。同時,檢查是否存在未登記或漏登的情況。

  印章安全管理:檢查是否建立了印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環節的安全措施。同時,檢查是否對印章使用人員進行了安全教育和培訓。

  四、自查結果

  經過全面自查,我行印章管理情況總體良好,但也存在一些問題:

  部分營業網點印章保管不規范,存在將印章隨意放置或交由非專人保管的情況。

  部分印章使用記錄不完整,存在漏登或未登記的情況。

  部分印章審批流程不夠規范,存在審批人未簽字或審批意見不明確的情況。

  五、整改措施

  針對自查中發現的'問題,我行將采取以下整改措施:

  加強印章保管管理,確保各類印章存放在指定的安全場所,并由專人負責保管。對于需要多人保管的印章,建立完善的保管交接制度。

  完善印章使用記錄,確保每次使用印章都有完整的記錄,包括使用人、用途、審批人等信息。對于漏登或未登記的情況,及時補全。

  規范印章審批流程,確保每次使用印章都經過嚴格的審批程序。對于重要印章的審批,建立多層審批和確認機制。同時,加強對審批人的培訓和監督。

  加強印章安全管理,建立完善的印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環節的安全措施。同時,加強對印章使用人員的安全教育和培訓。

  六、結論

  通過本次自查,我行深刻認識到了印章管理的重要性,并發現了自身在印章管理中存在的問題。下一步,我行將嚴格按照整改措施要求,加強印章管理,確保印章使用的規范性和安全性,防范印章管理風險。同時,我行將不斷完善印章管理制度,提高印章管理水平。

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