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制度自查報告

發(fā)布時間:2024-11-20

制度自查報告(通用33篇)

制度自查報告 篇1

  一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例,我部及時對員工管理制度進(jìn)行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對此深入理解,警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠信從業(yè)、誠信服務(wù)。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權(quán)益為出發(fā)點;以道德為基礎(chǔ)、法制為保障,采取各種有效措施,切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn),根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報告》等內(nèi)容,結(jié)合本營業(yè)部的具體情況,在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標(biāo)、進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強管理、嚴(yán)格考核,充分發(fā)揮客戶回訪的作用,及早發(fā)現(xiàn)異常情況,認(rèn)真對待客戶的投訴舉報,及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重,加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為,樹立誠實守信的道德風(fēng)尚。

  二、我部在日常管理中,能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定 開展各項業(yè)務(wù)。在印章管理方面,我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求,對各類印章均登記造冊,建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程,并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請表等重要空白憑證,嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行領(lǐng)用登記及管理。

  在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時,做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離,不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間,建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷,建立及變更客戶資金存管關(guān)系,客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù),做到一人操作、一人復(fù)核,復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作,做到事先審批,事后復(fù)核,審批及復(fù)核均留痕。

  三、經(jīng)自查:我部在日常管理過程中,建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度,由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài),如有異常及時通知營業(yè)部,由營業(yè)部與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通,快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后,我部都按要求提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件,及時上報,不存在故意隱瞞或遺漏的情況。

  四、我部在內(nèi)部管理過程中,包括人事管理、財務(wù)管理、權(quán)限管理、運管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進(jìn)行操作,做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。

  五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負(fù)責(zé)人的強制離崗審計,通過對業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查,不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。

  特此報告。

制度自查報告 篇2

  根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署,按照《隴川縣行政機關(guān)推行效能政府四項制度實施細(xì)則》及《隴川縣行政機關(guān)行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求,我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設(shè)作為頭等大事來抓,并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項制度工作匯報如下:

  一、提高認(rèn)識,加強組織領(lǐng)導(dǎo),切實增強對推行責(zé)任政府四項制度重要性的認(rèn)識。

  一是成立機構(gòu),加強領(lǐng)導(dǎo)。全縣動員會后,我鄉(xiāng)及時成立了責(zé)任政府四項制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長,黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。

  二是提高對建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點的認(rèn)識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會上級文件精神,深刻認(rèn)識到:實施責(zé)任政府四項制度是建設(shè)服務(wù)型政府機關(guān)的具體行動,是建設(shè)高效、廉潔機關(guān)的重要手段,也是在提高xx年法制政府四項制度落實水平、強化xx年責(zé)任政府四項制度貫徹落實、鞏固xx年陽光政府四項制度實施成效的基礎(chǔ)上,加強自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實踐。實施行政績效管理制度,其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實,實現(xiàn)政府工作最佳績效;實施行政成本控制制度,其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政;實施行政行為監(jiān)督制度,其目的在于以監(jiān)督促效能,以制度推動廉政建設(shè);實施行政能力提升制度,其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項制度具有內(nèi)容的豐富性、實踐的廣泛性、推進(jìn)的實效性、任務(wù)的艱巨性的特點。

  二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法

 。ㄒ唬⒔Y(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際,制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、工作步驟和工作措施。

 。ǘ⒓哟笮麄髁Χ、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級要求,我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進(jìn)效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳,讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會制度的精神實質(zhì),使四項制度人人皆知、深入人心;通過宣傳,讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施,形成推動制度落實的強大合力;通過宣傳,強化對制度落實的監(jiān)督,營造制度落實的良好氛圍。

 。ㄈ⒄匍_專題會議,認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié),著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督,以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點,確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后,結(jié)合崗位職責(zé),提出了相應(yīng)的風(fēng)險防范措施,與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書,及時在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項,接受社會監(jiān)督。

 。ㄋ模、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任,堅持下基層、到一線,不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時,做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前,我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。

 。ㄎ澹、認(rèn)真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”:一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育,依法行使行政權(quán)力的意識是否增強,接受監(jiān)督的自覺性是否提高;二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié),是否采取了有效措施加強和改進(jìn)工作;三看各類重要公共資源管理制度是否完善;四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明,各項工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。

  三、存在的主要問題

  一是隨著新形勢的發(fā)展,提出了新的工作要求,已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險防范措施尚不完善,存在潛在的風(fēng)險,有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險防范措施。

  二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進(jìn)行,有待進(jìn)一步加強。

  三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠,有待進(jìn)一步加強。

  四、下一步工作思路和打算

  一是加強學(xué)習(xí),強化責(zé)任。進(jìn)一步加強干部職工對責(zé)任政府四項制度的認(rèn)識,充分認(rèn)識貫徹責(zé)任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進(jìn)作用,最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”,切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性,使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責(zé)任政府四項制度,加強自我監(jiān)督的良好氛圍。

  二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點,美化凈化辦公環(huán)境,對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序,倡導(dǎo)文明辦公,簡化辦事程序,方便群眾,進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。

  三是加大政務(wù)信息公布力度,促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布,使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài),并對工作情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。

制度自查報告 篇3

  實行醫(yī)德考評制度是加強職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的有效措施,是糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風(fēng)的重要手段,是加強醫(yī)院醫(yī)德建設(shè),提高全院職工職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平,建立規(guī)范有效的激勵和約束機制,從而更有力地促進(jìn)醫(yī)院的行風(fēng)建設(shè)。我院收到海陵區(qū)衛(wèi)生局通知,要求積極開展醫(yī)德考評自查自糾工作,醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視,召開專題會議,成立醫(yī)德考評工作自查自糾領(lǐng)導(dǎo)工作小組,對醫(yī)院落實醫(yī)德考評工作制度情況進(jìn)行了自查自糾工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、醫(yī)德考評工作組織領(lǐng)導(dǎo)情況

  建全組織是先導(dǎo)。我院在狠抓業(yè)務(wù)建設(shè)的同時,高度重視醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度的指導(dǎo)意見》要求,成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)德考評領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長親自抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),形成從上到下齊抓共管的良好局面。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開專門的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作會議,研究存在的問題,采取切實可行的措施,層層落實責(zé)任狀,實行一票否決制,做到了層層有人抓,事事有人管。同時為規(guī)范醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為,不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量水平,促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展,我院制定下發(fā)了《醫(yī)院醫(yī)德考評制度實施辦法》、《醫(yī)院醫(yī)德考評細(xì)則》,明確醫(yī)德考評工作由院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組具體組織實施,在醫(yī)院工作人員結(jié)合自己實際情況進(jìn)行自我評價的基礎(chǔ)上由科室負(fù)責(zé)人組織實施。

  科室考評工作,院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級,并將考評結(jié)果記入個人醫(yī)德檔案,進(jìn)一步完善了醫(yī)德考評制度工作運行機制。同時將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)責(zé)任目標(biāo)制度化,層層分解目標(biāo)任務(wù),最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫(yī)德考評工作制度,我院成立了督查領(lǐng)導(dǎo)小組并制定了督查工作制度,每季度進(jìn)行督查一次,并根據(jù)督查情況進(jìn)一步落實整改措施,促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作更持久地深入開展。

  二、制度建設(shè)情況

  完善制度是基礎(chǔ)。用制度管理醫(yī)院,用制度規(guī)范行為,是強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的根本保證。為此,我院成立了醫(yī)德考評領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了醫(yī)德考評制度、醫(yī)德考評實施方案及考核細(xì)則,完善醫(yī)德考評工作程序,進(jìn)一步細(xì)化、量化考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn),定期對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、行業(yè)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促,采取切實可行的措施進(jìn)行整改。同時制定了考勤、考德制度,實行獎罰制度,根據(jù)檢查情況每季度兌現(xiàn)獎罰一次,開展有針對性和實效性的考核工作,增強工作人員服務(wù)意識,提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。為進(jìn)一步加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作,落實醫(yī)德考評工作制度,我院建立了監(jiān)督制度,設(shè)立院內(nèi)、外行風(fēng)監(jiān)督員,采取走出去,請進(jìn)來的方式,聽取意見;設(shè)立了舉報箱、舉報電話,根據(jù)群眾舉報的情況進(jìn)行核實,對違紀(jì)的人和事,視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行嚴(yán)肅處理,以一儆百,同時對相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任科室給予經(jīng)濟上的處罰,年度考評不得評為優(yōu)先先進(jìn);開展了滿意度調(diào)查和出院病人回訪工作,及時掌握病人對醫(yī)院服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量以及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)開展情況的綜合評價,對有價值的建議及時采納,進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),全力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

  三、醫(yī)德考評與日常監(jiān)管工作相結(jié)合情況

  我院為強化監(jiān)督約束機制,建立有效的激勵機制,進(jìn)一步加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理,把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)納入了醫(yī)院管理范疇,貫穿于醫(yī)院整體建設(shè)之中,將醫(yī)德考評與日常監(jiān)管工作相結(jié)合,提高醫(yī)院整體素質(zhì),促進(jìn)醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為實事求是、客觀公正地實行醫(yī)德考評工作,我院按照醫(yī)德考評工作制度、實施方案以及實施細(xì)則的要求,定期檢查,對工作人員退紅包、禮品次數(shù)及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數(shù)目、患者投訴等情況以及參加醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育情況、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法情況包括違規(guī)違紀(jì)情況和處理情況的記錄、服務(wù)對象的評價包括服務(wù)對象投訴和處理情況的記錄,及時、準(zhǔn)確、如實記入醫(yī)德考評檔案,作為日常考核的重要依據(jù),在考核中占重要比重。

  四、醫(yī)德考評實施情況

  為落實醫(yī)德考評工作制度,我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)德考評領(lǐng)導(dǎo)小組?己斯ぷ鲗嵭性嚎瓶己素(zé)任制,堅持實事求是、客觀公正的原則,實行定性考評與量化考核相結(jié)合,對照標(biāo)準(zhǔn),分步評價考核,對在考評工作過程中不能進(jìn)行公正考評的負(fù)責(zé)人由醫(yī)院考評領(lǐng)導(dǎo)小組取消其資格?荚u具體程序是首先由工作人員個人填寫學(xué)習(xí)教育情況和自我評價,再由科室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行科室考評,最后由醫(yī)院醫(yī)德考評領(lǐng)導(dǎo)小組給予最終年度考評。為達(dá)到實事求是、客觀公正地進(jìn)行醫(yī)德考評工作,我院對每一位工作人員都建立了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案,實行動態(tài)、量化管理。檔案內(nèi)容包括問卷調(diào)查中患者反映情況、嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案由專人負(fù)責(zé)管理,作為醫(yī)院獎優(yōu)罰劣、評先評優(yōu)、晉升職稱和聘任時的重要依據(jù)。在建立檔案的過程中,始終把握住兩個原則:即全面及時原則,醫(yī)院所有工作人員一個不漏,凡能夠反映本人醫(yī)德狀況的材料均及時存入檔案;真實謹(jǐn)慎原則,在問卷調(diào)查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進(jìn)行調(diào)查核實,以免發(fā)生錯誤。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案的建立,為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細(xì)、可靠的信息,同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。

  五、醫(yī)德考評結(jié)果運用情況

  為建立對工作人員有效的激勵和約束機制,我院建立了醫(yī)德考評制度、實施方案、實施細(xì)則,加強醫(yī)德考評工作制度的落實,把醫(yī)德考核結(jié)果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先、績效工資等直接掛鉤?荚u結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等次,被確定為優(yōu)秀等次的人員不超過考評總?cè)藬?shù)的15%,同嚴(yán)把等次界限認(rèn)定,凡有不遵守紀(jì)律、違反規(guī)章制度、不認(rèn)真履行職責(zé)、利用工作之便謀取私利、醫(yī)療服務(wù)態(tài)度惡劣、發(fā)生醫(yī)療事故、嚴(yán)重醫(yī)療差錯及造成惡劣影響或嚴(yán)重后果等情形之一的,醫(yī)德考評結(jié)果被認(rèn)定為較差。年終考評被認(rèn)定為較差的,不計算考核年限,當(dāng)年不得申報晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格和晉升薪級工資,專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職年限延遲兩年。對連續(xù)兩年被評為“較差”的人員,按規(guī)定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)定的科室除給予經(jīng)濟處罰外,在年終評優(yōu)評先中實行一票否決。

  六、結(jié)合醫(yī)德考評工作,加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)情況

  醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)是醫(yī)院文化建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容,加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),樹立行業(yè)新形象,能夠更好地促進(jìn)醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為此,我院建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組織,完善各項規(guī)章制度,加強工作人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育,強化監(jiān)督約束機制,建立有效的激勵機制,實行醫(yī)德考評工作,建立完善工作人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)擋案,不斷加強了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作,使工作人員牢固樹立“以病人為中心,全心全意為人民服務(wù)”的宗旨,以“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”為目標(biāo),加強職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)責(zé)任教育,通過加強醫(yī)患溝通、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、控制醫(yī)藥費用、減輕群眾負(fù)擔(dān),狠剎醫(yī)務(wù)人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風(fēng),做到了標(biāo)本兼治,綜合治理,建立了教育、制度、監(jiān)督、懲治并重的糾風(fēng)工作長效機制,不斷加強了行業(yè)作風(fēng)建設(shè),樹立了行業(yè)新形象。

制度自查報告 篇4

  20xx年3月以來,我縣全面實施商事改革。在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實商事制度改革的一系列政策,一方面通過實行“注冊資本認(rèn)繳制”、“先照后證”登記制度、免征登記費等舉措,放寬了市場準(zhǔn)入條件,降低了創(chuàng)業(yè)門檻,激發(fā)了全民投資創(chuàng)業(yè)熱情,另一方面大力宣傳和貫徹落實國務(wù)院《企業(yè)信息公示暫行條例》、國家工商總局《企業(yè)公示信息抽查暫行辦法》、《經(jīng)營異常名錄管理暫行辦法》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社年度報告公示暫行辦法》、《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規(guī)定》等5部規(guī)章及年檢改年報制度等信用監(jiān)管相關(guān)規(guī)定,極大提高了全縣經(jīng)濟的活力和質(zhì)量,“寬進(jìn)嚴(yán)管”、“信用監(jiān)管”的局面逐步形成,商事制度改革初現(xiàn)成效,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)注冊資本登記制度改革方案》的落實情況

  1.全面落實注冊資本“認(rèn)繳制”。將公司注冊資本由實繳登記制改為認(rèn)繳登記制,放寬注冊資本登記條件,除法律法規(guī)和國務(wù)院另有規(guī)定的外,取消對公司設(shè)立最低注冊資本、首次出資比例、出資方式、出資期限等方面的限制,公司注冊不再登記實收資本,無需提交驗資報告。自商事登記制度改革實施以來,我縣共辦理各類公司登記1918戶,其中新設(shè)立登記562戶,變更登記1187戶,備案登記169戶;新增公司517戶,新增從業(yè)人員4152人,新增注冊資本117380萬元,同比分別增長47.86%、183.57%、303.35%。平均每個工作日新設(shè)立登記14戶、新增注冊資本523.51萬元。

  2.全面落實“年檢改年報”。取消了營業(yè)執(zhí)照年度檢驗和驗照制度,實行年度報告制度;將連續(xù)兩年不按時提交年度報告、未在核準(zhǔn)住所開展經(jīng)營活動的商事主體載入經(jīng)營異常名錄,并通過公示平臺向社會公示;同時,積極組織企業(yè)、個體戶開展專題培訓(xùn),指導(dǎo)其熟練運用網(wǎng)上平臺準(zhǔn)確報送年報信息并及時進(jìn)行公示。

  3.全面推進(jìn)注冊登記便利化。免收各項登記、年檢費用,自20xx年3月1日起,全面啟用新版營業(yè)執(zhí)照。改革前,企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照需先開戶、驗資等,耗時少則1周,多則數(shù)月;改革后,大部分企業(yè)可在申請當(dāng)日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。

  二、《xx市簡化市場主體(經(jīng)營場所)登記條件暫行規(guī)定》的落實情況

  認(rèn)真落實《xx市簡化市場主體住所(經(jīng)營場所)登記條件暫行規(guī)定》,允許“一址多照”、“一照多址”、“住改商”,到目前為止,共辦理“一址多照”62戶,“住改商”11戶。

  三、工商登記前置改后置有關(guān)規(guī)定的落實情況

  全面落實“先照后證”。按照《國務(wù)院決定改為后置審批的工商登記前置審批事項目錄》、《xx省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整工商登記前置審批項目的通知》、《xx市人民政府辦公廳關(guān)于取消我市自行設(shè)置工商登記前置審批事項的通知》等文件要求,及時調(diào)整前置變后置的行政審批事項,取消了1項我縣自行設(shè)置的工商登記前置審批事項,最大限度降低辦照門檻。

  四、《xx市人民政府辦公廳關(guān)于建立xx市工商登記制度改革工作聯(lián)席會議制度的通知》的落實

  1.建立了市場主體事中事后監(jiān)管制度。縣政府于20xx年5月21日印發(fā)了《xx縣適應(yīng)商事制度改革加強市場主體事中事后監(jiān)管工作方案的通知》,建立了由縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任總召集人,縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)任召集人,40個部門主要負(fù)責(zé)人為成員的工商登記制度改革工作聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議下設(shè)辦公室于縣工商局,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌日常事務(wù)工作。按照“誰審批誰監(jiān)管、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,厘清了各級政府及相關(guān)職能部門對市場主體事中事后監(jiān)管的權(quán)限職責(zé),建立完善了查處無證無照經(jīng)營行為的工作機制。

  2.加強了市場主體“寬進(jìn)嚴(yán)管”工作。一是全面推行企業(yè)年度報告公示制度。截止20xx年6月30日,我縣20xx年度已公示年報企業(yè)數(shù)為1415戶,公示率達(dá)77.70%;20xx年度已公示年報企業(yè)數(shù)為1844戶,公示率為77.19%。二是開展了企業(yè)即時公示信息抽查。20xx年1月,我縣首次開展了對企業(yè)即時信息公示情況的抽檢工作。通過資料檢查、實地核查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測等方式對我縣27家企業(yè)公示的即時信息進(jìn)行了檢查,其中正常申報的有24戶、占抽檢總數(shù)的88.89%;通過登記住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系的有3戶、占抽檢總數(shù)的11.11%;因失聯(lián)進(jìn)入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的有3戶,抽查結(jié)果在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上公示。三是開展了企業(yè)公示出資信息定向抽查。我縣對24戶企業(yè)進(jìn)行了企業(yè)公示出資信息定向抽查,其中正常申報的有20戶,占抽查總數(shù)的83.33%;通過登記住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系的有1戶,占抽查總數(shù)的4.17%;未履行公示義務(wù)的有2戶,占抽查總數(shù)的8.33%;進(jìn)入吊銷程序的有1戶;因“失聯(lián)”、“未履行公示義務(wù)”進(jìn)入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的有3戶,基本建成了以信用信息公示為主要手段的市場主體事中事后監(jiān)管機制。四是建立了《經(jīng)營異常名錄管理臺賬》,對進(jìn)入經(jīng)營異常名錄的市場主體進(jìn)行重點監(jiān)管。

  五、“三證合一”有關(guān)規(guī)定落實情況

  全面推行“三證合一”登記制度。根據(jù)省政府辦公廳5月25日印發(fā)的《關(guān)于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神,我縣制定了《xx縣市場主體三證合一登記制度改革工作實施方案》,從20xx年7月1日起,全面推行“三證合一”登記制度。一是修訂完善登記申請材料規(guī)范目錄及表格文書。工商、國稅、地稅、質(zhì)監(jiān)等部門聯(lián)合制定印發(fā)了“三證合一”登記申請材料規(guī)范目錄及表格文書,用一張申請表格涵蓋所有信息,實現(xiàn)“一次申請、一口受理、一套材料、一表登記”。二是加快申請人材料、信息流轉(zhuǎn)。在網(wǎng)上審批系統(tǒng)企業(yè)注冊并聯(lián)審批子系統(tǒng)建成之前,利用現(xiàn)有的信息系統(tǒng)及人工傳遞的方式進(jìn)行申請人材料、信息流轉(zhuǎn),進(jìn)一步精簡工作流程,提高工作效率,確保在5個工作日完成“一證三號”營業(yè)執(zhí)照的辦理。三是大力宣傳“三證合一”登記制度改革新政。我縣通過廣播電臺、電視臺、xx手機報等媒介積極宣傳“三證合一”新政。自20xx年7月1日至今,共辦理“三證合一”執(zhí)照18戶。

  六、我縣商事制度改革存在的主要問題及建議

  1.“先證后照”改革后,后置審批事項與后續(xù)監(jiān)管有待加強。一是由于企業(yè)、工商部門與后置審批部門間的信息溝通渠道不暢通,投資者對“先證后照”理解有誤,對后置辦理手續(xù)繁雜,部分投資者在取的營業(yè)執(zhí)照后,后置審批辦理不及時,甚至未辦理審批就直接從事經(jīng)營活動。二是由于進(jìn)駐行政中心的相關(guān)部門各有一套自己的審批系統(tǒng)無法實現(xiàn)工商登記機關(guān)、行政許可機關(guān)、監(jiān)管部門及有關(guān)單位的信息不能及時共享。

  2.部門間企業(yè)信用信息共享機制未建立,相互配合不到位。商事制度改革后,市場準(zhǔn)入門檻大幅降低,工商系統(tǒng)雖然建立“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”,實現(xiàn)對注冊登記,備案、行政處罰等信息在系統(tǒng)公示,將企業(yè)經(jīng)營異常名錄、違法企業(yè)“黑名單”等信息向社會公示。但是,目前工商部門登記的企業(yè)信息與其他職能部門的數(shù)據(jù)共享和交換方面的限制,并未實現(xiàn)真正意義上的信息互通、資源共享。

  3.商事制度改革后,工商部門行政許可事中、事后監(jiān)管工作量大增,人員較少。

  4.“三證合一”事中、事后監(jiān)管等相關(guān)工作經(jīng)費保障不到位。

  建議:一是適時增加工作人員;二是所需經(jīng)費納入財政預(yù)算,按年撥付;三是依托企業(yè)信息公示系統(tǒng),提供技術(shù)、財力支持,搭建好相關(guān)部門市場主體監(jiān)管信息共享機制。

  七、我縣商事制度改革的下一步舉措

  1.深度釋放商事制度改革紅利

  一是要推進(jìn)登記注冊便利化。按照國家工商總局和省工商局的統(tǒng)一部署,開展企業(yè)名稱登記管理改革,改革經(jīng)營范圍登記,改革企業(yè)集團登記,放寬住所登記,簡化和完善企業(yè)注銷流程,試行對個體工商戶、未開業(yè)企業(yè)、無債權(quán)債務(wù)企業(yè)實行簡易注銷程序,著力構(gòu)建便捷有序的市場退出機制。適時推進(jìn)電子營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)注冊全程電子化。

  二是要協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)“先證后照”改革的后續(xù)監(jiān)管措施。嚴(yán)格執(zhí)行39項工商登記前置審批項目目錄,目錄外的一律不作為公司登記審批項目。

  2.全面推廣使用企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)

  落實《xx市人民政府辦公廳關(guān)于簽訂xx省企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)合作備忘錄并按要求提供相關(guān)信息數(shù)據(jù)的緊急通知》的文件精神。全面推行“大數(shù)據(jù)、大監(jiān)管、大運用”企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)模本,讓執(zhí)法部門依法行政、陽光執(zhí)法、形成良好的市場秩序。

  3.全面推行“三證合一”登記制度

  全面落實省政府辦公廳5月25日印發(fā)的《關(guān)于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神,全面推行三證合一登記制度。

制度自查報告 篇5

  按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》要求,我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、執(zhí)法動態(tài)巡查工作

 。ㄒ唬┲贫ㄍ晟苿討B(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責(zé)任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作,每年初制定動態(tài)巡查方案,明確巡查目標(biāo)、重點、方法及步驟。同時,制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護巡查方案。三是建立責(zé)任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核,對優(yōu)秀等次的,予以獎勵;對不合格的,進(jìn)行通報批評。如:遠(yuǎn)安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴(yán)格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位,造成土地糾紛的國土資源所負(fù)責(zé)人予以通報批評。

 。ǘ┤媛鋵崉討B(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了縣國土資源局主要負(fù)責(zé)人為組長、分管局長為副組長,局相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、執(zhí)法監(jiān)察隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負(fù)責(zé)人為成員的國土資源動態(tài)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確動態(tài)巡查責(zé)任。劃定巡查區(qū)塊范圍,落實巡查責(zé)任人,巡查責(zé)任人按照制度要求,認(rèn)真做好巡查記錄,及時匯報巡查情況和處理意見,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負(fù)責(zé)人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責(zé)任人,在巡查周期間,每月對一級巡查區(qū)域進(jìn)行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員,6名陶土協(xié)管員,20名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警員、115名國土資源信息督察員,建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系,做到了超前排查,事前預(yù)防,及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài);在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員,委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員,對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn),及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責(zé)任制,國土資源違法行為發(fā)生率降低,發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。

 。ㄈ┰鷮嶉_展動態(tài)巡查。一是劃分動態(tài)巡查區(qū)域。以縣行政區(qū)為單元,劃分一級、二級、三級土地動態(tài)巡查區(qū)域。以重點礦區(qū)、重要礦種、重點地質(zhì)災(zāi)害點為單元,劃分出縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和村級重點巡查區(qū)。對各級巡查區(qū)的巡查密度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化和量化。二是完善動態(tài)巡查設(shè)施。縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察隊配備了執(zhí)法巡查車,聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設(shè)立了舉報箱,舉報電話,配備了交通工具,巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認(rèn)真做好詳細(xì)記錄,在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行登記,并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認(rèn)真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》,對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行登記造冊,明確辦理責(zé)任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來,我縣對重點礦區(qū)開展巡查,共查處違法開采案件16起,非法運銷案件23起,依法處理55人,封閉洞口43處,拆除礦倉12處,取締非法貨場9處,沒收礦石600余噸,依法處理相關(guān)企業(yè)6家。

  (四)強化措施,做到“三個結(jié)合”。一是結(jié)合行政機關(guān)文明執(zhí)法教育活動,開展動態(tài)巡查,采取下級自查與上級抽查、本地檢查與異地互查、室內(nèi)審查與現(xiàn)場核實、靜態(tài)檢查與動態(tài)巡查相結(jié)合,對建設(shè)用地、農(nóng)民建房、基本農(nóng)田保護、礦山開采、礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)、地災(zāi)防治等進(jìn)行清查。二是結(jié)合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國土地日主題宣傳、土地百日執(zhí)法行動、送政務(wù)下鄉(xiāng)等活動的開展,加大動態(tài)巡查力度,對巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題,要依法查處;對典型案件予以曝光。三是結(jié)合全縣整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序工作,組織專班深入礦區(qū)巡查,保持高壓態(tài)勢,鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設(shè)計開采、嚴(yán)重浪費資源的行為進(jìn)行嚴(yán)厲查處;對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè),要求停產(chǎn)整頓;對達(dá)不到開采規(guī)模的,依法關(guān)閉。

  二、國土資源案件辦理質(zhì)量情況

 。ㄒ唬┞(lián)合執(zhí)法,提高執(zhí)法威信。一是加強與相關(guān)部門的聯(lián)合,積極爭取紀(jì)檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持,建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機,讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責(zé)任主體,加強土地管理、保護耕地,嚴(yán)格實行問責(zé)制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中,做到嚴(yán)格執(zhí)法程序,做到調(diào)查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準(zhǔn)確,最大限度地減少國土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生,有效提高國土資源法律威信。

 。ǘ┓兑(guī)運作,提高辦案質(zhì)量。

  一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作,局執(zhí)法監(jiān)察隊根據(jù)遠(yuǎn)政辦函0號文件安排,對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標(biāo)準(zhǔn)》開展自查,及時查漏補缺。

  二是嚴(yán)格按程序操作。

  1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人,有違法事實,依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任的案件,填寫《違法案件立案呈批表》,由分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后立案查處。

  2、調(diào)查和處理。堅持發(fā)現(xiàn)國土資源違法案件后2個工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場調(diào)查取證。事實清楚、情節(jié)輕微,能現(xiàn)場處罰的,按簡易程序,當(dāng)場及時依法處罰;其它情形嚴(yán)格按一般程序操作。對本地區(qū)重大和典型的違法案件重點查處,本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行,及時向媒體和社會曝光,最大限度地減少國土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。

  3、送達(dá)和執(zhí)行。嚴(yán)格按照法定程序送達(dá)《行政處罰告知書》,告知當(dāng)事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。

  4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管;確保卷內(nèi)辦案資料齊全,裝訂美觀。

  三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序,不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對違法行為屬實的,當(dāng)場下達(dá)《國土資源制止違法行為通知書》;規(guī)范統(tǒng)一國土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。

  四提高查案率和結(jié)案率。xx年,我縣對土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴(yán)格依法查處到位,做到查案率100%,結(jié)案率100%。

  三、存在問題及打算

  我縣動態(tài)巡查工作取得一定成效,但也存在一些不容忽視的問題:土地、礦山、地質(zhì)災(zāi)害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。對上述問題,縣國土資源局將做好以下幾個方面工作:

  (一)提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進(jìn)一步加強執(zhí)法隊伍建

  設(shè),縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓(xùn)、考試,并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗;繼續(xù)開展“學(xué)理論、提高思想覺悟,學(xué)法律、提高政策水平,學(xué)業(yè)務(wù)、提高工作能力”的三學(xué)三提高活動,以學(xué)促改,提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員的法律素質(zhì),提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。

  (二)加大違法行為預(yù)防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請宅基地的,基層國土所嚴(yán)格實行“四到場”,確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告,及時處理,及時化解。二是進(jìn)一步開展土地市場秩序、基本農(nóng)田保護、礦業(yè)秩序?qū)m椪喂ぷ鳎瑖?yán)肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度,完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項規(guī)章制度。

  (三)創(chuàng)新動態(tài)巡查工作機制。縣局由黨組成員牽頭,分別成立基本農(nóng)田保護、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個巡查工作專班,每個工作專班由一名班子成員為牽頭人,定期開展巡查、清查和排查,做到違法行為及時發(fā)現(xiàn),及時處理。

制度自查報告 篇6

  根據(jù)《區(qū)教育系統(tǒng)深入開展“三項行動”工作的實施方案》(教黨發(fā)20xx號)文件精神,我校積極開展自查工作,現(xiàn)總結(jié)作如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)會文件精神

  1、學(xué)校成立清查領(lǐng)導(dǎo)小組

  組長:校長書記

  副組長:支部宣傳委員、支部組織委員(德育主任)

  組員:會計(出納)

  2、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件。學(xué)校首先在行政會上學(xué)習(xí)區(qū)教委文件,然后在教師大會再次進(jìn)行學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會文件精神,按文件要求辦事。

  二、清查結(jié)果

  根據(jù)我區(qū)教育系統(tǒng),“三項行動”專項清理的工作重點是解決規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域(含集中采購行為)、學(xué)生資助資金的監(jiān)管和機關(guān)服務(wù)執(zhí)法工作中態(tài)度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組分工負(fù)責(zé),校長負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮,全面協(xié)調(diào)。辦公室主任負(fù)責(zé)清理工程建設(shè)領(lǐng)域(含集中采購行為)、學(xué)生資助資金的監(jiān)管。教導(dǎo)主任、德育主任負(fù)責(zé)清理教師在教育教學(xué)過程中的違法亂紀(jì)行為。各部門先各自清理,學(xué)校再進(jìn)行匯總,查找不足,提出改進(jìn)措施。

 。ㄒ唬⿲W(xué)生資助資金的監(jiān)管。

  嚴(yán)格按《區(qū)強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管暫行辦法》的要求,制定了《小學(xué)貧困生資助管理辦法》、《小學(xué)學(xué)生飲用奶管理辦法》等相應(yīng)的監(jiān)管實施措施,以確保資金“陽光運作”。

  1.做好學(xué)生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學(xué)年開學(xué)第一學(xué)期家長會上,學(xué)校都要向家長宣傳巴南區(qū)關(guān)于資助貧困學(xué)生的有關(guān)文件,讓家長了解國家的惠民政策,二是做到對象公開。學(xué)校對資助享受的學(xué)生認(rèn)真審核及時公開,讓家長、學(xué)生、社會知曉。三是標(biāo)準(zhǔn)公開,學(xué)生享受資助標(biāo)準(zhǔn)、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數(shù)量公開,全校資助總數(shù)、受益人數(shù)公開。通過公開,實現(xiàn)資助資金的陽光操作。

  2.建立資助學(xué)生資金檔案。學(xué)生資助資金使用建立臺賬,并在財務(wù)部門入帳備案。

  (二)工程建設(shè)領(lǐng)域工作

  學(xué)校組織教職工學(xué)習(xí)區(qū)教委《小型基建維修項目過程管理實施細(xì)則》(教委發(fā)20xx號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強教育系統(tǒng)基建管理工作的通知》(教委發(fā)20xx號)、《區(qū)教育系統(tǒng)基本建設(shè)管理》(教委發(fā)20xx號)并貫徹執(zhí)行。

  嚴(yán)格執(zhí)行《條例》和《辦法》,經(jīng)清查,近xx年學(xué)校均沒有超出5萬以上的工程項目,學(xué)校所有的零星維修,均在行政會上討論通過,資金超過5000元以上的均簽定工程合同。

 。ㄈ耙(guī)范違規(guī)執(zhí)法突出問題”

  推進(jìn)依法治校、辦家長滿意學(xué)校為目標(biāo),以改進(jìn)干部教師作風(fēng)為主線,清查教師有償家教及亂定輔導(dǎo)資料及其它有悖師德師風(fēng)問題。經(jīng)查全校教師均無存在以上問題。

  三、存在的問題

  學(xué)校項目工程建設(shè)實行“陽光管理”有不足之處,由于學(xué)校小,每次工程維修資金少,均沒有發(fā)包,建筑材料采購、建設(shè)資金撥付等均由后勤人員參與,沒有全體教職工的廉政監(jiān)督。工程沒有建設(shè)項目廉政責(zé)任書和廉政檔案。

  四、改進(jìn)措施

  從本次清理過后,學(xué)校對建筑工程一定按照區(qū)教委文件執(zhí)行,實行“陽光管理”,對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過,然后在教師會上通報,其次再進(jìn)行多家詢價,最后由行政會決定進(jìn)行施工,接受全體教職工的廉政監(jiān)督。啟動工程建設(shè)項目廉政責(zé)任書和廉政檔案工作,從項目開始就作出要求,確保項目資料齊全。

制度自查報告 篇7

  一、提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署自查工作

  我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作,在收到通知后,迅速召開專題會議安排部署,成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作重點和責(zé)任分工,安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理歸類,著力查找存在的問題和不足,為整改完善打下了基礎(chǔ),提供了保障。

  二、精心組織,認(rèn)真梳理,扎實開展自查工作

  對照自查內(nèi)容,我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

 。ㄒ唬﹫(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況

  一是能夠堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程,與交通運輸業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項任務(wù)細(xì)化分解,層層簽訂責(zé)任書,把責(zé)任落實到科室,落實到人。進(jìn)一步明確了各級、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責(zé)任,形成了人人肩上有壓力,個個身上有責(zé)任,一級抓一級、層層抓落實的格局。

  二是建立健全預(yù)防機制。一方面認(rèn)真落實民主集中制原則,凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用,都通過相關(guān)的會議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險防控管理,印發(fā)了《平羅縣交通運輸系統(tǒng)廉政風(fēng)險防范管理工作實施方案》,全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),深入排查崗位風(fēng)險點,提出有針對性的防控措施,初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險防控管理體系。

  三是加強行風(fēng)建設(shè)。采取多種形式,深入開展群眾評議機關(guān)和干部作風(fēng)活動,聘請了9名同志作為交通運輸系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員,對全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作進(jìn)行明察暗訪,及時反饋,促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。

  (二)開展廉政教育情況

  黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的一項基礎(chǔ)工作。

  一是堅持中心組學(xué)習(xí)制度和機關(guān)政治學(xué)習(xí)制度,組織干部職工深入學(xué)習(xí)

  二是結(jié)合"學(xué)黨章、守紀(jì)律"集中教育活動和"正風(fēng)肅紀(jì)、勤政為民"教育實踐活動,通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式,積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育,進(jìn)一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

  (三)重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況

  1、加強財政專項資金的使用管理。

  一是嚴(yán)格按照《會計法》等相關(guān)財務(wù)管理法規(guī)規(guī)定,加強專項經(jīng)費和補貼資金管理,做到?顚S谩6ㄆ趯鶎咏煌ńㄔO(shè)專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進(jìn)行專項檢查,促進(jìn)了專項經(jīng)費的規(guī)范管理。

  二是加強事業(yè)單位預(yù)算外資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線",堅決禁止"小金庫"。結(jié)合中央"八項規(guī)定",修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度,嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn),采取限定油耗、改裝天然氣等措施,切實降低"三公"經(jīng)費開支。

  2、繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理。

  一是規(guī)范公路工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動,嚴(yán)格落實工程項目規(guī)劃、評審及招投標(biāo)相關(guān)程序,堅持項目建設(shè)流程公開、公正、透明實施,杜絕工程項目"人情招標(biāo)"和"暗箱操作"現(xiàn)象,不斷促進(jìn)招投標(biāo)市場健康發(fā)展;

  二是落實市場準(zhǔn)入制度,加強施工單位信用考核,強化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督管理,確保工程建設(shè)行為更加規(guī)范。

  三是通過定期組織檢查、督查等形式,加強對工程建設(shè)施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管,落實工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保工程質(zhì)量和施工安全,減少和杜絕工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗的滋生。

  3、加大行政審批管理和政務(wù)公開工作。

  修訂完善交通執(zhí)法責(zé)任追究制度,梳理規(guī)范行政審批事項,落實行政執(zhí)法"四統(tǒng)一"要求,制定《辦事指南》,做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標(biāo)準(zhǔn)、辦理程序等事項的公開工作。制定政務(wù)、黨務(wù)公開實施辦法和細(xì)則,充分利用網(wǎng)絡(luò)公開和公開欄公開等形式,依法公開黨務(wù)、政務(wù)情況,廣泛接受各界監(jiān)督,打造"陽光政務(wù)"。

  4、重視審計監(jiān)督工作,強化干部考核管理。

  以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點,定期邀請縣審計部門開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期、離任經(jīng)濟責(zé)任審計,切實糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實干部"干事檔案"制度,修訂考核細(xì)則,明確責(zé)任分工,按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作,激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情,努力形成"獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶"的良好工作機制。

  5、主動辦理答復(fù)代表意見建議和政協(xié)委員提案,積極爭取上級政策資金支持。

  結(jié)合"下基層"活動,想方設(shè)法解決人大代表、政協(xié)委員、服務(wù)對象和社會各界群眾提出的道路建設(shè)、運輸市場監(jiān)管、客貨運輸服務(wù)及公路管理養(yǎng)護方面的難題,提升交通運輸行業(yè)群眾滿意度。

 。ㄋ模┙∪晟聘黜椫贫惹闆r

  我們結(jié)合工作實際,按照科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設(shè)"廉潔高效政府部門"的原則要求,分類整理,逐條核對,逐步健全完善交了通運輸系統(tǒng)各項風(fēng)險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前,已建立完善《平羅縣交通系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)十項制度》、《平羅縣交通運輸局機關(guān)財務(wù)管理制度》、《平羅縣交通運輸局公務(wù)車輛管理暫行規(guī)定》、《平羅縣交通運輸局機關(guān)考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《平羅縣交通運輸局黨務(wù)政務(wù)公開工作各項制度》、《平羅縣交通運輸局廉政風(fēng)險防控工作責(zé)任追究辦法》、《廉政風(fēng)險防控五項制度》等各項制度數(shù)十項,涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領(lǐng)導(dǎo)干部約束制約機制初步建立,真正實現(xiàn)了把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的"籠子"里來。

  三、存在不足和下一步工作打算

  我局在反腐倡廉制度建設(shè)方面取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:

  一是部分制度過于原則寬泛,標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則大而化之,或界定模糊不清,缺乏針對性和可操作性;

  二是個別制度同現(xiàn)階段相關(guān)法律規(guī)定、上級要求精神不相適應(yīng),需進(jìn)行修改完善;

  三是制度的執(zhí)行力度不足,存在"失之于寬,失之于軟"的現(xiàn)象,制度執(zhí)行時緊時松,不能做到持之以恒;

  四是對各項制度的宣傳教育不夠,領(lǐng)導(dǎo)干部及普通職工掌握了解不全面,對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進(jìn)一步加強。

  針對上述問題,今后我們將重點做好以下幾方面的工作:

  一是提高思想認(rèn)識,健全完善制度。

  要充分認(rèn)識到加強反腐倡廉制度建設(shè)是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要內(nèi)容,是從源頭上預(yù)防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項制度的基礎(chǔ)上,繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項制度,把反腐倡廉教育機制、監(jiān)督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進(jìn),為深入推進(jìn)交通運輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭提供有力的保證。

  二是強化制度創(chuàng)新,切實發(fā)揮效力。

  要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題,緊密結(jié)合群眾評議機關(guān)和干部作風(fēng)活動,按照中央關(guān)于下大力氣對"四風(fēng)"現(xiàn)象進(jìn)行整改的要求,從工作實際出發(fā),科學(xué)嚴(yán)密的制定各項反腐倡廉制度,不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預(yù)見性和可操作性,確保各項制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力。

  三是加強學(xué)習(xí)宣傳,堅決貫徹落實。

  在修訂完善制度的基礎(chǔ)上,通過多種形式加強學(xué)習(xí)宣傳,使黨員干部能夠做到帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度,切實發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度,把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當(dāng)作重要的、經(jīng)常性的工作來抓,維護反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,切實提高制度的執(zhí)行力。

制度自查報告 篇8

  為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作,提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力,鞏固“執(zhí)行年”活動成果,根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,結(jié)合我崔家山信用社工作實際,及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展,取得了豐碩的成果,提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范意識,徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,違規(guī)操作的現(xiàn)象,徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ,勞動紀(jì)律差,制度執(zhí)行不力,工作責(zé)任心不強等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

  為深化“執(zhí)行年”活動,確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實到位,加強本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo),務(wù)求活動取得實效,不走過場,信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負(fù)責(zé)對本次活動的組織實施。

  二、活動自查情況

  (一)在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查。

  結(jié)合我社正在開展的“三項整治”活動,對所有20xx年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對、核查的有利時機,對大額不良貸款(50萬元以上)3筆,金額183.01萬元的風(fēng)險進(jìn)行排查,弄清成因,制定清收、處置措施,對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊,逐步落實責(zé)任清收。

 。ǘ┈F(xiàn)金排查

  嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機構(gòu)庫存現(xiàn)金、雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構(gòu)庫存進(jìn)行一次檢查,分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時掌握其思想、行為變化,加強思想教育,防范案件隱患。

  (二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查,各機構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬,實物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用,對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證,執(zhí)行手工逐份銷號,沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時,將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當(dāng)日會計傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負(fù)責(zé)人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

  (三)大額存款進(jìn)出情況排查。我社共3個營業(yè)機構(gòu),對20__年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批,審批登記簿是否記載規(guī)范、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑒做相應(yīng)變更。有無頻繁開、銷戶等異,F(xiàn)象。經(jīng)排查,我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理,資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定,賬戶余額核對一致,沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。

 。ㄋ模⿲~制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”,大部分機構(gòu)對賬單收回率都能達(dá)到90%以上,收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面,當(dāng)時核對。堅持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對,余額對賬單發(fā)出、收回及時,賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單,往來賬務(wù)核對相符。對未達(dá)賬項能夠進(jìn)行跟蹤核對,確保余額一致。

  (五)信貸管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。

 。﹥(nèi)控制度執(zhí)行力突查

  結(jié)合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關(guān)注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關(guān)鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進(jìn)行落實,逐個逐步規(guī)范。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  (一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

  (二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范,開戶資料收集不完善。

  (三)個別機構(gòu)對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達(dá)到100%。

  (四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

  (五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。

  四、整改措施

  針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升信用社制度執(zhí)行力,增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高信用社案件防控能力。認(rèn)真做好以下工作:

  (一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理,按制度執(zhí)行年要求,結(jié)合信用社實際,對內(nèi)控制度要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程,進(jìn)一步明確崗位職責(zé),使每個崗位有規(guī)可依。

  (二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí),不斷增強制度和法制觀念。

  (三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計劃和措施。

  (四)進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時對各網(wǎng)點整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

  通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項長期性、艱巨性、復(fù)雜性的工作,導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識不強、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題。今后,我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動,堅持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí),讓員工在思想上筑牢防線,嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制,確保全社依法合規(guī)經(jīng)營, 推動信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展。

制度自查報告 篇9

  一、概述

  (一)基本情況

  **市位于河南省西北部,太行麓,東鄰博愛以丹河為界,西鄰濟源,南接溫、孟兩縣市,北與山西接壤。地處東經(jīng)112°46′—113°02′,北緯34°59′--35°18′,全市總面積623.5平方公里,地勢北高南低,由西北向東南傾斜,最高海拔高度1116.9米,最低海拔高度為110米。全市轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處),458個自然村,327個行政村,共計10.4萬戶,50.9萬人,其中農(nóng)村人口38.9萬人。全市分山區(qū)、丘陵區(qū)和平原區(qū),其中山區(qū)、丘陵區(qū)面積213平方公里,涉及沁北的紫陵、西向、西萬、山王莊、常平五個鄉(xiāng)鎮(zhèn),平原區(qū)面積410.5平方公里,涉及柏香、王曲、王召、太行、懷慶、沁園、覃懷等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)。

  **市屬暖溫大陸性季風(fēng)氣候,四季分明。據(jù)氣象部門統(tǒng)計,歷年平均氣溫14.3度,實測最高氣溫43.4度,最低氣溫-17.6度,平均日照時數(shù)2496小時,無霜期208天,多年平均降雨量為618.8毫米,豐枯年份雨量相差3--4倍。且年內(nèi)降雨量分配極不均勻,全年70%降雨量集中在七、八、九三個月,實測最大降雨量為1116.8毫米(1954年),最小降雨量為262.9毫米(1965年)。多年平均風(fēng)速2.1米/秒,最大風(fēng)速19.4米/秒,風(fēng)向多為西北風(fēng),冬春季居多。

  **市地貌單元主要有山(丘)區(qū)和平原區(qū)組成,地形為北高南低,北部為太行山區(qū),屬山西地臺背斜東南緣斷裂帶,是由寒武--奧陶系石灰?guī)r以及石炭二迭系砂頁巖構(gòu)成的基巖,地形地貌復(fù)雜,地勢起伏較大,海拔高度在1000--180米,山地受強烈構(gòu)造運動和風(fēng)蝕、流水侵蝕切割,基巖裸露,具有山勢陡峭,深溝峽谷和土薄石厚的.特點,水土流失現(xiàn)象較為嚴(yán)重。其它地方為沁河和太行山交互沖擊平原,地勢平坦,人口稠密,為沁河泛濫和山丘區(qū)洪水的承泄區(qū)。

 。ǘ20xx年度考核工作中主要問題整改情況

  1、 對全市范圍內(nèi)所有取用水的單位或企業(yè),重點是取用地下水的企事業(yè)單位及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)取水大戶加強水資源管理。

  2、嚴(yán)格水功能區(qū)監(jiān)督管理,對沁河、丹河等主要河道劃定了水功能區(qū)。加強飲用水水源地保護,劃定了**市集中式飲用水水源地保護區(qū),將水源地達(dá)標(biāo)建設(shè)工作作為一項持續(xù)性工作常抓不懈。

  3、擴大計劃用水范圍,將納入取水許可的用水戶全部開展了計劃用水,促進(jìn)我市節(jié)約用水工作。

 。ㄈ20xx年水情和實行最嚴(yán)格水資源管理制度情況

  1、全市多年平均降水量 mm,20xx年全市平均降水量 mm

  2、嚴(yán)格取水總量控制管理。嚴(yán)格取水許可審批,限制審批新增取水,確保了取水總量得到有效控制。

  3、嚴(yán)格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度,同時在取水許可勘查的基礎(chǔ)上,全面完善了我市取水許可戶資料。

  4、嚴(yán)格地下水保護和開發(fā)利用管理。我市在城市公共供水管網(wǎng)能夠滿足用水需要時,建設(shè)項目自備取水設(shè)施嚴(yán)禁取用地下水,并下發(fā)了**市境內(nèi)自備井封閉工作實施方案。

  二、目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┧Y源開發(fā)利用控制紅線達(dá)標(biāo)情況

  一是嚴(yán)格取水總量控制管理。嚴(yán)格取水許可審批,限制審批新增取水,確保了取水問題得到有效控制,20xx年用水總量為18508.5萬立方米,有效控制在目標(biāo)用水總量24000 萬立方米之內(nèi);二是嚴(yán)格地下水保護和開發(fā)利用管理。在城鎮(zhèn)公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi),嚴(yán)禁新增自備水源,并封閉違法違法建設(shè)的自備井;同時對建設(shè)項目自備取水嚴(yán)禁取用地下水,切實嚴(yán)格控制地下水的開采,防止超采的發(fā)生。

  (2) 用水效率控制紅線達(dá)標(biāo)情況

  一是制定用水量分配方案。根據(jù)**市下達(dá)的用水總量控制指標(biāo),強化用水大戶的用水總量控制和定額管理,對超計劃或定額取用水的,實行累進(jìn)加價收費。二是加強節(jié)水監(jiān)督管理。**市積極推進(jìn)建設(shè)項目節(jié)水設(shè)施“三同時”管理制度,對新建、改建、擴建項目進(jìn)行節(jié)水評估,并要求配套建設(shè)節(jié)水設(shè)施。通過以上措施,20xx年**市工業(yè)用水為73500000萬立方米,工業(yè)增加值為2450000萬元,20xx年萬元工業(yè)增加值用水量為30立方米/萬元?刂圃谙逻_(dá)的目標(biāo)30.7立方米/萬元之內(nèi)。

 。3) 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)

  全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水工作,提高農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉水平。搶抓小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)機遇,積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)改造,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,遏制農(nóng)業(yè)粗放用水。農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)0.615。

 。4) 目標(biāo)完成自評分情況

  **市水資源管理目標(biāo)按照《**市實行最嚴(yán)格水資源管理制度20xx年度考核工作方案》,自評分為:100分。

制度自查報告 篇10

  為進(jìn)一步加強內(nèi)控管理,規(guī)范操作規(guī)程,建立健全和完善內(nèi)部約束機制,防范金融風(fēng)險,本社于二一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行“內(nèi)控制度”檢查,對照查出中的問題,認(rèn)真加強對業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),按照合規(guī)、合法性要求,逐條逐項進(jìn)行落實整改,做好查漏補缺,現(xiàn)將不足情況報告

  如下:

  一、管理崗情況

  1、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人每月末能對網(wǎng)點所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對。

  2、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實,末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。

  二、手續(xù)制度

  1、貸款資料單一,主要檢查中,借款人的`經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟擔(dān)保情況。

  2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全,書寫馬虎等情況。

  三、值班守庫

  1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人,出現(xiàn)午、晚班空崗。

  2、末能按“三防一!币笠(guī)定,出現(xiàn)末能準(zhǔn)時到崗,個別網(wǎng)點單人守庫。

  綜上,我社針對存在問題,及時落實整改,時常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育,逢會必講,增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責(zé)任感,確保安全無事故。

制度自查報告 篇11

  為認(rèn)真貫徹《關(guān)于對全縣反腐倡廉制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》(平紀(jì)發(fā)〔20xx〕73號)精神,進(jìn)一步加強交通運輸系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè),提高制度執(zhí)行力,我局對照《XX縣落實實施方案》要求,結(jié)合行業(yè)實際,對20xx年來反腐倡廉制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署自查工作

  我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作,在收到通知后,迅速召開專題會議安排部署,成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作重點和責(zé)任分工,安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理歸類,著力查找存在的問題和不足,為整改完善打下了基礎(chǔ),提供了保障。

  二、精心組織,認(rèn)真梳理,扎實開展自查工作

  對照自查內(nèi)容,我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

 。ㄒ唬﹫(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況

  一是能夠堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程,與交通運輸業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項任務(wù)細(xì)化分解,層層簽訂責(zé)任書,把責(zé)任落實到科室,落實到人。進(jìn)一步明確了各級、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責(zé)任,形成了人人肩上有壓力,個個身上有責(zé)任,一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預(yù)防機制。一方面認(rèn)真落實民主集中制原則,凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用,都通過相關(guān)的會議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險防控管理,印發(fā)了《XX縣交通運輸系統(tǒng)廉政風(fēng)險防范管理工作實施方案》,全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),深入排查崗位風(fēng)險點,提出有針對性的防控措施,初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險防控管理體系。三是加強行風(fēng)建設(shè)。采取多種形式,深入開展群眾評議機關(guān)和干部作風(fēng)活動,聘請了9名同志作為交通運輸系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員,對全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作進(jìn)行明察暗訪,及時反饋,促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。

  (二)開展廉政教育情況

  黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的一項基礎(chǔ)工作。一是堅持中心組學(xué)習(xí)制度和機關(guān)政治學(xué)習(xí)制度,組織干部職工深入學(xué)習(xí)《XX縣落實實施方案》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等,切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結(jié)合“學(xué)黨章、守紀(jì)律”集中教育活動和“正風(fēng)肅紀(jì)、勤政為民”教育實踐活動,通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式,積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育,進(jìn)一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

 。ㄈ┲攸c崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況

  1、加強財政專項資金的使用管理。一是嚴(yán)格按照《會計法》等相關(guān)財務(wù)管理法規(guī)規(guī)定,加強專項經(jīng)費和補貼資金管理,做到?顚S。定期對基層交通建設(shè)專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進(jìn)行專項檢查,促進(jìn)了專項經(jīng)費的規(guī)范管理。二是加強事業(yè)單位預(yù)算外資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,堅決禁止 “小金庫”。結(jié)合中央“八項規(guī)定”,修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度,嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn),采取限定油耗、改裝天然氣等措施,切實降低“三公”經(jīng)費開支。

  2、繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理。一是規(guī)范公路工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動,嚴(yán)格落實工程項目規(guī)劃、評審及招投標(biāo)相關(guān)程序,堅持項目建設(shè)流程公開、公正、透明實施,杜絕工程項目“人情招標(biāo)”和“暗箱操作”現(xiàn)象,不斷促進(jìn)招投標(biāo)市場健康發(fā)展;二是落實市場準(zhǔn)入制度,加強施工單位信用考核,強化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督管理,確保工程建設(shè)行為更加規(guī)范。三是通過定期組織檢查、督查等形式,加強對工程建設(shè)施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管,落實工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保工程質(zhì)量和施工安全,減少和杜絕工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗的滋生。

  3、加大行政審批管理和政務(wù)公開工作。修訂完善交通執(zhí)法責(zé)任追究制度,梳理規(guī)范行政審批事項,落實行政執(zhí)法“四統(tǒng)一”要求,制定《辦事指南》,做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標(biāo)準(zhǔn)、辦理程序等事項的公開工作。制定政務(wù)、黨務(wù)公開實施辦法和細(xì)則,充分利用網(wǎng)絡(luò)公開和公開欄公開等形式,依法公開黨務(wù)、政務(wù)情況,廣泛接受各界監(jiān)督,打造“陽光政務(wù)”。

  4、重視審計監(jiān)督工作,強化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點,定期邀請縣審計部門開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期、離任經(jīng)濟責(zé)任審計,切實糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度,修訂考核細(xì)則,明確責(zé)任分工,按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作,激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情,努力形成“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機制。

  5、主動辦理答復(fù)代表意見建議和政協(xié)委員提案,積極爭取上級政策資金支持,結(jié)合“下基層”活動,想方設(shè)法解決人大代表、政協(xié)委員、服務(wù)對象和社會各界群眾提出的道路建設(shè)、運輸市場監(jiān)管、客貨運輸服務(wù)及公路管理養(yǎng)護方面的難題,提升交通運輸行業(yè)群眾滿意度。

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  我們結(jié)合工作實際,按照科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設(shè)“廉潔高效政府部門”的原則要求,分類整理,逐條核對,逐步健全完善交了通運輸系統(tǒng)各項風(fēng)險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前,已建立完善《XX縣交通系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)十項制度》、《XX縣交通運輸局機關(guān)財務(wù)管理制度》、《XX縣交通運輸局公務(wù)車輛管理暫行規(guī)定》、《XX縣交通運輸局機關(guān)考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務(wù)政務(wù)公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風(fēng)險防控工作責(zé)任追究辦法》、《廉政風(fēng)險防控五項制度》等各項制度數(shù)十項,涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領(lǐng)導(dǎo)干部約束制約機制初步建立,真正實現(xiàn)了把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的“籠子”里來。

  三、存在不足和下一步工作打算

  我局在反腐倡廉制度建設(shè)方面取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:一是部分制度過于原則寬泛,標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則大而化之,或界定模糊不清,缺乏針對性和可操作性;二是個別制度同現(xiàn)階段相關(guān)法律規(guī)定、上級要求精神不相適應(yīng),需進(jìn)行修改完善;三是制度的執(zhí)行力度不足,存在“失之于寬,失之于軟”的現(xiàn)象,制度執(zhí)行時緊時松,不能做到持之以恒;四是對各項制度的宣傳教育不夠,領(lǐng)導(dǎo)干部及普通職工掌握了解不全面,對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進(jìn)一步加強。

  針對上述問題,今后我們將重點做好以下幾方面的工作:

  一是提高思想認(rèn)識,健全完善制度。要充分認(rèn)識到加強反腐倡廉制度建設(shè)是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要內(nèi)容,是從源頭上預(yù)防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項制度的基礎(chǔ)上,繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項制度,把反腐倡廉教育機制、監(jiān)督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進(jìn),為深入推進(jìn)交通運輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭提供有力的保證。

  二是強化制度創(chuàng)新,切實發(fā)揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題,緊密結(jié)合群眾評議機關(guān)和干部作風(fēng)活動,按照中央關(guān)于下大力氣對“四風(fēng)”現(xiàn)象進(jìn)行整改的要求,從工作實際出發(fā),科學(xué)嚴(yán)密的制定各項反腐倡廉制度,不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預(yù)見性和可操作性,確保各項制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力。

  三是加強學(xué)習(xí)宣傳,堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎(chǔ)上,通過多種形式加強學(xué)習(xí)宣傳,使黨員干部能夠做到帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度,切實發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度,把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當(dāng)作重要的、經(jīng)常性的工作來抓,維護反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,切實提高制度的執(zhí)行力。

  反腐倡廉制度執(zhí)行情況自查報告

  自改革開放以來,我國的各項事業(yè)在取得偉大成就的`同時,黨和國家機關(guān)中也出現(xiàn)了一些腐敗現(xiàn)象。一些政府工作人員的理想和信念發(fā)生動搖、宗旨意識淡化,具體表現(xiàn)為這些人在政治上以權(quán)謀私,在經(jīng)濟上貪污受賄,在工作上失職瀆職,在生活上腐化墮落,從而使黨的聲譽遭到嚴(yán)重?fù)p害,黨群關(guān)系受到極大影響。因此,黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造,重視黨員的黨性鍛煉。經(jīng)常對黨員進(jìn)行共產(chǎn)主義的理想、信念、人生觀和價值觀教育,以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向為重點,使黨員在改革開放實踐中永遠(yuǎn)保持共產(chǎn)黨人的優(yōu)秀本色。對此我監(jiān)獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。

  會上單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表了重要講話,付監(jiān)獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點”:頭腦清醒一點;心態(tài)平衡一點;膽子小一點,做人穩(wěn)一點;嗜好少一點;交友慎一點;持家嚴(yán)一點;算帳精一點;做風(fēng)硬一點。

  結(jié)合工作實際,我談?wù)勔韵驴捶。我做為部門領(lǐng)導(dǎo),自XX年1月上任以來,常懷律己之心,增強自律意識,做到自重、自警、自勵,清正自守,無論在任何情況下都能穩(wěn)得住心神、抗得住誘惑、經(jīng)得起考驗。在開展工作中,堅持向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報的工作制度,在購買所需物質(zhì)的時候我能夠嚴(yán)格把關(guān),做到帳物分明,不設(shè)立小金庫。同時認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和必讀篇目,認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記,寫好學(xué)習(xí)心得,深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內(nèi)涵,對照廉潔自律的基本要求,認(rèn)真進(jìn)行反思,勇于查找問題,并制定出切實可行的整改措施,進(jìn)一步提高了自身修養(yǎng),更加廉潔、并虛心聽取監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)的批評意見,自覺接受領(lǐng)導(dǎo)和職工的監(jiān)督,始終保持、昂揚銳氣和浩然正氣。

制度自查報告 篇12

  為了加強我財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,F(xiàn)報告于下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下:

  組長:

  副組長:

  成員:

  二、財務(wù)管理制度建立情況

  1、各校均建立了財務(wù)管理制度,做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確,責(zé)任到人。

  2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度,縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作,確保各校制度落到實處。

  三、財務(wù)管理人員配備情況

  各校均配備兼 職財會人員,設(shè)有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務(wù)培訓(xùn)。

  四、財務(wù)管理規(guī)范情況

 。ㄒ唬┪铱h教育系統(tǒng)收費情況

  1、我縣義務(wù)教育階段,全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實,所有學(xué)校均免費提供教科書、作業(yè)本。

  2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策,并得到徹底落實。

  3、在義務(wù)教學(xué)階段,全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

  4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓(xùn)、補課行為。各中小學(xué)沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。

  總之,在我縣教育系統(tǒng)收費中,嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

 。ǘ叭苯(jīng)費管理使用情況

  1、各學(xué)校嚴(yán)格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。

  2、嚴(yán)格?顚S迷瓌t,不能挪作他用。

  3、“三包”經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進(jìn)行校務(wù)公開,每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開。

  4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚,手續(xù)齊全。

  5、合理地使用“三包”經(jīng)費,把“三包”經(jīng)費用在實處讓學(xué)生吃好、穿好。

  6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費時,必須有兩人以上同時參與,防止經(jīng)費流失。

  全縣中小學(xué),做到了合理地使用“三包”經(jīng)費,是國家的惠民政策,嚴(yán)格落到了實處。

 。ㄈ┢渌攧(wù)管理情況

  1、各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶,并做到收支有據(jù),賬目清晰。

  2、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  3、對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。

  五、建議

  1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼 職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

  2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

制度自查報告 篇13

  根據(jù)《社會保險局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》(渝社險發(fā)20xx22號)文件要求,我局高度重視,積極組織實施,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)

  我局高度重視此項工作,成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組。由社保局局長任組長,社保局黨支部書記、副局長任副組長,綜合科、退管科、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計信息科、個人參保科、居民養(yǎng)老保險科、財務(wù)稽核科負(fù)責(zé)人為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作,辦公室設(shè)在綜合科,由任辦公室主任。

  二、高度重視、積極編制印發(fā)

  進(jìn)一步健全內(nèi)控制度在《社會保險局關(guān)于印發(fā)的通知》(x社險發(fā)20xx1號)的基礎(chǔ)上,根據(jù)《社會保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》(渝社險發(fā)20xx83號)文件相關(guān)要求,結(jié)合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一些新形勢、新政策的變化,制定印發(fā)了包括《縣社保局風(fēng)險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度,明確了科室分工、職能,規(guī)范了業(yè)務(wù)辦理流程,促使內(nèi)控制度得到完善。

  三、強調(diào)按章辦事,各項工作平穩(wěn)有序推進(jìn)

 。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置合理,授權(quán)管理明確

  根據(jù)我局實際情況,我局設(shè)置了綜合科、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計信息科、個人參?、居民養(yǎng)老科、退管科、財務(wù)稽核科等七個科,并明確了每個科的職能職責(zé),做到了分工合理,職責(zé)明確。其次,我局還印發(fā)制定了《社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制,少數(shù)服從多數(shù);堅持決策事項及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等原則;明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務(wù)嚴(yán)格實行授權(quán)管理,堅持做到集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合;最后我局還制定印發(fā)了《社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《社會保險局工作人員職業(yè)培訓(xùn)制度》、《社會保險局獎懲制度》等制度,加強了對工作人員的規(guī)范管理。

  (二)完善各項制度,業(yè)務(wù)運行規(guī)范有序

  一是嚴(yán)格按照國家部委和相關(guān)法律和政策,結(jié)合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況,我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程,規(guī)范了各項業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程,明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定、待遇審核、待遇支付等具體流程;二是完善了參保登記手續(xù),對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進(jìn)行嚴(yán)格的審查,杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后,及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料;三是嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程、和相關(guān)政策核定單位和個人的繳費基數(shù),并加強了對單位參保的稽核檢查,對稽核出現(xiàn)問題的及時處理,確保了基金的安全;四是嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定對個人賬戶進(jìn)行計息,對終止繳費的參保人員建立標(biāo)識并封存其個人賬戶;五是嚴(yán)格進(jìn)行待遇初審、復(fù)審等工作,做到資料完備、待遇發(fā)放準(zhǔn)確無誤;六是在人手相當(dāng)緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移工作,加強對轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批,確保了養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴(yán)肅性;七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段,嚴(yán)格按照市局相關(guān)文件規(guī)定對檔案歸類、裝盒進(jìn)行規(guī)范管理。

 。ㄈ﹪(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度

  一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程,明確了會計、出納的崗位職能職責(zé)。規(guī)定財務(wù)科科長為專門的會計負(fù)責(zé)人,明確了專門的出納人員,負(fù)責(zé)記賬、符合、稽核等工作;二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定,及時編制年度預(yù)算,對預(yù)算有調(diào)整的及時完善相關(guān)審批手續(xù);三是按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度“收支兩條線”,在工商銀行開設(shè)了基金征繳專戶、在xx銀行開設(shè)了農(nóng)民工征繳專戶、在農(nóng)商行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶,實行專戶管理,基金收入按照各自險種分別建賬、核算;四是按照會計、出納等相關(guān)規(guī)定的安排,堅持每天和銀行財政專戶進(jìn)行對賬,及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到了銀行存款余額與會計帳表等一致,做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務(wù)憑證的管理,及時對財務(wù)資料進(jìn)行歸檔整理;六是強化印章和密碼管理,財務(wù)專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務(wù)科保管,印章的使用嚴(yán)格按照我局印發(fā)的《社會保險局印章管理制度》執(zhí)行,做到了使用規(guī)范,用途、范圍合理,審批手續(xù)完備。

 。ㄋ模┰鰪娫O(shè)備配置,信息安全建設(shè)取得較大進(jìn)步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度。財務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作由財務(wù)稽核科日常定期負(fù)責(zé),統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)服務(wù)器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點的備份工作。二是建立數(shù)據(jù)責(zé)任追究制度。數(shù)據(jù)維護流程嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,并落實簽字登記環(huán)節(jié),逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析,財務(wù)稽核科負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務(wù)稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《社會保險局信息安全管理制度》,由統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)機房運行管理。每天負(fù)責(zé)對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器運行進(jìn)行日常檢查,對于其他科室使用機房設(shè)施進(jìn)行登記。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復(fù)措施。采購了upm時時備份軟件,保證數(shù)據(jù)的時時備份,針對每次辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行毫秒級備份;采購綠盟防火墻一套,保證數(shù)據(jù)的安全。

 。ㄎ澹﹥(nèi)控制度完善,內(nèi)部監(jiān)管得力

  根據(jù)《社會保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》(渝社險發(fā)20xx83號)文件相關(guān)要求,制定出臺了《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施細(xì)則》,其中包括:《社會保險局審計稽核制度》、《社會保險局風(fēng)險評估制度》、《社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度,我局各科室嚴(yán)格按照內(nèi)部制度相關(guān)制度的規(guī)定,切實履行各自職責(zé)。通過定期與不定期檢查的方式,對在機構(gòu)運行情況進(jìn)行檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關(guān)政策和法規(guī),加大宣傳,以便參保人員及時了解。

  四、強化監(jiān)管、積極整改存在問題

  總體來說,我局通過制定完善相關(guān)的內(nèi)控細(xì)則,明確每個崗位的職能職責(zé),采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施,內(nèi)控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如:政策、法規(guī)公布更新不及時,檔案資料歸檔不及時等情況進(jìn)行了積極的整改落實,使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果。

制度自查報告 篇14

  一、加強學(xué)習(xí)

  利用科室例會時間認(rèn)真學(xué)習(xí)河南能源以及集團公司下發(fā)的《河南能源化工集團有限公司干部任用和管理辦法(試行)》、《河南能源化工集團有限公司后背干部工作管理辦法》、《河南能源化工集團有限公司干部交流工作暫行規(guī)定》、《義煤公司調(diào)研員管理暫行管理辦法的通知》、《義馬煤業(yè)股份有限公司協(xié)理員管理暫行辦法》、《關(guān)于加強科級干部管理的若干規(guī)定》等干部人事制度管理規(guī)定。

  二、積極組織、認(rèn)真開展各項自查工作

  1、對照檔案重新科級檔案和花名冊,對科級干部出生年月、參工日期、學(xué)歷、職稱、何時提任等信息進(jìn)行核對。

  2、對調(diào)研員、協(xié)理員等人員信息進(jìn)行重新,并按集團公司人力資源部要求及時上報。

  3、規(guī)范科級干部檔案管理。在自查過程中發(fā)現(xiàn)有12名科級干部檔案在集團公司人力資源部保存(其中6人為協(xié)理員),經(jīng)協(xié)調(diào)6名在職科級干部檔案已取回,由本單位自行保管。

  4、按照集團公司要求,組織在職科級干部填寫《干部任免審批表》,對照檔案和近三年年度考核結(jié)果進(jìn)行了一一核對,并按照時間節(jié)點,按時完成了上報工作。

制度自查報告 篇15

  20xx年,新日銀行將嚴(yán)格按照上級行的總體要求,切實落實各項措施,明確崗位職責(zé)、細(xì)化管理措施、加強內(nèi)部控制和案件防范工作建設(shè),嚴(yán)把內(nèi)控案防關(guān)口不放松,促使我支行內(nèi)控案防工作取得更大的成績。

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)、提高案防意識。

  高度重視內(nèi)控案防工作,始終把內(nèi)控案防工作納入支行工作的重要日程,真正把內(nèi)控案防工作落到實處。切實做到年初有計劃,半年有小結(jié),年終有總結(jié),做到制度健全、人員落實,管理到位。

  二、加強制度建設(shè)、促進(jìn)制度學(xué)習(xí)。

  將全面及時傳達(dá)總、分行的會議精神,利用晨會、班后會、專題會等形式組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件,認(rèn)真貫徹執(zhí)行工作部署,確保各項決策、制度、要求和工作部署落到實處。

  三、加強隊伍建設(shè)、確保落實到位。

  一是要加強員工隊伍建設(shè),通過不斷的教育培訓(xùn)、檢查督促,提高全員的內(nèi)控意識,使其明確工作職責(zé)、規(guī)范工作行為。

  二是認(rèn)真組織開展員工行為排查活動,及時發(fā)現(xiàn)并處理可能引發(fā)案件的.各種問題和風(fēng)險隱患。

  三是全面落實各項內(nèi)控制度,把操作風(fēng)險作為主要風(fēng)險,堅決杜絕有章不循、違規(guī)操作。

  四是嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律和重大事項報告制度,對發(fā)生的問題及風(fēng)險隱患及時按照規(guī)定程序報告,做到有案必報、發(fā)案必查。

  在新的一年里,新日銀行將進(jìn)一步加大工作力度,加強內(nèi)部控制和案件防范工作建設(shè),確保各項業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康運營,使內(nèi)控案防工作取得更大的成績。

制度自查報告 篇16

  根據(jù)《關(guān)于開展學(xué)習(xí)貫徹四項監(jiān)督制度專項督查暨干部選拔任用工作檢查的通知》精神,市檢察院黨組對照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、“四項監(jiān)督制度”及《中央組織部關(guān)于認(rèn)真貫徹實施干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度有關(guān)問題的通知》、《市委組織部關(guān)于印發(fā)學(xué)習(xí)貫徹“四項監(jiān)督制度”實施方案的通知》要求,對學(xué)習(xí)貫徹四項監(jiān)督制度及**年干部選拔任用工作和整治用人上不正之風(fēng)工作情況開展了自查,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報于后:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四項監(jiān)督制度,增強提高選人用人公信度的自覺性

  今年*月,中央辦公廳印發(fā)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作責(zé)任追究辦法(試行)》,與之配套銜接,中組部制定了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法(試行)》、《地方黨委常委會向全委會報告干部選拔任用工作并接受民主評議辦法(試行)》、《市縣黨委書記履行干部選拔任用工作職責(zé)離任檢查辦法(試行)》,共同構(gòu)成事前要報告、事后要評議、離任要檢查、違規(guī)失責(zé)要追究的干部選拔任用監(jiān)督體系,簡稱為“四項監(jiān)督制度”。四項監(jiān)督制度的出臺,是規(guī)范干部選任工作、健全干部選拔任用監(jiān)督機制的重大突破,是匡正選人用人風(fēng)氣、解決監(jiān)督重點難點問題的創(chuàng)新之舉,是防止和整治用人上不正之風(fēng)、提高選人用人公信度的有力保證,影響深遠(yuǎn),意義重大。為全面貫徹落實干部選拔任用工作“四項監(jiān)督制度”,進(jìn)一步提高選人用人公信度,營造風(fēng)清氣正的干部工作環(huán)境,市檢察院黨組高度重視,把學(xué)習(xí)貫徹“四項監(jiān)督制度”作為加強干部選任監(jiān)督工作、匡正選人用人風(fēng)氣、提高選人用人公信度的重要舉措,制定了《學(xué)習(xí)貫徹四項監(jiān)督制度意見》及《方案》,對學(xué)習(xí)貫徹四項監(jiān)督制度進(jìn)行了安排部署、提出了明確要求,將任務(wù)分解落實到部門和具體責(zé)任人,以召開一次專題學(xué)習(xí)會議、進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論會、創(chuàng)辦一期“四項監(jiān)督制度”展版、舉行一次制度知識測試、撰寫一篇心得體會文章“五個一”活動為載體,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“四項監(jiān)督制度”,增強選人用人公信度的自覺性。

  (一)召開一次專題學(xué)習(xí)會議。黨組把“四項監(jiān)督制度”作為黨組中心組理論學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容,要求黨組中心組成員認(rèn)真學(xué)、深入學(xué)。黨組中心組5月24日召開了集中學(xué)習(xí)會議,將“四項監(jiān)督制度”與中、省、市委領(lǐng)導(dǎo)在貫徹實施“四項監(jiān)督制度”進(jìn)一步提高選人用人公信度視頻會議精神一同作為本次中心組集中學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容,進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。黨組成員、政治部主任作了輔導(dǎo)中心發(fā)言,檢察長傳達(dá)了中央、省視頻會議精神,并對四項監(jiān)督制度出臺的背景及影響進(jìn)行了說明。最后,檢察長代表黨組作出三點:第一,黨組在選人用人上,將不折不扣地貫徹“四項監(jiān)督制度”,絕不走過場;第二,黨組在選人用人上始終堅持民主公開競爭擇優(yōu)原則,絕不任人唯親;第三,黨組在選人用人上堅持走群眾路線,接受干警監(jiān)督,絕不搞暗箱操作。

 。ǘ╅_展一次學(xué)習(xí)討論會。6月初,市檢察院以支部為單位,組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)“四項監(jiān)督制度”,并進(jìn)行了充分的討論,把“四項監(jiān)督制度”的學(xué)習(xí)教育覆蓋到每名黨員干部。

  (三)創(chuàng)辦一期“四項監(jiān)督制度”展版。為推進(jìn)“四項監(jiān)督制度”的深入學(xué)習(xí)貫徹,加大“四項監(jiān)督制度”的宣傳力度,市檢察院充分采用多種宣傳形式,將“四項監(jiān)督制度”上載到局域網(wǎng)上,供全體干警學(xué)習(xí)。同時,在辦公樓大廳創(chuàng)辦了一期“學(xué)習(xí)貫徹四項監(jiān)督制度,進(jìn)一步提高選人用人公信度”展版,進(jìn)一步提高干部職工貫徹落實“四項監(jiān)督制度”的意識。

 。ㄋ模┳珜懸黄獙W(xué)習(xí)心得體會。每位政工干部在熟悉精通“四項監(jiān)督制度”內(nèi)容的前提下,結(jié)合工作實際,撰寫了心得體會文章。

 。ㄎ澹┡e行一次制度知識測試。在組織學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,對每位干部進(jìn)行了一次“四項監(jiān)督制度”知識測試。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行《干部任用條例》,牢牢把握德才兼?zhèn)、任人唯賢這個核心,選準(zhǔn)用好干部

  **年,市檢察院推薦了1名副縣級領(lǐng)導(dǎo)干部,5名干警通過競爭上崗走上了中層干部崗位。干部選拔任用中,嚴(yán)格按照《干部任用條例》規(guī)定的原則和程序選拔任用干部,切實落實群眾對干部選拔任用工作的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán),確保選準(zhǔn)用好干部。在干部選拔任用上,不排資論輩,注重德才兼?zhèn)洌⒅貙嵖儯⒅剡x拔任用優(yōu)秀年輕干部,積極為優(yōu)秀人才脫穎而出、健康成長、施展才干創(chuàng)造條件,使檢察干部隊伍富有生機和活力。一是堅持民主集中制原則。干部任用、人事變動或推薦后備干部,堅持群眾路線,充分尊重民意,一律先進(jìn)行民主推薦和民主測評,然后領(lǐng)導(dǎo)班子再集體研究決定,不搞一個人說了算,充分聽取班子成員意見。每次人事變動,黨組“一把手”均不先發(fā)言,以免“先入為主”。二是嚴(yán)格考察,實行考察預(yù)告和考察責(zé)任制。提拔中層干部,考察工作由政治部和紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé),對考察對象、考察時間預(yù)先告知。在考察中,充分聽取院班子成員、縣級干部、機關(guān)黨組織成員、現(xiàn)任中層干部、所在部門干警及相關(guān)人員的意見,盡量擴大征求意見范圍。認(rèn)真撰寫考察材料,力求客觀真實地反映干部個人情況。三是實行任前公示制。凡提拔任用中層干部,在競爭上崗的基礎(chǔ)上,上報材料前,將進(jìn)行為期7天的公示。堅持有反映必查證,查必有果。對查實的問題,影響干部任用的,堅決不予上報。四是實施有效監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門參與干部選拔任用干部工作,對選拔工作的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)督,進(jìn)一步加強了組織監(jiān)督和廣大干部群眾的監(jiān)督,防止了用人上的不正之風(fēng),達(dá)到了公開、公正、公平的目的。

  三、遵守干部選拔任用工作紀(jì)律,防止人事工作中的不正之風(fēng)

  在干部選拔任用工作中,切實遵守組織人事工作紀(jì)律,做到了對本院管理的干部任用,不符合規(guī)定程序的不上會;對上級管理的干部,不符合規(guī)定的不上報;對下級報來的干部任用,不符合規(guī)定的不審批。在遵守干部人事紀(jì)律方面,領(lǐng)導(dǎo)率先垂范、以身作則,干部人事部門認(rèn)真履行的職責(zé),嚴(yán)格按照《干部任用條例》規(guī)定的程序和紀(jì)律辦理,在提名、討論等各個環(huán)節(jié)上,認(rèn)真聽取各方面的意見。近年來,市檢察院推薦提拔干部時,都要先組織廣大干警學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《關(guān)于在干部選拔任用工作中認(rèn)真治理拉票行為的通知》等規(guī)定,嚴(yán)格組織紀(jì)律。工作中,堅持“六公開”(職位公開、崗位職責(zé)公開、任職條件公開、符合基本任職資格條件的人員名單公開、考察對象公開、任職人員公開),落實群眾在干部工作中的“四權(quán)”(知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)),使檢察機關(guān)的干部任用工作得到干部群眾的認(rèn)同和肯定從未接到過群眾的有關(guān)舉報。

  四、建立完善干部任用相關(guān)工作制度,加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督

  院黨組高度重視制度建設(shè),建立健全完善了黨組中心組學(xué)習(xí)制度、民主生活會制度、民主評議黨員制度、黨員學(xué)習(xí)制度、黨風(fēng)廉政責(zé)任制等相關(guān)制度,從源頭上預(yù)防和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和腐朽現(xiàn)象發(fā)生。嚴(yán)格按照《黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》的要求,積極做好領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、重大事項報告、政務(wù)公開等制度,切實加強對領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)利的監(jiān)督。

  近年來,我院在貫徹落實《干部任用條例》中取得了一定成績,特別是充分尊重民主、中層干部推行競爭上崗,得到干部職工的認(rèn)可。今后,我們將進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路,對突發(fā)性、群眾信訪案件做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、及時解決問題,進(jìn)一步提高干部選拔任用工作水平。

制度自查報告 篇17

  根據(jù)河南省社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局《關(guān)于印發(fā)<河南省社會保險個人權(quán)益記錄管理專項督導(dǎo)工作方案>的通知》要求,對照本次督查的內(nèi)容,對我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人權(quán)益記錄管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、社會保險個人權(quán)益管理現(xiàn)狀

  截止20xx年x月底,我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險現(xiàn)有參保職工75人,繳費職工5681人,退休1413人,養(yǎng)老保險金按時足額社會化發(fā)放,為每個參保人員建立了一個終生不變的個人賬戶。20年3月起采用全市統(tǒng)一的金保工程社會保險信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理。

  二、督查內(nèi)容的自查情況

 。ㄒ唬┙∪ぷ鳈C制,確保權(quán)益記錄的完整和準(zhǔn)確:

  1、采集個人權(quán)益記錄情況

  (1)嚴(yán)格執(zhí)行部頒社保,采集個人權(quán)益信息。

 。2)準(zhǔn)確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費、享受特遇和個人權(quán)益信息。

 。3)個人權(quán)益記錄數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦原始資料一致。

 。4)參保單位和個人的基本信息實行現(xiàn)場采集,城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的個人賬戶按政策規(guī)定記錄到位,對個人參保繳費、單位劃入部分分別進(jìn)行記賬管理。

  (5)我區(qū)目前尚未通過互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)辦社會保險業(yè)務(wù)采集社會保險個人權(quán)益信息。

 。6)所有經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集,全部通過信息系統(tǒng)前臺客戶端進(jìn)行。

 。7)待遇計發(fā)數(shù)據(jù)嚴(yán)格按照社會保險信息系統(tǒng)操作規(guī)程生成。

  2、操作權(quán)限情況管理:

  (1)按照政策規(guī)定和操作規(guī)程、每個崗位設(shè)置了相應(yīng)的個人權(quán)益記錄管理權(quán)限。

 。2)信息系統(tǒng)中的崗位設(shè)置了管理權(quán)限。

  3、目前,由于多方原因與工商、民政、公安、機構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)核對不夠徹底,只對已參保單位或個人進(jìn)行了核對。

  4、業(yè)務(wù)專網(wǎng)的連通和使用:

  (1)企業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)專網(wǎng)聯(lián)通到市級社保機構(gòu)。

  (2)社保機構(gòu)通過業(yè)務(wù)專網(wǎng)進(jìn)行個人權(quán)益數(shù)據(jù)日常管理和維護。

  (3)聯(lián)網(wǎng)指標(biāo)監(jiān)測與個人權(quán)益記錄質(zhì)量進(jìn)行了有機結(jié)合起來。

  5、保管與維護個人權(quán)益記錄情況:

 。1)個人權(quán)益數(shù)據(jù)系備份、存儲,異地備份存儲由市局管理。

 。2)辦理社保關(guān)系轉(zhuǎn)移時,個人權(quán)益數(shù)據(jù)經(jīng)過核對再辦理,并保存相關(guān)資料備查。

 。3)已建立并執(zhí)行個人數(shù)據(jù)維護修改審批流程,對數(shù)據(jù)的修改嚴(yán)格按程序進(jìn)行維護。

 。4)對維護的時間、內(nèi)容、原因、處理方法和責(zé)任人信息系統(tǒng)前臺客戶端自動對其進(jìn)行登記記錄。

  6、存檔:采集、保管和維護個人權(quán)益信息涉及書面材料的,均由局檔案室統(tǒng)一集中存檔。

 。ǘ⿵娀⻊(wù)意識,做好權(quán)益記錄查詢和寄送服務(wù):

  1、參保信息查詢在注冊股窗口,查詢時需帶查詢?nèi)松矸葑C或養(yǎng)老保險繳費發(fā)票,查詢服務(wù)未收取任何手續(xù)費。

  2、目前,個人權(quán)益記錄由上級統(tǒng)一通過郵政寄送,異地轉(zhuǎn)移由我局通過郵政寄送。

  (三)權(quán)益記錄保密安全管理:

  1、沒有存在通過后臺直接進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入,提供虛假個人權(quán)益記錄或篡改個人權(quán)益記錄的情況。

  2、數(shù)據(jù)管理職責(zé)落實到每個崗位,沒有個人權(quán)益記錄委托第三方單獨管理和維護。

  3、個人權(quán)益數(shù)據(jù)庫用戶管理權(quán)限控制已落實,不存在系統(tǒng)管理員,數(shù)據(jù)管理員兼職業(yè)務(wù)經(jīng)辦用戶或信息查詢用戶現(xiàn)象。

  4、個人權(quán)益記錄查詢,嚴(yán)格按14號令要求,由本人提供身份證,經(jīng)辦人員提供查詢范圍的信息,不存在提供數(shù)據(jù)庫交換或提供超出規(guī)定查詢范圍的信息。

  5、不存在將保險個人權(quán)益記錄用于與社保機構(gòu)約定以外用途,或者造成社會保險個人權(quán)益信息泄露行為。

  6、不存在擅自提供、復(fù)制、公布、出售或變相交易個人權(quán)益記錄信息行為。

  7、個人權(quán)益數(shù)據(jù)安全情況:

  ①目前只通過專網(wǎng)采集個人權(quán)益信息;

 、趥人權(quán)益數(shù)據(jù)變更維護、權(quán)限控制、安全審計存儲嚴(yán)格按制度和規(guī)定執(zhí)行;

 、垡呀(jīng)建立信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案,個人權(quán)益數(shù)據(jù)由市局實行異地備份。

 。ㄋ模┓ㄖ屏逃_展情況:

  定期開展法制教育、反腐教育、定期學(xué)習(xí)相關(guān)資料、建立長效機制、補查漏洞,進(jìn)一步創(chuàng)新法制廉政教育手段,豐富教育形式和內(nèi)容,利用節(jié)日慶;顒娱_展保險法,廉政自律方面的知識問答,寓教于樂,讓職工娛樂中得到教育,收效十分明顯。

 。ㄎ澹┙M織情況:

  1、成立了社會保險個人權(quán)益記錄管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員,確保工作有領(lǐng)導(dǎo)分管,有工作人員具體抓落實,切實維護參保人權(quán)益。

  2、個人記錄崗嚴(yán)格按照社會保險內(nèi)控制度的要求設(shè)崗并明確工作職責(zé),注冊、征繳、稽核、支付、財務(wù)各崗位嚴(yán)格分開設(shè)置,同時定期或不定期對基金情況進(jìn)行監(jiān)督,形成相互監(jiān)督和約束機制,我局將個人權(quán)益管理服務(wù)工作納入職工年度業(yè)務(wù)考核,作為職工年度評優(yōu)的主要依據(jù)。

  3、目前由于種種原因未與工商、民政、公安交換有關(guān)信息。

  4、與移動銀行充分進(jìn)行合作,并簽訂了相關(guān)協(xié)議,我局參保繳費全部由參保企業(yè)和個人繳納到收入專戶,確保了基金安全。

制度自查報告 篇18

  事業(yè)單位積極開展財務(wù)管理內(nèi)部控制有利于單位資金的長遠(yuǎn)規(guī)劃與科學(xué)使用,這樣一方面能促進(jìn)單位財務(wù)工作的良好開展,另一方面也是單位積極響應(yīng)大政方針的直接表現(xiàn)。但就目前來說,我國事業(yè)單位財務(wù)管理仍存在內(nèi)部控制體系不健全、內(nèi)控意識薄弱、監(jiān)管力度不到位等問題,嚴(yán)重影響了內(nèi)部控制作用的全面發(fā)揮。

  一、事業(yè)單位財務(wù)管理目標(biāo)

  事業(yè)單位財務(wù)目標(biāo)由基礎(chǔ)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)以及終極目標(biāo)組成。隨著市場經(jīng)濟體制的發(fā)展和完善,事業(yè)單位的財務(wù)管理目標(biāo)逐漸向績效最大化方向邁進(jìn),并徹底改變了以往的資金預(yù)算收入管理模式,積極轉(zhuǎn)向績效導(dǎo)向的良性發(fā)展模式。

  二、事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)控制度的現(xiàn)狀

  1.財務(wù)管理體系不健全

  部分事業(yè)單位尚未設(shè)置專門的財務(wù)職能部門,相關(guān)財務(wù)工作由其他人員兼職;部分單位雖設(shè)立了財務(wù)部門,但沒有完善的財務(wù)內(nèi)部控制制度,缺乏健全的工作章程,導(dǎo)致財會業(yè)務(wù)交叉、人員職責(zé)不清;部分單位尚未成立內(nèi)審部門,導(dǎo)致內(nèi)部審計作用無從體現(xiàn),嚴(yán)重影響財務(wù)工作的順利開展。

  2.內(nèi)控意識薄弱

  內(nèi)控意識是有效落實內(nèi)部控制制度的重要保證,而現(xiàn)階段我國事業(yè)單位的內(nèi)控意識比較薄弱,缺乏內(nèi)部控制理念,對內(nèi)部控制的現(xiàn)實意義、重要性認(rèn)識不到位,缺乏全面的內(nèi)部控制知識,尤其是部分領(lǐng)導(dǎo)片面認(rèn)為財務(wù)監(jiān)管等同于內(nèi)部控制,這種內(nèi)控意識的欠缺嚴(yán)重影響了內(nèi)控制度的順利實施。另外,相關(guān)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)也有待提升,完善人才培養(yǎng)機制迫在眉睫。

  3.監(jiān)管力度不足

  目前,我國事業(yè)單位缺乏完善的財務(wù)監(jiān)管制度,單位對財務(wù)人員的要求偏低,財務(wù)人員工作隨意性較強。另外,相關(guān)制度要求“收支平衡”,在這種理念的影響下各事業(yè)單位會想方設(shè)法地在年終前將財政撥款用完,缺乏對財務(wù)花銷的有效監(jiān)管。

  三、事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)控制度的創(chuàng)新

  1.提升內(nèi)控意識

  事業(yè)單位應(yīng)提高對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識,提升內(nèi)控意識,明確內(nèi)部控制的重要作用,從多方面入手促進(jìn)內(nèi)部控制工作的合理展開。相關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定,事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)是會計工作、財務(wù)工作的主要責(zé)任人,對單位會計工作的完整性、真實性以及內(nèi)控制度的有效性與合理性負(fù)重要責(zé)任。因此,在新形勢下應(yīng)不斷地提高事業(yè)單位對內(nèi)控目標(biāo)、參與主體等方面的認(rèn)識,將內(nèi)控制度建設(shè)提高到全員參與的高度,尤其是加強事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識,積極開展內(nèi)部控制講座,加強單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控知識的學(xué)習(xí)力度,提高領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控方向的認(rèn)識,進(jìn)而強化單位整體的內(nèi)控意識。與此同時,應(yīng)明確財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人員等在內(nèi)控過程中的具體職責(zé)要求,建立完善的獎勵機制與制衡機制,充分調(diào)動全員參與內(nèi)控的主動性與積極性,營造良好的內(nèi)部控制環(huán)境。

  2.健全內(nèi)控制度

  在新形勢下,國家需積極出臺科學(xué)合理、易于實行的內(nèi)部控制制度,使各項工作的開展有章可循。具體步驟:第一,建立科學(xué)、有效的內(nèi)部制約機制,明確事業(yè)單位不同崗位人員的具體職能,實現(xiàn)合理分工,同時明確財務(wù)內(nèi)控的具體內(nèi)容。建立內(nèi)部控制制度,能有效保證財務(wù)核算的完整性、合法性與真實性,從而在不同經(jīng)辦人之間形成有效的制約機制,進(jìn)一步提高資金使用效率與資金的安全性;第二,建立健全內(nèi)部核查制度,全面審查事業(yè)單位資金、資源來源的真實性、合法性與完整性,審核不同部門的資金效益動態(tài),審核財務(wù)制度是否存在漏洞,審核經(jīng)濟事項的具體執(zhí)行狀況,監(jiān)測資金流向及經(jīng)濟活動的效益,確保資金數(shù)額的真實性以及資金來源的合規(guī)性;第三,建立與國家內(nèi)控制度、單位實際相吻合的財務(wù)管理制度,并以此為基礎(chǔ)完善和強化資金管理,及時、準(zhǔn)確地掌握單位的資金流向。

  3.加大監(jiān)管力度

  鑒于我國事業(yè)單位內(nèi)部監(jiān)管不力的現(xiàn)狀,在新形勢下事業(yè)單位應(yīng)積極做出調(diào)整,設(shè)立財務(wù)內(nèi)控監(jiān)管部門,委派專門的工作人員進(jìn)行監(jiān)管,全面、系統(tǒng)地了解單位的內(nèi)控情況,準(zhǔn)確把握內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié);加強財務(wù)監(jiān)管,在充分發(fā)揮內(nèi)控作用的同時,全面提高工作效率;對單位內(nèi)部控制與財政業(yè)務(wù)進(jìn)行獨立評價,全面掌握制度狀態(tài)與當(dāng)前的業(yè)務(wù)情況,及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制管理中存在的問題與缺陷,并提供有針對性的解決對策,促使事業(yè)單位效益的最優(yōu)化。另外,為了全面提高內(nèi)部審計效果,還應(yīng)從制度層面賦予內(nèi)部審計部門一定的權(quán)威性與獨立性。

  4.完善人才培養(yǎng)

  事業(yè)單位財務(wù)控制,一方面需要完善的監(jiān)督監(jiān)理體制,另一方面需要人才的強力支撐。高素質(zhì)的人才是單位進(jìn)行內(nèi)部控制管理的主體,也是保證各項財務(wù)工作有序開展的基礎(chǔ)。特別是隨著我國社會經(jīng)濟中新鮮事物的增多,事業(yè)單位對人才的需求量進(jìn)一步增加。新形勢下,必須完善事業(yè)單位的人才培養(yǎng)策略,加強對財務(wù)人員的全面管理,積極組織財務(wù)人員定期進(jìn)行學(xué)習(xí)與培訓(xùn),普及最新的專業(yè)知識與財務(wù)技能,全面優(yōu)化財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)與技能結(jié)構(gòu)。與此同時,要加強財務(wù)人員的思想道德建設(shè),全面提高財務(wù)人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)。此外,還應(yīng)制定科學(xué)、合理的獎罰與考核制度,加強對財務(wù)人員日常工作業(yè)績、思想道德水平、培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果等方面的考核,避免財務(wù)人員濫用公款等現(xiàn)象。通過合理的獎罰制度,全面提高財務(wù)人員的工作積極性與熱情,提高財務(wù)工作效率。

制度自查報告 篇19

  根據(jù)《國家總工會關(guān)于開展泉州市工會財務(wù)工作大檢查的通知》要求,瀘西市總工會結(jié)合我市工會財務(wù)工作實際情況,在宣傳、動員、部署、實施、監(jiān)督等各方面精心策劃、統(tǒng)一行動,以發(fā)現(xiàn)問題、摸清情況、研究對策、完善制度、促進(jìn)增收、夯實基礎(chǔ)、服務(wù)大局。

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),精心安排

  為確保全市工會財務(wù)檢查工作的順利開展,市總工會于20xx年4月初成立了瀘西市工會財務(wù)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。組長是市總工會主席閔永勝同志,副組長是市總工會副主席兼審計委員會主任李同志,成員由市總工會財務(wù)審計辦公室全體同志組成。根據(jù)我市工會財務(wù)實際情況,印發(fā)了《潞西市總工會關(guān)于開展全市工會財務(wù)大檢查的通知》(字[20xx]12號),對工會財務(wù)大檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間等作了嚴(yán)格規(guī)定和說明,強調(diào)各基層工會要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,切實抓好工程,由董事長親自抓,負(fù)總責(zé),責(zé)任到人。

  鑒于全檢時間短、任務(wù)重、覆蓋面廣,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村地處偏遠(yuǎn)山區(qū),交通、信息不便等不利因素,市總工會對內(nèi)部人員進(jìn)行了全檢相關(guān)知識和要求的專門培訓(xùn),特別是《工會財務(wù)狀況自查表》中的.表間關(guān)系,要求工作人員回答基層工會在全檢過程中提出的凝血問題,并及時收集、檢查、總結(jié),對5個基層工會進(jìn)行抽查。通過各方的積極努力,全市工會財務(wù)檢查任務(wù)已按程序逐步完成。

  二、基本情況

  潞西市總工會共有基層工會225個,本次大檢查下發(fā)自查表225份,其中行政單位67份,事業(yè)單位61份,企業(yè)97份,收回自查表167份,其中行政事業(yè)單位67份,事業(yè)單位59份,企業(yè)41份。

  經(jīng)過認(rèn)真核實和總結(jié),全市基層工會20xx年基本情況如下:

  20xx年年末全市職工人數(shù)11173人,年人均工資15699元,年工資總額17540.4萬元。全年應(yīng)計提工會經(jīng)費的2%,實際撥付78.18萬元。收繳率22%;全年應(yīng)繳納40%的工會經(jīng)費130.42萬元(含10%和5%),實際繳納45.24萬元,繳費率34%;全年財政供養(yǎng)人員6938人,年人均工資18424元,年工資總額12782.57萬元。財政應(yīng)撥付工會經(jīng)費255.65萬元的2%,實際撥付40萬元。稅收征收工會經(jīng)費的2% 4.02萬元;國家總工會年度支出16.1萬元;20xx年年末全市就業(yè)人數(shù)11710人,平均年薪17996元,年薪總額21073.32萬元。

  20xx年收到省總工會對文化宮建設(shè)要求。工程造價7萬元。目前文化宮俱樂部項目正在實施,項目資金仍留在銀行,不挪作他用。

  三、建立和完善工會財務(wù)管理制度

  根據(jù)會計法、工會財務(wù)會計制度和上級工會的有關(guān)要求,結(jié)合工會財務(wù)實際情況,制定和完善工會財務(wù)管理制度,包括會計崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部審計制度、固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度、專項資金管理制度等。通過制度建設(shè)、加強財務(wù)管理、嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律、嚴(yán)格報賬程序、完善報賬程序、規(guī)范內(nèi)部控制,工會財務(wù)工作的相關(guān)政策得以落實。

  四、存在問題

  據(jù)全市工會財務(wù)檢查,大部分單位可以按照《工會法》、《會計法》和工會財務(wù)制度辦事,但很多基層工會對《工會法》的執(zhí)行和工會會計的基礎(chǔ)管理不夠重視,存在各種違規(guī)行為。

  (一)有些單位,特別是非公有制企業(yè),由于規(guī)模小,人員流動大,工會組織形同虛設(shè),不設(shè)帳戶,不設(shè)戶,不按職工實際工資總額計算和分配工會經(jīng)費,甚至不計算和分配工會經(jīng)費。

  (二)財政支持行政事業(yè)單位工會經(jīng)費因同級財政困難未依法足額繳納的。

  (三)委托地方稅務(wù)機關(guān)征收工會經(jīng)費是一種新的嘗試,效果并不理想。需要在工作中去實踐,去總結(jié),去改進(jìn)。

  (四)會計基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善,如會計核算方法不規(guī)范,會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范,收支憑證、報賬程序、會計檔案管理不規(guī)范等。

  五、下一步工作計劃

  (一)進(jìn)一步加大依法繳納工會經(jīng)費的力度,規(guī)范繳納程序。

  (二)繼續(xù)強化依法理財意識,切實加強工會財務(wù)管理。

  (三)加強工會財務(wù)人員培訓(xùn),完善基礎(chǔ)會計工作。

  (四)積極爭取依法將行政事業(yè)單位工會經(jīng)費納入財政預(yù)算。

  (五)加強與地方稅務(wù)機關(guān)的溝通和聯(lián)系,提高工會經(jīng)費地方稅收征管的有效性。

制度自查報告 篇20

  根據(jù)岳銀發(fā)(20xx)25號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》要求,縣聯(lián)社立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會文件精神,并對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性情況

  通過對20xx年年末和20xx年一、二季度末上報縣人民銀行(及市農(nóng)金體改辦)科目統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自我檢查,認(rèn)為上報數(shù)據(jù)真實完整。沒有發(fā)現(xiàn)下列統(tǒng)計違法行為。

  1、未虛報、瞞報、偽造、篡改金融統(tǒng)計資料,更沒有違反統(tǒng)計法規(guī)和工作程序編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為。

  2、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一至,數(shù)據(jù)差異不大。

  3、未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增,虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關(guān)的其他原始資料行為。

  4、未強迫或授意基層信用社和基層社統(tǒng)計人員在統(tǒng)計數(shù)據(jù)上弄虛作假。

  二、統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的貫徹情況。

  1、認(rèn)真貫徹《統(tǒng)計法》、《金融規(guī)定》等法律、法規(guī)。

  2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關(guān)管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。

  3、及時收集、匯總、編制、管理本系統(tǒng)金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表。

  4、依法向人民銀行報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表、統(tǒng)計資料。

  5、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。

  三、統(tǒng)計工作管理情況

  1、統(tǒng)計崗位設(shè)置及人員配備情況。

  聯(lián)社金融統(tǒng)計工作主要由計劃信貸股負(fù)責(zé),計劃信貸股配備專職統(tǒng)計員一名,各基層信用社的統(tǒng)計工作基本上是由信用社主辦會計、內(nèi)勤主任或信貸會計兼任,未配專職統(tǒng)計人員。

  2、統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)狀況。

  聯(lián)社對統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)一般是利用舉辦會計,信貸培訓(xùn)班時,對統(tǒng)計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),今年統(tǒng)計局要求統(tǒng)計人員必須持證上崗,聯(lián)社以縣統(tǒng)計局關(guān)于開展統(tǒng)計普法、統(tǒng)計執(zhí)法培訓(xùn)工作為契機,組織全縣基層信用社統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)了《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計法實施細(xì)則》、《安徽省統(tǒng)計管理監(jiān)督條例》及相關(guān)法律、法規(guī),并進(jìn)行了統(tǒng)一考試,使他們進(jìn)一步增強了統(tǒng)計意識,提高了統(tǒng)計人員素質(zhì),對統(tǒng)計工作的開展起到了積極作用。

  四、存在的問題及整改措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}:

  1、未建立相應(yīng)的統(tǒng)計操作規(guī)程。

  2、未建立農(nóng)村信用社的金融統(tǒng)計制度,使得統(tǒng)計人員職責(zé)不明確。由于統(tǒng)計人員大都是會計兼職,在統(tǒng)計上報工作中遇到不屬于自身職責(zé)范圍內(nèi)的情況,就存在一些估報、漏報、遲報等有違統(tǒng)計法規(guī)的現(xiàn)象。

  3、農(nóng)村信用社的許多統(tǒng)計數(shù)據(jù)仍處于手工操作狀態(tài),工作效率不高。

 。ǘ┽槍σ陨辖y(tǒng)計工作中存在的問題提出如下整改措施。

  1、盡快建立相應(yīng)的統(tǒng)計操作規(guī)程。

  2、建立完善農(nóng)村信用社的統(tǒng)計制度,加強法律建設(shè),提高認(rèn)識,明確職責(zé),依法統(tǒng)計,確保各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確和完整。

  3、加快農(nóng)村信用社統(tǒng)計電子步伐,使他們盡快改變手工統(tǒng)計的落后狀況,逐步提高統(tǒng)計工作效率,以適應(yīng)金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。

制度自查報告 篇21

  作為支行一名普通的綜合柜員,我的一言一行都代表著本行的形象,因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。支行是才成立不到一年的縣域支行,正處在開拓發(fā)展階段,因此每日的業(yè)務(wù)量不算太大,相對于市區(qū)支行顯得輕松多了,在這樣的工作環(huán)境中營業(yè)部主任要求我們一定要認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,嚴(yán)格按照行里的制定的各項規(guī)章制度合規(guī)操作。依照總行下發(fā)的文件精神,為深化“合規(guī)執(zhí)行年”活動,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,根據(jù)自身情況展開自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  1、 牢固思想防線,本人能夠自覺主動的學(xué)習(xí)國家各項金融政策法規(guī),加強政治理論學(xué)習(xí),提高政治意識,以維護國家的金融穩(wěn)定和銀行業(yè)的聲譽為己任,樹立正確的政治方向和立場,顧全大局,站在單位角度想問題、做工作,以銀行整體利益為重,做一名合格的銀行工作者。

  2、 行為規(guī)范,熱愛本職工作,恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)、追求每一分進(jìn)步,用認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度去做好每一件事,細(xì)化工作內(nèi)容,努力做到大事做細(xì)、平常事做精,堅持“柜臺服務(wù)準(zhǔn)則”企業(yè)信譽,從我做起。

  3、 業(yè)務(wù)操作,態(tài)度端正,認(rèn)真細(xì)心,按照規(guī)定的工作流程不越權(quán)行事,不違章辦理,工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包,自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務(wù)和責(zé)任,確保銀行經(jīng)營安全和客戶資金安全。

  4、 存在問題及努力方向,一是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班,很多工作只是按照別人的做法學(xué)卻不明白為什么,不鉆研不思考,憑經(jīng)驗憑主觀;二是基礎(chǔ)知識不扎實,時常出現(xiàn)較為簡單或低級的錯誤,或有部分新業(yè)務(wù)不熟悉操作流程,因此要堅持不懈、積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,以適應(yīng)自己的崗位需要,牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),嚴(yán)格約束自己,秉承“誠·立信 德·致遠(yuǎn)”的企業(yè)文化理念,勤勤懇懇做事,踏踏實實做人,在xx銀行的寬闊舞臺上,舞出自己的精彩未來。

制度自查報告 篇22

  今年一年來,在市銀監(jiān)分局及市、縣人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞“兩個翻番,兩個率先”目標(biāo),堅持以統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量為中心,突出統(tǒng)計“雙基”建設(shè)和統(tǒng)計信息化建設(shè)兩個工作重點,創(chuàng)新思路、求真務(wù)實、內(nèi)強素質(zhì)、外塑形象,全縣干部職工的精神面貌、工作環(huán)境煥然一新,管理秩序井然有序,統(tǒng)計服務(wù)水平和統(tǒng)計隊伍素質(zhì)明顯提高,圓滿完成了各項工作任務(wù),F(xiàn)將本次自查情況報告如下:

  一、認(rèn)識明確,精心組織

  此次開展統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計質(zhì)量大檢查非常必要,統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否真實準(zhǔn)確,關(guān)系到國家宏觀經(jīng)濟決策的科學(xué)性和貨幣政策決策的正確性。為此,我們認(rèn)真開展了一次普法宣傳教育,組織全體干部、職工和統(tǒng)計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計法概論》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》,增強了全員的統(tǒng)計法律意識,通過宣傳、學(xué)習(xí),使廣大統(tǒng)計人員認(rèn)識到準(zhǔn)確、及時地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)是《統(tǒng)計法》規(guī)定的每個統(tǒng)計人員和統(tǒng)計組織應(yīng)盡的義務(wù),不履行義務(wù)要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,從而提高依法統(tǒng)計的自覺性。

  經(jīng)查,所報資本充足率報表、信貸違約客戶情況、信貸咨詢登記、現(xiàn)金統(tǒng)計表等各類統(tǒng)計報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送,各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。

  二、隊伍建設(shè)情況及存在的問題

  全縣所轄機構(gòu)均設(shè)立了統(tǒng)計崗,各社都設(shè)立了一名統(tǒng)計員,做到了人員配備到位,但由于人員缺乏,一直以來統(tǒng)計崗均由各社主辦會計兼任,沒能設(shè)置獨立的統(tǒng)計崗,配備專職統(tǒng)計人員,且基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低,缺乏專業(yè)經(jīng)驗,統(tǒng)計歸屬概念不清,此外,一些企事業(yè)單位在填寫原始憑證時款項來源、用途用詞模糊、不規(guī)范,造成會計部門記賬失誤,致使統(tǒng)計歸并錯誤,其次,由于基層人員變動頻繁,且沒能實現(xiàn)辦公自動化,各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)還需手工計算等原因,造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)的估報、串項等錯誤。

  三、采取措施

  1、依法進(jìn)行金融統(tǒng)計工作,要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》,堅持實事求是,依法進(jìn)行金融統(tǒng)計工作。

  2、切實加強統(tǒng)計隊伍建設(shè),保證統(tǒng)計員隊伍的穩(wěn)定,加強崗位培訓(xùn)和崗位練兵,努力提高統(tǒng)計人員素質(zhì)。

  3、加大對金融統(tǒng)計工作的科技投入,盡快健全和完善覆蓋面廣、效率高、共享性強、規(guī)范的數(shù)據(jù)信息管理體系,保證金融統(tǒng)計工作快捷、高效地進(jìn)行。

  4、逐步改進(jìn)和完善金融統(tǒng)計報表制度,以適應(yīng)經(jīng)濟體制改革和金融體制改革對金融統(tǒng)計工作要求,不斷提高金融統(tǒng)計工作水平。

制度自查報告 篇23

  根據(jù)市勞動和社會保障局等主管部門“關(guān)于換發(fā)《民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》的通知”要求,結(jié)合本校實際情況,報告如下:

  一、辦學(xué)規(guī);痉弦,場地除租借附近學(xué)校教室作理論教室外,實有固定場地402平方,主要作實習(xí)場地,無危房,符合環(huán)保、勞保、安全、消防、衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)定。食宿場地也一樣。場所是長期租賃的,但一處場地不夠用,分兩處租賃培訓(xùn)。

  二、教學(xué)理論與實習(xí)相結(jié)合,重實習(xí)技能培訓(xùn),使學(xué)員培訓(xùn)結(jié)業(yè)后,就業(yè)均受到用人單位歡迎。因此培訓(xùn)結(jié)業(yè)學(xué)員,供不應(yīng)求。今年已培訓(xùn)廚師129名、美發(fā)61名、美容12名、服裝114名。已有123名學(xué)員參加鑒定考試,只有1名不合格。學(xué)員結(jié)業(yè),均已就業(yè),沒有一個不受用人單位歡迎。

  三、本,F(xiàn)有設(shè)備儀器列表(附后)。

  四、現(xiàn)有培訓(xùn)專業(yè),都有技師把關(guān)。如廚師教師由王曉龍技師把關(guān);美發(fā)美容由余菊銀技師把關(guān);服裝由王佳年技師把關(guān);具體教職員工名單列表(附后)。

  五、教學(xué)計劃和大綱都根據(jù)勞動保障部門制定的教材、大綱、教學(xué)計劃進(jìn)行。

  六、學(xué)校各項規(guī)章制度,專門有一本規(guī)章制度集。重要規(guī)章制度上墻。

制度自查報告 篇24

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)(20xx)22號]要求,為進(jìn)一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)、基金管理,我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、組織機構(gòu)控制

  1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科、居?啤⒐、財務(wù)審計科(信息科)和辦公室,對每個科室的職責(zé)進(jìn)行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度,針對每項業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中,制訂了一系列的組織決策制度,針對不同的情況,召開局長辦公會議、局務(wù)會議進(jìn)行研究決策。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上,會計出納分設(shè),業(yè)務(wù)與財務(wù)分離,基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中,實行經(jīng)辦人員初審、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度,實行不相容職務(wù)分離,相互監(jiān)督制約。目前,上述制度都得到了較好的執(zhí)行。

  2.強化授權(quán)管理。對各項業(yè)務(wù)辦理均實行了嚴(yán)格的授權(quán)管理,我局對機關(guān)管理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善,制定了業(yè)務(wù)工作制度,對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理,明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理,哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核,哪些業(yè)務(wù)需要由勞動和社會保障局審核。對每項業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中,體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合,執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。

  3.強化人事管理。建立健全了人事管理制度,在人員招錄中,根據(jù)崗位要求,設(shè)置招錄人員條件,一律實行公開招考。在人員管理中,我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20__〕26號文件,對每個工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化,強化工作考核,嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次。

  二、 業(yè)務(wù)運行控制

  1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關(guān)法規(guī)和政策,結(jié)合本縣實際,明確了參保登記、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度,確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。

  2.加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》,對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定,尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記、申報業(yè)務(wù),符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。

  參保人員死亡時,其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。

  3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序,加強基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程(試行)》的要求,對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時限進(jìn)行了明確的規(guī),對參保單位進(jìn)行稽核。例如,統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細(xì)表等,送財務(wù)審計科復(fù)核,并根據(jù)財務(wù)傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳,確定專人保管。

  強化個人賬戶管理,按規(guī)定利率記息,終止繳費者除建立標(biāo)識外封存其個人賬戶。

  4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時,堅持實行退休人員檔案“兩審制”,即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審,再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審,做到手續(xù)完備,資料齊全。同時明確了崗位職責(zé),退休審核崗位與待遇計算崗位相分離,計算退休待遇時,堅持專人辦理,科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。

  5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計劃,堅持由科室負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核;離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全,手續(xù)完備,并堅持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

  6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作。目前,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社保所的人員已完全到位,我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn),將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社保所,由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定,填好表冊,報我局處理。

  7.在職參保人員流動就業(yè)時,能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時,轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求;跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時,能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金。

  建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度,對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。

  三、基金財務(wù)控制

  1.制定基金管理制度。按照《社;鹭攧(wù)制度》、《社;鹭攧(wù)制度》的要求,我局制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會保險內(nèi)部控制制度》,并在工作中認(rèn)真執(zhí)行。加強預(yù)算管理,按規(guī)定編制年度預(yù)算。

  2.加強基金收支管理。養(yǎng)老保險基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定,資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算,憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬,更正會計錯誤有依有據(jù)。

  3.加強社保基金財務(wù)對賬工作,勞動保障、財政、地稅、銀行、審計等部門聯(lián)合發(fā)文,建立完善社會保險基金對賬機制,從體制、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負(fù)責(zé)核對支出戶銀行賬戶,由會計負(fù)責(zé)核對財政專戶銀行帳戶、核對稅務(wù)征繳數(shù)額、核對業(yè)務(wù)實收實撥及業(yè)務(wù)計劃數(shù),使銀行存款賬戶與會計賬簿、會計報表等相符,財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致,做到賬賬、賬表、賬單相符。

  4.建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財務(wù)工作人員崗位責(zé)任制,規(guī)定了財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求,使不相容的工作崗位相分離。會計負(fù)責(zé)管理財務(wù)憑證、會計賬簿、財務(wù)報表、會計檔案資料保管等工作,出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開、日記賬的登記等工作,出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會計業(yè)務(wù)。

  財務(wù)專用章由會計專人保管,財務(wù)人員私章由本人各自分別保管,領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 ,杜絕一人保管全部財務(wù)印章。

  四、信息系統(tǒng)控制

  1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫,已制定了相應(yīng)的管理制度。

  2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限,并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。

  3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪問、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進(jìn)行的。

  4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離。堅持按時備份制度,我們是堅持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的,市局已建立遠(yuǎn)程備份機制,對計算機病毒實時進(jìn)行檢測,并及時更新殺毒軟件,以確保數(shù)據(jù)安全。

  五、內(nèi)部控制的監(jiān)管

  1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關(guān)規(guī)定,制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度,已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門,并配備了內(nèi)審稽核人員。

  2.內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室,由財務(wù)審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃,開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作,工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。

  3.我局對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查,如財務(wù)審計科對參保單位申報的繳費工資進(jìn)行復(fù)審,現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務(wù)反饋,提出整改意見進(jìn)行整改。

  4.建立風(fēng)險評估制度,制定風(fēng)險處置預(yù)案,同時加強信息披露管理。

  我局通過建立健全內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,強化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究,規(guī)范了業(yè)務(wù)行為,提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量,確保養(yǎng)老基金的安全完整,杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過自查還存在以下不足:如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上,人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進(jìn),從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

制度自查報告 篇25

  根據(jù)教育局《做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》的要求,我園立即對財務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項檢查,現(xiàn)將檢查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

  1、幼兒園配有專門的財務(wù)辦公室,配有專職財務(wù)人員。

  2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn),能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的'性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S。

  5、我園認(rèn)真執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)紀(jì)律情況,無違反財經(jīng)法律法規(guī)。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,幼兒園的經(jīng)費管理制度,真正做到了?顚S。幼兒園嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理,所有預(yù)算外收入全額上繳國庫,嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理,經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

  三、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。”

  制定了相應(yīng)的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。

  所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

  此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,以《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理,扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作。

制度自查報告 篇26

  聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求,于20xx年7月4日組織有關(guān)人員,認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神,并成立了有邢任組長,任副組長,、陳x、張x、王為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,組長邢全面負(fù)責(zé),卞、張x、陳x分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:

  一、基本情況

  止6月底,營業(yè)部各項存款余額x萬元,較上年底上升x萬元。各項貸款xx萬元,較上年凈投放xx萬元。其中,逾期貸款余額xx萬元,較上年底下降xx萬元,呆滯貸款余額xx萬元,較上年下降xx萬元,不良貸款占比x%,存貸比例x%,貼現(xiàn)余額x萬元,較上年底增xx萬元,股金余額xx萬元,較上年凈增xx萬元?偸杖離萬元,總支出xx萬元,實現(xiàn)利潤xx萬元。

  二、存在的問題

  1、信貸管理方面:上半年新發(fā)放的貸款筆,均堅持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度,建立了新增貸款臺帳。

  但存在有以下問題:

 、5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象;

 、谫J款有超訴訟時效現(xiàn)象。

  2、盤活資金方面,截止xx月底,不良貸款余額xx萬元,較上年底下降xx萬元。經(jīng)查實有xx萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。

  3、股金方面:6月底股金余額xx萬元,較上年底凈增xx萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。

  4、盈虧方面:6月底,總收入xx萬元,總支出xx萬元,盈余xx萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標(biāo)準(zhǔn),無費用掛帳,越權(quán)列支現(xiàn)象,各項費用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開。存在的問題:

  ①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支x元;

 、诖魩(zhǔn)備金多提xx元;

  ③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提,少提xx元,經(jīng)查實5—6月份,計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提,有逃避市辦審批現(xiàn)象。

  5、重要空白憑證,經(jīng)核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。

  6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時進(jìn)行登記,沖帳補帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記,打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳。

  7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。

  三、形成的原因

  貸款形態(tài)不實的原因:

  ①信貸會計執(zhí)行制度不力,沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);

  ②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù),從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。

  提前退股的原因:

 、偾捌趯擅竦姆旨t承諾與現(xiàn)實不符,致使個別股民提前退股;

  ②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位,濫用了過去的入退股習(xí)慣。

  業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。

  四、檢查結(jié)論

  經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元,少提應(yīng)收利息xx元,貼現(xiàn)手續(xù)費少提xx元,超列業(yè)務(wù)招待費xx元,6月底應(yīng)盈余xx元,比帳面少盈余xx元。

  以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查,對查出的問題已及時進(jìn)行了整改糾正,在今后的經(jīng)營工作中,我部將嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營,嚴(yán)格經(jīng)營管理,圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。

制度自查報告 篇27

  縣人社局:

  根據(jù)《社會保險局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》(渝社險發(fā)20xx22號)文件要求,我局高度重視,積極組織實施,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)

  我局高度重視此項工作,成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組。由社保局局長任組長,社保局黨支部書記、副局長任副組長,綜合科、退管科、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計信息科、個人參?啤⒕用耩B(yǎng)老保險科、財務(wù)稽核科負(fù)責(zé)人為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作,辦公室設(shè)在綜合科,由任辦公室主任。

  二、高度重視、積極編制印發(fā)

  進(jìn)一步健全內(nèi)控制度在《社會保險局關(guān)于印發(fā)的通知》(x社險發(fā)20xx1號)的基礎(chǔ)上,根據(jù)《社會保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》(渝社險發(fā)20xx83號)文件相關(guān)要求,結(jié)合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一些新形勢、新政策的變化,制定印發(fā)了包括《縣社保局風(fēng)險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度,明確了科室分工、職能,規(guī)范了業(yè)務(wù)辦理流程,促使內(nèi)控制度得到完善。

  三、強調(diào)按章辦事,各項工作平穩(wěn)有序推進(jìn)

  (一)機構(gòu)設(shè)置合理,授權(quán)管理明確

  根據(jù)我局實際情況,我局設(shè)置了綜合科、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計信息科、個人參保科、居民養(yǎng)老科、退管科、財務(wù)稽核科等七個科,并明確了每個科的職能職責(zé),做到了分工合理,職責(zé)明確。其次,我局還印發(fā)制定了《社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制,少數(shù)服從多數(shù);堅持決策事項及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等原則;明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務(wù)嚴(yán)格實行授權(quán)管理,堅持做到集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合;最后我局還制定印發(fā)了《社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《社會保險局工作人員職業(yè)培訓(xùn)制度》、《社會保險局獎懲制度》等制度,加強了對工作人員的規(guī)范管理。

 。ǘ┩晟聘黜椫贫,業(yè)務(wù)運行規(guī)范有序

  一是嚴(yán)格按照國家部委和相關(guān)法律和政策,結(jié)合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況,我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程,規(guī)范了各項業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程,明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定、待遇審核、待遇支付等具體流程;二是完善了參保登記手續(xù),對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進(jìn)行嚴(yán)格的審查,杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后,及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料;三是嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程、和相關(guān)政策核定單位和個人的繳費基數(shù),并加強了對單位參保的稽核檢查,對稽核出現(xiàn)問題的及時處理,確保了基金的安全;四是嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定對個人賬戶進(jìn)行計息,對終止繳費的參保人員建立標(biāo)識并封存其個人賬戶;五是嚴(yán)格進(jìn)行待遇初審、復(fù)審等工作,做到資料完備、待遇發(fā)放準(zhǔn)確無誤;六是在人手相當(dāng)緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移工作,加強對轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批,確保了養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴(yán)肅性;七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段,嚴(yán)格按照市局相關(guān)文件規(guī)定對檔案歸類、裝盒進(jìn)行規(guī)范管理。

 。ㄈ﹪(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度

  一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程,明確了會計、出納的崗位職能職責(zé)。規(guī)定財務(wù)科科長為專門的會計負(fù)責(zé)人,明確了專門的出納人員,負(fù)責(zé)記賬、符合、稽核等工作;二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定,及時編制年度預(yù)算,對預(yù)算有調(diào)整的及時完善相關(guān)審批手續(xù);三是按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度“收支兩條線”,在工商銀行開設(shè)了基金征繳專戶、在xx銀行開設(shè)了農(nóng)民工征繳專戶、在農(nóng)商行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶,實行專戶管理,基金收入按照各自險種分別建賬、核算;四是按照會計、出納等相關(guān)規(guī)定的`安排,堅持每天和銀行財政專戶進(jìn)行對賬,及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到了銀行存款余額與會計帳表等一致,做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務(wù)憑證的管理,及時對財務(wù)資料進(jìn)行歸檔整理;六是強化印章和密碼管理,財務(wù)專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務(wù)科保管,印章的使用嚴(yán)格按照我局印發(fā)的《社會保險局印章管理制度》執(zhí)行,做到了使用規(guī)范,用途、范圍合理,審批手續(xù)完備。

 。ㄋ模┰鰪娫O(shè)備配置,信息安全建設(shè)取得較大進(jìn)步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度。財務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作由財務(wù)稽核科日常定期負(fù)責(zé),統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)服務(wù)器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點的備份工作。二是建立數(shù)據(jù)責(zé)任追究制度。數(shù)據(jù)維護流程嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,并落實簽字登記環(huán)節(jié),逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析,財務(wù)稽核科負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務(wù)稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《社會保險局信息安全管理制度》,由統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)機房運行管理。每天負(fù)責(zé)對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器運行進(jìn)行日常檢查,對于其他科室使用機房設(shè)施進(jìn)行登記。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復(fù)措施。采購了upm時時備份軟件,保證數(shù)據(jù)的時時備份,針對每次辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行毫秒級備份;采購綠盟防火墻一套,保證數(shù)據(jù)的安全。

  (五)內(nèi)控制度完善,內(nèi)部監(jiān)管得力

  根據(jù)《社會保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》(渝社險發(fā)20xx83號)文件相關(guān)要求,制定出臺了《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施細(xì)則》,其中包括:《社會保險局審計稽核制度》、《社會保險局風(fēng)險評估制度》、《社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度,我局各科室嚴(yán)格按照內(nèi)部制度相關(guān)制度的規(guī)定,切實履行各自職責(zé)。通過定期與不定期檢查的方式,對在機構(gòu)運行情況進(jìn)行檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關(guān)政策和法規(guī),加大宣傳,以便參保人員及時了解。

  四、強化監(jiān)管、積極整改存在問題

  總體來說,我局通過制定完善相關(guān)的內(nèi)控細(xì)則,明確每個崗位的職能職責(zé),采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施,內(nèi)控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如:政策、法規(guī)公布更新不及時,檔案資料歸檔不及時等情況進(jìn)行了積極的整改落實,使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果。

  社會保險局

  二0xx年四月二十九日

制度自查報告 篇28

  根據(jù)省聯(lián)社x信聯(lián)發(fā)〔20xx〕91號文件的要求,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《x信聯(lián)發(fā)20xx年91號文件》、附件以及相關(guān)規(guī)章制度的內(nèi)網(wǎng)文件和書刊資料,現(xiàn)結(jié)合自身實際,將自查情況報告如下:

  一、自身行為

  本人愛崗敬業(yè),未曾參與民間借貸,未充當(dāng)資金掮客,不存在消費異常、交友謹(jǐn)慎,無不良嗜好,未參與經(jīng)商辦企業(yè),不存在工商企業(yè)兼職。

  二、內(nèi)控操作

  針對內(nèi)控和案防,每月的例會分理處主任傳達(dá)精神,我們認(rèn)真學(xué)習(xí),把各項規(guī)章制度都貫徹落實,我們時常學(xué)習(xí)《50個嚴(yán)禁》等文件資料,分理處無費用賬務(wù),不存在財務(wù)管理風(fēng)險。無未經(jīng)批準(zhǔn),擅自違規(guī)開辦中間業(yè)務(wù),不存在中間業(yè)務(wù)收入不入賬,挪作他用問題。不存在占用客戶資金,給客戶造成經(jīng)濟損失等問題。不存在未通過規(guī)定系統(tǒng)辦理中間業(yè)務(wù)等問題。能夠按照規(guī)定對銀行卡業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的管理,對于銀行卡的發(fā)行,我們嚴(yán)把風(fēng)險關(guān),做到開戶申請書要素填寫完整,利用聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對申請人進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實。

  三、安全工作

  我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了各種案防文件及預(yù)案,并進(jìn)行了安全演習(xí)和消防演習(xí),做到一旦情況發(fā)生,能夠臨危不懼,處亂不驚。對進(jìn)出營業(yè)室的人員嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行審查和登記,正確開啟防尾隨門。值班守庫時,值班人員和住社人員各司其職,認(rèn)真檢查周邊環(huán)境后,防暴系統(tǒng)和心理防線雙重設(shè)防,保持極高的警醒度,晚上不允許任何人進(jìn)入金庫,從內(nèi)到外根治各類案件的發(fā)生,絕不弄虛作假。

  通過此次自查,我會不斷提高對合規(guī)工作的認(rèn)識,主動查找工作中的風(fēng)險隱患,學(xué)習(xí)各項內(nèi)控和安防的文件精神,絕不弄虛作假,若發(fā)現(xiàn)同事有不合規(guī)的行為,會及時善意提醒,發(fā)現(xiàn)有重大問題,會及時上報,確保日常工作的安全、有效運行和信用社的穩(wěn)健發(fā)展。

制度自查報告 篇29

  根據(jù)委組織部《〈關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度的通知〉的通知》(華龍組[20__]22號)要求,*局迅速召開班子會議和全體會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神,并進(jìn)行了專題討論,取得了良好成效,現(xiàn)把“四項監(jiān)督制度”專題學(xué)習(xí)討論情況匯報如下。

  一、會議貫徹情況

  5月28日,我局召開了全體干部職工會議,組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了“四項監(jiān)督制度”,重點學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法(試行)》,并對重點條目重點內(nèi)容,逐字逐句進(jìn)行解讀分解。通過學(xué)習(xí),我局干部職工一致認(rèn)為實施四項監(jiān)督制度是深入貫徹落實黨的xx大和xx屆全會精神,加強干部選拔任用工作全過程監(jiān)督,進(jìn)一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實,堅持以更加嚴(yán)格的制度,監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利。

  二、會議貫徹措施

  會上,就如何開展四項監(jiān)督制度學(xué)習(xí)活動提出了三點要求:

  一是加強宣傳,提高認(rèn)識!八捻棻O(jiān)督制度”是黨的組織工作與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的重要成果,是黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章,也是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度,才能認(rèn)真地貫徹落實。因此作為領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí),把握精神實質(zhì),確保融會貫通。同時要注重加強宣傳,將“四項監(jiān)督制度”制作成宣傳版面,提高四項監(jiān)督制度的知曉率,落實廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

  二是認(rèn)真學(xué)習(xí),領(lǐng)會精神。為了準(zhǔn)確把握四項監(jiān)督制度內(nèi)容和要求,在認(rèn)真學(xué)習(xí)文件的基礎(chǔ)上,按區(qū)委組織部要求印發(fā)《干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度測試題》,對機關(guān)全體黨員干部成員進(jìn)行自我測試。通過答卷,在尋找答案、查閱資料的過程中加深對四項監(jiān)督制度的領(lǐng)會。對于四項監(jiān)督制度的重點條目重點內(nèi)容,需要逐字逐句進(jìn)行解讀分解,爭取吃準(zhǔn)、吃透。

  三是學(xué)用結(jié)合,指導(dǎo)工作。學(xué)習(xí)四項監(jiān)督制度必須要與當(dāng)前的工作相結(jié)合,堅持學(xué)以致用,用四項監(jiān)督制度指導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí),提高了對四項監(jiān)督制度重要性的認(rèn)識,在貫徹落實四項監(jiān)督制度上形成了共識。同時要把在學(xué)習(xí)討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進(jìn)當(dāng)前工作的強勁動力。做到學(xué)習(xí)工作兩不誤、雙促進(jìn)。

制度自查報告 篇30

  (一)充分認(rèn)識內(nèi)部控制的重要性

  有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風(fēng)險的必要條件,加強和健全企業(yè)的內(nèi)控機制,已成為壽險行業(yè)的共識。目前,世界上許多發(fā)達(dá)國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控體系,國際保險機構(gòu)的內(nèi)部控制工作已成為加強內(nèi)部管理的一個重要手段得到迅速發(fā)展。在市場經(jīng)濟條件下的今天,商業(yè)壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人,業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營,資金需求過程中的自求平衡,經(jīng)營管理中的自擔(dān)風(fēng)險,經(jīng)營成果上的自負(fù)盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營過程中充分體現(xiàn)。市場經(jīng)濟條件下,客觀經(jīng)濟規(guī)律所引發(fā)的競爭、風(fēng)險、盈利——三大企業(yè)特征將驅(qū)使商業(yè)壽險公司在內(nèi)部管理、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高自我保護、自我約束和競爭能力上下功夫。因此,作為經(jīng)營管理中重要手段的內(nèi)部控制,將顯得越來越重要。

  (二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營管理的關(guān)系

  經(jīng)營管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容,是經(jīng)營活動的全部。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險公司整個業(yè)務(wù)、資金流動的全過程,又與經(jīng)營管理融為一體,是經(jīng)營管理活動的.一種極其重要的手段或方式。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系,主要區(qū)別有兩個方面:一是內(nèi)部控制是組織決策層對管理對象通過各種方法、手段,為達(dá)到其管理目標(biāo),實現(xiàn)其預(yù)期效果的制度或過程,是相對獨立的。二是內(nèi)部控制提供合理的保證,為管理目標(biāo)的實現(xiàn)“保駕護航”,應(yīng)與時俱進(jìn),有前瞻性。目的是防止經(jīng)營活動中“亡羊補牢”,并不存在于管理活動的各個部分,許多管理方面的具體決策和一般性活動都無法取代內(nèi)部控制,為此,應(yīng)加強內(nèi)部控制建設(shè)和管理。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務(wù)行為,更重要的是要充分利用這種科學(xué)機制,發(fā)揮整體功能,在業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣,不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動態(tài)控制,始終強調(diào)“程序至上、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則,并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營管理不可或缺的一部分,常抓不懈,落到實處,防范經(jīng)營風(fēng)險,保障壽險公司業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行,從而為確保業(yè)務(wù)持續(xù)、健康以及實現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證。

  (三)內(nèi)控工作要與時俱進(jìn)

  內(nèi)部控制是實現(xiàn)規(guī)范化管理、防范經(jīng)營風(fēng)險,在競爭中立于不敗之地、在經(jīng)營過程中實現(xiàn)自我約束、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營管理水平的重要手段,是不可或缺的重要內(nèi)容。它既是日常經(jīng)營管理活動的一項不可缺少的內(nèi)容,也是一項長期的系統(tǒng)工程,內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的,各項業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展,因此,內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應(yīng)的過程。隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出,現(xiàn)有的內(nèi)控機制會被突破,過去行之有效的方法,現(xiàn)在不一定適用。所以,內(nèi)控機制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系,又要有微觀上的不斷修正,以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過程。目前更應(yīng)充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時,主動規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風(fēng)險,及其對持續(xù)發(fā)展的負(fù)面影響。堅持業(yè)務(wù)開拓、內(nèi)控先行的原則。凡是各專業(yè)部門新開辦的新興業(yè)務(wù)操作規(guī)程、制度和辦法均要通過內(nèi)部控制部門審查會簽后方可印發(fā)執(zhí)行,以確保新業(yè)務(wù)安全、有序、穩(wěn)步發(fā)展。特別是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與電子化水平的不斷提高,業(yè)務(wù)管理部門要及時加強對內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討,從制度上保證消除隱患死角和風(fēng)險盲區(qū),確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進(jìn)行。

  (四)強化對權(quán)力的約束

  在內(nèi)部控制和風(fēng)險防范重要性日益突出的形勢下,商業(yè)壽險公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的控制建設(shè),不僅要體現(xiàn)精簡高效的要求,關(guān)鍵是要把決策、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則落到實處。在內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上,應(yīng)有效發(fā)揮法人治理結(jié)構(gòu)逐步完善過程中新的組織體制對經(jīng)營管理成效以及對各級管理人員行為進(jìn)行高效監(jiān)督的作用,形成集中管理、各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制衡的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力結(jié)構(gòu),為不斷提高經(jīng)營效益和防范風(fēng)險提供堅強的組織保證。

  (五)以人為本,全面提高全員的綜合素質(zhì)

  商業(yè)壽險公司是對人的能力依賴性極強的行業(yè),它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工。因此,在內(nèi)部控制的諸多因素中,人是最具有決定性的因素。一個公司經(jīng)營管理水平的高低,正是其全員綜合素質(zhì)的反映。因此,全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當(dāng)務(wù)之急。通過科學(xué)縝密的管理,為內(nèi)部控制管理人才的健康成長和忠誠服務(wù)創(chuàng)造良好的條件,是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風(fēng)險的牢固基礎(chǔ)。加強各級班子、職能部門、黨團組織、職代會及群眾性的民主監(jiān)督作用應(yīng)形成制度。建立和完善激勵機制,最大限度地調(diào)動團隊的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功。所以,內(nèi)部控制建設(shè)必須以人為本,把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項長期的任務(wù)來抓。

  (六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系

  1.真正實現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)有效,必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營的運行秩序,建立和強化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式,不斷完善內(nèi)部控制權(quán)威體系,對各級經(jīng)營實行垂直領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一管理,在職權(quán)范圍內(nèi)對其業(yè)務(wù)進(jìn)行連續(xù)的、系統(tǒng)的全面監(jiān)管。

  2.加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督力度,提高防范和抗拒風(fēng)險的能力。商業(yè)壽險公司應(yīng)當(dāng)對各項業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序,并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求,避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性,在接受監(jiān)管部門全方位保險監(jiān)管的同時,內(nèi)部控制制度的制定必須以各項法律法規(guī)為依據(jù),依照有效性、審慎性、全面性、及時性和獨立性等原則,將所借鑒的國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗細(xì)化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險經(jīng)營管理系統(tǒng)化、規(guī)范化和國際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度,形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構(gòu),確保對社會大眾負(fù)責(zé),資產(chǎn)得到充分保護,各項業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展,真正達(dá)到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的。

  3.建立風(fēng)險控制聯(lián)系會議制度。建立由稽核、監(jiān)察及相關(guān)專業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風(fēng)險聯(lián)席會議制度,通過制定和完善本公司內(nèi)控綜合評價實施辦法,健全內(nèi)控評價機制,定期開展內(nèi)控綜合評價,對內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進(jìn)行分析,確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對象和辦法,從而進(jìn)一步完善內(nèi)控機制。

制度自查報告 篇31

  根據(jù)《最嚴(yán)格水資源管理制度考核暫行辦法》和《實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核細(xì)則(試行)》(市水[20xx]123號)的要求,現(xiàn)將我縣20xx年度實行最嚴(yán)格水資源管理制度自查情況匯報如下:

  一、實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作開展情況

  (一)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。

  我縣按照省市實行最嚴(yán)格水資源管理制度部署,成立了XX縣實行最嚴(yán)格水資源管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,確保了工作的高位推動。

 。ǘ┲贫恕叭龡l紅線”指標(biāo)體系。

  由縣水務(wù)局會同相關(guān)部門研究制定了水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區(qū)限制納污紅線指標(biāo)體系,并已報縣人民政府批準(zhǔn)實行。

 。ㄈ⿵娀四繕(biāo)考核。

  我縣將最嚴(yán)格水資源管理制度建設(shè)納入了年度目標(biāo)考核,并將“三條紅線”管理指標(biāo)完成以及工作落實情況,作為領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價的重要依據(jù)。同時,各鎮(zhèn)政府(場)作為實施最嚴(yán)格水資源管理制度的責(zé)任主體,已把水資源管理工作納入重要議事日程,逐級落實了責(zé)任,確保了最嚴(yán)格水資源管理制度建設(shè)目標(biāo)的如期實現(xiàn)。

  二、“三條紅線”達(dá)標(biāo)情況

 。ㄒ唬┧Y源開利用控制紅線達(dá)標(biāo)情況

  1.嚴(yán)格取水總量控制管理。嚴(yán)格取水許可審批,限制審批新增取水,確保了取水總量得到有效控制。

  2.嚴(yán)格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度,同時在水利普查與取水戶普查的基礎(chǔ)上,全面完善了我縣取水許可戶資料。 3.嚴(yán)格地下水保護和開發(fā)利用管理。我縣在城市公共供水管網(wǎng)能夠滿足用水需要時,建設(shè)項目自備取水設(shè)施嚴(yán)禁取用地下水,切實嚴(yán)格控制了地下水的開采,防止了超采的發(fā)生。

  由于加強用水總量控制,20xx年我縣用水總量為2.2億立方米,控制在2.25億立方米目標(biāo)以內(nèi),其中地下水0.17億立方米,控制在0.22億立方米目標(biāo)以內(nèi);工業(yè)和生活用水量為0.521億立方米,控制在0.97億立方米目標(biāo)以內(nèi)。

  (二)用水效率控制紅線達(dá)標(biāo)情況

  1.制定水量分配方案。我縣根據(jù)市下達(dá)的用水總量控制指標(biāo),強化取用水大戶的用水總量控制和定額管理,對超計劃或定額取用水的,實行累進(jìn)加價收費。

  2.加強節(jié)水監(jiān)督管理。我縣堅決推進(jìn)建設(shè)項目節(jié)水設(shè)施“三同時”管理制度,對新建、改建、擴建項目進(jìn)行節(jié)水評估,并要求配套建設(shè)節(jié)水設(shè)施。同時,加快了節(jié)水技術(shù)和節(jié)水器具推廣,并建立了市場準(zhǔn)入制度,推動節(jié)水器具標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理。由于采取強有力的措施,20xx年我縣工業(yè)和生活用水0.521億立方米,控制在0.97億立方米目標(biāo)以內(nèi);全縣萬元工業(yè)增加值用水量200m3/萬元,在308m3/萬元目標(biāo)以內(nèi)。

 。ㄈ┧δ軈^(qū)限制納污紅線達(dá)標(biāo)情況

  我縣加快了推進(jìn)水功能區(qū)和入河排污口監(jiān)測體系建設(shè),加強了水量水質(zhì)監(jiān)測能力建設(shè),落實了水功能區(qū)限制納污指標(biāo),并加強了對重要取用水戶取、退水計量和入河排污口監(jiān)控設(shè)施建設(shè)。20xx年我縣的'跨縣(市、區(qū))河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。

  三、指標(biāo)考核得分情況

  20xx年考核指標(biāo)是地下水開采量、工業(yè)生活用水量、萬元工業(yè)增加值用水量、跨縣(市、區(qū))河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率和水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率五項指標(biāo),我縣最嚴(yán)格水資源管理制度考核評分情況如下:

 。ㄒ唬┑叵滤_采量得分情況:80+100×(0.22-0.17)÷0.22=100分;

 。ǘ┕I(yè)生活用水量得分情況:80+100×(0.97-0.521)÷0.97=100分;

  (三)萬元工業(yè)增加值用水量得分情況:80+100×(308-200)÷308=100分;

  4、跨縣(市、區(qū))河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,得分100分;

  5、水水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率得分情況:80+200×(0.50-0.75)=30分;考核指標(biāo)總得分:100×0.08+100×0.22+100×0.3+100×0.2+30×0.2=86分。

  四、工作測評情況

 。ㄒ唬┯盟偭抗芾砜偡25分,得分為22分。1.取水許可監(jiān)管力度、水資源論證、規(guī)劃水資源論證開展情況得滿分7分;2.取用水計量設(shè)備安裝情況中取水計量儀表配備率未達(dá)到100%,扣2分,未建立取水計量管理制度,扣1分,得分3分;3.構(gòu)建完成“三條紅線”指標(biāo)的體系得滿分6分;4.地下水取水管理得滿分6分。

 。ǘ┯盟使芾頋M分25分,得分16分。1.用水定額管理滿分3分,未制定實行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件,得2分;2.節(jié)水“三同時”管理實施力度得滿分4分;3.水價改革滿分2分,未建立階梯水價制度扣1分,得1分;4.節(jié)水型社會建設(shè)滿分5分,未制定節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃和措施扣2分,未開展節(jié)水型企業(yè)、灌區(qū)、社區(qū)、學(xué)校等示范區(qū)建設(shè)扣1分,得分2分;5.節(jié)水監(jiān)督管理滿分6分,未設(shè)立節(jié)水管理機構(gòu)扣2分,得4分;(6)非常規(guī)水資源開發(fā)利用得滿分5分,得3分。

 。ㄈ┧Y源保護管理滿分25分,得分23分。1.水功能區(qū)管理得滿分3分;2.水源地管理滿分4分,未制定飲用水源地安全保障規(guī)劃和未制定飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案扣2分,得分2分;3.入河排污口監(jiān)督管理得滿分3分;4.入河排污口整治得滿分2分;5.河涌整治與生態(tài)修復(fù)得滿分5分;6.河湖健康維護得滿分3分;7.入河排污總量控制得滿分5分。

 。ㄋ模┱叻ㄒ(guī)及體制建設(shè)滿分15分,得分11分。1.水務(wù)一體化管理滿分3分,供用排水不是統(tǒng)一管理,扣2分,得分1分;2.水資源管理建章立制滿分2分,未制定水資源節(jié)約、保護和管理的地方性文件扣2分,得0分;(3)水資源管理投入得滿分4分;(4)水資源費征收使用管理得滿分4分。

 。ㄎ澹┬畔⒒叭瞬抨犖榻ㄔO(shè)滿分10分,得分10分。1.水資源在線、實時監(jiān)測得滿分3分;2.水資源信息編發(fā)得滿分3分;3.人才隊伍培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率得滿分4分。

  工作測評總得分22+16+23+11+10=82分。

  五、考核總得分

  考核總得分85分(不含公眾評價):指標(biāo)考核分86×60%+工作測評分82×30%=76.2分

  六、存在問題及下一步工作計劃

  (一)存在問題

  1.河道外取水多數(shù)沒有按規(guī)定安裝計量設(shè)備,裝有計量設(shè)備的也沒有明確的取水計量管理制度;

  2.未制定實行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件、飲用水源地安全保障規(guī)劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案及水資源的節(jié)約、保護和管理的地方規(guī)范性文件;

  3.水價改革中未施行階梯水價制度,沒有制定節(jié)水型會建設(shè)規(guī)劃和措施,雖有明確節(jié)水管理人員,但沒有設(shè)立相應(yīng)的節(jié)水管理機構(gòu);

  4.水務(wù)一體化管理中供用排水沒有實行統(tǒng)一管理體制。 5.群眾對水資源管理制度意識不強。

  (二)下一步工作計劃針對在實行最嚴(yán)格水資源管理制度方面存在的問題,我縣下一步將從以下幾個方面加大工作力度:

  1.加大財政投入督促用水戶安裝取水計量;

  2.制定節(jié)水型建設(shè)規(guī)劃和措施、實行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件、飲用水源地安全保障規(guī)劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案及水資源的節(jié)約、保護和管理的地方規(guī)范性文件等相關(guān)的規(guī)定和文件;

  3.設(shè)立節(jié)水管理機構(gòu);

  4.充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等各種宣傳方式開展全方位、多層次的宣傳,加大水資源政策法規(guī)宣傳力度,提高全民節(jié)水意識和水資源保護意識。

  我縣在實行最嚴(yán)格水資源管理制度方面做了大量工作,取得了一定成績,但與上級的要求和群眾的期盼還有一定的差距。今后,我縣將繼續(xù)認(rèn)真落實實行最嚴(yán)格水資源管理制度,切實做到合理開發(fā),科學(xué)管理,全面節(jié)約和有效管理水資源,以水資源的可持續(xù)利用促進(jìn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

制度自查報告 篇32

  一、自查基本情況

  我公司高度重視內(nèi)控工作,結(jié)合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作,下發(fā)內(nèi)控自查通知,通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點自查。

  上半年共修改流程5個,包括:工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程、車輛修理管理流程;增加流程2個,包括:內(nèi)部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。

  二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析

 。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面

  通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認(rèn)知度不夠;目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。

  (二)財務(wù)管理方面

  1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時的問題。

  2、項目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。

  3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管

  4、經(jīng)核查,我公司發(fā)現(xiàn)工資表中,由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼(按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇)沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財務(wù)處溝通,此項補貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審批的免稅文件,應(yīng)列入個人所得稅計稅范疇。

 。ㄈ┪镔Y采購及庫存管理方面

  通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題,如:只對招標(biāo)采購的設(shè)備材料驗收,而零采的.沒有驗收過程,導(dǎo)致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠,認(rèn)為數(shù)量少,材料比較雜,驗收比較困難。

  (四)人力資源管理方面

  1、權(quán)利和責(zé)任分配上,有些部門存在職責(zé)不清,職責(zé)交叉的情況。由于人員變動,分工等原因,造成了這種情況。

  2、培訓(xùn)方面,有些部門存在流程不清晰,不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時性的培訓(xùn),時間緊,來不及審批等原因。

  3、業(yè)績考核方面,有的部門走過場,考核就是一個形式,沒有深入到實際工作中,沒有起到考核的激勵作用。

  三、整改措施

 。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面

  1.加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn),利用專題會、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳,使員工了解什么是舞弊,發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報以及舉報方式。

  2.設(shè)置專號可錄音舉報電話,在工作時間之外采用自動錄音接聽,以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報信息,保證每一件信訪舉報都得到有效處置。

  3.新建信訪專用電子舉報郵箱,對電子舉報郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整,加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督。

 。ǘ 財務(wù)管理方面

  要求公司工程管理部按及時與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度,及時入賬活化企業(yè)資金。 2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜。

 。ㄈ┤肆Y源管理方面

  1、對職責(zé)不清的部門,修改崗位說明書,做到職責(zé)清晰。

  2、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程,對時候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分,同時加強培訓(xùn)審批流程的宣傳。

  3、業(yè)績考核方面,讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到績效考核的作用和意義,讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具,從而更好的管理日常的工作。 xx有限公司

制度自查報告 篇33

  20xx年12月31日全市干部人事檔案工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議后,根據(jù)慶組字[20xx]139號文件,對照“干部人事檔案審核標(biāo)準(zhǔn)”認(rèn)真進(jìn)行了審核,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  我縣干部人事檔案由縣委組織部、縣教育局、縣人社局相對集中管理。截止目前,我部管理干部檔案6093卷,其中,在職干部檔案2512卷,離、退干部檔案檔案3512卷,死亡干部檔案69卷,干部庫房面積128平方米,檔案庫房設(shè)在二樓,庫房“六防”措施到位,做到了辦公室、閱檔室“三室”分開,干部人事檔案設(shè)備均按一級標(biāo)準(zhǔn)配置,20xx年10月安裝使用了干部檔案密集架,共16列,計106立方米,干部檔案日常工作各種資料登記帳本齊全。20xx年4月,我部干部人事檔案通過省委組織部一級達(dá)標(biāo)驗收。

  二、干部人事檔案管理主要做法

 。ㄒ唬┟鞔_責(zé)任,高度重視

  縣委組織部把干部人事檔案審核工作擺上重要位置,實行部長、干部科長、檔案管理人員三級負(fù)責(zé)制,制定干部人事檔案審核工作;組織部長十分重視檔案審核工作,經(jīng)常聽取工作匯報,關(guān)心檔案審核工作;分管部長審核意識強,與干部科長、管檔人員一道研究、部署干部人事檔案審核工作,指導(dǎo)督查檔案審核,做到有計劃、有布置、有檢查、有落實、發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保干部人事檔案審核工作扎實有效開展。

  (二)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展審核工作

  審核工作做到,對每一卷檔案都要對照省委組織部組通字[20xx]50號審核標(biāo)準(zhǔn)逐項審查,審核時特別注重突出重點內(nèi)容。

  一是審查“三齡一歷”等檔案信息真實準(zhǔn)確性。對個別干部的出生日期前后填寫不一致的,嚴(yán)格執(zhí)行中組部《關(guān)于認(rèn)真做好干部出生管理工作的通知》(組通字[20xx]41號)規(guī)定,以干部檔案和戶籍檔案中最先記載的出生日期為依據(jù)認(rèn)定;干部參加工作時間、入時間、學(xué)歷根據(jù)檔案客觀記載,依據(jù)有關(guān)政策規(guī)定予以認(rèn)定。干部檔案審核期間,“三齡一歷”重新認(rèn)定人數(shù)達(dá)45人。

  二是審查檔案材料齊全性。對個別干部缺少《公務(wù)員登記表》、《20xx年工資套改表》及工資級別待遇審批材料的進(jìn)行登記,分別與公務(wù)員管理部門、工資管理部門聯(lián)系收集并予以歸檔;對個別缺少以來《干部任免表》的,通過查找原始文書檔案方法予以補填;對個別干部缺少年度考核表的,依據(jù)原始考核結(jié)果記載,做了年度考核說明。

  三是審查檔案材料歸檔及時性。干部檔案審核期間,共歸入檔案材料1000份,收集補充材料2500份。20xx年是鄉(xiāng)鎮(zhèn)委、政府集中換屆年,我們?nèi)媸占藫Q屆期間形成的《干部任免表》,并且全部歸入個人檔案。

  四是審查檔案規(guī)范性。在檔案過程中,嚴(yán)格按照《干部檔案工作細(xì)則》規(guī)定,進(jìn)行鑒別分類,加工。20xx年9月省干部人事檔案培訓(xùn)班會議之后,我部新增干部檔案編目工作,按新編目錄樣式進(jìn)行。

 。ㄈ┘訌妼ο聦俟軝n單位審核工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)

  對縣教育局管理的中小學(xué)教師檔案、縣人才中心管理的人事檔案,我們上門進(jìn)行審核工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題,及時指出,針對材料歸檔不及時等問題,專門召集有關(guān)會議,研究解決辦法,力爭盡快達(dá)到干部人事檔案審核目標(biāo)要求。

  這次干部檔案審核工作時間緊、任務(wù)重、要求高,嚴(yán)格對照標(biāo)準(zhǔn),自查中發(fā)現(xiàn)仍然存在一些問題,將在今后工作中努力加以改進(jìn),不斷提高我縣干部人事檔案管理水平。

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    根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于開展三重一大保廉工作專項檢查的通知》(寧紀(jì)發(fā)[XX]30號)的要求,我單位對貫徹執(zhí)行三重一大決策制度的情況進(jìn)行了檢查。...

  • 自查報告
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