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幼兒園財務自查報告

發布時間:2024-10-18

幼兒園財務自查報告(精選8篇)

幼兒園財務自查報告 篇1

  為貫徹東莞市教育局《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務治理狀況專項檢查的通知》精神,我園馬上對上財務治理狀況進展了仔細的專項檢查,現將檢查狀況報告如下:

    一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有財務辦公處,配有財務人員1人。

  2、園長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報,準時調整財務支出。

  3、財務人員具會計證并有肯定的專業理論素養和較強業務力量,有二十年會計工作閱歷,積極參與上級財政部門組織的財務治理及相關法律學問的培訓,能根據財務制度的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平常報表精確、準時,數據真實。

  4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并依據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。

    二、強化幼兒園收入收費行為的治理

  嚴格執行收費治理制度。公開收費工程,公開收費標準,承受教師及家長的`監視,統一收費工程,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查,未發覺獨立收費工程、自行提高收費標準現象,幼兒園有完善的經費治理制度,真正做到了專款專用。

    三、加強財務支出治理

  幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務治理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分別、相互制約、相互監視。

    四、加強有限資產的治理,保證幼兒園正常運行

  依據幼兒園工作規劃,通盤考慮,全面治理,合理使用有限資金,集中力氣,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余。”

  全部資產全部按要求建檔建冊,用卡片進展登記,款物相符,登記精確無誤,沒有造成資產流失。

  此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視,以《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務治理狀況專項檢查的通知》為依據進展全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分熟悉到財務治理工作的重要性,今后我們要更細致的標準財務根底治理,扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

幼兒園財務自查報告 篇2

  依據教育局《做好教育系統經濟責任審計工作的通知》的要求,我園馬上對財務治理狀況進展了仔細的專項檢查,現將檢查狀況報告如下:

    一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有特地的財務辦公室,配有專職財務人員。

  2、園長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報,準時調整財務支出。

  3、財務人員積極參與上級財政部門組織的財務治理及相關法律學問的培訓,能根據財務制度的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平常報表精確、準時,數據真實。

  4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并依據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。

  5、我園仔細執行和遵守國家財經紀律狀況,無違反財經法律法規。

    二、強化幼兒園收入收費行為的治理

  嚴格執行收費治理制度。公開收費工程,公開收費標準,承受教師及家長的監視,統一收費工程,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查,未發覺獨立收費工程、提高收費標準現象,幼兒園的經費治理制度,真正做到了專款專用。幼兒園嚴格加強預算內、外資金治理,全部預算外收入全額上繳國庫,嚴格“執行兩條線的治理,經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

  三、加強有限資產的治理,保證幼兒園正常運行

  依據幼兒園工作規劃,通盤考慮,全面治理,合理使用有限資金,集中力氣,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余。”

  制定了相應的資產治理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。

  全部資產全部按要求建檔建冊,用卡片進展登記,款物相符,登記精確無誤,沒有造成資產流失。

  此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的'高度重視,以《教育部關于做好教育系統經濟責任審計工作的通知》為依據進展全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分熟悉到財務治理工作的重要性,今后我們要更細致的標準財務根底治理,扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

幼兒園財務自查報告 篇3

  本年度,我園嚴格遵守縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準,各項收費工程符合規定,經縣物價局、縣教育局審核通過。現將新星幼兒園20xx年財務治理自查狀況報告如下:

    一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員2人。

  2、園長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報,準時調整財務支出。

  3、財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

    二、強化幼兒園收入收費行為的治理

  1、嚴格執行收費治理制度。公開收費工程,公開收費標準,承受教師及家長的監視,統一收費工程,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發覺獨立收費工程、提高收費標準現象,我園有完善的經費治理制度,真正做到了專款專用。

    三、加強財務支出治理

  1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務治理的'記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分別、相互制約、相互監視。

    四、加強有限資產的治理,保證幼兒園正常運行

  1、依據幼兒園工作規劃,通盤考慮,全面治理,合理使用有限資金,集中力氣,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產治理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產全部按要求建檔建冊,用卡片進展登記,款物相符,登記精確無誤,沒有造成資產流失。

  五、本年度收支狀況:

  1、春季學期:幼兒入園數共335人,學雜費總收:159125元。總支:143661.40元。結余:15463.60元。

  2、秋季學期:幼兒入園數共338人,學雜費總收:189280元。總支:181552.70元。結余:7727.30元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園連續遵照縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準進展收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。

幼兒園財務自查報告 篇4

  為了進一步加強幼兒園食堂財務治理,仔細貫徹落實區教育局關于食堂財務治理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建立和治理工作。為了協作區教育局開展食堂財務治理專項檢查活動,我園馬上對食堂財務治理狀況進展了仔細的自檢、自查,現將自查狀況報告如下:

  一、根本狀況

  1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組,制定各項財務治理制度,明確職責和詳細分工操作。

  2、食堂財務建立了總賬、明細賬,現金日記賬、銀行存款日記賬等,做到了日清月結。會計科目報表做的標準準時,同時開設了存折賬戶。

  3、食堂治理標準,食堂為自主經營,做到菜譜價公示,每月收支公示。

  二、收入治理

  1、伙食收費按月按標準,包餐xx元/生·天,伙食收據登記到人,數據清楚。

  2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費,xx元/人月,按月入賬。

    三、標準食堂日常支出。

  從不克扣學生伙食,也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。全部支出有經手人、驗收人、審批人,支動身票審核把關。

    四、加強食堂資金治理。

  幼兒園食堂財務制度健全,做到專款專用,沒有發生違規使用經費的狀況,伙食費確實定是依據本地的物價水平、幼兒養分攝取量(養分分析需求)、燃油、水電、工作人員本錢核算等確定,幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進展結算的'(按月一次性退還),無擠占克扣幼兒伙食費狀況,食堂虧盈根本平衡。

    五、完善崗位內掌握度。

  明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限,做到不相容崗位實行分別治理。嚴格食品出入庫制度,進出庫物資開三聯出入庫單,帳物相符。嚴格執行選購、驗收、保管、領用等環節的相關手續并做好具體的驗收記錄、匯總。

幼兒園財務自查報告 篇5

  為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

  加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,幼兒園成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《財務工作制度》,制定了《會計員工作職責》,《出納員工作職責》,《保管員工作職責》,《采購員工作職責》等系列規章制度

  加強了財務管理的'透明度。幼兒園的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的專項資金,總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程序,園長長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經會計審核,園長及領導簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

幼兒園財務自查報告 篇6

  為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

  加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,幼兒園成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《財務工作制度》,制定了《會計員工作職責》,《出納員工作職責》,《保管員工作職責》,《采購員工作職責》等系列規章制度。

  加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的專項資金,總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的.收集要求做到及時,嚴格審批程序,園長長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經會計審核,園長及領導簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

  特此報告!

  

  日期:

幼兒園財務自查報告 篇7

  根據教育局《做好教育系統經濟責任審計工作的通知》的要求,我園立即對財務管理情況進行了認真的專項檢查,現將檢查情況報告如下:

  一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員。

  2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  3、財務人員積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓,能按照財務制度的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

  4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。

  5、我園認真執行和遵守國家財經紀律情況,無違反財經法律法規。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,幼兒園的經費管理制度,真正做到了專款專用。幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理,所有預算外收入全額上繳國庫,嚴格“執行兩條線的管理,經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

  三、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

  根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余。”

  制定了相應的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。

  所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

  此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視,以《教育部關于做好教育系統經濟責任審計工作的通知》為依據進行全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要更細致的規范財務基礎管理,扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

  

  日期:

幼兒園財務自查報告 篇8

  為了進一步加強幼兒園食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動,我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查,現將自查情況報告如下:

  一、基本情況1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組,制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。

  2、食堂財務建立了總賬、明細賬,現金日記賬、銀行存款日記賬等,做到了日清月結。會計科目報表做的規范及時,同時開設了存折賬戶。

  3、食堂管理規范,食堂為自主經營,做到菜譜價公示,每月收支公示。

  二、收入管理1、伙食收費按月按標準,包餐……..元/生·天,伙食收據登記到人,數據清晰。

  2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費,……..元/人·月,按月入賬。

  三、規范食堂日常支出。

  從不克扣學生伙食,也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人,支出發票審核把關。

  四、加強食堂資金管理。

  幼兒園食堂財務制度健全,做到專款專用,沒有發生違規使用經費的情況,伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量(營養分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定,幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的(按月一次性退還),無擠占克扣幼兒伙食費情況,食堂虧盈基本平衡。

  五、完善崗位內控制度。

  明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限,做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度,進出庫物資開三聯出入庫單,帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領用等環節的相關手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。

  六、結余管理

  1、每月都要對食堂的結余進行核算,平衡食堂財務收支管理。

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