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有關醫療自檢自查報告

發布時間:2024-07-01

有關醫療自檢自查報告(精選3篇)

有關醫療自檢自查報告 篇1

  我院于xx年3月8日接到昌州勞社發【】42號關于對我州定點醫院進行年度考核的通知后,我院進行了自查工作,醫院醫保領導小組召開了會議,結合一年來我院基本醫療保險工作情況,認真進行了工作自查,對存在的不足和薄弱地方,逐一進行了自查,進一步完善和做好醫保工作,現將我院自查情況匯報如下:

  一、醫保組織管理工作:

  我院被指定為城鎮職工定點醫療保險單位后,醫院即成立了醫療保險管理領導小組,由院長具體負責基本醫療保險管理工作。下設有醫保辦公室,成員有醫教科主任、醫療服務部主任、總護士長、財務科長、各科主任及護士長等組成。專門負責對醫保患者診斷、治療、宣教、結算等各方面情況進行監督審查,及時向各科室反饋結果,與獎懲掛鉤。對社保局、醫改辦下發的文件能及時傳達執行,有健全的醫療質量管理制度和崗位職責,有健全的醫保財務管理制度,有明確的醫保往來賬目。

  二、醫療保險政策宣傳教育工作

  醫院采取了各種形式的宣傳:如義診咨詢、出醫保宣傳版面、各種黑板報、門診大廳設有醫保患者診治流程圖、發放宣傳單、健康知識講座、召開病員工休會、醫保病人床頭宣教等。組織全院職工學習醫保政策,熟知醫保知識。只有員工熟知醫保政策法規,才能為參保病員講解清楚、提供方便,使參保人員明白消費。在門診門口設有醫保意見投訴箱、投訴電話,同時在每層住院病房設有醫保咨詢與投訴電話。

  三、醫療質量管理

  我院按照《新疆維吾爾自治區醫院管理評價指標體系》的要求逐步落實和完善醫院醫療質量及安全管理工作。首先成立了醫療質量管理機構,其次成立了醫療質量管理委員會、病案管理委員會、藥事管理委員會、專家委員會等各大委員會,嚴把醫院醫療質量及醫療安全。

  1、對醫院所有藥品的進購有臨床科室根據病情需要提出,通過藥事委員會討論后,按需購進。嚴格按醫院藥品管理制度執行。

  2、病案的審核有科室、病案室把關,醫教科抽查等相結合監督。

  3、嚴格按首診負責制,對門診首診病人的接診,處方的開具均按照醫療規范化要求執行。

  4、嚴格掌握住院指針,對住院患者核對醫保卡和本人身份證,嚴禁冒名就診及住院和嚴禁掛名住院,同時在院患者也不得以人為因素延長住院日及搭車開藥。

  5、醫院認真落實了各項關于醫保規章制度,無無故拒收和推諉病人,嚴格要求合理檢查、合理用藥、合理治療,診斷與治療相符,治療與住院天數相對應,能用甲類藥的不用乙類藥,能用乙類藥的不用自費藥,出院帶藥嚴格按醫保協議的規定執行,做到層層把關,落實三級醫師查房制度。

  6、醫教科與醫保督察專職人員定期或不定期到科室督察,醫教科對處方及病歷中存在的問題與獎懲制度掛鉤。出現診斷與治療用藥有出入的.、輔助檢查超出范圍的,金額扣除由主管醫師負責,實行責任到人。

  7、經層層把關無醫療事故差錯發生,因嚴格管理,無滯留醫保手冊現象。

  四、醫療服務質量

  為了提高醫療服務質量,醫院優化了就醫流程,簡化了就醫環節,在門診、西藥房均設醫保專人結算,醫保患者報出院后,該窗口將醫保患者的費用總清單、出院證,出院發票,等資料一并與當日下午下班前交財務科。

  醫院大廳設有導醫進行導診服務,墻上掛有醫保患者就醫流程、醫保藥品目錄及收費標準。

  病房自醫保開通至今,每日發放一日清單,進行床頭知情談話,如“病人或家屬知情談話記錄單”、“病人入院及術前檢查項目知情同意書”、“診療項目意向書”等,讓病人明白自己的疾病、診斷、檢查、用藥及收費等。

  另因我院有社區衛生服務工作,為了減輕居民經濟負擔,專家掛號費用均按普通號收取,同時為居民減免檢查、住院、手術費用,為社區居民免費體檢,查b超、化驗共支出近5萬元(包括城鎮居民基本醫療保險人員及職工醫療保險人員)。上門免費查心電圖、b超及發放免費藥品xx余元,發放優惠卡1500張。

  五、醫保管理情況

  我院自成立以來,就使用州社保局安裝的軟件系統,實現醫保醫療、財務記賬、結算等微機網絡化管理,嚴格按照《新疆維吾爾自治區醫療單位服務收費項目及標準》收費,無擅自立項收費、無擅自提高收費標準現象,門診使用微機明細發票,參保職工門診一次處方量控制在3-7日,慢性病控制在15日之內。住院實行一日清單制,由護士每天送到病人床頭,予以耐心解釋工作。出院帶藥嚴格按照急性病3日量,慢性病7日量,最長不超過2周的帶藥原則,超過標準予以處罰,此項工作由藥房、科室把關。

  xx年,全院醫保門診就診人次34809人次,收住院醫保患者1577人次,人均住院天數7天,人均住院費用2204元,人均住院檢查費用中檢查費占46%,住院費用中藥品費用占51%,百門診人次住院率占5%,大型設備陽性檢查率占75%。

  對于門診慢性病的診冶項目做到與疾病治療相對應,收費不弄虛作假,使用由財政監制的發票。

  六、信息管理

  我院重視信息管理,投入大量資金,建立計算機網絡化管理,覆蓋門診、病房、藥房、等各個環節,設有信息科,歸財務科管理,有嚴格的管理工作規程及措施,能及時排除醫療信息管理系統出現的故障,保證系統正常運行。

  存在的問題:

  1、個別醫生病歷書粘貼出現錯字現象,檢查單粘貼不及時。

  2、個別病人做完治療后,未經醫生同意,私自離院的現象,還有部分病人請假未按時返院,對這樣的病人管理力度不夠。

  七、整改措施

  針對存在的問題我院已加大監管力度,相關部門反復督察,同時加強疾病健康知識宣傳,讓患者知道住院期間離開醫院,如疾病發作不能及時救治怎么辦?如病人在院外出現意外科室應負的責任等,通過學習強化雙方的自我保護意識。

  以上是我們自查的結果,還存在有許多不足,希望各位領導提出意見和建議,我們將虛心接受檢查和監督,虛心學習,不斷改進,把醫保工作做好。

有關醫療自檢自查報告 篇2

  為了認真貫徹落實商政公消(20xx)28號文件精神,進一步落實消防安全管理責任,嚴防各類安全事故尤其是火災的發生,公司堅持“預防為主,防消結合,綜合整治”的工作方針,嚴格按照《陜西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》,從4月19日開始,積極開展消防安全專項整治自查自糾活動,現匯報如下:

  一、加強組織領導,明確工作責任

  根據全市《“20xx。平安三秦”消防專項行動方案》的總體要求,公司領導高度重視,及時召開班組長以上管理人員專題會議,研究制定專項活動方案,成立了由公司經理任組長、副經理任副組長,各部門負責人任成員的消防安全自查自糾工作領導小組,認真開展自查自糾活動,堅決杜絕和遏制火災事故的發生。領導小組按照活動總體安排,嚴格落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,明確消防安全職責,確定各級、各崗位消防安全責任人,本著“誰主管、誰負責”的原則,扎實開展自查工作,及時整改存在的問題,確保消防安全生產形勢穩定。

  二、加強宣傳教育,增強消防意識

  本次專項整治活動公司高度重視,認真組織職工學習貫徹執行消防法規,保障本單位的消防安全管理符合規定。在職工中廣泛宣傳普及以《消防安全常識二十條》為主要內容的消防安全常識、逃生自救知識和《陜西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》;按照公司年度職工培訓計劃,6月20日公司安全保衛部就如何加強單位消防安全管理,范文寫作分別從消防設施的維護保養、消防演練、制度完善、消防值班室的建立、消防雙人值班交接制度等方面進行了強調和學習。通過學習和宣傳,職工認識了消安全工作的重要性,樹立了“消防工作人人有責”的觀念,增強了全員消防安全意識,切實提高了職工消防能力。

  三、認真開展自查,徹底消除隱患

  活動開展過程中,我們堅持“不放過一臺設備,不放過一個環節,不漏掉一處隱患”的'原則,對照《陜西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》嚴格排查,對排查出的消防安全隱患嚴格落實“零容忍,嚴整改”的管理制度,責令相關責任人,積極采取有效措施進行整改,確保消防安全。

  一查各崗位的消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作規程的執行和落實情況。二查壓力容器、管道、工藝裝置、緊急事故處理設施的完好有效程度和工藝裝置、管道的色標、安全警示標志完好、醒目程度以及防火、防爆、防雷、防靜電措施的落實情況。三查各種設備、管道、閥門及連接處有無跑、冒、滴、漏現象,溫度、壓力、流量、液位等各種工藝指標是否正常。四查消防值班室、消防安全重點部位人員的在崗在位情況、持證上崗情況和個人防護裝備的配備、消防應急燈的使用、完好有效情況及滅火設施、器材配置的滅火用藥劑、材料、油料等的齊備充足情況。五查電氣線路、設備是否符合防火防爆要求,有無違章使用的情況,有無違章動火情況。六查施工現場從業人員是否履行本崗位消防安全職責,遵守消防安全制度和消防安全操作規程;是否熟悉本崗位火災危險性,掌握火災防范措施;是否辦理動火許可證,動火操作人員是否具備動火資格,動火監護人是否在位;動火地點與周圍建筑、設施等防火間距是否符合要求,動火地點附近四周是否有影響消防安全的物品等。七查安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明、安全出口、消防車通道是否符合規定要求,消防水源是否充足。

  四、存在的問題

  通過認真細致的排查,我們發現單位消防安全管理主要存在以下問題:

  1、消防泵房每天24小時雙人值班檢查沒有按時進行。

  2、消防泵房操作人員無專業操作證。

  3、消防泵房無應急照明裝置。

  4、消防系統未配備應急備用電源。

  5、消防泵房門前堆放其它工程材料,出入不暢。

  6、廠區距離圍墻以外西南邊的民房、建筑物、構筑物的安全間距過近。

  五、整改措施

  針對檢查存在的問題,公司高度重視隱患整改落實工作,現提出以下措施,做到按期整改,確保消防安全不留隱患。

  1、消防泵房雙人值班的問題,安排維修人員和門衛人員在7月5日前到崗,并制定操作規程和日常值班記錄,班班嚴格按照“三交,三不交”制度進行面對面交接,發現問題及時處理,保證消防系統正常運行。

  2、消防泵房操作人員持證上崗的問題,已與市消防支隊取得聯系,計劃培訓。

  3、消防泵房的應急照明在7月10日前安裝到位,確保正常使用。

  4、消防系統應急備用電源準備購買75KW的玉柴發電機,合同已簽訂,等待廠家安裝。

  5、消防泵房門前堆放的其它工程材料落實專人及時搬離。

  6、廠區圍墻以外西南邊存在民房、建筑物、構筑物的問題,在城建、城 管、公安等部門的支持下進行解決。

  今后的工作中,我們一定要強化管理,創新機制,完善制度,及時解決發展所帶來的新問題,新情況,不斷提高應對燃氣消防安全突發事故的處置能力,有效遏制消防安全事故的發生,全面推進公司的各項消防安全管理工作走向一個新的臺階。

有關醫療自檢自查報告 篇3

  學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。為加強我校公用經費管理,規范公用經費支出行為,提高資金使用效益,為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用學校的生均公用經費,認真做到勤儉辦學的方針。根據上級有關要求,我校從大局出發,從小處著手,現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。

  一、加強領導,提高認識,落實責任

  學校認真學習了教育局有關通知要求和中心校的工作安排,充分認識到生均公用經費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經費自糾自查領導小組,成員名單如下:

  組長:李君(第一負責人,負責學校生均公用經費的自糾自查工作的安排部署及督查。)

  副組長:陳宇齊(直接負責人,負責本次自糾自查工作的日常事務。)

  成員:王勝文、楊學先、羅大松、高福華、楊斌

  二、公用經費管理使用情況

  1、我校加強財務管理,嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規定統領統支,不存在以各種名義向學生收取班費、資料費、補課的費用等亂收費行為。

  2、認真履行報賬制度,力求資金的規范使用,無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票,做到手續完備,每張發票注明用途,有經手人簽字,都經過校長簽字。

  3、無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。

  4、票據的填寫逐步規范化,使用項目逐步科學化,無虛列虛支、白條、假的發票列支等違規現象,對經費的使用做到不合理的開支堅決不開支。

  5、學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長,公會主席為副組長,出納、教師代表為監督員的會審領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。

  6、學校公用經費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務。

  7、我校在使用公用經費時,嚴格按上級的要求認真對待每一項支出,切實做好年初經費預算,并嚴格按預算進行開支。根據實際需要確需進行調整的,均按相關要求先擬寫經費使用調整報告,經上級批準后才調整使用。

  8、對大宗物資的采購都要通過教代會并由兩人以上進行采購,并建有購物交接登記表。每月對經費支出情況進行公示并在校務公開欄進行張貼,無私設小金庫現象。經費使用堅持陽光作業,杜絕暗箱操作,切實把每一分錢用到刀刃上。

  三、預算編制工作開展及管理情況

  學校的財務人員參加預算編制工作業務培訓,量入為出,認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行進行,專款專用,對口開支,實行收支兩條線。

  四、取得的成績

  1、學校財務管理規范

  學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度,嚴格執行編制預算制度。學校按要求及實際情況編制年度預算,并通過教代會,預算合理后上交主管部門。在資金使用上,做到專款專用,不存在擠占其它費用的現象。在開支中,嚴格按預算執行,按照少花錢多辦事的原則,做到不超支、不欠賬。財政部門下撥的公用經費主要用于學校正常的教育教學,包括辦公費,水電費,培訓費,差旅費,校舍維修費等。為保證我校財務專款專用,不擠占挪用,購買物品的發票必須有經手人簽字,校長簽字方可有效,確保了我校財務的真實、合法、準確、完整,提高財務管理的透明度。

  2、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買,都先召開教代會討論通過,形成決議后才進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作,確保固定資產的使用價值得到充分體現。

  3、學校在每學期將公用經費使用情況作為校務公開、財務公開的重要內容在校內按月公開,接受師生和群眾的監督。

  4、學校收費行為合法合理,有據可查,無違反國家規定擅自設立收費項目,無違法違紀行為。

  五、存在的問題

  通過開展本次公用經費自糾自查,在順利完成工作的同時也存在不少的問題:

  1、我校公用經費能按上級相關規定進行合理使用,但由于財務人員對業務不熟悉以及對公用經費管理制度理解不透徹,在經費使用中仍存在不足之處。另外,學校領導沒有進行業務指導。

  2、我校由于地處邊遠農村,教師工作任務繁重,財務人員不但要做好財務工作還有繁重的教學工作任務。有時一些急用的物品購買時,采購人員不能及時索取發票,導致財務人員不能及時收集整理票據。有時因學校工作的實際需要,不能很好的按經費使用計劃來進行操作。從而經費使用與年初預算有所縮小,但仍存在一定差距。

  3、義教經費有效的促進了學校的發展,解決了一些實際困難,但是由于學校的辦學條件太差,需要投入的地方太多,導致公用經費的使用出現短暫的緊缺。

  4、學校固定資產無專人管理,購買的大宗產品造冊入表不及時。

  5、公用經費支出結構不太合理,雖然無亂發獎金、補貼現象,但公用經費中招待費超標。

  六、今后的打算

  為使經費的使用能更好地服務于教育事業,能按計劃進行使用,我校將不斷完善管理制度,加強經費使用管理,堅持做好以財務公開為主要內容的校務公開,自覺接受全體教師及社會各界的監督,大宗購物必須經校務會討論通過,由二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關票據,經嚴格審查簽字后交付財物保管人員登記,再持票據到財務人員處報賬。經費的使用要合理,堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預算,確保經費能按計劃使用。

  在今后工作中,我們應使預算做到統籌兼顧、保證重點,量入為出,精打細算,將學校的長遠規劃與短期安排相結合,勤儉節約,努力提高日常公用經費的使用效益及生活費的使用效益。

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