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擔保公司自查報告

發布時間:2024-04-19

擔保公司自查報告(通用3篇)

擔保公司自查報告 篇1

  貴公司基本情況、公司資金情況;20xx年全年開展業務情況(包括貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保、其他融資性擔保業務等業務,說明時請注明產生的筆數及金額);是否開展兼營業務情況(包括訴訟保全擔保、投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業務、與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務、以自有資金進行投資情況等業務);是否開展為其他融資性擔保機構的擔保責任提供再擔保業務;公司是否有為投資理財咨詢服務類公司提供擔保;公司是否存在吸收存款、發放貸款、受托發放貸款、受托投資;公司是否存在抽逃注冊資本金(抽逃資金數)、挪用客戶保證金、虛假宣傳及其他違規經營行為;公司是否建立公司的擔保評估制度、公司的決策程序、事后追償和處置制度、風險預警機制、突發事件應急機制、財務會計制度,是否有業務操作規程(如沒有建立的何時建立);公司對單個被擔保人提供的融資性擔保責任余額是否超過凈資產的10%、對單個被擔保人及其關聯方提供的融資性擔保責任余額是否超過凈資產的15%、對單個被擔保人債券發行提供的擔保責任余額是否超過凈資產的30%、公司融資擔保責任余額是否超過凈資產的10倍、公司以自有資金進行的投資是否超過凈資產20%、是否存在為其母公司提供融資性擔保(公司成立至20xx年11月份累計金額)、是否存在為其子公司提供融資性擔保(公司成立至20xx年12月份累計金額)、是否按照當年擔保費收入的50%提取未到期責任準備金(要求是20xx年提取的未到期責任準備金)、是否按照不低于當年年末擔保責任余額1%的比例提取擔保賠償準備金(要求是20xx年提取的擔保賠償準備金);公司20xx年是否加入人行征信系統。

擔保公司自查報告 篇2

  宜賓市金融辦:

  根據宜賓市政府金融辦《關于對小額貸款公司融資性擔保公司開展現場檢查的通知》(宜府金檢通?20xx?1號)和省政府金融辦《關于開展全省融資性擔保公司全面現場檢查的通知》(川府金發?20xx?271號)文件的要求,現將我公司20xx年1月—9月的自查情況報告如下:

  一、內部控制情況

  1、公司治理機制。為響應監管部門及銀行對擔保公司的要求,

  進一步拓寬業務經營范圍,我公司按金融辦、銀監局有關文件要求,健全了公司組織架構及內部治理機制:一是,將原筠連縣聚能擔保有限責任公司更名為宜賓聚能融資擔保有限責任公司并遷址宜賓,該項工作已完成;二是,完善公司組織架構,內設:業務部、風控部、法律顧問部、財務部、綜合部及擔保業務審查委員會;三是,增資擴股,引進2位有實力的新股東,將注冊資本金由1000萬元擴大到3000萬元,目前正在向監管部門申請報批過程中;四是,按融資性擔保公司高管人員的任職資格,引進有3年以上銀行、擔保公司工作經驗的管理人員4名、銀行從業人員3名、中級會計師1名,以提高員工整體素質,目前共有擔保從業人員12名。

  2、內部控制制度。在公司治理機制完善的基礎上,強化內部風險控制,制定了擔保業務議事規則、擔保決策流程、擔保調查評估、擔保風險審查、貸后擔保管理及擔保追償和處臵等管理制度。

  3、財務制度執行。公司嚴格按照金融企業財務規則和企業會計準則等要求,建立健全財務會計制度,每年度會計報告經會計師事務所審計。按照市、區二級金融辦要求,提供真實、準確的月報、季報、年報及年終總結分析報告。

  二、合規經營情況

  3、保證金的收取、托管和運用情況。客戶保證金按12.5%的比例收取,并全額入賬、全額托管,不存在被挪用等情況。

  4、業務經營情況。公司目前只與筠連縣農村信用合作聯社簽訂了合作協議,截至20xx年9月末,公司融資在保客戶10戶,在保余額497萬元,其中今年辦理擔保客戶4戶、擔保金額為200萬元。我公司嚴格按照省金融辦審批的業務范圍從事經營活動;嚴格按照監管要求,按期足額提取未到期責任準備金和擔保賠償準備金;未發生突破擔保放大倍數、單一客戶限制比例辦理業務的情況;未向母公司、子公司提供擔保或互保;不存在從事不正當競爭、發放貸款、對外融資、受托投資、受托發放貸款等違規情況;也不存在除固定收益類金融產品外的對外投資超過凈資產20%的情況。

  三、風險狀況

  1、擔保業務的五級分類情況。公司融資在保客戶10戶,按五級分類均為正常,與筠連縣農村信用合作社五級分類一致。

  2、累計代償、累計損失情況。公司托管資金暫擔保代償一筆:詹兵,擔保代償本金49萬元,我公司已對詹兵提起訴訟,法院裁定公司勝訴,目前正在執行過程中,損失尚不確定,因此暫未列入擔保損失。

  3、重大風險事件報告制度執行情況。我公司暫未出現“現場檢查文件”所例的8種重大風險事件。

  綜上,從20xx年1-9月公司運行情況看,主要是受注冊地變更遷址及增資擴股的影響,業務發展較為緩慢,待公司增資擴股工作完成后,業務發展區域會得到進一步擴展,經營規模將進一步放大,虧損的現狀將得到根本性扭轉。目前公司已與宜賓市商業銀行、宜賓市翠屏區農商行、宜賓興宜村鎮銀行等金融機構達成初步合作意向,我公司將為破解中小企業融資難題和促進地方經濟平穩發展起到積極的作用。

擔保公司自查報告 篇3

  一、印章概況

  目前,僅有印章一枚。根據公司印章管理檢查的要求,對印章使用情況進行了自查。

  二、印章管理情況

  經自查,印章的制作、啟用、保管、使用情況如下:

  1、印章刻制、啟用方面。印章經集團項目管理部審批,進行制作,移交給部門進行管理與使用,不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發文啟用,不存在未經批準而擅自提前使用印章的情況。

  2、印章的保管方面。X部門經理是項目印章管理第一責任人,指定辦公室專人保管印章,存放在具有防盜功能的柜子內進行保管,辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。

  3、印章使用方面。X部門制定了項目印章使用管理制度,規定了印章使用流程。XX部門堅持執行印章使用事前審批原則,由項目執行經理、項目相關部門經理審批同意后,進行印章使用,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的`情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。

  三、印章管理及使用過程中存在的問題

  X部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記,而是將用印審批單作為登記依據,積攢幾日后進行登記,易造成登記簿漏登的情況。

  四、下一步加強管理的措施

  通過這次自查,項目部明確了進一步加強管理的措施:

  1、印章使用后立即進行登記,保證不遺漏、不拖延。

  2、加強印章使用過程中審批單內容與實際需用印文件的復合,保證審批的用印文件與實際用印文件一致。

  X部門負責人簽字:

  20xx年X月X日

  分公司

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