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質(zhì)量反思自查報告

發(fā)布時間:2024-02-05

質(zhì)量反思自查報告(精選3篇)

質(zhì)量反思自查報告 篇1

  根據(jù)《省20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動實施方案》號文件精神,我縣開展了養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動,現(xiàn)將我縣專項行動開展情況匯報如下:

  一、工作開展情況

  按照工作部署和要求,我縣由民政、公安、消防、衛(wèi)計、市場監(jiān)督管理、老齡六部門聯(lián)合,制定并下發(fā)了《縣20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動實施方案》。各部門抽調(diào)人員組成檢查組,出動檢查人員300人次,在6月18日至6月24日,對全縣25家養(yǎng)老機構(gòu)開展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)大檢查工作。按照《全國養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查指南》要求,通過全省養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)手機檢查APP終端,對照養(yǎng)老機構(gòu)進行逐一檢查逐項評分。

  二、養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查情況

  我縣現(xiàn)有養(yǎng)老機構(gòu)25家,其中:公辦農(nóng)村社會福利服務(wù)中心13家,民辦養(yǎng)老院12家,對照《全國養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查指南》,通過聯(lián)合檢查組逐一檢查的結(jié)果,需要整改的養(yǎng)老院4家,鼓勵進一步提升的養(yǎng)老院21家,合格率達到84%。主要存在問題為個別民辦養(yǎng)老院房間使用面積不足;未配備有資質(zhì)的消防管理人員;駝腰嶺鎮(zhèn)東興養(yǎng)老院已完成消防設(shè)施改造,待消防部門進行驗收,暫未辦理《養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可證》。

  三、下一步工作計劃

  按照《省20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動實施方案》的工作部署和要求,繼續(xù)開展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動工作。7月份,根據(jù)養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量大檢查情況,民政、公安、消防、衛(wèi)計、市場監(jiān)督管理、老齡六部門,聯(lián)合制定下發(fā)《縣20xx年養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量整治工作方案》,督促全縣各養(yǎng)老機構(gòu)整改落實情況,組成聯(lián)合檢查組,在10月對全縣所有養(yǎng)老機構(gòu),開展全縣養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量整治核查工作。8月份,委托家樂家政服務(wù)培訓(xùn)學(xué)校,開辦2期養(yǎng)老護理員培訓(xùn)班,培訓(xùn)養(yǎng)老護理員。結(jié)合農(nóng)村社會福利服務(wù)中心整合改造計劃,我縣鎮(zhèn)、孤山子鎮(zhèn)2家農(nóng)村社會福利服務(wù)中心新建項目,在下半年全面開工建設(shè)。

質(zhì)量反思自查報告 篇2

  一、自查工作的安排部署

  一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持,人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計辦公室相關(guān)人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組,全面負責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作,由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計局下發(fā)的文件,并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)xx市昌鑫植物油有限責(zé)任公司,著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。

  二、自查情況

  經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負責(zé)上報的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行全面認真的自查,得出以下結(jié)論:

  1、鄉(xiāng)統(tǒng)計辦在縣統(tǒng)計局的指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調(diào)查任務(wù)。

  2、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報表齊全,工業(yè)數(shù)據(jù)評估機制健全,數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。

  三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計檔案整理基本規(guī)范,統(tǒng)計報表

  臺帳齊全,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。四、對鄉(xiāng)重大企業(yè)xx市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn),20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比,增幅較大,原因是市場價格漲幅太大。

  四、自查中存在的問題

  通過自查,發(fā)現(xiàn)如下問題:一是部分村不夠重視統(tǒng)計工作,統(tǒng)計制度不健全,檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范;二是統(tǒng)計工作服務(wù)水平整體偏低;三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高;四是統(tǒng)計力量薄弱,基層統(tǒng)計手段落后,無法適應(yīng)現(xiàn)實統(tǒng)計工作任務(wù)。

  五、整改措施

  針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,為進一步提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量,推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。二是健全工作制度,確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時,根據(jù)工作實際,適時開展統(tǒng)計專項治理。

質(zhì)量反思自查報告 篇3

  一、基本情況

  這次檢查是根據(jù)省、市統(tǒng)一部署,省、市、縣三級上下聯(lián)動,全省一盤棋。我局對交通、民政、文教衛(wèi)生、涉及民生資金等13個單位進行了檢查,我們嚴格按照《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》和《財政檢查工作規(guī)則》的要求。成立檢查組,一共4人。確實檢查對象,下發(fā)通知書,下發(fā)文至各檢查的單位,履行相關(guān)手續(xù),并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)和法律法規(guī)。做到持證上崗。依法檢查切實維護財經(jīng)紀律,確保檢查工作順利開展。

  (一)會計賬簿按規(guī)定位置;不存在賬外設(shè)賬的行為,不存在偽造,變造會計賬簿的行為;設(shè)置會計賬簿不存在其他違反法律行為。行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的行為。

  (二)依法對單位會計憑證、會計賬簿、財政會計報告和其他會計資料的真實性,完整性實施方面。

  1、辦理會計手續(xù)、進行會計核算的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,能如實在會計憑證,會計賬簿,財政會計報告和其他會計資料上反映;

  2、填制的會計憑證、登記的會計賬簿、編制的財務(wù)會計報告與實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)相符;

  3、財務(wù)會計報告的內(nèi)容符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

  4、會計資料真實、完整。

  (三)依法對單位會計核算的情況

  1、采用會計年度、使用記賬本位幣和會計記錄符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定;

  2、填制或者取得原始憑證、編制記賬憑證、登記會計賬簿符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定;

  3、財務(wù)會計報告的編制程序、報送對象和報送期限符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定;

  4、其他違反財經(jīng)紀律行為。沒有違規(guī)設(shè)立銀行賬戶;不存在私設(shè)“小金庫”問題;沒有公款私存問題,不存在不依法納稅問題;不存在不按規(guī)定繳納防洪保安資金問題;不存在不遵守《政府采購法》行為;不存在不嚴格執(zhí)行國庫集中支付、收支兩天線管理制度問題;不存在挪用專項資金、虛報預(yù)算支出行為;不存在亂發(fā)津貼問題。

  二、存在的問題

  1、在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有幾個單位財務(wù)人員、分管財務(wù)人員沒有會計資格證書;原因是會計人員變更。來不及辦理證件或臨時性的會計人員。

  2.大部分被檢查單位固定資產(chǎn)總賬只有總賬,沒明細賬,建議各單位自己設(shè)立登記固定資產(chǎn)明細賬或固定資產(chǎn)登記卡。這樣有利于各單位固定資產(chǎn)的有效管理。

  3.在檢查中發(fā)現(xiàn)部分單位差旅費附件中存在不屬于差旅費報銷范圍的發(fā)票,如購買紀念品和娛樂發(fā)票等。

  4.部分單位辦公用品數(shù)較大的沒有附件,或沒加蓋銷售單位公章。

  5.部分單位的轉(zhuǎn)帳直接轉(zhuǎn)到報賬員賬戶上,導(dǎo)致報賬員個人賬戶金額過大,造成了公款私存問題。

  按照《中華人民共和國會計法》和《財政違法行為處分處罰條例》的相關(guān)規(guī)定,我們對違紀單位責(zé)令改正,該調(diào)整的調(diào)整完善,調(diào)整相關(guān)金額10.5萬元。

  通過這次檢查,從整體情況看,被檢查單位會計信息質(zhì)量較好,只是個別存在一些問題,我們對這些不夠規(guī)范的違規(guī)單位作了限期整改。從而確保檢查的效果,樹立了財政監(jiān)督的良好形象。

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