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財經秩序專項整治自查報告

發布時間:2023-07-22

財經秩序專項整治自查報告(通用17篇)

財經秩序專項整治自查報告 篇1

  按照財發【20xx】x號文件和20xx年x月x日扶貧資金專項清理工作會議要求,我鎮認真開展了扶貧資金專項清理工作,現將自查情況匯報如下:

  一、加強領導,落實責任

  根據相關要求,我鎮及時召開了扶貧資金專項清理工作會議,研究布置了我鎮專項清理工作,組建了清理工作小組,由鎮長羅健勇同志任組長,副鎮長鄭恩昌同志任副組長,相關科室為成員具體負責涉農資金專項清理工作。

  二、政策執行、項目推進和資金管理情況

  我鎮認真執行扶貧資金政策,強化了公開公示工作,嚴格按照項目和范圍使用資金;

  根據農村扶貧開發領導小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關于認真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神,我鎮被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發揮農村扶貧開發項目資金的使用效益,認真選準、選好xx20xx年農村扶貧開發項目,該村于20xx年x月x日在村委會召開了村民議事會議,共有議事會成員xx人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎上,議事會決定:利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設、垮塌處進行漿砌保坎,以方便村民出行和車輛通行,也為下一步農業產業化發展奠定基礎。

  嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金,無截留、擠占、挪用資金問題,無滯留和資金使用率低等問題;沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題

  三、具體工作做法

  1、梳理扶貧專項資金:扶貧資金共x萬元(財政已支付x萬元),涉及xx3、4組的道路路面鋪設,垮塌處漿砌保坎項目,長約x公里,寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后,劃撥余下x萬元扶貧資金。

  2、對照項目進行檢查:工作小組按照實施的項目到村組進行檢查:一是查看公示公開和檔案管理情況,二是查看項目實施進度情況,三是查看項目后期管理情況。

  四、下一步工作

  通過自查,我鎮扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理,無違規使用扶貧資金。在今后的工作中,繼續完善管理制度,強化公示和公開工作,以保障扶貧資金效益的最大發揮。

財經秩序專項整治自查報告 篇2

  為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。

  按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于20xx年4月21日開始,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將情況總結如下:

  自查過程與結果

  自查過程分為三個階段進行。

  (一)動員部署階段(4月21日——22日)

  1、制定實施方案,成立專班。

  總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

  2、宣傳發動。

  召開“財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

  3、學習討論。

  組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

  (二)組織實施階段(4月23日——25日)

  1、自查自糾。

  總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

  2、建章建制。

  農場各學校針對自身管理存在的'薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

  3、督導檢查。

  農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。

  4、重點整改。

  總支根據督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

  5、監督評議。

  總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。

  對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

  6、績效考核。

  將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

  (三)分析總結階段(4月26日——27日)

  1、全面總結。

  總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估,并向教育局財務審計科交書面總結材料。

  2、經驗交流。

  農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

  3、分析總結。

  教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。

  自查結果:

  按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  1、按照上級財務管理的有關政策和法規,農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。

  農場10所學校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會計報表。

  2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

  3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。

財經秩序專項整治自查報告 篇3

  根據縣政府《關于開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神,我院對照檢查標準,本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下:

  一、院領導高度重視財務管理工作

  醫院嚴格執行財經紀律,扎實做好各項財務工作,按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業人員的繼續教育和業務培訓,規范財務流程,明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫院各項財務核算工作。

  二、嚴格執行財務管理制度、規范各項財務管理行為

  1、按規定設立具有會計從業資格的人員擔任財務核算、管理內部會計核算體系,嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

  2、按規定開設銀行賬戶,銀行留存由財務人員分開保管。核算醫院的各項收支情況。

  3、會計報表數據真實、完整,編報與報送及時、準確。

  4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規定,票款相符:無轉讓、出售和代開報銷票據情況,無偽造和使用偽造財政票據情況。

  5、嚴格按照財經紀律管理財務,無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

  三、通過自查發現工作中還存在一些的問題

  1、財務人員素質需進一步提高,隨著電算化在財務工作中的應用,在規范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業務能力和知識水平成為我們解決的問題。

  2、在特殊情況下有超范圍使用現金的`現象。

  3、有個別醫療收費項目欠規范。

  4、公務招待費有待進一步壓縮。

  5、未按時繳納工會費。

  6、財務管理力度需進一步加強,還沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

  四、今后工作努力的方向及措施

  1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后我院一定要進一步加強財務管理力度,提高工作質量。

  2、提高財務人員素質。不斷提高業務水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,更好的適應財務管理工作的需求。

  3、規范醫療服務收費,主動接受群眾監督。

  4、按國家政策繳納工會費。

  此次自查工作中我院領導高度重視,合理安排自查工作,以《會計法》及《新公立醫院會計制度》為準繩,以我院制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化建設,規范基礎管理,強化支出監督,深化責任內涵,扎扎實實的把財務管理各項工作落實到實處。

財經秩序專項整治自查報告 篇4

  根據上級相關文件要求,x單位對20__年至20__年上半年的“三公”經費(因公出國費用、公務用車購置及運行經費、公務接待經費)、會議費、培訓費、私設“小金庫”方面進行了自查,現將具體情況匯報如下:

  一、“三公”經費方面

  1、出國出境方面:沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。

  2、公務用車購置及運行經費

  (1)公務用車購置

  現有公務用車輛。分別于x年x月購買x人座車,車號為,排氣量升,價值x元;x年xx月購買車,車號為,排氣量升,價值x元。購買時均向上級申請,經批準后購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為。

  (2)、公務用車運行

  車輛運行方面,輛車主要用于參加醫療、基本公共衛生相關工作會議、為轄區提供基本公共衛生服務,如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區中小學生查體、發放預防接種和健康教育宣傳資料、衛生監督協管、傳染病防治、打擊非法行醫等相關的工作需要。嚴格遵守節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度,不存在公車私用情況,也不存在公車入私戶行為。20__年車油費實際支出x萬元,20__年1月-6月實際支出萬,均未超出預算標準。

  3、公務接待經費

  關于公務接待方面,嚴格按程序和規定標準控制支出,規范執行批報手續,實行“一支筆”審批,報銷時必須同時有經手人和共同簽字才予以報銷。公務接待經費20__年實際支出xx萬元。20__年1-6月xx萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  二、會議費、培訓費方面

  1、會議費:20__年度、20__年1-6月會議費實際支出均為0元。

  2、培訓費:20__年度0.5萬元,20__年1-6月1.7萬元。培訓費大幅度增加的原因是,按照泰安市衛生局文件要求,派遣、參加全科醫師轉崗培訓,報銷了x人的相關住宿費、交通費、管理費等。

  三、“小金庫”方面

  x單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范,全部納入財務科統一核算,符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核,并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

  三、“小金庫”方面

  x單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范,全部納入財務科統一核算,符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核,并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

財經秩序專項整治自查報告 篇5

  根據《州20xx年度糧食安全州長責任制考核評分表》具體項目內容,嚴格按照省委、州委、縣委下達的相關文件要求,結合今年工作實際,認真開展自查工作,現將自查情況匯報如下:

  一、嚴格落實糧食安全責任

  (一)為認真貫徹落實財農號文件精神,縣財政按照州上規定及時、足額安排發放糧食相關補貼。堅決杜絕出現擠占、截留、挪用和套取補貼等違規行為。

  (二)落實管好地方糧食儲備,制定縣儲備糧油財政補貼資金管理辦法。

  (三)按照上級保障糧食安全的要求,我縣財政加強糧食風險基金的管理,積極支持保障糧食安全各項工作,及時足額保障糧食安全相關支出,糧食風險基金使用符合國家規定。

  二、存在的問題情況

  (一)在落實糧食補貼政策方面,除中央、省級、州級財政支持外,未有相關文件要求縣財政足額安排糧補配套資金。

  (二)關于落實糧食儲備費用、利息補貼和輪換補貼費用方面,由于縣糧油購銷儲備總公司在20xx年x月份正忙于年度審計工作,在已通知其前來劃撥糧食費用補貼資金的情況下沒有及時前來劃撥,導致在該項考核任務中未能體現出按規定及時落實儲備糧相關費用補貼,但此項糧補費用后續可以補撥。

  三、積極總結和整改措施

  (一)認真貫徹落實上級相關文件精神,積極主動地及時、足額安排糧食補貼配套資金。

  (二)和各相關部門加強溝通協調,加強部門配合,提高工作效率,齊心協力把各項政策有力貫徹到位。

財經秩序專項整治自查報告 篇6

  都江堰市財政局:

  按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求,圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務,開展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:

  一、規范國庫管理專項整治行動

  一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的簡表和公開報表)與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

  二、規范社會保險基金管理專項整治行動

  本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題,不存在拖欠社會保險繳費的情況,不存在違規減免、緩繳社會保險費,違規發放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。

  (一)不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶,不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶,未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

  本單位不涉及此項。

  (二)未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算,拖欠社會保險繳費等情況。

  本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

  (三)不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

  本單位不涉及此項。

  (四)各項社保基金之間相互擠占,挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目,違規將社保基金從財政專戶調入國庫,平衡一般公共預算等情況。

  本單位不涉及此項。

  (五)不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金,不按規定核對社保基金賬務,賬實、賬表不符,違規擴大社保財政專戶核算范圍,不按規定流程撥付社保基金等情況。

  本單位不涉及此項。

  (六)違規減免、緩繳社會保險費,違規發放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。

  本單位不存在此類違規行為。

  (七)審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。

  本單位不涉及此項。

  三、基層“三保”保障專項整治行動

  一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任,未加強“三保”保障組織領導,未建立健全“三保”全流程管控制度機制,未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。

  二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出,執行中未及時足額補足“三保”預算缺口,未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求,違規挪用“三保”庫款資金,拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

  三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準,違規出臺津貼補貼政策,“三保”政策違規提標擴面等問題。

  四是本單位不存在未對鎮(街道)落實幫扶指導監督責任等問題。

  四、政府過緊日子專項整治行動

  本單位不存在違規興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動,超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費;挪用上級專項轉移支付資金,無預算、超預算安排支出;違規發放獎金、津貼補貼,違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬;未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾,安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

財經秩序專項整治自查報告 篇7

  按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求,圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務,開展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:

  一、規范國庫管理專項整治行動

  一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的簡表和公開報表)與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

  二、規范社會保險基金管理專項整治行動

  本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題,不存在拖欠社會保險繳費的情況,不存在違規減免、緩繳社會保險費,違規發放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。

  (一)不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶,不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶,未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

  本單位不涉及此項。

  (二)未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算,拖欠社會保險繳費等情況。

  本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

  (三)不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

  本單位不涉及此項。

  (四)各項社保基金之間相互擠占,挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目,違規將社保基金從財政專戶調入國庫,平衡一般公共預算等情況。

  本單位不涉及此項。

  (五)不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金,不按規定核對社保基金賬務,賬實、賬表不符,違規擴大社保財政專戶核算范圍,不按規定流程撥付社保基金等情況。

  本單位不涉及此項。

  (六)違規減免、緩繳社會保險費,違規發放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。

  本單位不存在此類違規行為。

  (七)審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。

  本單位不涉及此項。

  三、基層“三保”保障專項整治行動

  一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任,未加強“三保”保障組織領導,未建立健全“三保”全流程管控制度機制,未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。

  二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出,執行中未及時足額補足“三保”預算缺口,未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求,違規挪用“三保”庫款資金,拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

  三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準,違規出臺津貼補貼政策,“三保”政策違規提標擴面等問題。

  四是本單位不存在未對鎮(街道)落實幫扶指導監督責任等問題。

  四、政府過緊日子專項整治行動

  本單位不存在違規興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動,超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費;挪用上級專項轉移支付資金,無預算、超預算安排支出;違規發放獎金、津貼補貼,違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬;未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾,安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

財經秩序專項整治自查報告 篇8

  嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關xx市審計局關于印發<嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案>的通知》(財政監〔20xx〕號)的文件要求,結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下:

  一、預算管理方面

  一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算,編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動,按照“二上二下”時間節點,履行集體決策程序。

  二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入,按時繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。

  三是結轉資金符合政策規定。

  二、支付管理方面

  每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。

  三、貨幣資金管理方面

  嚴格庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的'財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

  四、會計管理方面

  單獨配備會計崗、出納崗,嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定,建立健計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目,依法依規進行會計核算,保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  五、內控管理方面

  成立單位內控領導小組,加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督,建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制,結合財政局內部控制工作要求,開展本單位內控和自我評價工作。

  六、政府采購管理方面

  在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實施采購,進行計劃備案,及時支付采購資金,不存在無預算采購、超預算采購情況。

  七、資產管理方面

  定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理,按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。

  八、賬戶管理方面

  賬戶開設規范,賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶,不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

  九、往來款項管理方面

  定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書。

  十、票據管理方面

  單位票據管理制度健全,開設財政電子票據uk賬戶,申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開財政票據,偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(印)制章情況。

  十一、決算管理方面

  按部門決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映,決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時,上報的決算報表數據準確、手續完備。

  十二、存量資金清理方面

  及時全面清理年度單位賬戶存量資金,應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。

財經秩序專項整治自查報告 篇9

  根據臨湘市衛生健康局關于開展醫療機構醫療質量安全專項整頓行動的通知要求,對全院以及重點科室進行了全面的檢查。現將自查結果匯報如下:

  一、我院醫療質量、安全管理基本情況:

  (一)建立健全的安全管理體系,職責明確,責任到人。

  制定了以院長為組長、副院長為副組長、院委會成員以及各科室負責人為成員的醫療質量管理小組,明確了以院長為醫療質量管理第一負責人。制定了醫療質量及安全管理方案,健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案的要求,定期對各科室進行監督檢查,督促核心制度的落實,有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

  (二)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。

  我們通過每月一次職工大會的形式,對全員進行質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強法律、法規及規章制度的培訓。每季度舉辦一次“醫療質量安全”培訓。召開會議,認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患,找出核心問題和整改措施,召開科主任、護士長、業務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫療質量的提高。

  加強三基、三嚴的培訓與考核,按照三基培訓考核計劃,各科室每季度必須考核一次,醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核,參考率、合格率務必達95%以上。

  (三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案,建立了醫療糾紛防范和處理機制。

  (四)護理管理方面

  (1)護理管理組織

  能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作,組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執業。

  (2)護理人力資源管理

  每年制定護士在職培訓計劃,包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

  (3)臨床護理管理

  樹立人性化服務理念,確保將患者知情同意落到實處。嚴格落實護士規章制度。高度重視健康教育工作,制定了健康教育內容。

  (五)、醫院感染管理

  (1)建立健全了醫院感染管理組織

  根據國家《醫院感染管理辦法》,我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務副院長擔任醫院感染管理辦公室主任,

  (2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實

  我院根據實際情況和任務要求,每年制定醫院感染管理工作計劃,做到組織落實、責任到人。每月召開醫院感染管理會議,總結近期醫院感染管理工作情況,解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題,布置下一時期的工作重點。

  (3)加強了醫院感染管理知識的培訓,不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。

  (4)認真開展落實了醫療廢物、污水排放、醫院感染控制與消毒隔離監測工作,降低了醫院感染率,從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”,一次性使用醫療、衛生用品統一購進、儲存和發放,“三證”齊全。各科室按需領取,做到先領先用,有效期內使用。一次性使用用品用后,由專人集中收攏,禁止重復使用和回流市場。安排專人對污水排放進行管理與監測。

  (六)、藥品管理

  每月檢查藥庫毒、麻、精神特殊藥品管理情況,核對剩余數量、核實售出藥品去處是否真實。查是否有“四無”藥品,有無假、劣、過期和變質藥品。

  二、存在問題:

  (一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

  個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全。

  (二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

  個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素,抗生素應用時間過長。

  (三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

  1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。

  2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

  3、住院病歷完成不及時,未體現三級查房記錄,日常病程記錄不及時。

  (四)病房整理不及時

  1、個別床單上有污漬,為及時更換,病房生活垃圾袋發現醫用垃圾。

  2、搶救室濕化瓶使用后未及時消毒干燥。

  三、整改措施:

  (一)進一步加強質量安全教育,提高醫務人員的安全、質量意識。

  醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中,就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科,要想提高醫療質量,不但要學習醫學理論、醫療技術,還要學習質量管理的基本知識,不斷更新質量管理理念,適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識,掌握質量管理方法,才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此,培訓全體醫務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設,匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》,醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責,加強醫務人員的質量管理基本知識的學習,提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

  (二)加大監督檢查力度,保證核心制度的落實。

  1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,注重實效,不流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。

  2、加強三基訓練與考核,不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不流于形式。科室負責人要重視三基訓練,要經常對醫務人員講三基學習的重要性,保證每月進行一次科內考核,提高醫務人員的操作水平。

  3、加強病案質量的管理,進一步健全相關制度及病歷檢查標準,制定獎懲辦法,保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

  4、進一步加強醫院感染的監控,嚴格執行各項醫院感染管理制度,將工作做細,不能應付。進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性,自覺遵守無菌操作技術,做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫院感染事件的漏報。

  5、進一步加強抗菌藥物的使用管理,根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施辦法及獎懲制度,進一步落實抗菌藥物分級管理制度,保證合理使用抗菌藥。

  (三)進一步加強職業道德教育,切實提高醫務人員的服務水平。

  1、根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》的要求,對醫務人員進行醫德教育。讓醫務人員明確:“醫家首在立品”,醫德是醫務人員從業的行為規范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務的理念,培養謙虛謹慎,不驕不傲的.工作作風,立志做一個醫德高尚,受人尊敬的醫務人員。每位醫師都要熟記《醫師嚴格自律與誠信服務公約的內容》,要真正樹立起“以人為本”、“以病人為中心”的理念,要真正做到將病人當成自己的親人,不謀私利。

  2、制定獎懲措施,保證醫務人員在醫院執業時要有好的服務態度。態度決定一切,只有端正態度,才能認準出發點。要時時刻刻謹記我們是為了治病救人,病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態度。無論什么時候,什么場合,不管什么情況下,發生什么事情,都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調節自我,始終保持良好精神狀態上崗,把自己陽光的一面充分地展現給患者。

  (四)滿足患者心理需要,密切醫患關系,減少糾紛發生,營造和諧就診環境。

  患者在醫院內的心理是十分復雜的,他們需要被關懷,被尊重,被接納,需要了解他的診斷、治療信息,需要安全感并渴望早日康復,同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫護人員很好地了解,予以解決或滿足。首先,醫護人員在接診時必須著裝整齊、態度和藹、精力充沛,使患者得到一個良好的印象,對醫護人員產生信任感和有所依托感,使患者情緒穩定,家屬滿意放心,在診治過程中才能主動配合,建立起主動合作型的醫患關系。患者和家屬在治療過程中,可能會迫切地要求醫護人員及時為他們傳達診斷治療信息,這也是患者和家屬的權利。所以醫護人員必須及時和他們溝通,征求他們的意見,使患者及家屬能主動配合,達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃,對他們需要了解的不能滿足,也會造成誤解甚至引起醫療糾紛。

財經秩序專項整治自查報告 篇10

  根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:

  一、建立組織機構,專項負責

  組長:何志靜

  副組長:董江濤周寶平

  成員:王根基張水利薛鋒張峻峰薛飛

  二、自查內容

  1、國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。

  2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

  3、資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

  4、資產出租出借情況:我校與西安警-察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

  三、自查時間

  20xx年5月27日-29日

  四、自查匯總

  我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

  自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

財經秩序專項整治自查報告 篇11

  x市監察局:

  按照《**市人民政府辦公廳轉發〈市監察局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案〉的通知》要求,我局按照工作步驟進行了自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、加強領導,落實責任,確保工作措施到位

  (一)成立機構、明確工作任務

  根據《通知》的要求,我局即成立了由局分管領導為組長,局監察室、利用處、耕保和測繪地籍處等有關處(室)負責人為成員的專項整治工作領導小組,并根據各自的業務范圍進行了工作分工,下設了土地評估機構專項整治工作組、經營性測繪機構專項整治工作組、督導協調工作組,明確了各個工作組的職責,保證專項整治工作落實到位。同時向全市的土地評估機構、經營性測繪機構發出了相關通知,對專項整治工作進行了部署,并利用網絡等媒體進行了宣傳發動,提高了對專項整治工作重要性、緊迫性、艱巨性的認識,收到了很好的效果。

  (二)制定方案,明確工作內容

  結合工作實際,我局研究制定了《**市國土資源局開展社會組織和市場中介組織專項整治工作實施方案》,具體提出了專項整治工作的指導思想和目標,進一步明確專項整治工作的重點為:一是中介機構的脫鉤改制情況;二是土地估價機構和從業人員高評低估、出具虛假或失實估價報告情況;三是在地價評估中暗箱操作,高額回扣等商業賄賂行為;四是估價機構內部制度建設情況;五是查出違規違法行為。要求堅決糾正和查處國土資源部門公職人員利用土地評估機構、經營性測繪機構等社會組織開展違法經營和干預其正當執業行為的違規違紀行為。同時規定了專項整治工作的方法步驟和時間安排,提出了專項整治工作的具體措施和具體要求。我局及時將《實施方案》下發到各會員單位并按照《實施方案》認真組織實施,有力推動了專項治理工作順利開展。

  二、專項整治自查開展情況

  (一)中介組織基本情況

  目前**地區涉及土地評估中介機構有家,主要從事土地掛牌出讓、資產處置及征地拆遷等涉及土地評估工作方面。xx市管理注冊的經營性測繪機構中介組織共有家。

  (二)自查基本情況

  1、土地評估機構情況。家涉及土地評估中介機構,其中全國x級x家,業務范圍是全國;全區x級x家,**市x能x家,業務范圍是**市地區。

  2、經營性測繪中介組織情況。目前**市地區經營性測繪中介機構共計39家,其中具有乙級資質15家;具有丙級資質家;具有丁級資質家。

  三、整治措施

  結合此次自查自糾工作,針對我局所管理的土地評估和經營性測繪中介組織我們將采取以下整改措施:

  (一)加強年檢,嚴格把關。強化機構和執業人員的資質審查和管理,嚴把市場準入關。對違反有關規定、不符合條件的機構要及時吊銷或降低其資質等級,對執業人員不符合注冊條件的暫緩或取消其注冊執業資格,并向社會公告。

  (二)強化制度和行業誠信體系建設。一是將重新修訂行業自律公約,組織全市注冊執業的中介機構聯合簽約發布,共同遵守執行;二是組織中介機構簽訂“放心中介”聯合宣言,開展“十佳中介機構”評選活動,著力塑造行業形象和中介機構執業品牌;三是建立行業“黑名單”公示制度,對違規執業、不誠信執業及其他不良行為的機構列入“黑名單”范圍,記入其信用檔案,并及時向社會曝光。對一年之內有兩次不良行為記錄的機構,督促其在三個月內停業整改,整改合格后準予再執業;對屢教不改的機構,撤銷其注冊執業資格。通過建立健全中介機構的長效監管機制,進一步強化行業自律管理,推進行業誠信建設,樹立誠信經營理念,遏制行業的不正當競爭行為。

  (三)加大執業檢查和懲處違規違法行為。進一步加大抽查力度,對那些不遵守行業技術規范、粗制濫造、迎合客戶不合理要求、嚴重背離客觀地價水平的估價報告以及虛假評估、違規評估等行為要予以嚴肅查處,并將查處結果向社會公開披露曝光。

  (四)加強宣傳和輿論監督的力度。充分利用輿論媒體,及時報道專項整治情況,大力宣傳整治成果。通過設置舉報電話和舉報信箱,接受群眾的投訴、監督,要把整頓規范的情況及時向群眾和企業反饋。根據實際選擇部分違法違規典型案例予以曝光,深刻剖析成因和環節,認真開展警示教育,充分發揮查辦案件的治本功能,不斷把專項整治工作引向深入。

財經秩序專項整治自查報告 篇12

  按照縣物價局的工作部署,為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求,我行認真按照工作要求梳理排查在業務經營中存在的不合規收費等問題,現將自查情況匯報如下:

  一、成立自查組織確保工作任務落實。

  為確保排查工作有序開展,支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務部、營業單位等部門為成員的排查工作領導組織,強化對排查工作的督促、領導和推進。

  二、自查內容。

  1、認真落實農業銀行收費公示制度。

  做好新標準的落實和執行工作。根據總行要求,新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內統一實施。對私類收費項目除價格差異化服務項目外,全省農業銀行執行統一價格(基準價格或機器自動控制價格),需浮動的.一律報省分行批準后執行。按照銀監會、人民銀行關于合規收費的各項標準,結合我行現有的各項中間業務收費項目,通過在營業廳內懸掛公示牌的方式,自覺接受客戶的監督,嚴格按照總行統一公布的價目執行收費,嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發布收費價目信息,做到各項收費服務“明碼標價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容,從而能夠行使自主選擇權,使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

  2、組織員工對照收費標準自查,恪守規章制度,嚴禁亂收費。

  在規范化的收費標準的范圍內,為確保無誤的按照收費標準執行,建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃,并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務,做到快捷準確,把差錯率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復查,在整個服務收費自查工作中,經過層層復查,未發現不合理收費行為,切實按照結算業務收費情況統計表中的規定執行嚴把服務工作質量關。

  3、加強員工思想教育,提升服務品質。

  銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一,因此只有從加強員工的素質教育入手,增強服務意識,改善服務水平,使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。

  三、自查總結。

  此次的自查活動切實有效,雖然我行未發現收費不實的賬務,起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行會認真履行監管部門的要求,不斷改進服務,履行社會責任,不斷加強內部管理,規范我行服務價格行為,以促進我行中間業務的健康穩步發展。

  根據貴局《關于對轄內銀行業金融機構服務收費情況進行現場檢查的通知》的相關要求,我行認真開展了自查工作。現將自查情況匯報如下:

  一、對各項收費項目進行梳理。

  根據中國銀監會、中國人民銀行、國家發改委聯合下發的《關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》的要求,我行積極響應,結合我行現有的各項中間業務收費項目進行認真梳理,對照《通知》要求免除的11類34項服務收費項目逐項清理,我行涉及到收費的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)。

  二、進行系統改造保障業務平穩運行。

  20xx年xx月xx日,技術部門針對取消工資帳戶年費和小額帳戶管理費進行了系統改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產系統,從系統中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)費用。

  三、下發相關文件。

  已經將相關通知、文件下發到各支行、網點。

  四、自查情況及發現的問題。

  生產系統上線后,我部抽查了部份網點進行電話訪談,網點人員未反映減免的賬戶有收費情況,同時在行內環境的模擬系統中進行相關操作測試,在操作中未發現相關收費情況。

  關于密碼掛失費問題。《通知》第四條要求對“密碼修改手續費和密碼重置手續費”實行免收費。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關系”存在理解上的歧義,因此誤認為“密碼掛失費”不在免收費范圍內,所以自查之日前仍在收取。

  五、下一步整改措施。

  我行將按照相關流程通過中間業務委員會申請“取消密碼掛失費”,盡快通過系統改造取消這一收費項目。

  截止目前,本行涉及到《通知》要求免除的服務收費項目已基本免除。我行將根據此次自查情況,盡快落實整改措施,認真履行監管部門的要求,不斷改進服務,履行社會責任,不斷加強內部管理,規范我行服務價格行為,以促進我行中間業務的健康穩步發展。

財經秩序專項整治自查報告 篇13

  根據全國、省、市、縣關于中小學幼兒園(托兒所)及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問題逐一排查,并結合幾個老問題報告如下:

  一、校園周邊存在的不安全隱患:

  1、我校放學實行排隊行進,但出口小,且出口處為公路,視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。(集中時段:上午7:00左右,中午10:45,下午16:20)

  2、在校門口公路口,經常有2—3個流動攤位(無證攤位),出售年糕等,衛生質量難以保證。(集中在中午10:40---12:00下午16:20左右)

  3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到沖擊。部分學生私自外出買零食的現象,并且從店面看,很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。

  二、校內不安全隱患:

  1、學校教學樓頂層(四樓)嚴重漏水,一直可以滲到三樓。且學校電線老化,嚴重危及學生的安全,影響教學秩序,需要維修和改造線路。

  2、學校教學樓欄桿高0.9米,(不符合規定)學生課余時間如不規范,可能造成學生的生命安全,需要用不銹鋼等加固。

  3、部分學生為宮門學生,多數騎自行車上、下學,學校左右為難,也同樣存在著交通隱患。

  4、食堂安全也存在隱患。

  由于資金缺口很大,改造項目(屋頂維修、欄桿加固、線路改造)無法啟動,敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助,盡快消除存在的隱患,確保學生的安全。

財經秩序專項整治自查報告 篇14

  一、教育宣傳階段工作開展情況

  1、警示教育開展情況

  為進一步嚴明紀律、強化警示教育,堅決遏制酒駕違紀違法行為的發生,塔河供電公司組織全體干部職工開展嚴禁酒警示教育活動,活動要求干部職工要以近期實事案例中酒駕醉駕案例中吸取教訓,引以為戒,充分認識酒駕醉駕的危害性和嚴重性,筑牢思想防線,杜絕僥幸心里,本著對自己、家庭、對單位和對社會負責的態度,加強學習黨紀和國法,以黨紀法規為準繩,切實做到令行禁止。

  2、普法教育開展情況

  **公司組織全體職工開展為期一周的普法活動,通過學習和回放新聞中真實慘痛的醉駕案例視頻,分析酒后的各種表現、違紀違法的各項規定、其他酒駕情形、酒駕醉駕帶來的嚴重后果和巨大成本。通過法律知識講解,做到專業而務實,精煉又不失生動,在廣大干部員工內心進一步強化了“喝酒不開車,開車不喝灑”的意識,得到員工高度認可。

  3、紀法學習開展情況

  **公司黨支部為專題警示教育活動準備了酒駕典型案例、與處理醉駕行為相關的黨紀法規等內容,通過召開專題會議學習,會議傳達以及結合日常工作等多種方式進行學習、討論、從身邊人身邊事中汲取教訓、引以為戒,強化紀法意識,駐牢思想防線,做到心中有戒、心中有紀、心中有法。

  二、工作亮點

  **公司充分利用工作微信群、黨員微信群等微信平臺,進一步增強法治宣傳的互動性和趣味性。得到廣大干部員工的高度關注和一致好評。

  三、工作成效

  通過開展酒駕、醉駕活動,讓大家在思想上繃緊酒駕這根弦,使全體干部員工對酒駕醉駕的危害有了更加深刻地認識,進一步增強了紀律規矩意識和案例行使意識,讓大家將酒后駕車的危害性牢記于心,自覺做到“喝酒不開車、開車不喝酒”,堅決防止發生酒后駕車的違法行為。

財經秩序專項整治自查報告 篇15

  根據吉林省安全生產委員會和大安市安全生產委員會相關文件和《全市校園開展百日安全整治專項行動實施方案》要求,我校制定了本校的《百日安全活動方案》,認真組織學習,落實責任,進行了一次全面的安全隱患排查,查找各種安全隱患,切實消除影響學校安全穩定的因素,現就工作情況匯報如下:

  一、成立“百日安全整治專項行動”

  領導組組長:邵會峰副組長:劉永興

  組員:李會義劉龍泉李海波鄒德峰劉新際董志富

  高天奎各班主任各室管理人員

  二、排查時間:

  20xx年5月11日上午第一節課

  三、排查人員:劉永興高天奎董志富

  四、排查范圍:

  1、教學樓:樓梯防護欄、教室電路、插頭,學生上下樓梯,過道路燈,教學樓背后山體。

  2、圍墻、廁所。

  3、學校的.消防設施滅火器

  4、道路交通。

  5、學校操場,體育設施。

  6、教室、辦公室、各功能室。

  五、排查結果:

  1、教學樓樓梯防護欄部分損壞、脫落。教室電路老化,,開關、插座個別沒有固定。

  2、教室、辦公室部分門鎖松動、損壞。

  3、部分圍墻低矮。

  六、整改措施:

  1、召開班主任會,要求對學生進行一次以交通、消防為重點的安全專題教育,增強學生安全防范意識,特別是強調學生回家途中的交通安全,教育學生不乘坐農用車、三輪車及超載車等非法營運或存在安全隱患的交通工具,謹防交通安全事故的發生。

  2、安排人員對樓梯防護欄進行修補,班主任強調學生上下樓梯靠右行走,不要在樓梯中追逐玩耍。

  3、班主任強調嚴禁帶火種進入學校。

  4、加強心理健康教育,及時排解學生之間的矛盾,教給學生自我保護常識。

  5、做好傳染病及衛生防疫宣傳工作,注意教室及公共場所通風、消毒。

  6、值班教師每天對校園進行巡視,發現問題應在第一時間內進行處理和報告,嚴格實行安全責任制

  7、加強學生的食品衛生安全教育,開展食品衛生、防治常見疾病的講座,杜絕學生購買零食,嚴防食品衛生安全事故的發生。

  8、修理、更換部分門鎖、門板。

  總之,安全工作的落實,并非階段性的,而是一件長期的工作,我校要以這次百日安全整治專項行動為契機,進一步健全安全工作各項規章制度,深化管理,努力杜絕校園不安全事故的發生,為廣大師生創造一個安全和諧的工作、學習和生活環境。

財經秩序專項整治自查報告 篇16

  根據開展《加強醫療衛生行業作風建設“九不準”》的工作要求,我局對向人大代表、政協委員、企事業單位、服務對象、社會群眾征求到的意見建議和自查自糾出來的問題,認真進行了梳理,歸納為七個方面,針對存在的七個方面的問題精心制定整改方案,采取有效措施認真抓整改,取得了階段性成效,現就我局開展加強醫療衛生行業作風建設“九不準”工作整改落實情況報告如下:

  一、整改基本做法

  1、提高整改工作認識

  我局民主評議政風行風工作領導小組針對自查、評議收集到的建議和意見,進行了認真分析和研究,對整改工作進行了全面部署。要求全系統干部職工務必將思想和具體行動統一到整改中來,扎扎實實抓好整改見成效,促進環保各項工作開展。

  2、嚴格制定整改方案和整改措施

  按照“誰主管誰負責”、“管行業必須管行風”的要求,對自查自糾、評議中反映出的問題,結合本單位實際,考慮對問題解決的必要性和可能性,采取盡力而為、量力而行的原則,認認真真地制定了整改方案,針對問題逐條提出整改措施。

  3、落實整改責任制

  在制定整改方案的同時,針對存在的七個方面的突出問題,詳細列出需要整改的條目,對整改任務逐個進行分解,并落實到具體責任部門和責任人,明確了工作職責。目前,七個方面問題的整改工作已基本結束,以整改的實際行動和效果取信于廣大群眾。

  4、建立長效機制

  我局把建立政風行風長效工作機制作為著力點,進一步健全規范了衛生系統工作程序、工作標準與要求、各科室及各醫院的崗位職責、機關各項規章制度等,實現對干部職工教育與管理的長期性、連續性,同時建立政風行風評議監督機制,從而樹立“政風清,行風好”的衛生隊伍新形象。

  二、正視問題,扎實整改

  針對群眾反映和自我查擺發現的問題,認真剖析,及時提出具體整改方案,細化工作措施,完善規章制度。通過做深、做細、做實整改工作,逐項整改到位,真正實現“八個進一步”的工作目標:領導干部作風進一步加強,干部、職工能力進一步提高,為民服務宗旨進一步強化,依法行政能力進一步增強,衛生政風行風進一步改善,醫療服務行為進一步規范,醫療服務質量進一步提升,群眾滿意度進一步提高。按照整改工作的“六個落實”,即落實整改部門、落實整改方案、落實整改措施、落實整改時限、落實責任人員、落實監督機制,對問題整改定人、定時,確保整改工作一抓到底。

  1、行業作風建設有待進一步加強

  整改落實情況:緊抓三項措施,確保中央“八項規定”和省、州“六條意見”落到實處

  我局認真貫徹落實中共中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的“八項規定”和省委、州委“六條意見”精神,切實改進機關作風,著力促進衛生工作躍上新臺階。一是重視學習宣傳,領會精神實質。7月20日組織全體干部職工認真學習“八項規定”和“六條意見”,并下發了“八項規定”和“六條意見”的具體內容,讓全體干部職工耳濡目染,深入理解“八項規定”、“六條意見”的內涵,全面樹立“讓群眾滿意”的理念,樹新風內化于心,外化于行。二是完善制度機制,強化貫徹落實。及時對管理制度進行梳理,進一步完善了學習、調研、檢查、會議等制度機制。同時,就“精簡會議活動,提高會議實效;厲行勤儉節約,嚴格接待規定;精簡文件簡報,切實改進文風;規范公務出行,嚴禁公款旅游;嚴格公車管理,強化節約意識;密切聯系群眾,改進工作作風;嚴肅工作紀律,倡導文明新風” 等方面出臺了“七項規定”。三是暢通監督渠道,嚴格督辦檢查。依法引導、鼓勵、支持社會輿論、新聞媒體與網絡監督,及時掌握干部職工作風方面存在的突出問題,了觖群眾訴求和民情民意。將貫徹落實“八項規定”和“六條意見”列入年度工作目標考評和黨風廉政建設的重要內容,把對“八項規定”和“六條意見”的監督檢查作為重要事項,定期通報有關情況。發現問題及時查處,對不認真執行、不嚴格落實“八項規定”和“六條意見”的人和事,發現一起、查處一起,絕不姑息、絕不手軟。

  2、醫德醫風教育有待進一步加強。

  整改落實情況:大力選樹典型,深入開展楊芳先進事跡宣傳學習活動

  咸豐縣清坪鎮鄉村醫生楊芳在平凡的工作崗位上,默默堅守,甘于奉獻,被鄉親們親切地稱為全心全意為村民服務、全科醫生、全天候服務的“三全醫生”,其感人事跡經各級媒體報道后,引起強烈的社會反響。從20xx年4月上旬開始,全州衛生系統開展了“六個一”活動,即開展一次集中學習;組織開展一次專題學習討論;組織開展一次全州巡回宣講報告會;組織開展“百姓信賴的好村醫”評選和表彰活動;組織開展一次為民服務主題活動。做到用身邊的典型來教育身邊的人,用楊芳的事跡來教育全州廣大醫務人員,以此來促進醫德醫風的進一步好轉。7月9日至18日,楊芳同志先進事跡報告團在我局副局長琚兆清的帶領下,歷時十天,先后到全州八個縣市衛生系統和省、州屬醫療衛生單位巡回報告8場,現場聽眾達兩千多人。通過報紙、廣播、電視、網站等媒體向社會廣泛宣傳,得到了社會各界的充分肯定和高度贊譽。各縣市衛生局把舉行楊芳同志先進事跡報告會作為進一步深化醫德醫風、推動民主評議政風行風工作的具體行動,作為加強農村衛生、教育和打造優秀衛生隊伍、營造良好社會風尚的重要舉措來抓,反響強烈,成效顯著。

財經秩序專項整治自查報告 篇17

  根據銀保監分局“銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作辦公室”下發的《中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》(銀保監辦發〔20__〕194號)及《銀保監局辦公室轉發中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》(x銀保監辦發〔20__〕119號)文件的要求,我行領導高度重視,立即召開了侵害消費者權益亂象整治工作會議,對維護金融消費者權益工作進行了部署,根據通知要求,我們對金融消費者權益方面的工作進行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、工作組織情況

  從xx銀行成立之始,我行就十分重視金融消費者權益保護工作,成立了以分行行長為組長,副行長為副組長,各部門負責人為組員的金融消費者權益保護工作領導小組。建立健全了金融消費者權益保護的工作制度,梳理了金融消費者投訴處理工作流程,明確規定我行分行營業部、各支行營業部在職責范圍內負責客戶投訴處理工作的跟蹤、協調工作。我行在營業廳醒目位置公布了本行受理金融消費者投訴的投訴電話和意見簿,并做到積極、妥善、快速處理金融消費者的投訴或者建議,及時告知金融消費者處理結果并接受金融消費者的監督。

  二、本次工作實施方案的具體情況說明

  (一)產品銷售方面

  我行把消費者權益保護工作前置,滲透到各項具體業務中,向金融消費者全面、完整提供有關金融產品或者服務的真實信息,制定了固定格式的風險提示信息和信息披露格式,對復雜產品、關鍵條款或者交易條件以通俗易懂的.語言向消費者說明,進行充分的信息披露和必要的風險提示。對產品與服務的性質、主要風險、收費標準、金融產品表現情況以及其他營銷產品的預期收益的重要事實等的介紹說明負責做到全面、真實,不夸大產品收益或者掩飾產品風險的信息,不做虛假宣傳。

  為了確保個人理財業務的合規銷售,分行專門設立了理財銷售專區,并配置“雙錄”設備。專職理財經理兩名,都已通過xx銀行總行的理財經理資格考試,并取得了基金從業資格、保險從業資格證書,AFP持證人。我行所有理財產品、基金、保險均由專職理財經理在“雙錄”完成銷售。

  在客戶購買金融產品、接受金融服務時,對客戶購買的金融產品、接受的金融服務進行如實告知,讓客戶自主選擇金融產品、金融服務,努力維護金融消費者的知情權和選擇權。特別是隨著我行金融產品、服務的逐步完善,在基金、理財、保險、信托等業務的推廣中,特別強調客戶風險提示工作,合規銷售,踐行保護金融消費者權益的職責。

  金融消費者在接受我行的金融服務時,我行遵守為客戶保密的原則,嚴禁代客操作現象的出現。對網上銀行、手機銀行、征信系統、賬戶管理系統、財富管理系統等采取了設置訪問權限、增加身份識別功能等措施保護客戶個人的金融信息。建立了相應的內部控制制度及安全信息系統保護金融消費者的財產不受侵害。

  理財檔案管理方面,所有柜面銷售的理財產品、保險所需的風險揭示書、銀行卡復印件、身份證復印件、產品說明書等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊,入庫統一保管。

  (二)產品設計方面

  一是我行發行的產品都是經過銀監部門審批,不存在多層嵌套,結構復雜的產品,產品說明書等銷售材料信息披露真實、準確、完善。二是我行發行的結構性存款也是經過相關部門審批,不存在替代保本理財,或按保本產品宣傳銷售的情況。三是理財產品預期收益區間測算科學合理,不存在誘導性表述。

  (三)營銷宣傳方面

  一是不存在不當宣傳和誤導銷售的情況。我行在對產品和服務宣傳時引用真實、準確的數據和資料,對過往業績進行真是宣傳,不存在夸大表述;不對資產管理類產品未來效果、收益等做出保證性承諾,不存在明示或暗示保本、無風險或者保收益的情況;也不存在使用偷換概念、不當類比、隱去假設等手段,誤導消費者相信或有理由相信金融產品和服務與自身風險承受能力相符的情況。二是我行信用卡業務為線上申請,有專門的信用卡部門通過客戶提交的資料后臺系統審批,不存在有意針對低收入人群開展信用卡業務,發展高風險用戶的情況。在校大學生不能申請我行信用卡;不存在為資信狀況不佳或已有多頭授信的客戶發放高額額度信用卡的情況;未過度營銷分期業務。

  (四)與第三方機構合作方面

  一是不允許第三方機構業務人員在銀行機構網點內開辦業務或營銷產品。二是建立合作機構名單制管理,與合作機構明確雙方責任義務與風險管理措施,明確合規管理方式要求。三是與第三方機構通過合同約定開展各種合作,定期檢查和有效管控合作機構執行情況。合同中明確約定第三方機構不得存在誤導銷售、暴力催收、強制搭售、針對同一服務項目同時向金融機構與消費者重復收費、巧立名目多收費、濫收費、非法獲取客戶個人信息等行為。四是在信貸業務中,不存在違規與各類中介、咨詢公司等第三方“合作”,不存在小微企業、個人消費者唯有接受第三方服務并支付費用等附加條件,才能獲取正常貸款的相關手續及獲得貸款的情況。

  (五)內部管理方面

  一是無信用卡營銷團隊。二是不存在資管類產品受托人盡職管理不到位而侵害消費者權益的情況。按照法律法規規定或合同約定,盡到誠實、信用、謹慎、有效管理義務。

  三、下一步工作

  我行將認真履行監管部門的要求,不斷改進服務,履行社會責任,不斷加強內部管理,規范我行服務行為,以促進我行業務健康穩步的發展。

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