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印章管理專項自查報告范文

發布時間:2023-07-18

印章管理專項自查報告范文(精選3篇)

印章管理專項自查報告范文 篇1

  根據集團公司辦公室《關于排查統計印章使用情況的通知》(辦發【20xx】16號)文件要求,為進一步加強白云鐵礦印章使用和管理,規范印章管理行為,切實維護印章的權威性和法定效力,有效防范用章風險。白云鐵礦辦公室自收文之日起安排專人負責對全礦各單位印章的印章種類、數量及使用情況進行了系統排查,并按照文件要求對印章印模進行了詳細統計,借著此次排查契機,對各單位印章管理使用情況也進行了一次全面自查,現將自查情況報告如下:

  一、自9月20日白云鐵礦接到通知后,對全礦各單位排查統計印章使用工作進行了周密部署和詳細安排,要求各二級單位負責印章排查人員高度重視此項工作,確保排查情況真實可靠。并嚴格按照時限要求,報送經二級單位主要領導審核簽字的排查統計表。經過對各二級單位上報的排查結果進行匯總,白云鐵礦共排查了公章、財務專用章、個人名章、黨的機關印章等85枚,其中繼續使用的印章共計74枚,無實際效力、長期不使用,或其它原因停止使用的印章共計11枚,繼續使用的印章其中含鐵礦各單位的行政印章34枚,財務專用章、合同專用章、發票專用章26枚,個人名章13枚,黨的機關印章1枚。白云鐵礦辦公室針對停止使用的印章進行統一收回,并嚴格按照文件要求提出廢止申請。

  二、通過自查,鐵礦各單位能夠嚴格執行印章使用審批、登記制度,在印章使用前由專人負責在《印章登記管理檔案》上真實、詳細、準確地對用印人、用印情況、印章時間進行了登記,并保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記后用印。未出現過未經審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊合同文本等,加蓋印章時使用合規。

  三、通過此次自檢自查,了解到白云鐵礦各單位對印章的保管較嚴密,能夠認真落實專人保管制度。各類印章的保管和使用能做到由專人負責,在印章的使用過程中無印章隨意亂放、隨意外借、未經批準將公章攜帶外出單位等現象發生。

  四、在印章的使用過程中,能夠認真落實“誰掌管、誰負責”的規定,嚴格執行隨用隨蓋,領導不預簽,人在章在,人離章收的操作要求。各單位的印章專管員調離本單位或外出,均能夠按照有關規定辦理印章及《印章登記管理檔案》等先關手續的交接工作。

  五、在今后的工作中,白云鐵礦將嚴格按照集團公司辦公室印章管理制度的各項相關要求,進一步強化白云鐵礦印章管理工作,定期針對各二級單位負責印章管理的相關責任人開展責任教育,并嚴格按照文件要求針對印章的使用情況進行自檢自查工作,為白云鐵礦印章的合規使用提供堅強保障。

印章管理專項自查報告范文 篇2

  為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據上級相關文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規范了印章管理,進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

  一、相互檢查交流,共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查,采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。

  二、嚴格執行制度,定期進行自查。通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范,用印環節操作性風險得到了較好的控制。

  三、加強集中管理,有效防范風險。從這次檢查情況看,總行根據上級行的統一部署并結合本行實際情況,自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。

  四、完善用印流程,切實規范管理。注重管理流程及業務流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構及業務發展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發,對交接、保管、使用等各環節的規章制度進行了強調和明確,力求用印流程完善,切實做到規范管理、優質服務、防范風險。

印章管理專項自查報告范文 篇3

  為進一步規范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細對照《印章管理標準》及《公章管理辦法》的要求,對我廠印章的.審批、使用、管理進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

  1、印章管理制度及執行情況:各單位能夠按照《印章管理辦法》對各類公章進行嚴格統一管理,印章

  制發由廠部統一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

  2、印章使用登記情況:能夠嚴格按照標準規范執行,檢查中發現有個別報表有未登記現象,但是均由主管領導簽字批準。

  3、對各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認真執行印章管理辦法,有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進一步強化管理。

  4、無未經批準或授權對公司外的單位印章。

  

  X年X月X日

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