夜夜躁爽日日躁狠狠躁视频,亚洲国产精品无码久久一线,丫鬟露出双乳让老爷玩弄,第一次3q大战的经过和结果

首頁 > 范文大全 > 文秘知識 > 學校教學管理制度 > 采購管理制度范本(精選29篇)

采購管理制度范本

發布時間:2025-03-26

采購管理制度范本(精選29篇)

采購管理制度范本 篇1

  為進一步規范我鎮物品采購行為,加強物品管理,節約經費開支,特制定本制度。

  一、政府采購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程序,按照先申請后購買的原則,由鎮采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。

  二、各線室需采購物品時,將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》,申請依次經辦公室主任、分管領導簽字,金額超1000元須鎮長簽字同意后,由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單,經鎮長同意,再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。

  三、凡未經審批自行采購的.物品的線室,一律不得報銷;特殊緊急情況,先報備采購辦,統一先送貨,事后當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。

  四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》,要求字跡清晰、工整,不得涂改,涂改無效。

  五、所購物品實行統一登記、分類,各線室自行保管,由采購辦進行建檔立賬,編號造冊。

  六、本制度從7月1日起實行。

采購管理制度范本 篇2

  為了規范食堂物資采購行為,實施有效監督,確保采購活動公開、公正、公平地進行,提高資金使用效率,預防違紀違規行為,根據國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規定,結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況,特制定本辦法。

  第一條:食堂采購工作應遵循質量第一,勤儉節約和公開的原則

  1、必須把保證質量放在第一位,多方收集供應商及產品信息,為采購決策做好充分準備,同時把好驗收關,對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴,盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。

  2、本著廉潔奉公、勤儉節約的精神,根據食堂工作的實際需要,采購時做到貨(價)比三家,在保證質量的前提下,力爭取得最佳性能價格比,使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

  3、采購工作必須公開進行,提高透明度等,建立、健全監督制約機制,禁止利用工作之便謀取任何私利。

  第二條:食堂采購工作實行統一管理

  食堂成立由經理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組,作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的.管理機構,對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

  第三條:各類物資采購具體實施程序和要求

  1、設施設備及低值易耗品的采購

  食堂設施設備的采購應根據需要,首先提出書面申請,由后勤管理處對其需要品種和數量進行審核,報請學校領導批準以及確定經費來源,根據學校物資采購辦法,由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品(1萬元以上,含1萬元)由后勤管理處組織招標采購;零星低值易耗品(1萬元以下),由食堂采購小組集體決策采購。

  2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

  (1)各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃,經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后,交食堂經理再次審核,由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較,最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次,也可根據市場變化、供貨質量和服務態度不定時進行重新篩選。

  (2)選定的供貨單位必須要持有正規的營業執照、衛生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發的高校準入證。

  (3)采購小組在確定供貨單位前,應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

  (4)在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收(至少兩人以上,庫管員和食堂管理員必須參加驗收),驗收人員必須嚴格把關,認真核對物資數量、價格以及質量,并督促供貨商按合同提供售后服務。

  (5)米、面、油、鮮肉類大宗食品,供貨單位必須提供正規發票,財務根據正規發票、送貨單等手續辦理報銷事宜。付款方式:銀行轉帳。

  3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

  蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多,每天需要數量和種類都不完全相同,市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購,供應商基本上都是個體商販,無法出具正規發票,只能以收據形式結帳等情況,為了規范此類物資的采購行為,應按照以下程序辦理:

采購管理制度范本 篇3

  為了提高政府采購資金的使用效益,規范政府采購行為,依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規定,結合我縣實際,制定本制度。

  一、政府采購的含義

  政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

  財政性資金與非財政性資金無法分割采購的,統一納入政府采購。

  二、政府采購的原則

  政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

  三、政府采購的目標

  政府采購要做到“六個一致”,即:采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致,與政府采購管理股簽發的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致,與采購代理機購制做的采購文件內容一致,與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。

  四、政府采購的組織形式

  政府采購的組織形式分為:集中采購、部門集中采購、分散采購。

  (一)集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。

  (二)部門集中采購是指屬于本部門、本系統有特殊要求的項目,應當實行部門集中采購,除具備規定的資格條件外,經財政部門批準的可以自行采購,否則必須委托采購代理機構代理采購。

  (三)分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

  五、政府采購方式及操作流程

  (一)公開招標

  公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。

  1、達到公開招標限額標準的采購項目,經審批以公開招標方式進行采購。

  2、采用公開招標應遵循下列程序:

  (1)招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行政府采購活動,制定公告、招標文件等;

  (2)發布公告。經縣紀檢委審批后,在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于二十日;

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二;

  (5)開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場,按程序開標;

  (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

  (7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

  (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

  (二)邀請招標

  邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。

  1、符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式采購:

  (1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;

  (2)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

  2、采用邀請招標應遵循下列程序:

  (1)招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行采購活動,制定公告、招標文件等;

  (2)邀請。選擇符合相應資格,且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人,可上門遞送和函寄招標邀請函;

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二;

  (5)開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場,按程序開標;

  (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

  (7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

  (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

  (三)競爭性談判

  競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

  1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判方式采購:

  (1)招標后沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;

  (2)經專家認定技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或具體要求的;

  (3)非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

  (4)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

  2、競爭性談判采購應當遵循下列程序:

  (1)制定談判文件。依據相關資料的法律規定制作簡便的談判文件;

  (2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購

  代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二; ;

  (5)談判。談判小組與確定的供應商進行談判,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

  (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商;

  (7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

  (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。

  (四)競爭性磋商

  競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價,采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

  1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性磋商方式采購:

  (1)政府購買服務項目;

  (2)技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;

  (3)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

  (4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;

  (5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

  2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序:

  (1)制定磋商文件。根據采購項目的特點和采購人的實際需求制定,并經采購人書面同意;

  (2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二;

  (5)磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

  (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

  (7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

  (8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。

  (五)、單一來源

  單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

  1、符合下列情形之一的,可以采用單一來源方式采購:

  (1)只能從唯一供應商處采購的;

  (2)發生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;

  (3)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

  2、單一來源采購應當按照下列程序進行:

  (1)公示。根據采購單位提供的資料,在財政部門指定的媒體上公示,公示期不得少于5個工作日;

  (2)確定合格供應商;

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購

  代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量,協商情況記錄由采購全體人員簽字認可;

  (5)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

  (六)、詢價

  詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

  1、采購規格、標準統一,市場資源充足,價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成,項目預算金額低于公開招標數額標準的,可以采用詢價方式采購。

  2、詢價采購應當遵循下列程序:

  (1)制定詢價通知書。采用詢價方式采購,應當制定詢價通知書,內容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項;從詢價采購通知書發出之日至規定的報價截止之日,不得少于3個工作日;

  (2)確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

  應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

  (3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

  (4)成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數,其中有關專家不得少于成員總數的三分之二;

  (5)評審并確定成交供應商;

  (6)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

  (七)協議供貨采購

  協議供貨,就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產品、優惠率、服務和期限,采購單位在確保貨物質量的情況下在優惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品,并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”,中標供應商按合同供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。

  協議供貨采購應當遵循下列程序:

  1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;

  2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同,報政府采購管理股備案。

  六、政府采購限額標準

  (一)納入政府(部門)集中采購目錄內采購項目限額標準為:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序,按照財政部門核定的采購方式進行采購。

  (二)在政府(部門)集中采購目錄外,達到以下限額的項目由采購人實行分散采購,按財政部門核定的采購方式進行采購:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程。

  (三)貨物、工程、服務采購項目(包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

  (四)20xx年協議供貨范圍及限額標準:辦公自動設備(3—10萬元)、辦公家具(3—10萬元)、一般電器設備(3—10萬元)。

  七、審批程序

  采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時,采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告,屬于固定資產的還應提交固定資產審批表,并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》,政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式,采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內,應當將合同副本報政府采購管理股備案。

  在一個財政年度內,采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購,累計資金數額超過采購限額或公開招標限額,屬化整為零規避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業務時,要按照確定的政府采購預算及資金用途,合理安排采購進度,以便提高采購效率,未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規避采購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購單位承擔責任。

采購管理制度范本 篇4

  為創造綠色辦公環境,踐行低碳節能,特制定綠色采購管理制度。

  一、擴大綠色采購范圍

  堅持綠色采購理念,擴大綠色采購范圍,現有節能環保產品的基礎上增加循環、低碳、再生、有機等產品的采購,積極自主進行綠色采購。如采購辦公用品、電器等用品時,在考慮價格因素的.同時,優先挑選節能、環保、可再次利用、無污染產品。

  二、強化綠色采購目標管理

  強化綠色采購目標管理,制定節能目標,多角度宣傳綠色采購制度,多推行綠色采購制度,強化能耗、水耗管理,提高能源資源利用效率,淘汰高耗能落后設備,逐漸減少能源消耗。

  三、加強綠色采購宣傳

  鼓勵綠色消費,通過優化布局、強化宣傳等方式,積極引導廣大干部職工優先采購綠色產品,簡化商品包裝,減少一次性不可降解塑料制品使用,提升綠色服務水平,加強培訓,提升干部職工節能環保意識,積極參加節能環保公益活動和主題宣傳,實行垃圾分類和再生資源回收。及時推廣先進經驗和典型做法,積極利用多種渠道和方式,大力宣傳推廣綠色采購,大力推廣綠色生活理念和生活方式,營造良好社會氛圍。

采購管理制度范本 篇5

  第一章總則

  第一條為了規范公司的物資采購業務,制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監督管理,特制定本制度。

  第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。

  第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

  第二章采購流程

  第四條請購的提出

  1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

  2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

  3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

  4、《請購單》一聯自存,二聯送交采購部,三聯交財務部;

  5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

  6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

  第五條請購核準權限

  1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產副總核準,超過此數額的,由總經理核準;

  2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

  3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。

  第六條請購的撤消

  1、已開具《請購單》,并經核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送采購部,必要時應先口頭知會采購部。

  2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。

  3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

  第七條采購方式

  根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

  1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;

  2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),采購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購;

  3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。

  第八條詢價、議價

  1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;

  2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

  3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

  4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;

  5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;

  6、專業材料、用品或項目,采購部應會同使用部門共同詢價與議價;

  7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

  第九條議價原則

  遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價:

  1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

  2、采購頻率明顯增加時;

  3、本次采購數量大于前次時;

  4、本次報價偏高時;

  5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;

采購管理制度范本 篇6

  1、采購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

  2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》,并檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。

  3、醫療設備采購方式,應以招標采購方式為主,做到公開、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫療設備應按《政府采購法》采購程序執行。對于國家規定應公開招標的.設備品目,應按規定委托有資質的招標機構公開招標。

  4、對于急需和特殊性質不適合招標采購的設備,可采用詢價或定向單一采購,但應報分管院領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

  5、采購人員應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應積極組織優先采購,保障臨床需要。

  6、利用科室不得私自采購,或以先試用后付款體式格局采購醫療設備。違反規定造成的后果,將追查有關職員的責任。

采購管理制度范本 篇7

  一.目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制,確保采購物資的質量符合規定要 求,價格合理、交貨及時,特制定本制度。

  二.適用范圍 適用于所需的原料采購

  三.工作程序

  1.采購應及時收集填制供應商檔案表,內容包括:供應商的名稱、產量、供貨

  能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案,包括: a.法人資料、資質、資信等; b.產品質量狀況; c.價格與交貨期; d.歷史業績等。

  2.對合格供應商的控制

  a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗; b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行, 如交貨期,交貨數量等沒按合同進行時,可由采購員對供應商提出警告, 嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

  3.采購資料

  對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃,注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。 在《合格供應商名單》上選擇供應商,并與之取得聯系,擬制采購合同, 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

  4.采購產品的驗證

  原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、 法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有 qs 標志的產品,質量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進行驗收,不合格的拒收,合格的辦理手續入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應商采購的原輔材料,供應商應提供有關證明材料,采購產品進 廠后質檢部進行驗收的'同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下:

  一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。

  二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

  三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

采購管理制度范本 篇8

  第一章總則

  第一條

  目的

  明確采購操作流程,使物料采購工作規范化、系統化、明確化,提高工作效率。

  第二條

  適用范圍

  適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。

  第三條

  職責

  (一)采購部:供應商的開發、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定;年度、月度物料需求計劃的編制,日采購申請的下達。

  (二)品控部:供應商到貨質量的驗收。

  (三)研發部:生產用物料采購標準的制定及修定。

  (四)庫房:物料的入庫辦理。

  第四條

  術語和定義

  (一)帕累托原理:意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發現,社會財富的80%掌握在20%的人手中,只要知道這20%的人的行動,就可以掌握社會總行動的80%,即從20%的已知變量中,可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化,已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素,其余20%的價值則來自80%的因素。

  (二)A、B、C分析:按企業的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊,把他們分為ABC三類。A類物質數量最少,但占用資金比重大,因此應嚴格控制。B類物質較A類多,價格較低,原則上不要求同A類存貨那樣,可以實行一般控制。c類物質種類繁多,但價格低廉,占用資金很少,因此可實行適當放松控制。

  (三)紅沖:紅字沖賬法的簡稱,紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

  (四)統采物料:總部采購部在集團范圍內統一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責,分公司負責具體的采購實施。

  (五)分采監管物料:分公司采購部實施采購,采購申請和采購價格由總部采購部審核監管的物料。

  (六)分采物料:分公司采購部自行實施采購的`物料。

  第二章程序說明

  第五條

  供應商的評審、物料的評選

  (一)采購員依據研發部提供的物料采購標準,負責新增供應商、物料的開發和供應商供應能力的評審,采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。

  (二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料,對供應商力進行評審;由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。

  (三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。

  (四)每種物料要求匹配3-5家供應商,采購員根據當前的供應商匹配情況,有針對性的開發供應商。

  (五)小試原料及新開發急用物料,由采購員先進行采購;中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購;中試和批量生產用的原物料研發必須提供物料采購標準,無標準的,采購部可以拒絕采購。

  (六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。

  第六條

  年度采購方案的確定

  (一)年度采購物料A、B、C分類

  采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額,然后按《××年度物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分;采購經理負責審核。

  (二)年度物料采購類別A、B、C分類:

  1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分;各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執行。

  分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執行。

  2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分,可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別,否則作新采購類別;采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號,特殊情況由采購經理裁定;外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。

  3、采購經理或主管根據帕累托原理,按《物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

  (三)年度采購方案的制定:

  1、采購經理按《物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、

  3-5家供應商匹配(特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定);并按固定格式《采購類別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。

  2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析,每月

  25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案,經采購經理審核后執行。

  (四)集團公司年度采購方案的統一

  1、集團公司物料分類及采購方式

  1)非生產類原物料:五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料,原則上由分公司采購部實施采購,但總部采購部實施年度采購或統一采購的除外。

  2)生產類原物料:見下表

  物料類別名稱

  采購方式

  牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

  統采物料

  鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料

  分采監管物料

  除以上統采物料和區采監管物料外的其他生產類原物料

  分采物料

  2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后,發至總部采購經理處審核,采購經理將各分廠所報方案加以統一,制定出集團公司內的年度采購方案,報經集團公司總經理審批通過后,發集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執行。

  (五)月度采購方案

  每月26日前,總部和各分公司采購主管,根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃,制定出月度采購方案,發至總部采購經理處。每月28日前,經采購部經理審批通過后,集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執行情況。

  第七條

  標書的編寫、發放、回收

  (一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案,對有需求計劃的物料進行招標。

  (二)生產物料本批次(或時間段)采購金額為10萬以上(不含);供應商數量要求3-6家,至少必須為3家以上(含),采購員必須給供應商發放標書;生產物料本批次(或時間段)采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。

  (三)采購員在招標前,要明確此次招標配額的分配方案(具體見《供應商配額分配管理制度》流程規定)、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。

  (四)招標審批通過后,采購員方可向應邀供應商發放標書。采購員在編寫標書時應注意:

  1、標書編寫原則上按標書固定格式執行;

  2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案;

  3、標書應報采購經理進行審核,分公司報分公司總經理,否則不予開標,特殊情況必須調整標書固定格式的,應報財務部審核同意后方可執行。

  4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決,標書中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等,特殊情況由采購部裁定,分公司由分公司負責人裁定。

  5、我方強勢的采購物品,需讓供應商按規定格式進行拆分報價;設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。

  6、標書中的采購數量為預估數量,必須在標書中列明“該數量僅供參考,實際以具體書面訂單為準”;

  7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。

  (五)標書的回收由采購招標員負責,采購招標員收取標書時作好如下工作:

  1、如發現標書中出現涂改,在涂改處須有授權人簽字或蓋條;

  2、記錄標書送達時間(超過規定時間標書作廢);

  3、審核保證金收據(并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明,扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金);

  4、技術標書和商務標書是否分開(沒有分開的標書讓供應商在規定時間內修改或作廢);

  5、在收到標書發現有異常情況時必須第一時間通知采購員。

  (六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作,另外一人監督、復核。

  (七)對于已繳納的標書,投標方在未開標前想修改標書內容,必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改,同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

  第八條采購價格的產生

  (一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規定產生價格,價格產生后,《招標匯總表》轉采購員,由采購員逐級上報招標結果。

  (二)采購員根據審批后的招標結果,采購經理審核審批,如采購主管或以上級別人員,對此價格有疑問,可進行內部溝通,要求提報人作出合理解釋;若確定屬于錯誤的,可直接駁回。

  (三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準;同時統采物料和議標軟件產生價格后,分公司不允許再與供應商二次議價。

  (四)配額的分配、調整、實際執行情況的跟蹤、監督,具體參見《供應商配額分配管理制度》。

  第九條

  合同的簽訂

  (一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同,采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。

  (二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據,以標書要求、商談內容為根據編寫,超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。

  (三)在簽訂合同時,應注意:

  1、供應商所供的所有物料,必須在合同清單中列全,不允許有漏項;商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱;

  2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準,嚴格按研發部制定的物料采購標準執行,包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。

  當我公司原物料采購標準發生改變時,必須在一個月內通知供應商,并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求,或要求供應商提供新標準的書面確認函。

  3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整,例如:經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等,不能只加蓋合同條。

  4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆;

  (四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同,新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

  (五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。

  (六)總部的固定格式合同,經財務部審核、采購部經理審批后即可完成,企管部予加蓋合同條。非固定格式合同,法務部、采購部總經理審核后,必須報總經理審批后,企管部方可給予加蓋合同條。

  (七)區域分廠的固定格式合同,經分公司負責人審批后即可完成,財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時,兩頁(含)以上的,必須加蓋騎縫條。

  第十條采購訂單的下達

  (一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況(凡超過當天中午12:00提報的采購申請視為第二天的采購申請),確保訂單下達的及時性。

  (二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量,如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量,要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的,采購員應首先與供應商聯系,落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響,將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化,經采購部經理及相關領導同意后,采購員方可接單。

  (三)采購員將訂單以傳真的形式發送給供應商,要求供應商收到傳真后必須書面(或電郵)確認回傳,以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳,如無法蓋條確認,可由供應商提供授權書指定其授權人,由授權人簽字確認,授權書上必須加蓋供應商公條原件,授權書由采購員保存;如采購員選擇通過電郵給供應商發訂單,可由供應商提供指定電郵地址的證明也可,同樣,此證明也必須加蓋供應商公條原件,由采購員統一保存。

  (四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象,統當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對,確認有無漏分配的申請;為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發送至供應商處,采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。

  (五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象,如發現采購員漏下訂單,給予以下處罰:發現一次處罰50元;兩個月內出現兩次罰款200元;兩個月內出現三次以上(含),給予辭退處理。

  第十一條

  采購訂單的跟蹤

  (一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤,也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格,到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異(收貨數量不得小于訂單數量的90%),采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量,以便供應商準確的開具發票。

  (二)對各種原因造成的到貨異常,如屬我公司原因造成,采購員要及時與各相關部門溝通協調,以在第一時間內解決;如屬供應商原因,則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。

  第十二條

  采購訂單的撤銷、變更、終止

  (一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更,采購申請部門必須書面形式,經采購經理審批后,采購員方可執行。經審批過的采購申請應注意:

  未傳真采購訂單的,在撤銷或變更此采購申請時,必須通知采購員,以避免采購員雖未傳真訂單,但已通知供應商的情況。

  (二)采購訂單的撤銷、變更、終止,采購員要及時與供應商進行溝通,如供應商同意,采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚,加注“此訂單撤銷,請貴公司確認”字樣,由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整,采購員要及時反饋,進行下一步的處理方案。

  第十三條

  物料的入庫

  采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單,到貨物料無異常情況,由倉庫給予辦理入庫手續。

  第十四條

  不合格材料處理

  (一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況,按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

  (二)對于已辦理入庫的物料,由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的,采購員在退貨時必須先報至財務部審核,如果貨款大于等于退貨貨值的,按退貨程序給予辦理;如果貨款小于退貨貨值的,采購員要及時上報,拿出合理的解決辦法。

  (三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回,授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息,原件由采購員留存(如為傳真件,必須注明“傳真件有效”字樣),復印件交倉庫保管員一份,經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存,直至往來帳雙方確認為準。

  第十五條

  季節性原料的采購

  (一)季節性原料有其特殊性,為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案,掌握此類原料的最佳采購時間,特將季節性原料采購單獨列出,具體如下:

  序號

  原料名稱

  采購時間

  備注

  主要采購春季,數量不夠秋季補貨

  (二)季節性原料的采購時機由采購部提出后,原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃,交采購部組織貨源;原料使用部門對計劃的準確性負責。

  (三)為將風險控制到最小范圍,要確定至少兩家以上(含)供應商。

  (四)季節性原料首批貨到后,采購員應到現場查看,發現問題及時反饋給供應商。

  第十六條

  其他規定

  (一)協助財務部與供應商對往來帳及發票等事項的溝通與協調。

  (二)了解所負責物料的標準、采購環境、供應商資源等情況,加強市場價格的跟蹤。

  (三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息(包括:價格、現供應商、現庫存量、供應壓力,資源緊張情況),否則,會增加談判的難度及供應商提高交易條件。

  (四)受理供應商的投訴。

采購管理制度范本 篇9

  第一條

  為了適應社會主義市場經濟要求,發揮政府宏觀調控作用,加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,促進經濟與社會發展,根據國家有關規定,結合本省實際,制定本規定。

  第二條

  政府采購是指政府組織統一的采購活動,將政府的購買性支出通過一定的采購方式,從市場上為國家機關和事業單位購買商品和勞務的行為。

  第三條

  推行政府采購的目的,是通過發揮政府的組織功能,集中統一地為國家機關和事業單位提供優質的采購服務,達到充分運用市場機制合理安排財政支出,降低采購成本,節約支出,強化支出預算控制的目的;同時,按照公平、公正、公開的原則,加強對政府采購行為的監督,提高政府采購支出的透明度。

  第四條 政府采購資金來源包括

  (一)財政預算內行政事業經費;

  (二)財政預算內基本建設資金安排的設備資金;

  (三)納入財政專戶管理的預算外資金;

  (四)政府性貸款。

  第五條

  建立XX省省級國家機關事業單位政府采購協調會議制度,負責協調、指導、監督省級政府采購工作。協調會議主持人由協管財政的副省長和及其對口的副秘書長擔任,省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政協辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監察廳、審計廳、工

  商行政管理局、技術監督局等作為協調會議的成員單位。

  第六條 政府采購協調會議的職責

  (一)領導省級國家機關和事業單位政府采購工作;

  (二)確定一段時期省級國家機關和事業單位政府采購工作的重點,批準采購工作計劃;

  (三)負責采購立項的審批;

  (四)確定采購中標單位;

  (五)協調省級各部門在政府采購工作中的關系;

  (六)監督、檢查政府采購中心的工作。

  第七條

  成立政府采購中心,負責政府采購的具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據需要,臨時聘請有關專家參與工作。采購中心實行無償服務。根據工作需要,由省財政核撥必要的業務經費。

  第八條 政府采購中心的職責

  (一)負責省級國家機關和事業單位的政府采購日常工作:

  (二)負責提出一段時期省級國家機關和事業單位政府采購工作的'重點,擬定政府采購工作計劃;

  (三)搜集、了解有關市場動態和商品信息;

  (四)負責政府采購的立項審查;

  (五)負責組織有關專家技術小組,對政府采購項目進行技術論證和咨詢,并組織、參與評標;

  (六)負責政府采購招標、投標的具體工作;

  (七)負責指導省級國家機關和事業單位系統內的集中采購工作。

  第九條 政府采購的形式與范圍

  政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。

  集中采購是指由政府采購中心統一組織的采購。集中采購適用于單位價值在1萬元以上的商品或接受等值的服務;單位價值雖然達不到1萬元,但是屬于納入固定資產管理的設備和當年需要批量購買,累計價值超過10萬元的同類商品或者接受等值的服務也實行集中采購。采購中心每

  組織一次集中采購,采購商品的總價值必須達到100萬元。

  分散采購是指由需要購買商品或者接受服務的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規定以外的商品或者服務。

  列入政府集中采購范圍的商品主要是列入專控的商品和設備類商品。具體商品目錄和服務項目由政府采購協調會議確定。

  第十條 集中采購的程序

  (一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結合,采購中心提出采購立項方案,報政府采購協調會議審定。

  采購立項應符合以下條件:

  (1)采購項目必須在采購范圍之內。

  (2)省級財政年度支出預算中確定的項目,立項金額應控制在預算額度之內;立項金額中含單位自籌資金的,要核實自籌資金,并對立項金額實行總額控制。

  (二)組織招標。

  (1)采取公開招標與邀請有限招標相結合。

  (2)認真審查投標單位資質,確定競標單位。

  (3)通過公平競爭確定中標單位和商品。

  (三)采購中心與中標單位簽訂協議。

  (四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買合同,并嚴格履行。

  (五)采購中心負責采購工作總結評價。

  第十一條

  采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協議確定的金額下達預算,由采購中心直接向中標單位撥付,并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款),單位應在規定的時間內,將自籌資金存入財政部門指定的銀行和帳戶內。

  第十二條

  采購商品屬于專控范圍內的,由采購中心負責辦理專控審批手續。

  第十三條

  建立政府采購監督機制。省人大、省政協、省紀委,財政、審計、監察、物價等部門要對政府采購進行嚴格的監督檢查,確保政府采購行為公平、公正和公開。

  第十四條

  本暫行規定適用于省級黨政群機關和財政撥款的事業單位。各地州市參照執行。

  第十五條

  政府采購中心根據本辦法制定實施細則。

  第十六條

  本辦法由省財政廳負責解釋。

  第十七條

  本辦法自發布之日起施行。

采購管理制度范本 篇10

  第一章總則

  第一條 為加強學校采購管理,規范采購行為,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規,結合我校實際情況,制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動,均適用本辦法。

  第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請,經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

  第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門,歸口管理范圍按部門職能劃分。

  第五條 學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

  第六條 學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務,如確因特殊原因需進口采購的,須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

  第二章采購組織形式及限額標準

  第七條 學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

  第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目,均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

  第九條 采購限額標準以下的貨物、服務和工程,原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上,限額以下,由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內,未經批準,采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規避相關政府采購方式。

  第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的,從其規定。

  第三章采購方式

  第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

  第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執行。

  第四章組織機構及職責

  第十三條 學校成立郴州職業技術學院采購工作領導小組,全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任,成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

  采購工作領導小組職責:

  (一)全面負責組織學校的采購招標工作;

  (二)貫徹落實國家采購與招標的法規、政策;

  (三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

  (四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

  (五)審定學校“采購評標專家庫”;

  (六)審批特殊情況的招標項目。

  第十四條 學校成立校采購辦,設在計財處,是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜,主要職責:

  (一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策,擬訂學校有關采購工作的規章制度;

  (二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

  (三)會同相關部門擬訂學校采購專家庫建議人員名單;

  (四)負責與政府采購主管部門的溝通與協調,報送有關采購項目資料;

  (五)受理采購申請,審核采購項目的相關資料,確定評標辦法或談判原則,確定采購組織形式和采購方式;

  (六)負責采購合同的管理;

  (七)參與采購項目的驗收工作;

  (八)完成領導小組交辦的`其他工作。

  第十五條 校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組,招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任,成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制,由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有:

  (一)負責學校集中采購項目的采購組織,指定人員組成采購小組;

  (二)負責組織開標;

  (三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家,組成評標委員會(或談判小組);

  (四)負責與政府采購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

  (五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

  第十六條 采購小組主要職責:

  (一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

  (二)負責學校集中采購項目的采購執行工作;

  (三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

  (四)組織采購項目的驗收工作。

  第十七條 學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下:

  (一)實訓中心:儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

  (二)基建辦:新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監理、施工等;

  (三)總務處:辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程,消防、安防工程,室內外維修改造工程,綠化工程,房屋租賃及物業服務等;

  (四)信息中心:計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

  (五)圖書館:各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

  (六)教務處:教材出版、學生教材供應等;

  (七)其它項目管理部門:負責項目參考活動管理業務歸口范圍確定,未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

  各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃,按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后,送業務分管領導審核提出意見,報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項,則由校長提交黨委會審定。

  以上業務歸口范圍有調整的,按調整后的文件執行。

  第十八條 項目所在部門的主要職責:

  (一)提出采購項目的立項申請,說明采購必要性、可行性等;

  (二)提出采購申請,申報采購預算;

  (三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

  (四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續)。

  第五章采購預算和計劃管理

  第十九條 采購實行預算控制,每年初根據學校財務預算上報要求,各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的,先由學校采購辦組織評審,再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦,校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

  第二十條 學校采購實行計劃管理,各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃,先送歸口職能部門審核,10萬元以上的項目,由審計室初審后送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審,評審后再按程序辦理采購手續審批。

  第二十一條 采購計劃經審定后送校采購辦,由校采購辦委托交辦給采購小組,采購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦采購事項。

  第六章采購程序

  第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司,公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作,如有違法違規經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時,先由校采購辦、采購小組負責人和學校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作,采購小組配合招標代理的有關工作,監察室參與監督。

  第二十三條 3萬以上采購項目,應當遵循下列程序:

  (一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料:

  采購立項的論證與審批意見;

  項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

  采購項目的技術要求或規范。

  (二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

  (三)采購項目達到規定公開招標限額的,由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

  (四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則,項目所在部門協助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

  (五)各采購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

  (六)領導小組對項目進行決標。

  第七章合同、驗收及支付

  第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

  第二十五條 采購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。

  第二十六條 簽訂合同時,雙方均不得提出采購文件以外的要求,不得對采購文件實質性要求進行修改,不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

  第二十七條 采購合同依法簽訂后,合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務,并不得擅自變更、中止或者終止合同。

  工程項目實施中如需變更工程量,應先報告學校審批,不得先施工后報批。

  第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的,由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字,5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

  第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規定進行項目驗收,并由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

  第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款,合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理采購項目款項的支付手續,中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料,按照學校財務報銷相關規定,提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的,遵照學校財務、審計相關制度執行。

  第八章監督檢查

  第三十一條 學校紀檢監察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監督,任何單位和個人對采購中的違規違紀行為,有權向學校紀檢監察部門舉報。

  第三十二條 在采購活動中,供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的,可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請,并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員,有利害關系的被申請回避人員應當回避。

  第三十三條 參與采購的相關人員,必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規,認真組織實施采購活動,任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

  第三十四條 采購活動中如出現違紀違規行為的,按照有關規定追究責任,涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

  第三十五條 上級政策對采購做出調整時,按調整后的規定執行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

采購管理制度范本 篇11

  一、為嚴格把好食品的采購關,確保食品原材料安全,根據《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》特制定本制度。

  二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關系重大,易發食源性疾患的食品。

  三、學校食堂采購高危食品,必須實行定點采購,并按國家有關規定進行索證,以保證其質量。

  四、蔬菜容易殘留有機磷農藥,加工前應用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農藥難以清除,四季豆未燒熟容易引起中毒;螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標,學校食堂不得采購和加工。

  五、冷菜涼菜容易感染細菌,引發腸道傳染病,中小學校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。

  六、學校食堂要將定點采購單位(攤位)名單,報學校總務處備案,同類食品的定點采購單位(攤位)原則上為1-2家,蔬菜等食品的定點采購單位(攤位)可適當放寬。定點采購單位(攤位)調整時,須及時報學校后勤處備案。

  七、學校要建立食堂食品定點采購責任制,加強對食品采購的管理。如發現食堂未按要求定點采購,要進行嚴肅的批評教育,因未定點采購而發生食源性疾患的,追究采購人員和管理人員的責任,情節嚴重的,依法追究法律責任。因定點采購點原因引起不安全后果的,依法追究其經濟責任和法律責任。

采購管理制度范本 篇12

  1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

  2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購,確認為非“三無食品”后,商家開具食品清單(或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字)后方能成交。

  3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件,每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

  4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上,在購物人一欄由購物者簽名,以示對本次購物負責。

  5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用,并向學校領導匯報,以購物清單為依據向商家提出索賠。

  6、如果所購食品有質量問題,造成食物中毒,采購員沒有作好索證工作,采購員負完全責任。

  7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作,發現問題及時糾正,確保學校食品衛生安全。

采購管理制度范本 篇13

  為規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,根據學校情況,特制定本制度:

  一、加強領導

  1、設立物資采購領導小組由校長,書記,分管副校長,總務主任財務人員組成,物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的'質量、價格進行監督。

  2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務主任,總務副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設在總務處,由總務主任負責。

  二、采購計劃和審批

  1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務處,由總務處匯總,報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領導審批,最后由總務處安排采購小組采購。

  2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充,由各部門根據實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務處,由總務處匯總,報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

  3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處,總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后,會計按預算校準后起草報告報場領導審批后,校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科,由發該科安排場招標小組集中采購。

  三、采購原則及方式

  1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協議。

  2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節約的原則,綜合考慮質量,價格售后服務等方面,擇優選購。

  3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

  4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經久耐用物品。

  5、采購人員應認真檢查采購物資質量,力求價格合理,質量合格。

  四、采購物資票據的核銷

  1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學校財務報銷。

  2、凡未經校長統一私自采購的物資,學校不予審批報銷。

  五、采購物資的管理

  1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  2、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管副校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

采購管理制度范本 篇14

  第一條 本制度所稱的采購業務,主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

  第二條 采購預算是采購業務的起始環節,按照相關法規的規定,學校的各項招標采購均需納入學校年度預算,未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等),必須報校領導,并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后,依照特事特辦的原則,可提前進行采購,但必須寫明情況,補辦相關手續。

  第三條 學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的,須在完成審批手續后,按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的,應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零,規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。

  學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目,需在學校官網發布招標公告,組織不少于三家響應單位的公開招標,網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

  單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的'維修工程或服務項目,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低成本,可以詢價采購。

  第四條 學校建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組,建立以總務處為主體,以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下:

  1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式,制定采購文件,詢價議價,擬定采購合同,整理存檔采購手續的相關文件,等。

  2、總務處主任組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫,監督合同履約及付款情況,等。

  3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

  4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

  5、財務處負責審核發票真偽,按照采購合同及財務規定支付款項。

  6、招投標組織成員應認真履行職責,力爭做到所招項目物有所值。

  第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中,必須全部公開進行,始終自覺接受全校師生的監督,防止各種欺詐、舞弊等行為的發生,以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。

  第六條 學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后,才可辦理入庫并按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中,需接受全校師生的監督,在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后,方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收,不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

  第七條 學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

  第八條 加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。

  第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對采購業務各個環節的控制。

  第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在辦公室的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

  第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

  第十二條 本制度經校長辦公會議通過后生效,本制度的解釋權歸校長辦公會。

采購管理制度范本 篇15

  為加強學校辦公用品管理,規范辦公用品的采購、及保管行為,既節約開支、減少浪費,又保證學校事務正常開展,特制定本制度。

  第一條學校所有辦公用品(含日用雜品、勞動保護用品等)的采購、發放、管理工作實行歸口管理原則,由辦公室統一負責,指定專人管理。

  第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

  第三條辦公用品的采購:

  1、一般辦公用品的`采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由各部門或教研組提出申請,經分管辦公室領導批準后,專門購買。

  2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制,各負其責,不得一人兼任。

  3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買,否則財務不予報銷。

  3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利。

  4、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

  第四條辦公用品的領取:

  1、一般辦公用品可根據工作需要,由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》,經本部門領導簽字后,直接到辦公室領取。

  2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》,經學校辦公室主任批準后,直接辦理領用手續。

  3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

  4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

  第五條 領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

  第六條 加強學校辦公用品的日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

  第七條 加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;替換下的各類辦公設備交資產管理員保管,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

  第八條 加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公,推廣再生紙使用,提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置,開展辦公垃圾分類處理,建立廢舊燈管,電子產品和辦公設備的回收處理機制。

  第九條 充分發揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用,紙張雙面利用,復印紙不得用做草稿紙、包裝紙,大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

  第十條 印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,力求使印制數與需用數基本相符,避免不必要的浪費。

  第十一條 本制度自下發之日起施行。

采購管理制度范本 篇16

  1、堅持大宗食品原、輔料(米、面、油、肉類、調味品等)和食品添加劑定點采購,蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

  2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”:有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告,索要規范的供貨票據。

  3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定,嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

  4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常,含有毒、有害物質或被有毒物質污染,可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

  5、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每購必記。

采購管理制度范本 篇17

  1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

  2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章(證)的肉類食品。

  3、采購食品及原輔料時,應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告,并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

  4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責,炊事員協助驗收的方式進行。

  5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格,并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

  6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品,應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質量關,不得將劣質菜沖入優質菜中,對于采購的霉爛變質的食品,炊事員有責任提出異議,并有權拒絕采用,并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

采購管理制度范本 篇18

  1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

  2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關。

  3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

  4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

  5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

  6.對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

  7.實行“陽光采購”,價格監督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查,隨時調整采購食品、原料的價格。

  8.采購的一切食品、原料,必須經過驗收登記后,方可結帳、報帳。

采購管理制度范本 篇19

  一、選購部經理為清真原料選購、(食品)平安第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;

  二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、把握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導供應決策(招標)資料。

  三、選購部按車間門供應的方案,準時保質、保量為其供應物資選購服務。為降低選購成本,準時精確把握物質需求量和貯存數,做到有方案地批量進貨。同時依據市場物價的`波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

  四、選購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別力量,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新奇肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發覺證件不全,每項懲罰選購員10元。

  五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人擔當相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應擔當工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發覺選購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

采購管理制度范本 篇20

  為提高本公司采購人員對易制毒化學品的安全意識,加強對易制毒化學品采購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。

  1.采購人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法采購易制毒化學品。

  2.采購依據使用量、公安部門的采購憑證、總經理和采購部門主管簽批下發的'采購計劃表進行采購。

  3.熟悉采購的易制毒化學品危險特性,知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。

  4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易制毒化學品購買證。

  5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,并應如實記錄易制毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。

  6.發現貨樣不一致、易制毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象,采購員應及時向上級報告,并與供應商取得聯系,采取適當措施進行妥善的處理。

  7.不得向未取得易制毒化學品生產許可證或易制毒化學品經營備案的單位采購易制毒化學品。

采購管理制度范本 篇21

  第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法(試行)》,使設備、物資采購過程規范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實施細則。

  第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組(以下簡稱招標工作小組),小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

  第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資(包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細則實行招標管理。

  第四條價值在5萬元以下的`設備物資采購,由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

  第五條設備、物資采購可根據不同情況,分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

  第六條招標工作程序

  (一)用戶或執行單位(資產管理處)向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃,填寫招標申請表。

  (二)招標工作小組擬定招標方案,制定招標書,組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底,報校招標領導小組審核后,向社會公開采購項目,組織供貨商報名參與投標。

  (三)招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組,提出入圍建議名單,由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

  (四)招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后,向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內,將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

  (五)招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫,每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標,做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價,公布評標結果,擇優確定中標單位,參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

  第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內,根據招標書和投標單位的承諾內容,按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同,并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的,可廢止本次招標和所簽合同,重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還,造成重大損失的應依法要求賠償。

  第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,采購程序如下:

  (一)由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查,了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況,并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

  (二)招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查,審查批準后,正式通知招標工作小組。

  (三)由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判,按本細則第七條規定簽訂采購合同。

  (四)對某些不能進行公開招標的項目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報招標領導小組審批。

  第九條對圖書資料和大宗福利物資,或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資(如藥品等)采用按年度競標、定點供貨的辦法,具體程序按本細則第六條或第八條執行。

  第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃,禁止將大宗物資和成批設備化整為零,分散采購。

  第十一條招標工作小組在招標工作結束后,將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

  第十二條對違反本細則有關規定的人員,按《z大學招標管理與監督辦法(試行)》和《z大學經濟合同管理與監督辦法(試行)》的相關條款進行處理。

  第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

  第十四條本細則自發布之日起施行。

采購管理制度范本 篇22

  一、適用范圍

  本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

  二、申購程序和采購管理辦法

  1、制訂計劃

  設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

  2、申購計劃單應寫清以下主要內容:

  1)儀器名稱(包括附件、備件);

  2)型號、規格、數量、預計單價;

  3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

  4)申請購置理由;

  5)技術質量標準程度;

  6)本單位有否此儀器設備;

  3、審查批準

  1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

  2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

  三、采購管理

  1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

  2、 驗收與入庫管理

  收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

  3、退貨

  設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

  本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理制度范本 篇23

  一、請購極其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料,并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規格、數量

  請購物品的樣品、圖紙和技術資料

  請購物品的需求時光

  請購如有特別請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  選購副總審核

  財務審核人

  公司總經理

  3、請購單及其提報規定

  請購單應根據要素填寫完整、清楚,由公司領導審核審核批準后報選購部門;

  請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的狀況下可以電話請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認后手續后補

  假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品,請購部門必需作出書面說明

  請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

  二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

  選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚,檢查請購單是否經過公司領導審批;

  接收請購單時應遵循無方案不選購,名稱規格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

  對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理;

  對于緊張請購項目應優先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

  重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

  三、詢價及其規定

  1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,碰到問題應準時與請購部門交流;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購;

  3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價;

  4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供給能力,交貨時光及產品或服務質量舉行確認;

  2.對于合格供貨商的`價格水平舉行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件越發突出;

  五、合同的簽訂及其規定

  1、合同正文應包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;

  (2)選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

  (4)工期

  (5)質量保證期

  (6)其他商定

  2、合同簽訂及其規定

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注重保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執行

  (1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進,由選購部負責人舉行監督,如浮現問題,選購部應準時提出建議或補救措施,并準時通知請購部門及相關領導;

  (2)已簽訂的合同在執行期間,應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供給單位已經履行完畢的合同,選購部應準時通知質檢部門舉行驗收;

  2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門,由請購部門準時支配卸貨與搬運。

采購管理制度范本 篇24

  為規范學校食堂食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序,節約采購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。

  一、供貨商選擇

  1、大宗物資通過政府采購招標平臺由教育局統一組織公開招標,定點采購或配送;

  2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品,經學校食堂負責人審批同意,由食堂采購員進行采購。

  3、學校食堂大型設備由學校制定預算,并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

  二、采購項目和數量

  1、食品原料采購

  ①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等物品的的采購最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量),最低不得低于3天用量。

  ②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日采購,采購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫后及時處理,存入冰柜或放入水池內生養。

  2、廚房日用易耗品采購按照所需經食堂負責人審批后采購。

  3、食堂大型設備的采購通過政府采購程序采購,小型低值餐飲設備采購由學校食堂采購員按規定進行采購。

  4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬,次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

  三、貨物驗收

  食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則,大公無私,嚴格驗收:

  1、貨物送到后根據采購計劃進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合,在采購計劃單上確認簽字,由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

  2、對不符合質量標準和數量不符的.倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

  3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

  4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

  四、索票索證

  采購人員與供應商或食品加工商初次交易時,必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明文件,每年核對一次;購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗(檢疫)證明和銷售票據,以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的(國家食品安全法律法規規定的除外)驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。

采購管理制度范本 篇25

  1、成立物資管理領導小組組長

  2、領導小組職責:

  (1)、負責貫徹上級有關物資管理的文件、規定;制定有關物資管理工作的文件、規章制度。

  (2)、制定物資消耗的定額、定量、限額指標,定期檢查其執行情況。

  (3)、負責采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。

  (4)、主持招投標及議標工作的一切事宜。

  (5)、每月召開一次全礦物資采購計劃平衡會。

  (6)、負責檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。

  (7)、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。

  (8)、監督檢查物資管理過程是否符合規定要求。

  (9)、負責物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。

  (一)、采購計劃管理

  1、各單位依據生產計劃和材料、配件消耗定額,編制物資需求計劃(需求計劃要準確標明物資的具體用途),由單位行政正職審核簽章,通過OA信息平臺報分管礦領導審批后于每月的21日前報供應科和相關科室,供應科及分類指標控制科室要根據實際需要和礦目標成本控制計劃進行審核,并將審核后的計劃報采購計劃專題審核會;井下工程、設施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報,但領用時綜檢車間要只領用本單位使用部分。

  2、設備檢修、標準化等正常生產以外的工程實行預算管理制度,工程主管部門或施工單位,在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預算報企管辦,經企管辦初審后報經營礦長,由經營礦長組織例會進行審核,并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設施必須提供設計圖紙和礦審批手續,無圖紙和審批手續一律不準施工,否則消耗的材料由本單位承擔并根據情況給予500-5000元罰款。

  3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應科,由供應科計劃員編制編碼。

  4、每月由分管礦領導組織采購需求計劃專題審核會,對各單位上報的采購需求計劃進行審核。

  5、供應科根據集團公司、礦下達的定額、定量、限額指標和審核后的采購需求計劃,分類編制月份采購計劃。

  6、計劃員要認真負責,保證采購計劃的準確性,由于計劃不嚴肅、不準確,造成新的超儲積壓,按超儲積壓額的10%對責任計劃員、單位給予罰款。

  7、供應科編制的采購計劃必須標明采購物資的品名、數量、規格、型號、價格、檢驗標準,并符合要求,否則每筆罰計劃員50元。

  8、原則上避免或減少補充采購計劃,由于生產任務變化發生的.補充計劃要有補充原因說明,補充計劃金額超過5000元的必須經礦長審批;由于材料員責任心不強,造成應報月份計劃而漏報的,每筆罰材料員20元。

  9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦,經企管辦審核后報總會計師批準。

  (二)、物資采購價格管理

  1、嚴格執行集團公司物資管理文件匯編價格管理的各項規定,嚴格執行采購最低價和招標價格制度。

  2、采購人員要嚴格控制采購價格,努力降低采購成本。

  3、實行采購價格事前審計制度。

  (1)、審計流程:月份采購計劃經集團公司批準后,供應科將自購物資價格審批表報企管辦,經企管辦審查后報經營礦長審核,然后報礦長批準。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價格申報表》,報企管辦進行采購價格復審后報經營礦長、礦長批準后方可采購。

  (2)、審計的價格一律為不含稅價。

  (3)、審計依據:歷史采購價,集團公司其他單位采購價格,市場查詢價格。

  (4)、審計的原則:按同一物資(同一物資名稱、規格型號、品牌)歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調查價中選取其中的最低價格;當市場價格出現變動時,按市場調查的最低價格確定采購價格。

  (5)、審計要求:供應科要在每月的28(其他單位根據情況在采購前上報)日前將下月自購物資價格審批表報企管辦,企管辦要在提供審計表的7個工作日內完成審計工作。

  (6)、礦成立采購物資價格市場調查小組,調查小組由企管辦、紀檢監察、采購單位、使用單位和臨時抽調人員組成,調查小組負責對自購物資價格進行市場調研。市場調查人員由以上單位隨機抽調的2個或2個以上單位人員組成。

  4、采購人員要嚴格執行采購價格審計制度,未經價格審計不準實施采購,否則,財務不準進帳并每筆罰采購責任者200元;采購人員要嚴格執行審計價格,超審計價格采購,超額部分貨款由采購責任者承擔,并每筆罰責任者200元。

  5、價格審計人員要認真履行職責,做到公平、公正,在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的,根據情況給予200元以上罰款直至行政處分。

  6、企管辦負責每月對價格審計情況進行統計匯總,統計匯總的項目包括:審計價格降低情況、超審計價格采購情況、未進行價格審計而采購的情況,并將審計匯總情況向礦長提報。

  7、自購物資進帳報銷時,必須經企管辦價格管理人員審核,否則,財務不準進帳報銷。

  8、價格審計人員認真負責,降低采購價格,礦對價格審計有關人員給予適當獎勵。

  (三)、物資采購實施管理

  1、采購業務分工:

  一、二、三類、統配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應科負責采購;辦公用品、文銷雜備品由后勤科負責采購;信息中心制作牌板用材料由信息中心負責采購;設備由機電科負責采購。其他單位一律不準實施采購行為,其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務處理手續,所發生的費用由本單位自行處理。

  2、特殊情況需其他單位自行采購的,必須經分管礦領導、經營礦長審核,礦長批準。

  3、責任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息,否則一經查實,對責任者給予嚴肅處理。

  4、不準無計劃、超計劃采購,否則按采購金額的10%罰采購責任者。

  5、嚴格招標議標采購制度。

  6、批次或單件金額超過5000元(含5000元)的,必須簽訂采購合同,否則每筆罰責任者100元。

  7、嚴格執行集團公司集中采購制度,集團公司購物資一律不準自購,否則按采購金額10%罰采購責任人。

  (四)、采購物資質量驗收管理

  1、實行聯合驗收制度。即:大宗材料由企管辦、倉庫、供應科、生產科聯合驗收,配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應科、機電科、使用單位聯合驗收;勞動保護由企管辦、倉庫、供應科、人力資源科共同驗收;其余材料由企管辦、倉庫、供應科、使用單位聯合驗收。計算機用品由企管辦、供應科、信息中心聯合驗收;文銷雜備品由企管辦、后勤科總務、人力資源科聯合驗收;信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細化辦公室聯合驗收;設備由企管辦、機電科、設備使用單位聯合驗收。

  2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單,通知單必須寫清物資名稱、數量、規格、型號及標準,無入庫通知單或內容不全、無計劃、超計劃部分,不準驗收。

  3、采購物資到礦后由采購單位負責召集各單位參加驗收,采購單位不通知每次罰100元.通知不參加的每次罰責任單位100元,采購單位要做好記錄,無記錄每次罰50元。

  4、驗收人員要嚴格按入庫通知單要求進行驗收,由于把關不嚴造成質量不合格、數量不足物資入庫的,按照給礦造成的損失情況,對參加驗收人員給予100—200元罰款,對采購責任者按損失價值給予處罰。

  5、驗收人員要嚴格執行“采購產品檢驗規程”。

  6、對需要進行質量檢測或試驗的到貨物質,采購單位要及時通知有關部門進行檢測或試驗,并將檢測或試驗結果報對應管理部門、礦分管領導;未經檢驗(試驗)倉庫不準入帳和發料。

  7、對驗收過程中發現質量(數量)不合格的拒收物資,計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資,一律不準發放使用,否則每次罰計劃員、保管員、領料人各100元。

  8、在使用過程中發現的不合格品一律退回倉庫,由計劃員辦理退貨;不得不經倉庫直接辦理換貨,否則每次罰計劃員100元,用料單位500元,材料員100元。

  9、生產急需物資無法組織驗收,由供應科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收,并且由礦調度證明是生產急需、到礦已投入使用,次日補齊驗收、入庫、出庫手續,否則視為采購行為沒有發生,不予辦理入帳手續。

  10、建立質量反饋機制和質量跟蹤制度,各單位領用后發現不合格或不適用現象,要在2日內以反饋單的形式將情況報企管辦,對隱瞞問題不報的,對單位正職給予100元以上罰款,直至行政處分,對單位按不合格(不適用)物資的原值給予罰款。

  11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進行驗收,不合格的不準入庫,否則對責任者罰款200元。

  12、對驗收過程中發現質量(數量)不合格拒收的物資,按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。

  13、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統計,并將統計結果上報礦領導。

  14、供應科要認真處理物資采購中出現的問題,并將處理結果上報礦領導。

  (五)、物資發放使用管理

  1、嚴格材料發放審批管理,材料發放嚴格按審批后的計劃進行審批,超計劃申請領料的,要說明原因,并報供應科長、企管辦主任批準。實行預算管理的工程項目,材料發放必須控制在預算以內,超預算領料必須經供應科長、企管辦主任審核后報經營礦長批準;實行預算管理工程節余的材料一律送供應倉庫,經供應倉庫、企管辦核定節余量后按節余量的10%給予獎勵。

  2、嚴格物資發放審批手續,建工材料、坑代品經單位主管簽字后由生產科、供應科審批;配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經單位主管簽字后由機電科、供應科審批;其它材料經單位主管簽字后由企管辦、供應科審批;手續不全不準發料,否則每次罰倉庫50元。

  3、生產急需材料,由礦調度批條,用料單位在兩日內補齊手續,否則每筆罰使用單位50元,拖延一天加罰一倍。

  4、嚴格執行誰領用料誰出票的原則,領用材料不出票的,一經查實,每次罰倉庫、領用單位各200元。

  5、到井口材料超市領取材料,必須按礦目標成本計劃下達的限額領料,超限額領料必須經供應科長、企管辦主任、財務科長審批,否則不準發料。

  (六)、物資儲備管理

  1、供應科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額,根據目標成本計劃制定好物資采購計劃,控制物資采購計劃額度,避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。

  供應科要嚴格執行集團公司下達的儲備資金定額,控制好物資儲備。

  2、嚴格執行集團公司關于長、短期儲備的管理規定。

  3、倉庫要做好儲備物資的保管工作,由于保管不善造成物資損壞的,根據情況對責任者給予50元以上罰款。

  4、各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品,否則每次罰款200元。

  5、井口材料超市儲備的材料,各單位不許儲備,否則,按儲備物資原值的10%給予罰款。

采購管理制度范本 篇26

  一、目的

  為了規范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開、公平、公正的前提下,依據質量第一、價格優先的原則進行,特制定本規定。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產,以及公司活動用品等零星物品的采購。

  三、管理職責

  行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

  四、內容

  (一)申購審批流程

  1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購,存于公司庫房。

  2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

  3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》,經本部門負責人、行政負責人批準后,由行政采購專員購買。

  4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買。

  5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

  (二)常規物資采購方式

  1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

  2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方,簽長期合作合同。

  3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況,不能滿足公司需求的應及時更換。

  4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

  (三)非常規物資采購方式

  1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資,如公司活動用品等。

  2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,主要采取

  三種方式進行采購:公開招標、邀請招標、詢價采購,由行政外勤具體實 施。

  3、采購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。

  (四)其它

  1、日常用品完成采購后,應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

  2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話,積極聯系維護人員上門保養,完善售后服務。

  3、及時完善財務借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務銷賬。

  4、按公司財務管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執行。

  5、主動征求員工對辦公用品的意見,及時調整和改善品質,以滿足辦公需求。

  6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政采購工作。

  五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

  六、本辦法自發布之日起執行。

  集團有限公司 年月日

采購管理制度范本 篇27

  一、總則

  1、為加強學校辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;

  2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

  二、權責

  1、辦公用品由總務處集中管理,實行統一采購、統一發放、統一回收處理;

  2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理;

  3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核,并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;

  4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

  5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。

  三、申購

  1、各科室根據本科室對辦公用品的需求,于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃,經科室負責人審簽后報總務處;

  2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經詢價、比價后,確定合適的供應商;

  3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批后實施采購;

  4、凡一次性購買金額預計超過500元的,必須安排兩人一起外出采購;

  5、對于大宗辦公用品,由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

  四、核銷

  1、采購物資時,基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證;

  2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經校長審核后,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

  五、領用和發放

  1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》,總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品;

  2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分,由總務主任統一調換或回收;

  3、學期末,教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

  六、登記和管理

  1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

  2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

  3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

  4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

  七、其他

  1、本制度由總務處制訂,并負責解釋;

  2、今后若有未盡事宜,由總務處另行發文通知。

采購管理制度范本 篇28

  1、為搞好酒店的采購工作,保證優質廉價的供應,確保經濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發生,特制定本制度。

  2、財務部是酒店采購工作的專業部門,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門有參與監督、支持配合權,未經同意不得擅自采購。

  3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

  4、相關人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業道德,努力提高業務水平,適應市場經濟的發展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監督,相互配合,共同把關。

  一、采購項目的申請

  1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

  2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

  二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

  1、經確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經部門負責人、庫管員、分管領導簽字,經總經理審批后交采購統一辦理。

  2、酒店所需商品由財務部負責安排采購;

  3、采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談,經過對比、篩選,并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監督工作。

  4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

  5、對有特殊要求的或需要加工定做的`采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣品,供應商報價時必須提供樣品或有關資料,經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

  6、財務部對內要主動與部門保持密切聯系,樹立服務意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經常做好市場調查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

  7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定;使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質優價廉服務好的供應商。

  8、確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。

  9、所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買,其他部門一般不得自行購買。

  10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

  三、采購項目的驗收

  1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系,由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

  2、對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

  3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

  4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

  5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

  四、采購項目的結算

  1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現金結算的須經總經理同意。

  2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算,超過20xx元的必須辦理轉賬結算。

  3、辦理結算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算。

采購管理制度范本 篇29

  公司采購流程管理制度

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門之間的配合,特制訂本制度。

    一、請購極其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  (1)請購的部門;

  (2)請購物品所屬項目

  (3)請購的用途

  (4)請購的物品名稱、規格、數量

  (5)請購物品的樣品、圖紙和技術資料

  (6)請購物品的需求時間

  (7)請購如有特殊請備注

  (8)請購單填寫人

  (9)請購部門主管

  (10)請購單審核人

  (11)采購副總審核

  (12)財務審核人

  (13)公司總經理

  3、請購單及其提報規定

  (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

  (2)請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

  (3)涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  (4)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補。

  (5)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

  (6)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

    二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

  (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

  (2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的'物資不采購的原則;

  (3)通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  (4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

  (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  (2)對于緊急請購項目應優先處理;

  (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

  (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

    三、詢價及其規定

  1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

    四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

  2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

    五、合同的簽訂及其規定

  1、合同正文應包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

  (4)工期

  (5)質量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規定

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執行

  (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

  (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度范本(精選29篇) 相關內容:
  • 校服采購管理制度(精選30篇)

    校服是一個學校對師生管理與學生精神風貌的體現,學生統一穿著校服,有利于提升自信心,保持朝氣蓬勃的精神狀態,培養團隊意識,規范行為舉止,加強自我約束,有利于抵觸相互攀比和穿著奇裝異服的不良習慣,也有利于學校對學生的教育管理...

  • 采購的內部管理制度(精選7篇)

    一、采購管理制度目的:為加強集團系統內部采購管理,規范采購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某__地產集團有限公司采購管理制度范本。...

  • 采購管理規章制度標準版范文(精選3篇)

    一、目的為規范公司辦公用品采購及領用流程,并有效節約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。二、適用范圍本辦法規定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。...

  • 采購管理制度匯編(精選3篇)

    一、采購原則1.本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。2.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則。...

  • 采購物資管理制度(通用3篇)

    第一章總則一、目的為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。...

  • 采購內部的管理制度(精選7篇)

    食品原料采購是指餐飲企業根據生產經營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業務管理的首要環節。采購供應管理的好壞,直接影響廚房生產、產品質量、成本消耗和經濟效益。...

  • 采購控制管理制度(精選5篇)

    物業管理公司質量體系文件:采購控制程序1.0目的確保采購的物資符合規定的要求,以保證公司利益。2.0適用范圍2.1物業管理所需要的物資(如工程保養、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動。...

  • 集團內部采購的管理制度(通用7篇)

    一、總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時...

  • [薦]采購工作管理制度(通用31篇)

    小學食堂衛生管理制度旨在確保學生們的飲食安全,提高食堂運營效率,保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個方面:1. 廚房衛生管理2. 食材采購與儲存3. 餐具消毒與清潔4. 食品加工與烹飪規定5. 工作人員健康管理6. 應急處理與事故預防7. 監督檢...

  • 采購方式管理制度(通用3篇)

    為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。...

  • 采購的管理制度范本(通用3篇)

    第一條 目的為規范學校員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。第二條 采購基本原則一、采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。...

  • 采購管理制度(精選32篇)

    為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。...

  • 醫院采購管理制度(通用21篇)

    第一章總則第一條為了加強醫院藥品、醫療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理,維護醫院利益,提高經濟效益,確保物品購置及基建工程質量,規范其購銷行為,遏制購銷環節中的不正之風,根據《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規...

  • 采購日常管理制度(精選3篇)

    1、設備科應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。2、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件復印件,必須...

  • 采購管理制度合集(通用30篇)

    為規范我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。...

  • 學校教學管理制度
主站蜘蛛池模板: 抚顺市| 静宁县| 吉林省| 平利县| 萝北县| 湖口县| 苏尼特右旗| 嘉鱼县| 伊吾县| 兴和县| 夏邑县| 鹤峰县| 合江县| 昭觉县| 安福县| 东安县| 灌阳县| 若尔盖县| 曲松县| 潼关县| 西畴县| 南城县| 宝清县| 托克逊县| 芷江| 广饶县| 饶阳县| 卓资县| 三门县| 雅江县| 宁城县| 化德县| 札达县| 澄迈县| 泰安市| 洪洞县| 永靖县| 望谟县| 资溪县| 六枝特区| 察哈|