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銷售管理制度集錦

發布時間:2025-01-21

銷售管理制度集錦(精選33篇)

銷售管理制度集錦 篇1

  一、經營定位

  1.優越的地理位置

  華庭住宅小區位于XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規整,交通便利,可以說是市商業圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。

  2.銷售的商業化定位

  針對華庭住宅小區自身的物業特點,及其所在的地理位置周邊的環境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業性寫字樓、大中企業辦公,及與金融密切相關的商業型辦公,如銀行、保險、證券等。

  3.選好進駐商家,將名物業加名店的優勢發揮出來,以進一步做好銷售、招商。

  二、銷售的整體策劃

  根據市華庭住宅小區小區建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業管理,我公司接到中標通知書后,按照標書上的承諾立即組建物業管理處。與此同時,配合業主或接受業主的委托,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業戶現場勘察、銷售實施及完成業戶入伙等工作。

  1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點

  物業管理處在對市華庭住宅小區小區進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業管理處經理擔任,組員由具有銷售經驗的人員、工程技術人員和管理員組成。

  辦公地點應設立在小區的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業戶。

  2.銷售策劃階段

  銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法并報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業戶手冊》等一系列準備工作。

  2.1 建立售租房屋清冊

  在征得業主同意后,可與業主一起或接受業主的委托,清點租賃房屋的套數,劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和面積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點后,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內已安裝的裝飾、裝修家具、衛生潔具等,作為對向出租的基本資料。

  2.2 確定銷售房屋的等級和價格

  將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般采取定價的辦法。房屋單價根據物價局的規定,經市工商行政主管部門審批后確定價格。

  2.3 制定銷售辦法并報上級主管部門審批

  銷售活動,本著公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位注冊所在地、按租賃時間的長短和報名先后優先的原則。

  3.完成宣傳策劃

  本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立華庭住宅小區的社會形象,展示華庭住宅小區的實力。

  按區域對不同的辦公物業進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜志、戶外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區的功能及其一流的物業管理,擴大影響,吸引業戶。

  3.1與電視臺聯系,制作形象宣傳片

  電視臺播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。

  3.2與報紙、雜志社聯系,刊登廣告。

  3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區的良好環境。

  3.4在市內主要報紙上刊登銷售廣告。

  3.5在小區現場舉辦新聞發布會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他采訪活動,宣傳小區對外租賃的優惠政策及安全保證措施。

  3.6利用網站,發布消息及具體的銷售辦法。

  3.7 市區主要公交車站設置燈箱廣告。

  3.8在相關銀行所在的營業網站掛上巨幅廣告。

  3.9在小區現場掛出巨幅宣傳廣告。

  3.10印制宣傳廣告單。經業主同意和有關部門批準后,派物業公司的管理員到指定的地方發放。

  4.完成《業戶手冊》

  內容包括:

  4.1物業概況;

  4.2物業管理公司簡介;

  4.3物業管理公司性質和簡介。包括:物業管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯系方式;

  4.4物業管理公司的責任。其中包括:管理服務范圍,免費服務,有償服務等;

  4.5業戶責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;

  4.6防火須知;

  4.7防風、沙塵、防震;

  4.8安全防范;

  4.9喬遷及辦公家具搬運規定;

  4.10停車須知;

  4.11小區的出入管理規定;

  4.12房屋用途限制;

  4.13電梯使用須知;

  4.14噪音騷擾規定;

  4.15業戶的裝飾裝修規定;

  4.16園藝綠化介紹及管理規定;

  4.17環境衛生管理辦法;

  4.18高空拋物的違害;

  4.19小區機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規定;

  4.20張貼告示海報的有關規定;

  4.21投拆和建議;

  4.22晾曬衣服等有關規定;

  4.23突發事件的自救辦法及聯系方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;

  4.24違約責任及違約解決的主要途徑。

  三、銷售宣傳階段

  根據《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。

  1.接待業戶現場勘察和咨詢

  物業管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和咨詢的業戶,耐心細致地回答業戶提出的每一個問題,應用調研掌握的詳實情況,真誠為業戶出謀獻策,提供參考意見。同時也為市華庭住宅小區小區樹立良好的公眾形象。

  2.接待業戶現場勘察

  對于來到現場的有意向的業戶,物業公司有專人負責接待。

  (1)察看來訪人員的身份證或有效證件;

  (2)登記來訪人員的姓名、單位及聯系方式;

  (3)安排保安人員帶到現場勘察;

  (4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;

  (5)記錄來訪人員的意

  見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。

  3.電話咨詢

  安排專門接聽電話,并做好記錄。對于電話咨詢的業戶,因其沒來現場實地考察,或者打來電話后再來現場,更應耐心、細致、周到地做好咨詢服務。

  4.建立意向業戶登記冊

  由接待人員即物業公司的管理員建立意向業戶登記冊,詳細雨記錄各種信息。

  四、銷售實施階段

  1. 確定業戶名單

  根據《銷售辦法》上規定的原則,確定業戶名單,并及時通知業戶。在確定業戶名單時,應由業主參加,并對外公布,以使體現公平、公正、公開的原則。

  2.簽定業戶銷售(租賃)合同

  根據建設部頒發的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。

  3.辦理相關手續

  在簽定合同后,積極地主動幫助業戶辦理經營和入住的相關手續。

  (1)交納押金;

  (2)簽定《業戶公約》;

  (3)業戶驗收房屋;

  (4)交付鑰匙;

  (5)將《業戶手冊》交給業戶;

  (6)發出業戶《遷入通知單》,幫助業戶辦理入住后辦公(開業)所需的事項。

  五、完成業戶入伙階段

  1.做出入伙方案。主要包括:

  (1)做出明顯的指引標識;

  (2)入伙車輛的引導工作;

  (3)保安的安全保衛工作;

  (4)入伙期的日常保清工作;

  (5)辦公家具的包裝物及雜物的及時收拾工作;

  (6)協助物品的搬運及擺放工作;

  (7)小區區內搬運小車及搬運工具的配備準備工作;

  (8)水電工的供水、供電的保障工作;

  (9)歡迎入伙的準備工作;

  (10)確定入伙時間。

  2.每個房間的通電、通水檢查和最后一次清潔開荒

  在入伙的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入伙后水電暢通。

  在入伙的前一個星期,在水電維修人員檢查后的房間,進行最后一次的清潔開荒,然后關閉門窗,鎖好房門。

  3.掛彩旗等迎接準備工作

  在入伙的前二天,我們根據事先的準備安排,做好入伙歡迎工作。

  (1)在小區現場的主要出入口掛職出橫幅標語;

  (2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;

  (3)在小區的四周設立彩旗;

  (4)在建筑物的周圍懸掛氣球等。

  4.現場的保障及配合

  按照《入伙方案》中的相關內容,入伙的當天和入伙階段,切實做好現場的保障和配合工作,以使業戶方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。

  六、空房管理辦法

  1、管理要求

  1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態情況記錄在案。

  2、空關房日常管理

  2.1每月一次巡查空關房內各部位設備、設施和上下水管道,發現問題及時修復。

  2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內干凈。

  2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內墻面霉變。

  2.4空關房巡視中發現問題一般情況三天內予以解決,特殊情況安排計劃整改。

  2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發商審批。

  3、空關房屋管理收費

銷售管理制度集錦 篇2

  第一章 總則

  第1條 本制度是依據國家法律法規并結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。

  第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。

  第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員(不含董事長、總經理),普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。

  第4條 公司設立薪酬考核委員會,負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發放等方面的評定、審議。

  第5條 本制度適用于公司編制內的所有工作人員(不含董事長、總經理)。

  第二章 薪酬方式與適用范圍

  第6條 公司的薪酬方式分為四種:月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。

  第7條 月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管理采取月薪制,根據工作人員的服務質量按月考核發放。

  第8條 年薪制適用于各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員,其工資包括三部分:月工資、半年考核工資、年度考核工資,其工資比例為4:2:4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。

  第9條 談判工資制適用于公司引進的科技及高層管理人才,根據具體情況由人力資源部核定,報總經理審批。

  第10條 績效工資制適用于實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。

  第三章 績效工資制結構和內容

  第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況,確定工作人員的工資級別。

  第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和,根據各崗位的實際情況,確定二者的比例。

  副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6:4;

  部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7:3;

  普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9:1;

  第13條 業績工資:

  業績工資=個人標準業績工資*績效考核系數(見下表)。

  部門經理級(含)以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。

  第14條 工作人員的工齡工資。

  本企業工齡工資計算標準:工作人員加入新公司簽訂合同后滿一年開始計算本企業工齡工資,每人10元/月,之后本企業工齡每增加一年,工齡工資增加10元,增加到150元/月為止,以后不再增加。

  第15條 工作人員病事假全年累計超過15天,福利假累計超過30天(國家法定節假日及公司年假除外)或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的,年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。

  第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金,離職時間以公司人力資源部批準認可的離職時間為準。

  第四章 績效工資制工資級別

  第17條 工作人員轉正定崗后確定崗位工資級別,各個崗位的工資級別有一定的浮動范圍,總經理確定部門經理以上崗位的級別,人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別,報總經理審批。

  第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

  第19條 工資等級劃分為三個層次,分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。

  第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級,副總經理層可在五級內晉升或降級。

  第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級,不同經理的級別不同,可在自己相應的調整范圍內晉升或降級。

  第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級,其中每一級又分若干檔次,共28個檔。

  第23條 工作人員崗位發生調整后,其崗位級別作相應調整。

  第五章 試用期薪酬

  第24條 公司工作人員試用期一般為三個月,特殊情況下最多可以延長到六個月。

  第25條 工作人員入職后按月領取約定的試用期工資。

  第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。

  第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

  第六章 薪酬組織與發放

  第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理,副主席為行政副總和財務副總,人力資源部經理為執行副主席。

  第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向,行政副總負責提出激勵目標,財務副總負責提出薪酬成本目標,人力資源部經理負責提供具體方案并在每年年度績效考評結束后組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。

  第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案,報總經理審批后送達財務部執行。

  第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案,報總經理審批后,送達財務部執行。

  第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日,月度績效工資發放時間為下一個月5日,季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。

  第33條 工作人員的超額任務獎金,根據考核情況,按季度或年度發放。

  第七章 附則

  第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關系、工資標準及其獎懲方案。

  第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分,由人力資源部負責解釋。

  第36條 公司實行工資保密制度,個人不得透露本人工資給他人,也得向他人詢問,相互之間不得討論,否則將視情節給予處罰。

  第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。

銷售管理制度集錦 篇3

  出差認定:指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

  一、人員能在當天返回的不視為出差。

  二、出差申請程序及管理辦法

  1、申請出差流程:凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系電話,部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批,部門經理出差由副總或其授權人批。

  2、出差返回時,需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等,并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

  3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用,主管人員及財務亦不得審批。

  三、出差報銷規定

  加強公司業務人員的出差管理,特對出差報銷作如下規定:

  1、差旅總費用包括:旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

  2、旅途交通費包括:各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費,必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

  四、出差期間因公支出的下列費用,準予據實報銷。

  1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規定),均須出具統一的`票據。

  2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單,呈部門主管確認后方可報銷。

  3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認的,不予報銷。

  4、出差人員乘座交通工具標準:

  飛機

  火車

  汽車

  輪船

  須批準

  硬臥

  大巴

  二等

  5、市內交通費,伙食及住宿補貼標準(按以下限額內、按票據實報實銷):

  職位

  項目

  補貼標準(元/天)

  北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

  省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

  其它地區

  備注

  總部經理級以上

  住宿

  250

  150

  120

  伙食

  40

  30

  30

  市內交通

  30

  20

  20

  區域

  主管

  住宿

  150

  100

  80

  不適用于設立辦事處的人員

  伙食

  20

  20

  20

  市內交通

  15

  15

  15

  業務

  代表

  住宿

  80

  60

  40

  伙食

  15

  15

  15

  市內交通

  15

  15

  15

  到有租房的辦事處的區域出差,原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差,本著節約原則,只許一個標準間住宿費。

  五、員工出差差旅費應據實核報,不得弄虛作假,否則費用不予報銷,情節嚴重的予以開除。

  六、出差費用報銷流程

  報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經理或授權人審批

  1、報銷人申請:需將所有的票據整理好,報部門主管審閱。

  2、部門主管初核:根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

  3、會計審核:會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

  4、總經理審批:總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

  七、本地區駐外人員交通補貼:

  駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷,業務人員外出需經區域主管同意,報銷時需附外出行車票據后注明往返路址,區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。

銷售管理制度集錦 篇4

  公司為銷售人員提供了公平的銷售平臺。銷售管理透明化,體現'公平競爭'、'獎勤罰懶'、'獎罰分明'的原則。在'銷售中心'的現場管理中銷售部下設個小組,設個主管。分賽季,根據公司對銷售小組的任務指標對各銷售小組業績進行考評,實行末位淘汰制。銷售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷售部提供支持與服務。

  明確職責:

  1、銷售主管:完善銷售制度,為銷售人員創造公平競爭的環境,向公司提供銷售建議,對銷售業績負責。對銷售員進行日常管理,激勵他們提高業績,協助銷售員成交。

  2、銷售人員:遵守《銷售管理制度》、《銷售白皮書》的規定,公平競爭,努力銷售。

  日常管理:

  ⑴匯報銷售信息:

  為使公司及時掌握銷售信息,督促銷售人員日常工作,要求其每日填寫《工作日記》,主管應每日檢查并將信息匯總至銷售經理,銷售經理及銷售主管填寫《工作周報》,依據情況提出工作建議。

  ⑵一切客戶資源歸公司所有

  主管每周一將本組新增客戶明細匯總報銷售經理,銷售經理助理負責整理并及時備案;

  銷售員要如實準確填寫前臺《新客戶明細》《接電登記表》《接訪登記表》以便銷售助理及時準確的將信息錄入電腦;

  銷售員離職要經銷售主管、銷售經理簽字確認,其《客戶明細表》完整準確交回公司后,財務部接到通知才能恢復傭金發放。

  銷售員離職,其客戶原則上由銷售主管重新分配給其他銷售員,并在每賽季末電腦登錄備案。如銷售主管也離職,由銷售經理負責分配。離職人員傭金發放參照(薪金發放管理辦法)。

  注:以上制度如遇違反銷售員/銷售助理罰款20元/次,銷售主管50元/次,銷售經理100員/次

  ⑶招聘與培訓

  招聘:由銷售經理全權負責,銷售主管有權推薦,但必須經過經理和銷售總監面試同意,同時銷售部通知人事部簽定合同。

  培訓:賽季初由公司匯同銷售部提出整體的'培訓計劃,并報批準備案;銷售主管要對目標客戶的消費習慣、銷售技巧進行總結、作好內部培訓。

  評估與獎懲

  ⑴銷售經理、主管的考核:參照各賽季的相關規定。

  ⑵銷售員考核:業績指標、品行評估與客戶滿意度;

 �、菢I績考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對于銷售第一名獎勵800元,第二名獎勵500元(獎勵銷售員的評比只按本賽季業績計算)。業績最后二名給予黃牌或淘汰,業績評定均按本賽季綜合業績計算,具體規定如下:

  上賽季排名前三名的銷售代表,在本賽季排在后二名的將給予黃牌警告一次,如在下一次評比中仍在后二名,將予以淘汰;

  滿賽季2/3時間的銷售人員,參加銷售賽季淘汰評比,已離職銷售員滿賽季1/2,也將參加銷售評比。

 �、绕沸性u估:未按本《銷售管理制度》規定惡意競爭者除名。

  ⑸客戶滿意度:市場部在賽季末進行抽樣調查,對優勝者提出表揚。

 �、手鞴芗壏䦶闹�:在工作范圍內,銷售主管無條件服從銷售經理的命令,違反或不做為者罰50元/次,連續三次則做開除處理。

  備注:嚴格按公司銷售規定、銷售行為規范執行,發現問題一律按制度進行得處理,絕無例外。

銷售管理制度集錦 篇5

  1.本公司業務及管理的需要,分成管理、經銷、直銷等三個事業部,各事業部設經理一人,全權負責各該部的經營。

  2.直銷(門市)事業部之下,以獨立工作若干利潤中心,依其所定的方針及分配的盈利目標,經營該中心所屬資源,執行盈利活動。

  3.管理(事業)部支援各事業部的經營,其下設:

  (1)總務人事:分別支援各部的庶務、人事工作。

  (2)財務會計:為各部提供管理所需情報,并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。

  (3)資材:提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。

  (4)修護:加強售后服務并為各部修護故障品。

  (5)企劃:開發新產品,分析各部的經營管理狀況,研究有效的經營管理方式,協助各部提高其經營效能。

銷售管理制度集錦 篇6

  目的

  為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等,以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。

  范圍

  生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況;生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程,若顧客另有規定時,按顧客的規定處理。

  職責

  3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃;

  3.2質檢科負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的查驗,負責產品質量檢驗工作等,同時配合銷售科產品質量安全召回工作,標識與追溯的歸口管理;

  3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識;

  3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯;

  3.5出廠包裝人員負責對成品的`標識與追溯;

  3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄,做好不合格產品召回工作。

  定義

  4.1標識:利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。

  4.2產品標識:是識別產品特定特性或狀態的標志或標記,包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

  4.3產品的狀態標識:在產品實現以及生產和服務運作過程中,為了區別不同狀態的產品,對產品的測量狀態(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(已加工、待加工)所作的標識。

  4.4不合格產品,只要產品質量不符合安全、衛生標準,存在著不合理的危險性,或者產品不具備基本使用性能。

  4.5召回,對不合格產品,按照召回的相關法律程序進行召回、處理,進一步消除安全隱患。

  5工作程序

  5.1產品標識及產品的狀態標識

  5.1.1內容:

  產品屬性(原輔材料、食品添加劑、食品相關食品):品名、規格型號、編號、生產日期、保質期、數量、出庫保管員等;

  檢驗和測試狀態:待驗、合格、不合格等,檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等;

  食品加工過程狀態:原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

  5.1.2標識的方式:可采用掛牌、貼簽、分區域等方式,并配合表格記錄。

  5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行,原材料的標識統一稱為“原材料批號”;過程加工的標識統一稱為“生產批號”;成品標識統一稱為“出廠批次號”。

  5.2采購品的標識

  5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關食品等外購產品到公司后,采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨,進行初步驗貨;

  5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗;驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放,分區域存放無法達到識別要求是,配合進行產品標識,標識內容包括:批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行,做好退貨或者交換良品的工作準備,必要時進行“不合格”標識,分區域存放、處理;

  5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

  5.3生產過程中的標識

  5.3.1生產過程半成品標識:按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量

銷售管理制度集錦 篇7

  一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽;

  二、工作時禁止吸煙;

  三、工作時要集中精神,不準說笑、打鬧;

  四、使用一切機工具及電氣設備,必須遵守其安全制作規程,并要愛護使用;

  五、工作時必須按規定穿戴勞保用品,不準光膀子進行工作;

  六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛;

  七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的`車輛;

  八、未經領導批準,非X作者不得隨便動用機床設備;

  九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔,做到文明生產;

  十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇,與照明設施及帶電的線路接觸。

銷售管理制度集錦 篇8

  □ 總則

  本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準,其目的在于使業務得以圓滿進行,銷售管理制度典范(A)。

  □ 營業計劃

  (一)每年擇期舉行不定期的業務會計,并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。

  其內容包括:

  1.制品種類、項目;

  2.價位;

  3.選擇、決定接受訂貨的公司;

  4.交貨日期及付款日期;

  5.契約款品。

  (二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:

  1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

  2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

  (三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:

  1) 停止多種類少數量的營業方針,并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

  2) 2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

  3)所接受的訂貨數量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

  (四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

  (五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:

  1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

  2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

  (六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:

  1)到期必須確實交貨。

  2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規定有計劃性的生產。

  (七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續下去。

  □ 營業機構與業務分擔

  (一)營業內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。

  1.內務:

  (1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。

  (2)記錄、計算銷售額及收入款項。

  (3)處理收入款項。

  (4)統計及制作營業日報。

  (5)制作及寄送收款通知書。

  (6)印制、寄送收據。

  (7)發貨包裝及監督。

  (8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

  (9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料,管理制度《銷售管理制度典范(A)》。

  (10)制作收發文書。

  (11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。

  (12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

  (13)接待方面的事務。

  2.外務:

  (1)探尋及決定下批訂單的公司。

  (2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

  (3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

  (4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

  (5)回復客戶的通知及詢問。

  (6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

  (7)開拓、介紹客戶。

  (8)客戶的訪問、接待及交際。

  (9)同業間的動向調查。

  (10)新產品的研究、調查。

  (11)制作客戶的問候函。

  (12)請款、收款業務。

  (二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

  (三)關于營業方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

銷售管理制度集錦 篇9

  以下費用標準僅限于銷售分公司成立之初執行,待產品達到一定銷量后,股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核,控制總量,具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統一制定。

  1、費用預算、申請及撥入

  1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預算、申請表”,26日上報股份公司財務部,由股份公司財務部和銷售總監審核,總經理審批后執行。(“費用預算、申請表”格式附后)

  1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預算、申請表”,應依據上一月的費用實際列支情況分項目調整填列。

  1.3、編制“費用預算、申請表”應遵循收付實現制原則。下月可能上繳的增值稅應根據本月的銷售、開具發票情況等分析填列。

  1.4、編制“費用預算、申請表”,應根據下月的費用預算情況及本月的費用現金余額情況填列。其中,業務人員的工資費用為當月工資費用,即按照當月的銷售情況考核的工資。

  1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項,出納應當編制如下會計分錄:

  借:銀行存款---費用戶

  貸:內部往來---股份公司

  記賬憑證后附由各銷售公司財務經理審簽的銀行進賬單。

  2、費用審批列支

  2.1、對于預算內費用由各銷售分公司財務經理審核、公司經理審批后在相應項目內列支,列支時必須嚴格控制在預算相應項目金額內,一種項目節余不能列支其他超支項目。對于確實需要發生的`預算外費用必須專項報告至股份公司財務部審核,報股份公司總經理審批后執行。

  2.2、分公司總經理發生的費用由股份公司財務部和銷售總監審批。

  2.3、分公司財務經理的費用由股份公司財務部審批。

  3、差旅費管理

  3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執行,但開支標準按下列標準執行,超標準自己負擔:

  單位:元

  項目內容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助

  特區 省會 一般地區 特區及省會 一般地區 特區及省會 一般地區

  銷售分公司經理 160 140 100 5 5 5 5

  分公司財務經理 140 100 80 5 5 5 5

  業務員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5

  交通費用報銷一律按照以下標準執行。

  項目名稱 火 車 輪 船 飛 機

  銷售分公司經理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監批準

  分公司財務經理 硬臥 三等艙 無

  業務員及辦事員 硬臥 三等艙 無

  3.2業務員每人每月補助費用為600元,在工資中發放。業務員在銷售分公司所在地以外的地區出差,出差補助按以上標準執行,在出差費用中報銷列支。

  4、市內交通費管理

  業務員每人每月市內交通費限額300元,憑票據實報銷。

  5、辦公費

  辦公費用平均每人每月60元,包括公共辦公費(指固定電話費、復印紙等辦公費用),費用總額由財務部控制,超支部分由分公司總經理負責。

  6、業務招待費

  業務員在招待客人前必須提前申請,銷售公司總經理根據業務需要審批,但費用必須控制在預算內,發生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。

  7、通訊費管理制度

  1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買,公司不承擔費用;

  2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納,憑發票在限額內報銷,超限額部分由個人承擔;

  3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統一在通訊公司以公司名稱辦理。

  附:通訊費報銷及補貼標準

  報銷標準職位 移動通訊費報銷標準(元/月)

  分公司經理 500

  分公司財務經理 150

  銷售代表及業務員 300

  出納 100

  8、其他費用。

  除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。

  9、費用考核。

  股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干,總額控制,各銷售分公司的內部考核辦法由銷售部門另行制定。

銷售管理制度集錦 篇10

  一、總則

  為了更好地配合公司營銷戰略,順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

  二、適用范圍

  本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

  三、制度細則

  1、管理體系

  2、管理制度

  3、銷售人員素質要求

  4、崗位職責

  5、工作流程

  6、例會制度

  7、行為規范

  8、合同管理制度

  9、檔案管理制度

  四、制度細則資料

  管理體系

  (一)、指揮系統

  1.銷售部實行經理負責制。

  2.指揮的原則

 �。�1)服從的原則:下級須服從上級的指揮,沒有服從,就沒有管理。

  (2)一個上級的原則:每個崗位、每個人僅有一個上級,只服從一個上級的指揮,只向一個上級報告。

 �。�3)逐級的原則:上級對下級能夠越級檢查,不能越級指揮(特殊情景除外)。下級對上級能夠越級申訴,不能越級報告。

  3.指揮的形式

 �。�1)口頭指揮

 �。�2)書面指揮

 �。�3)經過會議指揮。

  不管采取何種形式,指揮的資料必須完整:某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

 �。ǘ⒙摻j(溝通)系統

  1、加強聯絡,加強人員之間的溝通,保證信息的暢通。

  2、要保證良好的聯絡,首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

  3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

  4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。

  5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。

  6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。

  管理制度

  1、積極工作,團結同事,對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

  2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動,工作,會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。

  3、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。

  4、聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,按公司有關制度處理。

  5、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,可是分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。

  6、在銷售過程中,如未得到經理允許,不得擅自降低銷售價格。

  7、誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經公司經理允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。

  8、做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰。

  9、以部門利益為重,積極為公司開發和擴展新的業務項目。

  10、學會溝通,善于隨機應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和表現優秀的員工,

  進行適當獎勵。

  11、協助總經理,銷售部經理制定營銷戰略計劃,年度經營計劃,業務發展計劃,協助制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標,建立銷售網絡。

  銷售人員素質要求

  1、品德好

  2、很強的語言駕馭本事

  3、人格魅力

  4、很強的.組織計劃管理本事協調本事

  崗位職責

 �。ㄒ唬�、銷售部經理崗位職責

  1、職位名稱:銷售部經理。

  2、職位目的:在總經理領導下,全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的各項工作,提升產品品牌形象,推動產品的銷售額和市場占有率,確保碳氫油產品的營銷活動順利進行。

  3、崗位職責

 �。�1)、在總經理領導下,全面負責企業產品市場開發,。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研,收集市場信息,分析市場動向,特點和發展趨勢。制定市場銷售策略,確定主要目標市場,市場結構和銷售方針。報總經理審批后組織實施。

 �。�2)、根據企業近期和遠期目標,財務預算要求,協調各部門的關系,提出銷售計劃編制原則依據,組織銷售部人員分析市場環境,制定和審核銷售預算,提出產品價格政策實施方案,向銷售人員下達銷售任務,并組織貫徹實施。

 �。�3)、掌握產品市場動態,每周在總經理主持下,分析銷售動態,各部門銷售成本,存在問題,市場競爭發展狀況等,提出改善方案和措施,監督銷售計劃的順利完成。

  (4)、協調銷售部和各經濟組織的關系,并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

  (5)、提交產品重要銷售活動,廣泛宣傳企業產品和服務,對銷售效果提出分析,向總經理報告。

  (6)、掌握客戶意向和需求,提出簽定銷售的合同,合同意向和提議,并提出簽約原則和價格。

 �。�7)、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批后組織實施。

 �。�8)、掌握產品價格政策實施情景�?刂乒静灰粯涌蛻魧ο蠹安灰粯蛹竟澋膬r格水平。提出改善措施,保證企業較高的平均盈利水平。

 �。�9)、定期專訪客戶,征求客戶意見。掌握其他銷售情景和水平,分析競爭態勢。調整產品銷售策略,適應市場競爭需要。

 �。�10)、完成上級領導交辦的其他業務。

 �。ǘI銷代表:

  1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規,勇于創新、勤奮工作,應用科學方法了解、分析及進入能源市場,不斷提高公司經濟效益。

  2、銷售人員應建立營銷信息系統,系統的收集、整理、分析市場資料,為正確的營銷決策供給報告。

  3、建立信息檔案,所報資料必須準確、完整。(包括:客戶信息資料,市場信息反饋表,市場售后服務登記表。)

  4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料(包括數據、政策),不得將其泄露給外人,一經發現公司將嚴肅處理,情節嚴重的著調離崗位。

  5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣,依照銷售工作流程,能獨立完成接待、談判、簽約等工作,與客戶見面時,服裝必須整潔,言談舉止要禮貌。

  6、銷售人員的主管市場要進行規范管理,不允許有搶客戶、哄抬價格或砸價等擾亂市場的行為,更不允許有虛假產品在市場上存在,發現問題應及時向公司領導反映情景。

  7、銷售人員負責市場的售后服務工作,對客戶投訴事件,應及時進行處理和匯報,提升客戶滿意度。

  8、銷售人員負責簽定購銷合同,合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽字后方可生效,并移交到檔案員備案存放。

  9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

  10、學習、吸收新知識,不斷提高自我的業務水平,在工作中學習,在學習中更好的工作。

  11、完成上級領導交辦的其它業務。

銷售管理制度集錦 篇11

  一、目的:

  為確保門店的食品安全,保證在食品的經營過程和控制中,降低食品安全隱患,特制訂此制度。

  二、適用范圍:適用于門店所有食品的生產經營與控制。

  三、要求:

  1、理貨科應嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄制度》,對所有食品做好驗收與記錄工作。

  2、營業部應嚴格執行“進、銷、存”的相關規定,在進貨環節配合收貨部嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄制度》;在銷售環節,做好防蟲防塵,做好覆蓋,禁止脫離冷鏈銷售,并做好銷售臺賬記錄;在貯存環節,嚴格執行《食品貯存管理制度》。

  3、對于現場制售的商品,要對原料進行嚴格管理,必須嚴格執行產品的生產工藝,并規范食品添加劑得使用與貯存,精確填寫食品添加劑使用記錄,并嚴格執行《廢棄物處置制度》。

  4、對于食品從業人員,嚴格執行《從業人員健康管理制度和培訓管理制度》,每天對從業人員的`健康證、個人衛生進行檢查并規范。

  5、門店食品安全管理員要嚴格執行《食品安全管理員制度》,對食品經營過程中的相關規定和制度要嚴格檢查并記錄;進行風險評估,及時向門店店長報告。

  6、對于在食品經營過程中,存在食品安全風險的行為,門店食品安全第一責任人——門店店長要及時予以糾正,并規范制度與過程的控制。

銷售管理制度集錦 篇12

  報表種類

  銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表,銷售部本月衛生及工作紀律情況。

  1、銷售周報表

  1)填制內容:本周銷售情況。回款情況。

  2)填制時間:每周一下午12:00以前。

  3)申報程序:由報表填制人給銷售部主管存檔,并向財務部、法務部和總經理上報一份。

  2、銷售月報表

  1)填制內容:本月銷售情況,回款情況。

  2)填制時間:每月1日下午14:30以前。

  3)填制程序:由銷售部主管填制,一份自留存檔,并向財務部、法務部和總經理上報一份。

  3、客戶登記表

  1)填制內容:每天來訪、來電的客戶情況。

  2)填制時間:每天下班前10分鐘,下班后接待的客戶在第二天的報表中體現。

  3)中報程序:由業務員填制。

  4、合同簽定一覽表

  1)填制內容:各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。

  2)填制時間:每月1日下午5:00前。

  3)申報程序:由銷售部經理制定,一份自留存檔,一份報公司經理備案。

  5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表

  1)填制內容:銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。

  2)填制時間:每月1日下午14:30以前。

  3)申報程序:由銷售部主管制定,一份存檔,并向財務部、法務部和總經理上報一份,作為年終考核之一。

銷售管理制度集錦 篇13

  1、在經營、銷售�;分幸冀K保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。

  2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。

  3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標簽和使用說明書。

  4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。

  5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。

  6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。

  7、不銷售所準許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。

銷售管理制度集錦 篇14

  第一章:管理制度

  一、考勤制度

  1、工作時間9:00—18:00

  2、按規定時間遲到早退者1元分鐘,凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工,除被違紀處罰及扣除當日工資外,另按公司罰款處理,曠工三天或以上者,視自動離職。

  3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意,否則根據情節可按早退或曠工處理,同上條規定一并累計計算。

  二、請假制度

  1、如遇病、事假,提前向主管請假,填寫員工請假條,再由主管上交銷售經理簽字批準,最終將請假條交由財務保管。

  2、病假超過兩天者需供給醫院證明。

  三、輪休

  1、原則上每人每周休息一天(周一至周五選一天),如遇特殊情景不能休息,由銷售主管統一安排調休。

  2、同一崗位工作人員分開休息,以保證工作的順利開展;

  3、值班情景

  4、如員工在規定時間以外加班,員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償,如員工個人自愿加班,視情景而定。

  四、日常管理制度

  1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

  2、注意堅持個人衛生及桌面整潔(每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生);

  2、客戶接待過程中,嚴格按照接待流程進行介紹,務必實事求是,不得對客戶擅自許諾,不得誤導客戶;

  3、客戶接待完畢后,必須做客戶信息登記。

  4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩,禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機;

  5、有客戶在場,禁止談論與工作無關的話題;

  6、不允許用公司座機接打私人電話,接私人電話時簡明扼要,不許煲電話粥;

  7、保管好個人辦公用品(包括電腦)。

  第二章:銷售部工作流程

  一、銷售部人員及崗位職責:

  負責人:許景峰

  1、渠道銷售部的管理;

  2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研,收集市場信息,分析市場動向、特點和發展趨勢,制定市場銷售策略,確定主要目標市場、市場結構和銷售方針,報總經理審批后組織實施。

  3、部門員工招聘,錄用,培訓,解聘;

  4、培訓和造就一支專業銷售隊伍;

  5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施;

  6、制定部門績效考核制度,交由總經辦審批執行;

  7、年度費用預算控制及執行。

  銷售主管:吳聲亮

  1、網絡銷售部管理;

  2、店面零售管理;

  3、售后處理;

  4、協助許總完成各項工作;

  5、處理突發事件。

  助理:杜燕針

  1、協助主管完成工作;

  2、負責店面零售接待;

  3、接收每一天退回快遞,登記核對;

  4、打印每日發貨單與快遞單并核對;

  5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據,每日下班前統計并交由財務;

  售前客服:孟小容韓光華周區桃

  1、負責接待;

  2、引導顧客購買產品;

  3、打印每日發貨單與快遞單(如果時間允許);

  4、接聽來電,為預約安裝客戶排隊,避免時間沖突。

  售后服務:吳聲亮

  二、接待

  (一)、顧客到門店:顧客到門店時由銷售主管或助理接待;

  1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”;

  2、“請問您要買行車記錄儀嗎?”;

  3、向顧客介紹產品;

  4、當顧客提出質疑時:“您的擔心我們很理解,是這樣”;

  5、當客戶提出自我不熟悉的問題時:“對不起,這個問題我不是很清楚,我給您咨詢一下,您稍等”;

  6、客戶提出優惠,隨機應變(以數據包為依據);

  7、顧客付款時,由主管開出庫單,一式三份,客戶一份,一份底單,另一份交由小胖取貨,并做好銷售和出庫登記,現金和出庫單暫時由主管保管,每日下班前統計好一并交給財務;

  8、顧客如果需要安裝,由技術部人員為客戶安裝。

  (二)顧客電話咨詢

  1、使用電話不得使用免提;

  2、每一位工作人員都有義務接聽電話,如顧客來電長時間沒有給與應答,電話接聽后,首先要向顧客致歉,取得顧客的理解;

  3、電話要在鈴響2~3下內接起,接聽電話使用普通話,先問“您好,上海兄盟

  貿易有限公司�!苯Y束時要說如“祝您歡樂”的話語,尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福;

  4、如果顧客來電是預約安裝的,要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄,為顧客預約時間排隊;

  5、如果顧客來電是要求售后處理的,把電話轉接給主管,由主管來解答;

  6、切記接聽電話要做好記錄。

  三、銷售

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  1、經過聊天軟件,解答顧客提問,要用禮貌用語,如“您”、“請”“親”等,忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”;

  2、處理客戶要求,引導顧客進行購買,促成交易,處理訂貨信息;

  3、如客戶問到發票能否和貨物一齊郵寄過去,回答客戶“我們是這樣的,如果您要開具發票,我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后,確認機器沒有問題,在每個月月底統一寄出!”如果客戶必須要求一齊寄過去“您稍等,我問下財務人員”;

  4、如值班人員在值班期間接到售后問題,一律告知顧客“親,實在不好意思哦,我們的售后工作人員已下班,請您明天在上班時間聯系我們的售后);

  5、關于發貨時間:快遞公司每日午時17:00定點取貨,每日17:00前付款的訂單,最快當日可安排發貨,17:00之后的訂單順延至次日發貨!如因聚劃算或xx大型活動引起銷量暴漲,發貨會稍有延時;

  6、快遞說明:本店快遞包括:圓通、中通、順豐,能夠根據情景進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞,發順豐需加10元,不包郵產品請以頁面郵費為準;

  7、快遞查詢:我們是集中發貨,在客戶付款后的次日晚上能夠查看發貨狀態,若未發貨,請客戶不要著急,我們會在客戶付款后的1—3個工作日內為盡快發出。如遇臨時斷貨情景,可能會延遲發貨,我們會安排客服人員及時通知;

  8、區域不到:本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者EMS、

  9、本店物流無法到達區域:中國香港、中國澳門、中國臺灣,中國釣魚島,中國黃巖島。

  10、關于贈品問題:嚴格按照數據包要求來贈送贈品,如客戶有特殊要求,向主管申請。

  11、關于團購:如果有客戶要求團購,在價格方面如果不清楚能夠及時向主管詢問,避免跑單現象發生;

  12、關于零售價格:嚴格執行公司規定的單品零售價,不能超過規定的單品最低價。如有疑問,聯系客戶主管;

  13、向顧客確認訂單信息;

  14、處理訂貨信息;

  (二)售中

  1、每一天打印兩次發貨單和快遞單,早上上班10點前打印前一天午時5點至第二天早上的,午時4:30開始打印當天的發貨單和快遞單,由助理負責,并核對(核對時異常注意有沒有客戶申請退款,如果存在退款情景,及時跟客戶主管聯系處理,避免重復發貨),最終單子交由小胖配貨發貨;

  2、發貨前,按照要求對貨物產品進行包裝;

  3、清點庫存;

  4、當天訂單發完后,所有快遞底單以及發貨單(黃聯)統一交由小胖進行整理,規整。

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  一般售后問題

  1、主管在接到顧客售后服務申請時,為顧客對出現的問題進行解答,避免沒必要的退貨,如需顧客必須要求退貨,詢問顧客機器的sn碼并記錄好,除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間,以及機器的問題或退貨的原因;

  2、主管把服務狀況,處理結果記錄好;

  退貨(換貨)流程

  1、客戶提出申請,由銷售員向主管確認;

  2、記錄退貨信息;

  3、由助理簽收所退貨物,并對貨物進行核對,確保貨物配件齊全無損壞,然后交由小胖簽字對貨物進行處理,并登記處理結果。如需退款,申報財務給予退款;

  4、如需再次發貨的,交由小胖辦理退貨換貨等手續。

  關于退換貨情景:

  1、如果了解后確定是質量問題,同意給顧客退貨;

  2、如果是顧客不滿意,我們首先要明白是什么原因使顧客不滿意,能彌補的就彌補,顧客實在理解不了的,就給予退貨,吸取教訓;

  3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的,向顧客解釋原因,能夠說“我們按時發貨了,可能是快遞公司臨時出了小狀況,所以可能導致時間上耽擱了,期望親理解�!比绻俏覀冨e發了快遞公司,申請財務退給顧客郵費差價;

  4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質�?ḿ捌渫暾闹鳈C的完整寄回;

  5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機,記錄儀屬于特殊商品,開機將無法支持七天無理由退換貨;

  6、如商品無質量問題,由于顧客的主觀原因需要退款,需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品);

  7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!

  關于退差價要求

  1、如遇退差價的顧客,能夠溝通以贈品代替差價,或下次購物給予優惠;

  2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價,按調整完之后的價格退給客戶差價;

  3、如商品拍下,已經交付第三方物流,商品降價,差價將不能退還!

銷售管理制度集錦 篇15

  為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料,建立客戶檔案,為公司對項目的'銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據,特制定本報表、報告管理制度。

  一、報表制度

  1、實行日報、周報、月報制度;

  2、所有現場人員根據各自職責,分別認真、詳實填寫各個崗位的報表;

  3、當天的銷售結束后,及時整理、匯總當天的銷售情況,如實銷售填寫報表;

  4、報表上報時間:

 �、�、日報上報時間:次日早上9:30以前;周末和法定節假日,在當天上報公司;

 �、啤⒅軋笊蠄髸r間:每周星期一9:30以前上報上一周銷售周報;周末和法定節假日,在當天上報公司;

  ⑶、月報上報時間:每月2日9:30以前上報上一月銷售月報;周末和法定節假日,在當天上報公司;

  5、上報部門:日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

  二、違規處罰

  1、篡改、[[假報銷售數據,給予責任人200元/次罰款處罰;

  2、銷售數據統計出現錯誤,一經核實,給予責任人200元/次罰款處罰;

  3、沒有及時上報公司報表的,給予責任人50元/次罰款處罰;

  三、崗位報表項目

  1、 銷售日報表

  2、 房源日銷控表

  3、 銷售情況周報表

  4、 來人來電周報表

  5、 銷售去化統計表

  6、 累計銷售情況匯總表

  7、 資金回款情況匯總表(財務)

  四、上報內容

  (1)日報內容

  1、日報表

  2、房源日銷控表

  3、資金日回款情況匯總表(財務)

  (2)周報內容

  1、周報表

  2、周房源去化統計表

  3、一周來訪客戶分項統計表

  4、簽約情況匯總表

  5、一周資金回款情況匯總表(財務)

  (3)月報內容

  1、一月銷售月報表

  2、一月房源去化統計表

  3、一月來訪客戶分項統計表

  4、一月簽約情況匯總表

  5、一月資金回款情況匯總表(財務)

銷售管理制度集錦 篇16

  第一章總則

  第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

  第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

  第三條凡公司業務員適用本制度。

  第二章業務員思想道德行為準則

  第一條業務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規章制度,服從公司領導的安排。

  第二條業務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發現,扣除當月所有工資獎金,情節特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業務領域,矛盾特多,比如搶單等現象)

  第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發現,或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。

  第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則,嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業務員在洽談的業務,乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指,甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

  第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

  第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。

  第七條業務員應具備職業操守,遵守公司相關的保密規定,不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

  第三章業務員日常工作規范條例

  第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定,具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

  第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業務員的業務水平。

  第三條業務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

  第四條業務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

  第五條業務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

  第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

  銷售業務員管理制度3

  一、為提高業務人員素質,規范管理,防微杜漸,特制訂公司業務人員業務操作行為規范。

  遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度,貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念,樹立華銀公司和華銀人的形象。

  二、熱愛本職工作,吃苦耐勞,努力學習業務知識,盡職盡責完成業務拓展工作,并填寫好記錄回執單,做好工作日記和每月的述職報告。

  三、工作時間著裝整齊,遵守作息時間,按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

  四、要作風正派,清正廉潔,不損公肥私,不營私舞弊,態度和藹,言語有禮,誠實守信,胸懷坦蕩,要具有良好的語言表達能力和宣傳能力,吃苦耐勞,勇創佳績。

  五、要制訂月計劃、周計劃,有計劃有目的地拜訪客戶,勇于實踐,善于學習,善于總結,使之立于不敗之地。

  六、在工作中團結協作,互相幫助,注意安全,杜絕隱患,樹立團隊精神,聽從領導,服從分配,響應公司的號召,按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

  七、嚴格做到:

  1、做到保守機密,不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

  2、做到通訊暢通,不無故關機或失去聯系。

  3、做到據實報銷,不隱瞞行銷日程,不瞞報費用。

  4、做到愛護公物,不損壞公司物品。

  八、業務中注意事項

  (一)用戶詢價或報價注意事項:

  1、業務人員聯系客戶時,嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價,并記錄備案。

  2、業務人員負責向本轄區的客戶報價,若接到其他區域用戶詢價,須轉接給其他轄區的業務人員。

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  1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的.經營狀況,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

  2、在業務操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。

  3、在鞏固原有客戶的同時,要積極調查市場需求狀況和發展趨勢,搜集新的信息,開拓新市場。

  4、做好行銷日志,要求明確具體,及時上交到公司。

  5、每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋回公司。

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  1、簽訂合同前,了解客戶資信,做好資信調查,有效防范資金風險。

  2、簽訂合同時,業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查,逐項填寫完善。

  3、合同文本采用公司規定的標準《購銷合同》。

 �。ㄋ模┎少徺Y金支付注意事項:

  1、業務人員在合同或訂單簽好后,應嚴格按約定執行。

  2、業務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙,承擔全額損失,對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

  3、業務人員要按公司要求建立完整、規范的個人業務計劃及總結。

  (五)資金回籠注意事項:

  1、業務人員在合同或訂單簽好后,要確�?蛻纛A付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

  2、業務人員要確保產品發出后貨款按合同約定回籠到公司。

  3、業務人員拿到客戶匯票后,要仔細檢查,防止出現錯票和假票,防范其風險。

  (六)與客戶交往過程中,務必堅持原則,維護公司利益。

  九、管理條例如下:

  第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規程辦理外,悉依本規定條款進行管理。

  第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發從事銷售工作,公事結束后返回公司,處理當日業務,但長期出差或深夜返回者除外。

  第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規定發給誤餐費元。(外出辦公人員)

  第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用,以書面形式作出計劃表,上報總經理審批。

  第五條銷售人員業務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經批準后方可實施。

  第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時,須經總經理批準后方可實施。

  第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規定:

 �。ㄒ唬┳⒁鈨x態儀表,態度謙恭,以禮待人,熱情周到;

  (二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

 �。ㄈ┎坏媒邮芸蛻舳Y品和招待;

 �。ㄋ模﹫绦泄珓者^程中,不能飲酒;

 �。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

 �。┕ぷ鲿r間不得辦理私事,不得私用公司交通工具。

  第八條除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

  (一)向客戶講明產品使用注意事項;

 �。ǘ┫蚩蛻粽f明產品性能、各方面的特征;

 �。ㄈ┨幚碛嘘P售后質量問題;

  (四)會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:

  1、客戶對產品質量的反映;

  2、客戶對價格的反映;

  3、用戶用量及市場需求量;

  4、對其他品牌的反映和銷量;

  5、同行競爭對手的動態信用;

  6、新產品調查。

 �。ㄎ澹┒ㄆ谡{查庫存、貨款回收及其他經營情況;

 �。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展;

  (七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

 �。ò耍┩素浱幚�;

 �。ň牛┱硗械匿N售和客戶的現況使用資料。

  第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

  第十條銷售人員應將一定時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

  第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

  第十二條對于有希望的客戶,應填寫“希望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據。

  第十三條銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售情況自行劃分為若干等級,或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

  第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類,以保障銷售工作的順利進行。

  第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”,以供銷售人員參考。

  第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶,其訪問次數的多少,根據客戶情況確定。

  第十八條銷售人員每日出發時,應攜帶名片、產品情況名錄等,以便推銷。

  第十九條銷售人員在巡回訪問時,應檢查其庫存情況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

  第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛,以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司經理出面解決。

  第二十一條若遇客戶退貨,銷售人員須將有關票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

  第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目,將應收賬款單據送各部主管及相關負責人,以加強貨款回收管理。

  第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據一起,為避免混淆。

  第二十四條各部門接到應收賬款單據后,即按經辦人分發給各部門銷售人員,但須在財務簽收。

  第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后,應妥善保管,以免丟失。

  第二十六條銷售人員須將收款情況,報知財會部門。

  第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”,財會部門核對。

  第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中,逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

  第二十九條對于新開拓客戶,應填制“新客戶報告表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

  第三十條銷售人員外出執行公務時,使用公司交通工具,須填具有關申請(如車輛使用申請單)。

  車輛使用申請單

  使用人:

  使用部門

  開出時間

  返回時間

  行駛路線

  司機

  主管審批

  第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷,同時應填報“行車記錄表”。

  行車記錄表

  姓名

  行駛路線

  起始地

  現公里數

  目的地

  到達后公里數

  注:回司后交部門內勤。

  十、其它規定

  以上規范若有違反,公司按相關規定處罰。

銷售管理制度集錦 篇17

  為了規范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

  售房市場和工作人員

  一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

  二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

  三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

  四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

  五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

  六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

  七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

  八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

  九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

  十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定?姓駛В轄釧醬妗?

  十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

  十二、營銷人員要保守商業機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

  十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

  公司管理制度之合同的簽訂與管理

  十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

  十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

  十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

  商品房按揭貸款和其它業務

  十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業務。

  十八、結合公司發展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

  十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續�?⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎�,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

銷售管理制度集錦 篇18

  一、總則

  1、為了規范銷售人員薪酬管理,激勵銷售人員的工作積極性,根據北京房地產市場營銷行業的特點,結合**房地產經紀公司開發項目的實際情況制定本管理制度。

  2、本辦法提及'銷售人員'是指銷售代表、銷售主管、銷售部經理;'非銷售人員'是指銷售人員以外的公司員工及各級管理人員(含**集團系統內其他公司的人員)。

  二、薪金結構

  根據銷售工作的特殊性,銷售人員的薪酬實行底薪加傭金模式,在月度底薪基礎上,根據當月銷售業績以及計劃完成情況,按規定的比例提取傭金。

  (一)底薪標準:

  銷售代表1000元/月,高級銷售代表1400元/月(本年度銷售冠軍,次年度一年為高級銷售代表),銷售主管20xx元/月,銷售部經理3000元/月。

  上崗培訓期銷售代表底薪500元/月,考試合格后轉為試用期800元/月,轉正后1000元/月。

  (二)傭金比例:

  

  (三)發放日期:

  1、底薪

  底薪于每月最后一個工作日發放。

  2、傭金

  傭金于次月最后一個工作日發放。

  (四)銷售指標的統計口徑:

  凡是簽定《商品房買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》)并按約定交納首付款后,方可計入當月成交額。

  凡是款項到帳方可計入當月回款額。

  (五)傭金計算及發放原則:

  為保證公司和銷售人員雙方的合法利益,為加速項目的回款速度,結合目前銷售的實際情況,針對不同付款情況,采取兩次提取及發放的辦法,具體如下:

  1、首付款的傭金計提和發放:

  (1)成交客戶必須按合同額的規定比例全額支付首付款。

  (2)首付款全部到帳以后,公司按照相應比例計提傭金。

  (3)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。

  2、一次性或分期方式支付的傭金計提和發放:

  (1)一次性支付的,房款全部或95%到帳后,公司按照相應比例計提傭金;入住時尾款大于總房款5%的,入住后房款全部到帳后次月再提傭金。

  (2)分期支付的,房款到帳達到50%后,公司按照相應比例計提傭金,余下50%房款的傭金待余款全部到帳后,再按相應比例計提;

  (3)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。

  3、以按揭方式支付的傭金計提和發放(房款不含首付款):

  (1)按揭貸款全部到帳后,公司按照相應比例計提傭金。

  (2)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。

  4、銷售經理及主管的傭金參照部門或小組完成情況的相應比例,依照上述1至3種付款方式發放。

  5、銷售代表

  (1)成交客戶必須簽定正式《買賣合同》,并按商定的付款方式交納首付款后,方可計提傭金。

  (2)如發生撞單情況,參照《銷售現場管理制度》處理。

  (3)因自動離職或被公司辭退的銷售代表,在辦理離職手續時需將客戶資料進行移交,由公司另行安排該移交客戶的'后續服務工作,并不再享有交接后該客戶回款的銷售傭金。

  6、介紹人:

  本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,介紹人的傭金依約定計提比例待客戶入住后次月底發放,銷售代表的傭金依約定計提比例按上述1至3種付款方式計提及發放,回款額納入銷售代表指標完成額。

  介紹人的界定:介紹人所介紹的客戶必須是未與銷售現場聯系過的客戶。如在銷售部的來電來訪登記中已存在,則不能算介紹。

  如果介紹人放棄提傭,公司不再發放該部分傭金。

  7、工程抵款:

  請參照'工程款抵房款銷售傭金的計提辦法'。

  8、帶租約銷售

  (1)簽定出租合同,且客戶入住后,出租經辦人已計提傭金的,該物業銷售后,簽定商品房買賣合同的出售經辦人按當月本人應提銷售傭金的50%計提傭金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。

  (2)簽定出租合同,客戶尚未入住,出租經辦人未計提傭金,該物業銷售后,由簽定商品房買賣合同的出售經辦人和出租經辦人以出售經辦人當月應提傭金比例為基數各提取50%的銷售傭金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。在保持傭金總額不變的情況下,營銷總監有權根據現場租售的實際情況進行出租經辦人和出售經辦人的傭金分配,并報公司行政人事部備案。

  三、業績考核

  (一)定額:

  根據每月公司銷售計劃及當月銷售代表人數制定每人當月定額,按累計簽約指標完成率計算傭金提取比例,按月度指標及累計指標完成率進行當月業績考核。住宅、辦公、商業部分完成率分別計算。

  (二)傭金分配細則:

  1、銷售代表:

  (1)每人根據當月簽約指標完成率和年度累計簽約指標完成率,計算傭金計提比例,兩者取其高,提成比例為1‰-4‰,按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

  (2)銷售代表傭金計提比例與指標完成率掛鉤。

  (3)銷售代表傭金(月結)=當月回款額×(1‰-4‰)

  2、銷售主管:

  根據所負責小組當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。

  按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

  銷售主管傭金(月結)=小組當月回款額×(0.3‰-0.5‰)

  3、銷售經理:

  按銷售部當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。

  按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

  銷售部經理傭金(月結)=部門當月回款額×(0.5‰-0.7‰)

  4、介紹人:

  本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,待全部帳款到帳且入住后,按帳款的1‰-3‰于次月計提100%;銷售代表按1‰于到帳次月計提80%,簽約額納入本人指標完成額;其余20%待客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。

  若介紹人介紹的客戶由營銷總監或公司其他領導洽談成功的,介紹人按1‰-3‰提取介紹費,簽約銷售代表不提傭。

  若最終辦公或商業部分成交,按前文中傭金計提比例發放,以此類推。

  5、本公司員工:

  本公司員工及家屬購房,簽約額可計入當月指標完成額,但銷售代表、銷售主管、銷售經理均不計提傭金。員工本人不計提介紹傭金。

  6、公司關系戶:

  6.1由公司領導指派銷售部完成的關系戶購房(含工程款抵房款形式的購房),簽約額可計入當月指標完成率,但銷售代表、銷售主管、銷售經理及公司領導均不計提傭金。

  6.2由銷售代表先接待后由公司領導給予客戶超出底線折扣而成交的,銷售代表計提當月應提傭金比例的50%,銷售主管和經理按各自傭金底線提傭。公司領導給予客戶的折扣未超出底線成交的,銷售代表、主管和經理按當月應提傭金比例提傭。

  四、福利待遇

  1、公司為銷售人員交納'三險一金',繳費基數為上年度本人平均工資,銷售人員有義務協助辦理相關保險手續,不得以任何原因拒絕辦理社會福利保險。

  2、本辦法所涉及銷售人員,不享受公司規定的交通補貼和通訊補助,不參加公司階段性或年終獎金分配,并不享受帶薪年假。

  五、退房傭金結算處理

  1、每人退、換房率年均不得高于8%(按成交套數計算)。若高于8%的,高出部分每單處以500元罰款;

  2、若由于公司原因(如:設計變更、面積誤差超出±3%、推遲入住等)造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算傭金,應將所提稅前傭金的80%退回,尚未結算傭金的,不再結算;

  3、由于銷售代表原因造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算傭金,應將所提稅后傭金的100%退回;尚未結算傭金的,不再結算;

  4、由于銷售代表原因造成退房的,進行如下處罰:

  (1)給公司造成5萬元(含)以下損失的,對該銷售代表處以5000元罰款,銷售主管、銷售經理各處以1000元罰款;

  (2)給公司造成5萬元以上損失的,對該銷售代表、銷售主管、銷售經理進行辭退處理,并扣留其未結算的全部傭金作為對公司的賠償。

  5、若客戶退房,則介紹人、銷售代表、主管及經理應退回提取的全部傭金。

  六、底薪

  銷售代表底薪:當月底薪×(100-違規扣分)×100%-考核扣款

  銷售主管每月工資:底薪(+小組冠軍獎金)

  七、本管理辦法解釋權在公司行政人事部。

銷售管理制度集錦 篇19

  1、銷售員服裝原則上由公司出資訂制/購買成衣,營銷部員工繳付押金(押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除);

  2、售員服裝由公司行制作,公司出資;

  3、銷售員任職期滿6個月,享公司配給工裝待遇;

  4、銷售員有義務自行妥善保管,如有損壞,照價賠償;

  5、銷售員因違反公司管理制度被辭退,服裝費用自行承擔;

  6、銷售員工任職期未滿6個月,自行辭職,服裝費用自行承擔。

銷售管理制度集錦 篇20

  為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象,也為了規范銷售人員的工作行為,提高銷售工作的效率,特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

  一、銷售經理職責

  1、對銷售任務的完成情景負責;

  2、對回款率的完成情景負責;

  3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議;

  4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習;

  5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人,發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議;

  6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議;

  7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

  二、銷售部工作流程

  1、出差流程

  務必要提高出差的頻率與效率。

  1)銷售員在工作時間應堅守工作崗位,如出差,事前必須先提交《出差申請》,寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法,向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出,禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

  宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報(手機24小時不能關機);

  2)銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景,并理解銷售經理的指導,并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點;

  3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪,拜訪目的必須要具體、要明確,同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性,如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請;

  4)在拜訪與回訪結束后,必須及時將拜訪與回訪信息(要有突破性進展的信息)向銷售經理匯報,并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》,可采用電子版;

  5)銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

  2、報價與投標流程

  此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

  1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報,由銷售經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司高層請示);

  2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由技術部協助);

  3)技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持;

  4)采購部(生產部)對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認;

  5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司高層請示)確認后方可進行打�。�

  6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。3、商務談判與簽訂合同流程

  銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作,堅持整潔的儀容儀表,以良好的精神狀態應對客戶。

  1)銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后,根據實際情景可進行商務談判;

  2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景(重大合同需向銷售總監請示);

  3)與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認(重大合同需向銷售總監請示);

  4)待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同(重大合同需向銷售總監請示);

  客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成:

  《客戶關系資料表》

  《客戶技術資料表》

  《營業執照》

  《稅務登記證》(國稅+地稅)

  《提成方案》

  《客戶信用評估表》

  《客戶費用(變更)申請單》

  5)正式《銷售合同》經銷售經理確認后,副本由銷售助理于當日保管存檔,正本由常務副總存檔;

  6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向銷售總監請示)確認后方可執行。

  4、發貨流程

  80%訂單要提前3天,20%訂單要提前2天。

  1)銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》;

  2)《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理;

  3)由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》;

  4)由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部;

  5)生產部按時生產出貨;

  6)將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

  5、回款流程

  平均回款天數不超過60天,年度末回款率要超過80%。

  1)銷售員催款;

  2)銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》;

  3)銷售部和財務部確認;

  4)反饋給客戶;

  5)客戶回款。

  6、開票流程

  1)銷售助理填寫開票申請單(無特殊情景的,銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請);

  2)銷售部審核;

  3)財務部開票(開票金額與合同金額不一致的,需由銷售經理或銷售總監出具具體說明,經常務副總書面同意后發票方可開出);

  4)交客戶簽收。

  7、售后服務流程

  認真做好客戶售后服務工作,提高客戶滿意度。

  1)接客戶售后服務申請(投訴),由銷售經理確認;

  2)銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部,《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔,以作為對相關職責人的考核依據;

  3)如有必要,技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通;

  4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監;

  8、退貨(換貨)流程

  要盡量避免退貨(換貨)現象的發生,力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上,如是客戶原因應由客戶承擔由于退

  貨(換貨)所造成的物流費用及相關損失,否則由公司相關職責人承擔。

  1)客戶提出申請,由銷售員報銷售經理確認;

  2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量;

  3)如需換貨的,由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部;

  4)生產部辦理退貨(換貨)手續后按時生產出貨。

  9、大磨流程

  要求大磨成功率達40%以上,成交率25%以上。

  1)如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核;

  2)如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核;

  3)填寫《大磨申請單》;

  4)經技術部主管及銷售經理(銷售總監)經過(簽字)后方可執行;

  5)收集大磨及正常試用(使用)的正常數據(填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處)。

  三、銷售部管理制度

  1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息,銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來;

  2、銷售員不能私自收取客戶貨款,若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意;

  3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元(大區經理如超過500元)用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示,否則職責自負;

  4、出差費用報銷時要供給消費場所的規范合法發票及聯系方式,否則要事先知會銷售經理,開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程,對于報銷中弄虛作假者,每發現一次,按弄虛作假金額的五倍進行處罰;

  5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境,提高工作效率,銷售人員上班時間不得睡覺,不得吃零食,不得高聲喧嘩,不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲,一經發現,每次罰款50元人;

  6、嚴守公司商業機密,不得利用公司(出差)名義及資源做與業務不相關的事(比如私自給自我或同行做銷售工作),否則一經發現,除辭退外,嚴重者還將嚴格追究其法律職責;7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意,并由銷售經理指導談判的過程;

  8、對于客戶提出的任何特殊費用(如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾;

  9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行,違反規定造成損失的,由職責人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者,每發現一次,按弄虛作假金額的十倍進行處罰,嚴重者將被辭退;

  10、正式《銷售合同》構成后,若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產;

  11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的,由銷售助理承擔職責,如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責;

  12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管;

  13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔;

  14、銷售助理應每周向財務部了解回款情景,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生;

  15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收;

  16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目(財務部出具格式《對賬單》),并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部;

  17、對于不能解決的售后服務重大問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售經理向銷售總監申請協調解決;

  18、銷售助理每半年,將本部門上半年的所有《銷售合同》原件(副件)及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊;

  19、銷售人員認真對工作進行記錄,必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表,報表必須如實詳細填寫,不得弄虛作假:《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

  備注:違反上述規章制度,視情節樂捐30—300元作為銷售部經費,如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售管理制度集錦 篇21

  一、 崗位職責

 �。ㄒ唬�、銷售部經理工作職責

  1、負責銷售部的全面管理工作;

  2、廣泛收集市場信息,及時作出準確的市場預測報告;

  3、協調與有關單位和部門的關系;

  4、加強合同的審查,歸檔,保管及管理工作;

  5、監督并檢查銷售部的銷售業務,及時處理突發狀況;

  6、制定目標銷售量或銷售額,編制中、長期銷售計劃和、季度銷售計劃,并組織實施。

  7、及時提供法律、政策、行業和銷售部工作信息,協助領導提高決策質量;

  8、審查并做好員提成和福利的發放;

  9、協助財務部搞好清帳、對帳工作;

  10、每月匯總售樓情況,并搞好銷售統計分析。

  11、做好銷售人員的培訓和激勵工作

  12、做好銷售部團隊建設工作。

  13、完成營銷總監交辦的工作。

  直接上級:營銷總監

  (二)、銷售部主管職責

  1、協助銷售部經理搞好部門的內部管理工作;

  2、協助銷售部經理協調與相關單位和部門的關系,搞好樓盤促銷工作;

  3、起草銷售部各項規章制度,并督促其實施;

  4、組織置業顧問的值班和輪休,以及具體管理工作;

  5、定期向銷售部經理匯報工作,總結工作進度,并提出建設性建議;

  6、定期組織置業顧問的業務學習和討論,收集銷售信息和反饋意見;

  7、監督銷售部置業顧問工作狀況,嚴肅各項工作紀律,嚴守銷售機密;

  8、審查售房、抵押、按揭辦理等各環節的工作,促進集體工作效率的提高;

  9、按時考勤,對遲到、早退、休假、請假、外勤等作準確的記錄;

  10、整理并保管銷售部各種文件、資料,以備用;

  11、 完成經理、營銷總監交辦的工作;

  12、 協調好與銀行以及房管局的關系和程序.

  直接上級:銷售部經理

 �。ㄈ⒅脴I顧問職責

  1. 主動維護公司聲譽,對本樓盤進行宣傳;

  2. 熱情接待,細致講解,耐心服務,務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意;

  3. 全面熟練地掌握本樓盤的規劃、設計、施工、管理情況,了解房地產法律、法規以及相關交易知識,為客戶提供滿意的咨詢;

  4. 制定個人銷售方案、計劃,嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售;

  5. 挖掘潛在的客戶;

  6. 進行市場調查,并對收集的情報進行研究;

  7. 注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密;

  8. 及時向銷售部負責人反映客戶信息,以便公司適時改變銷售策略;

  9. 每天記錄電話咨詢及客戶接待情況;

  10. 協助解決客戶售后服務工作;

  11. 銷售部同事間要互相尊重,互相學習,以團隊利益為重;

  12. 做好對客戶的追蹤和聯系;

  13. 每天做銷售小結,每月做工作總結;

  14. 維護售樓現場的'設施的完好及清潔;

  直接上級:銷售部經理、主管

  二、銷售部行為規范

  (一)銷售部工作制度

  1、服從公司和銷售部的統一指揮,服從部門主管或上司的管理和安排;同事之間應相互團結、互幫互助、共同進步,加強銷售中心的團隊合作精神,遇有問題應及時匯報,努力做好接待工作。

  2、遵守作息時間,不得無故曠工;工作時間不得擅離職守,因故離開,需經上司批準。

  3、置業顧問須注重儀表,保持專業、職業形象;要求形象整潔、大方,穿工作裝;將自帶水杯置于指定位置,不準放在接待臺上。

  4、不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩;不得私自在其他單位兼職,不得在工作時間接待與營銷業務無關的人員。

  5、值日員應保持售樓處的清潔衛生,桌椅物品及資料擺放整齊,接待前臺應隨時保持清潔、整齊。

  6、如發現樓書、宣傳品、收據、飲用水等不足時,值日人員應及時通知相關人員予以補足。

  7、遵守公司有關保密制度,不得向外泄露公司技術、銷售機密。

  8、置業顧問帶客戶進入施工工地前必須戴好安全帽,應注意客戶及自身安全,尤其注意小孩及老人的安全。

  9、在任何情況下,售樓處都必須保證至少有一名銷售人員;愛護公司財物,不得將其任意毀損、破壞、浪費和具為己有。

  10、房號銷售控制由銷售經理負責,在成交前必須到銷售經理處申請確認房號,然后到財務確認,確認無誤后再與客戶簽約,認購后立即登記,嚴禁賣錯或賣重房號。因銷售人員未及時登記而錯賣重賣造成的損失由該銷售人員負責,除此之外另處罰金100元/次,兩次以上做辭退處理。

  11、銷控表由銷售經理一人負責填寫,其他任何人無權更改,私自填寫、更改的立即辭退,并追究相關責任。

  12、填寫認購書時,必須認真、仔細,字跡要清楚、工整 ,不得涂改。

  13、置業顧問不得私自將客戶已認購的房號轉賣,遇有客戶要求換房或轉讓時,應立即通知銷售經理,由銷售經理解決處理,否則一經發現即予以200元罰款,二次以上辭退。

  14、銷售人員不得誤導客戶,因銷售人員誤導或超范圍承諾引起的糾紛及損失由銷售人員個人承擔,同時根據情節輕重予以處罰。

  15、當與客戶發生爭議時,絕對不能強辯、爭吵,堅決杜絕影響公司及售樓中心形象的事情發生,與客戶發生爭吵的立即離職。

  16、辦事講效率,求結果。不論出現什么問題(客觀條件),只要通過主觀努力能達到目的需求的,要達到任務目標,因個人原因以致影響集體(大局)工作進度的,根據情節予以50元以上罰款,超過三次做勸退處理。

  17、不得任意翻閱不屬于自己職責范圍之內的文件(含電子文件)、信函等。未經許可,不得將公司文件攜出或供他人閱覽。

  18、不得誣陷、誣告、陷害、侮辱、威脅和傷害同事或上司;銷售主管級以上人員應以身作則,不得以權謀私。

  19、電話鈴響二聲必須接聽,并禮貌回答客戶問題邀請到銷售部洽談。

  20、銷售部嚴禁接打私人電話超過三分鐘,接待客戶時不能接電話,并將手機調為震動。

 �。ǘ╀N售部客戶接待制度:

  一、第一次接待并登記為主原則上哪一個銷售人員首先接觸該客戶,并在《客戶登記表》上登記姓名及聯系電話,該客戶應被其所有;若該客戶第二、第三次上門時,第一接觸銷售人員不在,其它銷售人員有義務協作、幫助成交,但不計入業績。

  二、 群帶性原則

  1、若第一接觸是銷售人員A的客戶介紹的(包括電介紹和親自帶領上門)新客戶甲,則新客戶資源甲仍應歸屬銷售人員A。同樣,甲帶來的客戶資源乙應歸屬銷售人員A,以后依此類推。但此原則僅適應于新上門客戶指明找銷售人員A或老客戶介紹在先,不包括不期而遇的。

  2、若上門客戶是某銷售人員的親屬或朋友或同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶,當購買同一套單位時均視為同一客戶,則其資源權應優先歸屬該銷售人員(若該業務未能第一接觸而事先又無記錄,則不能擁有此客戶資源)。

  三、 時效性原則

  通常,銷售人員對老客戶資源的擁有不可能無限期。為了使銷售人員產生憂患意識,積極主動地與客戶保持聯糸、及時追蹤,促成業務成交,其擁有客戶資源的時效為二個月。但客戶資源中不泛猶豫型客戶,成交過程較慢,這類客戶在二個后重新登記,登記表須經售樓部主管簽字確認后,該銷售人員才能重新獲得對此客戶的擁有權。

  四、置業顧問所接待的訪客中,有下列情況應補足接待機會:

  1)已成交的老客戶;

  2)發現是他人客戶并轉交;

  3)與本項目無關的人員:

 �、侔l展商、廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員或推銷人員;

  ②聲明采盤或看裝修者。

  4)若置業顧問A不在現場或正在接待其它客戶,其老客戶由輪在最后的置業顧問C接待或自行協商接待;如因接待錯過C本人接待機會。

  五、其他補充

  1)來電要求兩聲以內迅速接聽,應答準確、簡短,統一用語“您好,銀雀尚城”,保證最大進線量。

  2)當客戶進入售樓處大門時,置業顧問須主動上前迎接,不允許坐等或采取觀望態度。接待客戶時,應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若置業顧問不了解情況或有疑問,應盡快查出答案及時回復,其間禮貌地請客戶稍候。

  3)置業顧問在客戶進門后應禮貌婉轉地問客戶是否曾來過現場或得到過其他同事的接待,若發現該客戶是現場同事的有效客戶,應主動退出,轉交該同事接待。

  4)若客戶以前曾經來過但記不起是誰接待的,而現場又沒人能認出時按新客戶接待。

  5)若置業顧問有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者,視為搶客。

  6)一般情況下,一個置業顧問不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶,正在接待的客戶未離開售樓處(已成交的老客戶除外),此置業顧問不得中途再接待其他新客戶,除非當時沒有其他空閑置業顧問。

  7)蓄意爭搶客戶者,除取消該單業績外,另罰款100元/人次。 8)私下為客戶更名、出租、轉讓等,除沒收所得外,罰沒當月工資。

  三、銷售部現場人員儀表、儀態

  置業顧問代表的是公司的形象,其儀表、儀態是否整潔、得體至關重要。以下為銷售人員儀表、儀容準則:

  1、銷售部員工必須衣著公司統一制服,保持整齊干凈、無污跡和明顯皺褶;皮鞋要保證干凈、光亮;如女員工穿著裙裝宜穿肉色絲襪,不宜穿雜色襪子。

  2、男員工頭發要經常修剪,發腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為度,不得留胡須。女員工不得留過于前衛發型及顏色,頭發長度以不超過肩部為適度,保持潔凈,上班前梳理整齊,不留頭屑。

  3、女員工切忌濃妝艷抹,需化淡妝,使人感到自然、美麗、精神好。女員工建議不涂有色指甲油,不佩帶過多的飾品,忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水;

  4、員工上班前不得吃帶有異味的食物;

  5、在與客戶洽談時,不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情,要友好、熱情、精神飽滿和風度幽雅的為客戶服務;

  四、銷售部考勤規范

 �。ㄒ唬┛记�

  1、工作時間:星期一~星期日

  休息時間:星期一~星期五(每星期一天)

  上班時間: 8:00--------------18:30(值日班)

  上午 8:30 -----12:00下午 13:30-------18:00(日常班)

  如有特殊情況需調整上班時間,由銷售經理統一協調。

  2、置業顧問實行每周六天工作制,休息日實行輪休。法定節假日如需當值,則節后予以相等時間補休,一般情況下不允許調休,如確有特殊情況可填寫調休單,由銷售主管、經理簽字確認后方可調休。

  3、休假:每月末由銷售經理制定出下月的休假表,每周休息一天,可以連休兩天,但最多不可連續超過三天,不得私自調休,特殊情況須經銷售經理批準方可調休。

  4、案場員工每日到達案場后必須親自簽到,銷售人員每天上、下班必須親自簽到,不得找人代簽或代人簽到,否則予以雙方責任人扣除當天工資處理。

  (二)遲到、早退

  1、遲到10分鐘以內每次扣罰5元,早退10分鐘以內每次20元;

  2、遲到11至20分鐘每次扣罰10元,早退11至20分鐘每次扣罰40元;

  3、遲到21至30分鐘每次扣罰20元,早退21至30分鐘每次扣罰80元;

  4、遲到早退31分鐘至1小時,記曠工半天;

  5、遲到早退超過1小時,則記曠工一天。

  6、一個月遲到(早退)如超過三次,從第四次開始加倍處罰。

  (三)曠工

  1、以下情況之一者,按曠工論處。

  ○在當值時間內無正當理由擅離崗位者;

  ○不自覺簽到者;

  ○代人簽到者和要求別人簽到者(以上情況任一者,按曠工半天論處); ○不按規定辦理請假手續或請假未獲領導批準而未來上班者;

  ○假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者;

  ○其他制度中已明確規定的情況。

  2、員工曠工一天除無當日工資外,扣發工資100元;連續曠工兩天,扣發工資300元;連續曠工三天或以上者,予以辭退處理,公司不負責其一切善后事宜。員工曠工半天,給予警告批評,扣發當日工資。

  3、員工無故曠工,依次累計,當月曠工三天停發當月部分工資及津(補)貼或獎金,視情況做出處罰至解聘合同。無故曠工達五日者,按自動離職處理,對公司造成損失者,公司有權要求作出一個月工資賠償,并扣除當月工資及津(補)貼或獎金。

 �。ㄋ模� 病假、事假的請假手續

  A病假:

  1、銷售人員因病需要休息、須有正規醫院證明(病歷卡和病假單)。

  2、病假二天以內由銷售經理審批,二天以上者由銷售總監審批。

  3、病假手續必須當天申請。

  4、病假一天扣當日工資的50%,病假超過7天,作自動離職處理(特殊情況除外)。

  5、員工因病不能工作,且未能提供醫院證明的,按事假處理。

  B事假:

  1、事假手續必須至少提前一天書面申請,否則按曠工處理。

  2、事假二天以內,由銷售經理審批,二天以上須由銷售總監審批。

  3、事假不足半天者按半天計。

  4、事假扣除當日工資。

 �。ㄎ澹┺o職及辭退

  1、辭職:辭職人員須提前15天提交辭職申請單并做好工作、物品交接工

  作,辭職人員工資及獎金按公司有關規定進行發放。如未按照日期而

  提前離職,按礦工處理

  2、辭退:公司提前5天通知員工,該員工必須做好工作、物品交接工作。

  五、銷售部獎勵規范

  凡符合以下條件之一者,將酌情給予嘉獎或晉升。

  1、工作積極熱心,受到客戶書面表揚,創造公司良好形象;

  2、連續2個月案場銷售業績第一名,且無客戶投訴者;

  3、發現問題,及時采取補救措施并解決,防止有損公司利益發生者;

  4、提出合理化建議,經采納實施并有顯著成效者;

  5、嚴格開支,節約費用有顯著成績者。

  六、銷售部處罰規范

 �。ㄒ唬┹p微過失 處以10—50元罰金

  1、 客戶進門時,值班銷售人員未主動起立迎候;未使用禮貌用語聽電話。

  2、將水杯、書刊、資料亂放,亂扔紙張、雜物,客戶離開后未及時整理桌椅、雜物者。

  3、 當班時聊天、高聲喧嘩、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不文明行為;在銷售中心內吸煙;工作時間吃早餐、零食、睡覺等與銷售無關的行為。

  4、 工作時間衣著不整,違反銷售部行為規范和儀態、儀表規范(除行為規范第一條外)未按規定佩戴銘牌。

  5、 當班時故意不與同事協助、配合開展業務。

 �。ǘ┯邢铝星樾沃徽�,將視情節輕重給予書面警告、停崗、處以100—500元罰金、記過或辭退處理。

  1、 蓄意破壞,損壞公司公物;

  2、 對客戶不禮貌,與客戶爭辯,或遭到客戶合理投訴;

  3、 吵鬧、粗言穢語,違反辦公秩序;

  4、 未經允許,擅自向外公布商業機密者,或承諾公司未認可之項目;

  5、 涂改、假造單據及證明;

  6、 弄是非,誹謗他人,影響團結或消極怠工者;

  7、 工作或其他任何業務活動而沒有預先征得公司的書面許可;

  8、 工作失誤,造成公司蒙受損失或引起的糾紛;

  9、 工作不負責任,造成公司財產損失者;

  10、 2次以上輕微過失者。

  11、 未經批準私自外出兼職或利用病假加謀職業;

  12、 將公司商業機密泄露給第三者或未授權的各方;

  13、 連續2個月銷售業績排名案場倒數第一;

 �。ㄈ┓彩怯邢铝兄贿^失者,作開除處理,扣除所有未發工資、獎金及傭金,并處以500-1000元罰款:

  1、貪污、索賄、受賄;

  2、侮辱、恐嚇、威脅他人或與客戶吵架;

  3、疏忽職守造成事故,使公司蒙受較大經濟損失者;

  4、不服從上司工作安排或拒絕接受工作調派者;

  5、常違反公司規定,屢教不改;

  6、服務不周,引起客戶強烈不滿;

  7、觸犯國家任何刑事法律法規,外泄客戶資料;

  8、有2次以上嚴重過失者。

  9、聚眾鬧事,組織、參與斗毆事件;煽動員工怠工、罷工等行為。

  本管理規范自公布之日起執行

銷售管理制度集錦 篇22

  目的:建立銷售記錄的管理制度,確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。范圍:公司內所有產品的銷售的相關記錄。

  責任者:部銷售部負責人、發貨人員,記錄管理人員,質量部負責人、質量監督人員。內容:

  1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向,確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。

  2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄,其內容應包括:產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。

  3、銷售記錄的填寫應做到:

 �。�1)必須及時、準確,不得提前或錯后填寫;字跡清楚、內容真實、完整、詳盡,不得用鉛筆填寫;不得隨意撕毀或任意涂改,確實需要更改時,須在錯處劃一橫線后,在其旁邊重寫,簽上姓名、日期;簽名須填全名,不得只寫姓氏;記錄內容須填寫齊全,不得空格、漏項。(2)注意事項:

  填寫時計量單位必須統一。

  同品種不同批號,或不同規格的產品,填寫記錄時,必須分開填寫。

  4、記錄的核對:市場營銷部負責每月5日前,將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對,確保無缺失。

  5、記錄的保存:

 �。�1)銷售記錄實行專人、專柜保管。(2)注意防火、防盜、防遺失。

  (3)銷售記錄應每年歸檔,保存至產品有效期后一年。

  6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批,簽字批準后的方可銷毀。

銷售管理制度集錦 篇23

  (危化品經營)經營銷售安全管理制度

  一、經營企業從事銷售、運輸、裝卸危險化學品的有關人員必須經過培訓后,方能上崗工作。

  二、經營企業必須結合實際,建立健全規章制度,嚴格操作規程,確保安全經營。

  三、經營單位在出售危險化學品時,必須對購貨單位運輸車輛的`準運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準售貨,否則發生問題經營單位應承擔法律責任。

  四、經營單位必須嚴格區分危險品的性質。在雨天或高溫、嚴冬季節運取貨物的要嚴格控制,確保運輸途中安全。

銷售管理制度集錦 篇24

  第一章 總則

  第一條為了保證石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')職工在施工生產過程中安全開展工作,預防、控制、和消除職業危害,保護職工生命安全和身體健康,促進施工生產發展,特制定本制度。

  第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。

  第二章 管理

  第三條職業病的分類和目錄由國務院衛生行政部門會同國務院勞動保障行政部門規定、調整并公布。公司要依據國家業病防治法有關規定和各種作業危害程度分級和限制,制定職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準。

  第四條公司在生產經營過程中凡涉及職業危害的場所和工作地點的必須結合本制度制定具體的操作規程。

  第五條公司護要針對職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準制定相應的工藝技術、設備設施、個體防護等措施,將職業危害降低到標準以內,力爭消除。

  第六條對長時間在職業危害環境中各自的職工應定期進行身體檢查。

  第三章 附則

  第七條本制度自發布之日起執行。

銷售管理制度集錦 篇25

  1、 工作時間嚴禁使用電腦、手機等上網、玩游戲,打私人電話時間不允許超過5分鐘。違者當月第一次罰款50元,第二次罰款200元。

  2、 嚴格執行前臺輪崗制度,每日早8點20前必須保證前三崗。非座崗人員必須在喊崗1分鐘內到崗。如發現無特殊情況空崗,不及時到崗。違者當月第一次罰款50元,第二次罰款200元。

  3、 每個小組必須按時打掃各自分擔區衛生,工作時間隨時清理分擔區。如檢查發現臟亂差。違者處罰責任人50元。

  4、 銷售顧問使用其他組物品(洽談室、洽談桌等)必須在用完第一時間清理。如未按時清理,處罰當事人50元。

  5、 必須保證前臺、辦公室、物品擺放整齊且無雜物、無個人物品。違者處罰當事人50元。

  6、 禁止在廠區內、非吸煙區、洽談室,吸煙。違者罰款50元。

  7、 工作時間禁止吃零食。違者罰款50元。

  8、 衛生間衛生嚴格按照衛生間排班表執行,發現非特殊情況不打掃。處罰當事人50元。

  9、 禁止飲用洽談室的咖啡、果汁。違者處罰當事人100元。

  10、 禁止在工作時間傳閑話、論是非、以訛傳訛。

  11、 禁止網展廳、走廊的小垃圾桶內扔雜物。

  12、 必須保證辦公室人走燈滅,所有電器下班必須關電源。違者處罰當事人50元。如未發現當事人罰款由該辦公室所有人承擔。

銷售管理制度集錦 篇26

  一、制定目的:

  為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

  二、適用范圍:

  凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

  三、銷售人員工作職責:

  銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

  1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

  2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

  3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密,不得泄露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

  4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

  5)貨款處理:

 �、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧铡�

 �、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛睿缬兄苯愚o退并交出所挪用貨款。

  6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

  7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態及發展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

  8)及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

  9)執行公司所交付的相關事宜。

  四、統計人員職責:

  1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

  2)設立單獨的合同臺賬,包括:

  a、合同名稱

  b、瀝青混合料型號、單價

  c、付款方式

  d、合同簽訂人信息。

  3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

  4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

  5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

  銷售人員考核辦法及獎勵辦法

  一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

  二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

  三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

  1、考核方法及獎勵方法:

  ①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)x元;

 �、陧椖堪凑蘸贤M行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)x元x50%。

  ③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

  ④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

 �、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。

 �、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

銷售管理制度集錦 篇27

  一、制度目的

  本制度旨在規范門店的銷售行為,提高門店的'銷售效率,確保銷售過程透明、公正、公開,提高顧客滿意度。

    二、適用范圍

  本制度適用于所有門店的銷售管理工作。

  三、工作原則

  1.顧客至上,服務第一原則。

  2.透明、公正、公開原則。

  3.團結協作原則。

  四、工作職責

  1.門店經理:負責門店的銷售管理工作,包括銷售計劃、銷售執行、銷售數據分析等。

  2.銷售顧問:負責門店的銷售工作,包括接待顧客、了解客戶需求、推薦商品、處理訂單等。

  3.門店經理與銷售顧問之間的協作關系,確保銷售工作的順利進行。

  五、工作流程

  1.銷售計劃:門店經理根據銷售數據分析和市場情況,制定銷售計劃,包括銷售目標、銷售策略等。

  2.銷售執行:銷售顧問接待顧客,了解客戶需求,推薦商品,處理訂單等。

  3.銷售反饋:銷售顧問根據銷售情況,向門店經理反饋銷售情況,包括銷售成果、銷售問題等。

  4.銷售數據分析:門店經理根據銷售數據,分析銷售情況,調整銷售策略,優化銷售流程。

  六、管理制度

  1.考勤制度:門店員工需按時上下班,不得遲到早退。

  2.貨物管理制度:門店貨物需按類別存放,做好防潮、防塵等工作。

  3.銷售價格管理制度:門店銷售價格必須符合公司規定,不得擅自提高價格。

  4.顧客服務管理制度:門店員工需熱情服務,不得怠慢顧客。

銷售管理制度集錦 篇28

  (一)營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:

  1、透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場

  2、觀察對方進貨及銷售的意愿。

  3、利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。

  4、針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。

  5、檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。

 �。ǘI業科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。

  (三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經理的認可后才能執行。

  (四)交易的開始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,并向部長提出報告。

 �。ㄎ澹⿲τ诟骷铱蛻繇氂喢髅吭滦缘脑L問預定及收入預定,另外,對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。

  (六)不論老客戶或新交易或預估的`交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。

 �。ㄆ撸⿲τ谕瑯I者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正制造技術及營業方面的缺陷。

 �。ò耍I業科應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,并傳給各相關人員參考。

  1、從經濟新聞上做剪報整理。

  2、參考經濟雜志及其調查記錄。

  3、將業界的訊息記錄下來。

  (九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來經常做修正:

  1、資產、負債及損益。

  2、產品的種類、人員、設備、能力。

  3、銷售狀況及需求者狀況。

  4、應收帳款回收的實績、信用狀況。

  5、與過去客戶的關系。

  6、電話、往來銀行、代表者、負責人員。

  7、公司內容的訂單發出手續、過程。

  8、付款的手續、過程。

  9、在業界的地位。

  10、組織、工資。

 �。ㄊ┡c老客戶應經常保持密切的聯系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

銷售管理制度集錦 篇29

  第一條:本制度是對銷售部門主管級別(含)以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價,并運用評價結果,有效地進行人力資源開發與管理的一項目重要的人事管理工作。

  第二條:績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價,為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據。

  第三條:績效考核采用絕對標準方式,既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業規章制度進行考核。

  第四條:績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規定。

  第五條:跟制度適用于公司總經理下,銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

  第六條:績效考核程序參考行政工作運行程序。

  第七條:考核依據基準主要包括:崗位描述,工作目標和任務計劃,企業的規章制度。

  第八條:考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

  (1) 任務績效是指個人和部門任務完成情況。

  本職工作質量:常規工作合格率、“客戶”滿意率,責任行為到位率。

  本職工作數量:單位時間內完成的工作總量(有效負荷、超額或提前。)

  本職責任事故:一般性責任事故出現頻率。(舉例:丟失客戶)

  額外工作任務:上級領導領事交辦的工作任務。

 �。�2) 管理績效 (管理人員角色行為到位制度)

  紀律性:服從領導指揮、遵規守紀、有效管理控制。

  組織意識:橫向溝通、妥協、合作。

  團隊建設:部署團隊和諧、進取。

  忠誠性:維護(不非法侵占)企業利益,積極預防和解決問題。

  工作創新:為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

  第九條:對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分,記分含義如下:

  4分:良好,明顯超出崗位要求;

  3分:較好,總體滿足崗位要求;

  2分:尚可,與崗位要求稍有差距;

  1分:差,不能達到崗位要求

  考核總評結果采用五級制,評價含義分為:

  A, 卓越

  B, 良好

  C, 達到要求

  D, 有待改進

  E, 不能勝任

  第十條:績效考核分為年度考核和日�?己�。年度考核每年一次,日�?己嗣考径纫淮巍�

  績效考核方法。

  第十一條:各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級,人力資源部為其提供基礎支持和服務。

  第十二條:個人崗位描述要由上級提前制定,在工作實踐中根據具體情況要不斷修正,修正條款附在原件后,雙方簽字并抱人力資源部被案。

  第十三條:考核對象在直接上級的領導下,根據崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》,經直接上級審定簽字后成為崗位年度績

  效考核的重要依據�!秱€人年度目標計劃書》應包括預算內容。

  第十四條:考核對象按照《個人年度目標計劃書》,根據不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》,經直接上級審定簽字后成為日�?己说闹匾罁!秱€人季度目標計劃書》應包括預算內容。

  第十五條:在考核期內,如有重要工作任何和目標變化,考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。

  第十六條:日�?己擞捎芍苯由霞壐鶕己藢ο蟮墓ぷ鞅憩F定期對其進行簡要的評估,并記錄在案�?己苏哂辛x務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通,指導其改進工作。

  第十七條:考核期末,由人力資源部統一組織管理人員實施年度績效考核�?冃Э己嗽u估依據由四方面構成。

  (1) 個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結書》,并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

 �。�2) 直接上級日�?己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

  (3) 橫向部門主管人員評估意見。

 �。�4) 隔級上級和企業外部客戶評估意見。

  第十八條:部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人員成效一致性。如出現太大偏差,部門主管應該向人力資源部提出解釋。

  第十九條:最終績效考核結果依據數據匯總的'得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定,數據的標準合成關系為4:3:3,具體權重系數依據部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯性和部門工作環境條件的可控性進行確定。

  第二十條:績效考核結果的匯總和使用。

  (1) 績效考核數據應在考核結束后以部門為單位送達人力資源部。

 �。�2) 人力資源部依據規程對所考核數據的質量進行審查匯總分析,形成管理人員

  績效考核報告呈報總經理。

 �。�3) 考核數據和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔,妥善保管。

  (4) 主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

  第二十一條:年度績效考核工作完成后,由總經理在公司年度工作總結會上通報最終績效

  考核結果。

  第二十二條:本規章由總經理( )批準實施。

銷售管理制度集錦 篇30

  第一章:總則

  第一條、為規范公司的銷售與收款業務,加強內部管理,防范經營風險,依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規,制定本公司銷售與收款管理制度。

  第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標:

 �。ㄒ唬┙⒔∪嚓P的內部控制組織結構,形成科學的決策機制、執行機制和監督機制,確保經營管理目標的實現;

 �。ǘ┙⑿兄行У娘L險控制系統,強化風險管理,確保各項業務活動的健康運行;

 �。ㄈ┒氯┒�、消除隱患,防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為,保護財產的安全完整;

 �。ㄋ模┐_保國家有關法律法規和公司內部規章:制度的貫徹執行。

  第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則:

 �。ㄒ唬╆P鍵點控制原則:針對業務處理過程中的關鍵控制點,將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節;

  (二)符合國家有關法律法規和本公司的實際情況,全體員工必須遵照執行,任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力;

 �。ㄈ┍WC公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工,堅持不相容職務相互分離,確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督;

 �。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t:公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求,如果無法確認控制點所帶來的收益,則應考慮滿足既定控制前提下,使控制成本最小。

  第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。

  第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售

  折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。

  第二章:標準銷售作業程序

  第一節、接單

  第六條、訂單的接收、遞送

  (一)業務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱,對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。

  (二)貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估,確定是否接單,公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收,對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談,由價格主管根據授權內進行報價,若雙方無法在授權范圍內確定,則返還業務員取消訂單,若客戶非常重要(按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等),對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審,確定是否是新客戶,對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估,由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集,并確定信用額度。

 �。ㄈ┐艠I公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表,報控股股份公司財務管理中心審核,磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整,若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價,按制定價目表的程序進行,但不需報控股股份公司財務管理中心審核。

 �。ㄋ模⿲ν豢蛻粝嗤a品以前已有接單的,也應按程序報經價格主管審批。

 �。ㄎ澹⿲τ唵螣o注明銷售單價的,并也沒有經價格主管審核確定的,則確定為無效的訂單。

  第七條、交期的確定

  (一)已接受的訂單報公司營銷管理部,由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總,次日上午報物流部進行計劃分解,確定交期,返還營銷管理部,由營銷管理部書面通知客戶進行確認。

 �。ǘ⿲蛻舨荒艽_認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通,并返還客戶,直至雙方確認,若雙方無法達成一致的,則取消訂單。

  第八條、庫存商品的銷售

  價格主管應對客戶訂單產品進行審核,若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的,可在價目表下限下浮5%以內審批,取得客戶確認后通知營銷管理部,由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大,價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。

  第二節、發貨、開票一般規定

  第九條、商品的發運

 �。ㄒ唬I銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況,對已入倉的產品通知物流部組織運輸,由物流部按送貨地安排運輸。

 �。ǘ﹤}庫根據發貨通知單發貨,并填制出庫單,隨運輸公司送達到客戶,運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。

  (三)倉庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。

 �。ㄋ模┌l貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。

  第十條、發票的開具:

 �。ㄒ唬┌l票開具的種類有內銷發和外銷發票,內銷發由財務管理中心發票管理員負責,外銷發由單證部門負責。

  (二)內銷發票的開具,發票管理員根據與客戶及業務員的對賬,確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查:

  1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符,若不符應查明原因,應向業務員提出調整辦法,并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票;

  2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符,若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。

 �。ǘ┩怃N發票的開具,單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等,并通知倉庫進行發貨,開具外銷發票,辦理報關出口,將發票及時傳遞至財務管理中心。

  第十一條、賬務登記

  財務管理中心憑發票,進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。

  第三節、收款業務

  第十二條、資金回收計劃

 �。ㄒ唬┴攧展芾碇行膽诿吭碌脑鲁醺鶕總€客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃,報經批準后分發給每個貿易區及業務員。

  第十三條、現金收入日報表

  (一)財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的`收款記錄編制現金收入日報表,現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等,對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認,應在未確認客戶欄進行反映。

 �。ǘ┈F金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部,由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

  第十四條、賬目核對

  (一)財務管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表,交營銷管理部,由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

  (二)各業務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對,對于有差異的應提出差異原因說明表,財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對,并根據核查結果提出處理方案。

 �。ㄈ┴攧展芾碇行膽M織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作,函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函,財務管理中心對回函的函證進行歸類分析,對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬,差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬,并將對賬的結果反饋到財務管理中心,由財務管理中心提處置方案,報經報準后進行賬務處理。

 �。ㄋ模┟磕昴甓冉K了,財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析,對于無法收回的應收賬款,且賬齡在三年以上的,應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬,若為呆賬應報批進行核銷。

  第四節、寄售業務

  第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售,若客戶提出必須進行寄售模式銷售,業務員提出申請,報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。

  第十六條、寄售模式下的業務處理

  發貨與一般貿易銷售相同,主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查,由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對,至少每月核對一次,對發現的差異及時查清原因并進行處理。

  第三章:銷售異常業務作業程序

  第十七條、銷售異常業務類型

  銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。

  第十八條、退貨業務的處理

 �。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅耐素浲ㄖ獑危瑯I務員應及時提交給營銷管理部進行審批,確定是否退貨。

  (二)對經批準同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨,由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司,對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫,并開具紅字出庫單,并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的,應反饋給業務員,由業務員與客戶進行協調,并根據協調結果進行賬務處理。

  (三)對經批準同意退貨的商品已開具過發票的退貨,由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司,對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫,并開具紅字出庫單,并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理,若發票可退回的,要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬,若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票,則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單,用于開具紅字的增值稅發票,并進行賬務處理。

  第十九條、折讓業務的處理

 �。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅恼圩屚ㄖ獑危蓸I務員與客戶及時進行溝通,確定折讓金額,確定折讓金額后,業務員應及時提交給營銷管理部進行審批,確定是否折讓。

  (二)經批準的折讓通知單,由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

  第二十條、貨物調撥業務的處理

 �。ㄒ唬I務員根據分管客戶的具體情況,對已發送至一個客戶而未使用的產品,若不進行調撥會影響產品的使用,經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后,報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。

 �。ǘ┊a品由業務員進行運輸調撥,并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案,報財務管理中心進行賬務處理,對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。

  第二十一條、貼現業務的處理

 �。ㄒ唬I務員提前收款,客戶提出提前收款貼現時,應提出提前收款貼現申請報告,在經磁業公司負責人批準后,方可與客戶簽定貼現協議,若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。

 �。ǘI務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心,附經批準的貼現申請單進行賬務處理。

  (三)對到期資金收款嚴控貼現收款,若客戶必需提出貼現才付款的,應進行特別批準。

  第二十二條、扣款業務的處理

  (一)對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出,由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

  第四章:附則

  第二十三條、本制度呈總經理核準后實施,增設修訂亦同。

  第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。

銷售管理制度集錦 篇31

  代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程

  1、優先購買權:項目銷售時期本著資源共享、成交優先的規則來實施操作業務,公司統一制定廣告發布,物業顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業有購買意向,物業顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優先的原則,先交定金者先得。

  2、負責向物業顧問傳達項目的情況。

  3、負責督促檢查物業顧問的精神面貌、考勤及工作狀態。

  4、負責定期組織現場銷售例會

  5、負責定期組織物業顧問學習及模擬解決銷售中的.疑難問題。

  6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數量和質量。

  7、負責指導物業顧問工作技能的提高。

  8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。

  9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協調工作。

  10、負責在項目結束后回收物業顧問的《客戶登記本》。

銷售管理制度集錦 篇32

  一、總則

  第一條目的為規范公司電話銷售管理工作,保證電話銷售服務質量,特制定本制度。

  第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

  第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。

  二、電話銷售服務規范第四條服務意識

  1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱,詢問客戶的具體需求,做到聲音清晰,吐字正確,要有個人言行代表公司形象的意識。

  2、與顧客溝通期間應保持良好的心情,主動挖掘顧客需求,耐心詳細的向顧客解答疑惑,從心樹立為顧客服務的意識。

  第四條聲音要求

  1、聲音要溫雅有禮,以懇切、禮貌的話語表達,使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

  2、聲音的大小應注意保持平衡,以免聽不清楚或過大造成誤會。

  第五條時間要求

  1、工作時間內聯系客戶,并注意打電話的時間段,應盡量避開客戶用餐及午休時間。

  2、聽到電話鈴響,最好在三聲內接聽,以免讓客戶久等,產生不滿情緒。

  3、電話鈴響五聲后才接聽,應先向客戶道歉,解除客戶的情緒問題,然后盡快進入主題。

  4、通話長度應控制好,時間不宜過長,只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話,不要過于閑聊偏離了主題。

  第六條語義要求

  1、首先應該自報單位、部門、姓名,說明來意,確�?蛻衾斫怃N售人員的通話是代表公司。

  2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述,確�?蛻舫浞掷斫饽闼磉_的內容。

  3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品,應以相關方案引導需求為主。

  第七條記錄要求

  1、進入接線狀態,一手拿話筒,一手拿筆和筆記本,認真清楚記錄通話內容和客戶情況,要求簡潔和完整。

  2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

  3、有意向和沒意向的客戶分類清楚,以便以后跟進。

  三、電話銷售過程控制第九條電話銷售準備工作

  1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

  2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料,和媒體產品的相關文案資料。

  第八條電話銷售溝通技巧

  1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己,不可以進行強勢的推銷行為。

  2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過,來消除電話障礙。

  3、與正式客戶相關部門聯系上,進入實質階段,并從消費者角度介紹公司媒體產品,及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂,避免過多使用術語造成溝通障礙。

  4、與客戶溝通過程中,不得生硬打斷客戶,應先了解清楚客戶需求,并做好記錄,以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。

  5、對于溝通中出現的異議,銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題,將異議轉換為機會,不可消極應對。

  第九條電話銷售總結工作

  1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況,并統計好數據,定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。

  2、有意向客戶需定時跟進,并反饋給部門主管。

  四、電話銷售人員考核

  第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。

  第十一條考核指標電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧,能夠很好地與客戶電話溝通,善于發掘潛在需求客戶。

  五、附則

  第十二條本制度由行政部負責起草和修訂

  第十三條本制度經公司總經理審批后實施。

銷售管理制度集錦 篇33

  第一條

  組織制度

  1.本公司業務及管理的需要,分成管理、經銷、直銷等三個事業部,各事業部設經理一人,全權負責各該部的經營。

  2.直銷(門市)事業部之下,以獨立工作若干利潤中心,依其所定的方針及分配的盈利目標,經營該中心所屬資源,執行盈利。

  3.管理(事業)部支援各事業部的經營,其下設:

  (1)總務:分別支援各部的庶務、人事工作。

  (2)會計:為各部提供管理所需情報,并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。

  (3)資材:提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。

  (4)修護:加強售后服務并為各部修護故障品。

  (5)企劃:開發新產品,分析各部的經營管理狀況,研究有效的經營管理方式,協助各部提高其經營效能。

  第二條

  利潤中心組織系統。

  第三條

  管理方式

  1.總裁為本公司最高執行主管,執行達成公司年度投資報酬率目標的全盤經營工作。

  2.各事業部負責人(經理)秉承總裁的指示,指揮所屬利潤中心,負責執行各該部的年度盈利目標,如不能達到盈利目標,應有自請讓賢另調他職的風度與決心。

  3.管理(事業)部的費用,須予計入商品成本內,并加上合理的利潤,作內部計價轉撥于經銷、直銷事業部。

  4.各事業部為經營之所需,可經總裁的批準后,向管理(事業)部貸款,計息方式如下:

  (1)各事業部所需周轉金,利息以月息%計算。

  (2)各事業部為增添生產器具而貸款,以月息%計收利息。

  5.管理(事業)部每月10日以前列報各事業部的`資產負債表及損益表,供各該事業部負責人及總裁決策之需,同時列報各所屬中心的成本費用,供作事業部負責人管理的依據。

  6.各事業部除營業活動外,一切對外的承諾、簽約等事項,均由管理部代表統籌辦理。

  7.人事任免、調動、核薪及有關從業人員福利等事項,各事業部負責人均有參與決定之權,惟須依公司的規定,由管理部統籌辦理并發布之。

  8.商品有關手續:

  (1)訂貨:

  訂貨人(店長或經銷商負責人)開立訂貨單→事業部主管核準→總裁核備→管理部備貨

  (2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同):

  管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準→送貨單連同商品點發→事業部點收→送貨單簽回→管理部

  (3)退貨流程:

  退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業部

  (4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號,當日送出,不得積壓。

  (5)事業部商品銷貨或退回,須按統一發票辦法及營業稅法的規定辦理。

  9.財務會計事務辦理規定:

  (1)各事業部有關現金與票據的收付,原則上均集中于管理部財務單位辦理,但零星的開支,各事業部得設定額周轉金,憑單據先予支付,每周列清單報銷一次。各中心的周轉金額視業務需要另訂之。

  (2)管理部財務單位每日應就已執行的收支傳票按事業部所屬各中心別,分編庫存現金日報表。

  (3)支出原始憑證,均須由事業部經手人簽章及其主管的核章,始可支付,其權限在3000元以上者均須由事業部負責人核定。

  (4)各事業部財務不獨立,但歷月及會計年度終了,均須分別計算盈虧。

  (5)事業部相互間商品的調撥,由撥出部門開立“事業部物品調撥單”,該單一式三聯,撥入、出部門各存一聯,另一聯送財務會計,入賬的金額,仍按成本計算,不計算“內部利益”。

  第四條

  資產劃分

  1.事業部于成立之初,均須建立資產負債。

  (1)公司的現金由各中心申請貸款為周轉金,以轉款方式撥入各事業部的內部賬戶,現金保管于管理部財務會計單位。

  (2)設備按各部實際需要,劃分于各事業部。

  (3)零件品、成品依實存量撥歸各事業部。

  (4)公司現有負債,依資產與負債的比例分配于各事業部。

  2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產器具、設備時,如周轉金不足,可擬具,經總裁批準后向管理部貸款,但需照上列規定計息。

  3.利潤中心實施之日,由管理部一次點交的設備,視為事業部的資本,一次點交的零件品、成品,視為事業部的周轉金。點交的數目應按事業部所屬中心分別列冊,并由各中心切實保管與運用。

  4.各事業部對于原有的生產器具、設備等無法使用須予丟棄或出售者,應敘明詳情呈總裁核準后,始可處理。

  第五條

  獎勵分配

  1.每年度終了,結算有盈余時,應按盈余先減除所得稅,稅后剩余額優先彌補上年度虧損,再提公積金以及發放股息、從業人員獎勵金。

  2.各事業部應得的從業人員獎勵金額,由各事業部經理全權分配所屬人員。

  3.各事業部當年度結算的獎勵金,原則上均應于次年二月底前發放。

  4.年度進行中,任何事業部門均不得以任何理由以預支或暫支名義發放獎金。

  5.各事業部經管財物,于年終盤點時,如發現有短少,須于發放獎金時扣回。

  6.有關事業部目標編定以及績效評估另依有關規定辦理。

  7.本制度呈總裁核準后實施,修正時亦同。

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