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數據統計管理制度

發布時間:2024-11-25

數據統計管理制度(精選6篇)

數據統計管理制度 篇1

  數據中心作為主機托管的提供者,應盡力保障數據中心環境中的網絡設備和服務器能夠穩定、可靠地運行,從而達到高水平的管理,向客戶提供高質量的服務。作為數據中心的客戶,有責任和義務來了解數據中心的管理制度,并遵守數據中心的有關規范,從而確保數據中心的正常運作,也為保障客戶系統的安全運行創造了良好的環境和基礎。

  一、安全保密制度

  (1)遵守國家有關法律、法規,嚴格執行中華人民共和國計算機信息網絡安全保密規定。

  (2)不得泄露有關數據中心的機密信息、數據以及文件等。

  (3)不得泄露服務器客戶資料如賬號、密碼等信息,嚴禁盜用其他客戶的賬號和IP地址。

  (4)未經授權,任何人都不得進人數據中心非公開區域,不得接觸和使用數據中心或其他客戶的設備,不得干擾和妨礙數據中心或其他客戶的正常工作。

  (5)未經許可,任何人不得隨意變換機房內網絡及服務器等設備的安裝環境,不得擅自更改網絡及服務器等設備的各項參數。

  (6)嚴禁隨意挪用、變換和破壞機房內的公共設施。

  (7)配合數據中心管理人員和保安人員進行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況,將視其情節輕重,根據數據中心管理規定,對當事人進行必要的處理。如果該行為構成犯罪的,將交由公安檢察部門依法追究其刑事責任。

  二、客產出入機房制度

  1.進出機房的管理制度。

  ①嚴禁攜帶照相機、攝像機及強磁物進人機房。

  ②機房內嚴禁吸煙,不得亂扔廢棄物。

  ③請穿鞋套進人機房,出門時,請將使用過的鞋套扔到指定的地方。

  ④禁止客戶在機架以外的地方放置機器設備,禁止私接電源。

  ⑤對違反本管理規定造成的后果和損失,該公司不承擔任何責任。

  2.機房出人證管理規定。

  ①用戶在簽署托管合同后可至數據中心客戶服務機構辦理托管機房出人證,具體需要l張照片、本人身份證復印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內專人使用,用于日常系統維護。注意:每個托管用戶只允許辦理2張機房出入證(個人用戶僅限1張)。

  ②此證件只為數據中心客戶辦理。

  ③出人證僅供持證人使用,不得轉借他人。

  ④持證人若不慎將證遺失,應及時通知客服人員,重新辦理。

  ⑤用戶維護人員人事變更,應及時到客戶服務部辦理出人證注銷、變更手續,若由于用戶原因導致出入證人證不符,延誤維護工作,或維護人員離職不通知數據中心而導致離職人員對服務器操作而出現的問題,責任由用戶自己承擔。

  ⑥如遇緊急情況,經數據中心主管的認可后,緊急維修人員必須提供有效證件方可進入。

  ⑦臨時無證維護人員進入機房,須事先由客戶發介紹信、證明(內容應包括:進入機房的事由、時間、人員姓名、有效證件號碼和加蓋公章等相關信息)至數據中心客服機構,得到批準后,方可進人。

  ⑧若用戶出入證遺失,應攜帶本公司介紹信(并注明已遺失)及時到數據中心客戶服務登記注銷,并補辦出入證。

  ⑨用戶合同終止時,應將機房出入證退回數據中心客戶服務機構,進行注銷。

  ⑩對違反本出入證管理規定造成的損失,數據中心不承擔任何責任。

  3.設備進出規定。

  ①新用戶在服務器上架前,應提前24小時和業務人員確認是否已經將《數據中心托管開工單》下到IDC機房,以便機房管理人員進行相關準備工作。

  ②用戶服務器進人機房前應去除包裝箱等紙質材料,并由機房管理人員根據工單進行驗收并確認,無關設備一律不得進人機房。

  ③原則上一臺服務器只允許分配一個IP地址、一個網絡端口。如有特殊情況,以合同規定為準。

  ④客戶撤機應向客服人員提供設備清單,客服人員收到撤機清單后,依據設備清單檢查用戶設備(包括設備型號、數量),開具"出門條",用戶方可搬出機房。

  ⑤客戶需搬出設備檢修或更換設備時,應將印有身份證復印件及蓋有公司公章的搬機申請文件交客服部,申請文件內容要求有:單位名稱、設備型號、數量、搬機日期、搬設備人員姓名及身份證號碼。客服人員檢查用戶設備與內容一致,開具"出門條",用戶設備方可搬出機房。

數據統計管理制度 篇2

  1、由網管員負責建立數據備份系統,防止系統、數據的丟失。由專人負責數據備份工作,并認真填寫備份日志。

  2、一旦發生數據丟失或數據破壞等情況,必須由網管員進行備份數據的恢復,以免造成不必要的麻煩或更大的損失。

  3、數據備份的主要內容為:網絡服務器端操作系統、系統及應用軟件、數據庫信息、網站信息、文檔數據庫、共享資源平臺。

  4、備份具體工作為將以上信息存儲于磁介質及光盤上。

  5、文件服務器實行雙硬盤同時工作,硬盤問做鏡像備份。

  備份的時間為:

  網絡操作系統每月底備份一次:

  應用系統每次修改后備份一次,并保留最新的版本:

  每星期備份服務器上的用戶數據:

  每月將用戶數據刻錄到光盤,作為歷史數據保存:

  如遇系統由重大改動或更新,需在改動之后當日進行備份

  6、數據備份由網絡系統管理員負責實施。并記錄下備份的內容、時間。

  7、備份數據及相關的數據檔案統一保存在網絡管理中心。未經領導批準不得外借。

  8、如遇服務器遭受攻擊或網絡病毒,造成數據丟失或系統崩潰,需要進行數據恢復,需由網絡通管理員執行恢復程序。同時將具體情況做記錄。

  9、數據備份和數據存儲用的磁介質要嚴格管理、妥善保存。

數據統計管理制度 篇3

  為規范對數據電腦的使用管理,保證中心數據計算機安全、高效地運行,加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下規定:

  1、將數據電腦落實到職責人,數據電腦職責人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限,負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。

  2、使用權限規定,本數據電腦,使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用,嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的,必須經中心領導許可,方可使用。

  3、在使用該機作心理測評時,需登記“數據機使用備案單”經批準,方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。

  4、電腦操作人員要定期進行庫升級、補丁包更新,關掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質如MP3、U盤、移動硬盤等,并不允許聯網除需上傳數據,為保證數據的安全,未經中心領導同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。

  5、受測試人員需在教師的指導下使用,并聽從中心教師相關安排。

  6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作,應立即向教師報告并離開計算機,等待教師進行數據分析。

  7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋,但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。

數據統計管理制度 篇4

  一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任,制定本制度。

  二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程;數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。

  三、各級工商行政管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理,工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關數據管理和質量保證工作。

  四、數據傳輸

  (一)信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員,明確管理責任,每日對網絡運行情況進行檢查,如實記錄網絡運行日志,發現網絡運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。

  (二)網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正,對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后,應及時通知接收方查收。

  (三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查,發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送,確保數據庫的完整。

  (四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據,由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網絡維護人員應給予技術幫助。

  (五)在啟動應急預案時,網絡維護人員應按照應急預案要求,確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。

  五、數據檢查

  (一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法,定期或不定期組織數據質量檢查,通過堅持不懈的開展這項工作,促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。

  (二)數據檢查項目,應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際,針對存在的問題具體擬訂。

  (三)對于在數據檢查中發現的數據質量問題,應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳,相關單位接到通報后,應在七個工作日內完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內完成的,應及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時間內完成補正和上傳工作。

  (四)對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系,擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據,應比照前款規定及時予以糾正和補傳。

  (五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合,不得設置人為障礙或無故拖延。

  六、數據庫管理

  (一)各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理,數據庫管理人員應明確管理職責,定時對數據庫進行檢查,檢查情況應記入運行日志。

  (二)數據庫管理人員應視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。

  (三)數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或病毒威脅時,應采取措施加以預防或制止,必要時可以切斷用戶接入并向有關領導報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應及時將切斷用戶接入。

  (四)計算機使用人員應自覺接受數據庫管理人員的監督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據,不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。

  (五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時間、數量、錄入查詢人姓名等有關情況。

  (六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理,清理中發現需要刪除的數據,應書面報省局信息中心,經核對批準后方能進行。未經正式批準,不得擅自刪除數據。

  (七)數據庫上傳和接收數據,按照本規定第四條辦理。

  七、各級信息中心應采取切實有效的措施,保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題,應及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。

  八、數據管理責任

  (一)因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關人員的責任;因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯責任追究辦法》追究有關人員的責任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規定,造成泄密的,依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的責任。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規定,視情況每次扣減該單位績效分1~5分,個人責任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。

  十、本規定自公布之日起執行。

數據統計管理制度 篇5

  為強化工業統計基礎工作,規數據采集程序,提高統計數據質量,更地發揮統計的信息、咨詢和監督作用,提升統計服務功能,結合工作實際,特制定本制度。

  第一條工業統計基層數據采集圍是年主營業務收入在20__萬元及以上并已納入名錄庫管理的工業企業法人單位,對轄區內規模以上工業企業法人單位按照在地原則進行數據采集。

  第二條統一對納入企業一套表圍的調查單位進行數據采集,要求基層企業獨立、自行上報各類統計報表,不得虛報、瞞報和代報,嚴格執行工業統計報表制度以及地方政府統計機構的相關要求,全面、準確、及時地上報各種工業統計報表。

  第三條基層企業根據工業統計報表制度要求,利用工業“企業一套表”聯直報數據采集平臺,按規定時間分年度、季度、月度自行上報相關數據,每一個報表企業需要填報多種表式,進行集中采集。

  第四條要及時對沒有報表的企業進行催報,并做催報記錄,對不配合報表及屢次遲報的企業要通過重點執法檢查予以理順,在數據采集時排除人為干擾,從源頭上保證數據質量,平臺數據,要做到隨報隨審,對發現有問題的數據,要及時進行查詢,確保基層數據上報質量。

  第五條基層企業作為統計數據采集對象,要按照統計法律法規要求設置原始記錄和統計臺帳,做到臺帳數據與統計報表數據、原始記錄相互銜接一致,帳內相關指標數據必須合乎邏輯。

  1、原始記錄包括:產品(商品)生產(經營、銷售)方面的記錄;商品購進(成本、運費)方面的記錄;原材料、燃料、動力、商品購進方面的記錄;財務收支方面的記錄等。

  2、統計臺帳包括:生產、銷售總值統計臺帳;產品產量或銷售類值臺帳;主要經濟指標統計臺帳;工業增加值統計臺帳;原材料、庫存材料臺帳;財務收支統計臺帳等。企業應創造條件建立電子統計臺帳。

  第六條企業報表人員應具備一定的電腦、絡知識和操作技術,能熟悉使用電腦設備登陸工業“企業一套表”系統,平臺數據在國家局審定通過后,自行打印紙介質報表,由報表人、統計負責人、單位負責人簽字,加蓋單位公章存檔備案。

  第七條基層企業應建立健全工業統計電腦使用規章制度,安裝防火墻,維護電腦設備和定期殺毒,保證報表期間電腦設備的穩定運行和上報工業統計數據的安全。

  第八條工業企業聯直報要堅持不在基本單位名錄庫的企業不得填報數據,堅持由企業獨立報送真實的統計數據,堅持由企業自己上報聯直報數據,堅持由企業修改差錯或填補不完整報表的原始數據。

  第九條在數據上報前,一般報表由分管局長審核后進行上報。重要報表、重要數據報由局長審核后上報。

  第十條對上報的各期工業統計數據,在未經國家局審核認定前,一律不得對外提供和使用,特別是涉及到企業單家的數據不得對外提供。

數據統計管理制度 篇6

  1、目的

  通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續的適宜和有效。

  2、范圍

  適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。

  3、職責

  3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。

  3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。

  4、程序

  4.1溝通管理

  4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統,通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。

  4.1.2各部門負責按本規定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。

  4.1.3內部溝通

  a)內部溝通的形式:

  縱向溝通:適用于在行政、業務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;

  橫向溝通:適用于在業務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系;

  員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規和顧客要求的重要性;

  經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執行

  工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;

  請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;

  內部網絡--發布共享信息,實現行政、業務管理溝通;

  內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業文化、宣揚公司經營理念、發布行業信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;

  文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通;

  表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業務報表和體系表式二大類,執行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規定業務報表及其傳遞要求,實現業務和體系信息的溝通和傳遞。

  4.1.4外部溝通

  通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態,并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。

  4.2信息

  信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。

  4.2.1信息源的分類

  a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)

  b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。

  4.2.2外部信息主要包括:

  a)法律、法規及行政管理部門的信息;

  b)市場情報和業內動態的信息;

  c)相關方的信息:

  供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業績)

  投資商、業主、社會的信息(需求、期望、社會發展及趨勢)

  d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。

  4.2.3內部信息主要包括:

  a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;

  b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);

  c)工程產品質量的監測及其分析、處置方面的信息;

  d)營銷服務過程及服務質量的監測及其分析、處置方面的信息;

  e)開發項目調研、策劃方面的信息;

  f)工程產品特性、服務特性實現及其開發策劃方面的信息;

  g)工程產品質量動態、銷售動態分析及其控制方面的信息;

  h)持續改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;

  i)員工的信息(員工滿意及合理要求);

  j)人力資源管理方面的信息。

  4.3信息的管理

  4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。

  4.3.2信息的識別

  a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;

  b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。

  4.3.3信息的分類

  根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規信息和異常信息。

  a)異常信息

  重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)

  突發性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;

  違反有關管理規定構成的責任事故(質量、安全);

  顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;

  體系發生嚴重不合格。

  b)常規信息

  經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。

  4.4信息的受理和處置

  4.4.1常規信息的受理和處置

  a)常規信息發生后,應按相關質量活動的規定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;

  b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以信息單報總經辦,由總經辦組織協調處置;

  c)信息的溝通和傳遞

  由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監督檢查;

  由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監督檢查;

  橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規定的`溝通渠道,在相關部門間交流。

  4.4.2異常信息的受理和處置

  由信息獲取部門編制信息單:

  a)顧客投訴--報營銷部受理處置;

  b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;

  c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;

  d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。

  4.5數據分析

  數據即量化信息。對量化信息的開發和利用,應采用數理統計技術,從中尋找數據變化的規律。

  4.5.1數據的范圍

  數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監視和分析、工程建設管理營銷過程的監測和分析、工程產品和服務結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動。

  4.5.2數據的收集

  通過信息網絡渠道,系統地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。

  4.5.4數據的分析和利用

  執行《統計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統計技術進行數據分析,尋求數據變化的規律,以便在以下方面提供證實或應用;

  a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續改進的機會;

  b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;

  c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續提高工程產品質量;

  d)質量意識、經營理念與市場規律的符合性,以及企業文件建設;

  e)持續改進的有效性的必要性;

  f)對供方控制的有效性,以及戰略上的調控;

  g)經營活動的決策。

  4.5.4信息、數據管理有效性評價

  a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;

  b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續改進信息管理工作。

  4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。

  5、相關文件

  5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4

  5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2

  5.3統計技術的應用dh/qc-8.4-01

  6、相關記錄

  6.1信息單qr/zb-35

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