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倉庫管理制度

發布時間:2024-10-19

倉庫管理制度(精選29篇)

倉庫管理制度 篇1

  一、術語說明

  1、物資:在社會用語中是物質資料的簡稱包括生產資料和消費資料在我國經濟管理中一般是指工業品生產資料。它包括機電設備、工具、原料、材料、燃料、備件以及低值易耗品。

  2、倉儲設施:是指倉庫建筑物和各種倉庫設備的總稱。

  3、物資倉庫:是指特地集中儲存各種物資的建筑物或場所。它為物資保管供應必要的條件和空間。庫房、貨棚、露天貨場通稱為倉庫。

  4、倉庫設備:包括庫房、貨棚、貨場、物資檢驗設備、保管設備、裝卸搬運設備、起重運輸設備、安全消防設備、信息處理設備、計量器具以及專用線、站臺等。

  5、倉庫技術管理:是指依據客觀經濟規律的要求運用科學方法對物資倉庫的整個技術作業過程和有關經濟活動加以方案、組織、指揮、協調、把握和監督力求取得最佳的經濟效益和社會效益。倉庫技術管理包括物資入庫,物資驗收,物資保管,物資出庫,物資技術檔案管理,單據、帳卡管理,計量器具管理倉庫安全管理等。

  6、物資入庫:是指物資進入倉庫時進行卸貨、查點、驗收、上架、堆碼以及帳卡、單據、憑證處理傳遞手續的總稱。

  7、物資驗收:是依據物資入庫通知單及有關資料,依據肯定程序和手續,對到庫物資進行數量和質量驗收,以驗證其是否符合規定的要求。數量驗收是核對到庫物資的編碼、名稱、規格、型號、數量(件數、長度、重量)等與入庫通知單、運單、發貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否相符。質量驗收是對產品的外觀質量和內在質量進行檢查測定,以驗證其是否符合產品質量標準或合同規定的要求。

  8、物資保管:是指對物資進行合理地保存和經濟地管理。合理地保存,是將物資存放在適宜的場所和位置;經濟地管理,包括對物資實體和物資倉儲信息兩方面的科學管理。

  對物資實體的管理主要是技術管理,是對物資進行科學的保養和維護,為物資供應良好的保管條件和環境。對物資倉儲信息的管理,主要是對與庫存物資有關的各種技術證件、單據、憑證、帳卡的管理。

  9、四號定位:是倉庫貨位管理的一種有效方法,即用四個號碼確定一個貨位。這四個號碼是:庫號(庫房或貨區代號);架號(貨架或貨垛代號);層號(貨架或貨垛層次代號);位號(層內貨位代號)。

  10、固定貨位:是指某一貨位嚴格規定只能存放某一品種規格的物資,而不能存放其它物資。適用于收發量較穩定的物資。

  11、自由貨位:是指每個貨位均可存放任何一種物資(相互有不良影響者除外),只要貨位空閑,入庫各種物資均可存入。適用于收發頻繁、存量變化較大、無固定貨位的物資。

  12、五五堆碼:是指庫存物資堆碼時,以“五”為基本計算單位的物資堆碼法。依據物資的不同特點,在擺放時每行每層數量力求以“五”、“十”或其倍數堆碼。

  13、四對口:是指庫存物資的實物數量與帳面數量應相符,做到帳、卡、物、資金四對口。

  14、十防制度:是指倉庫應具有防銹、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防潮、防機械損傷、防治蟲鼠害的措施。

  15、物資出庫:是指庫存物資發出時所進行的驗證、配料、檢查、復核、包裝、點交、單據憑證填制及傳遞處理等活動的總稱。

  16、四懂三會十過硬:是指倉庫管理人員應達到的`基本業務要求,“四懂”,即懂物資名稱、規格、性能、用途,懂保管保養常識,懂業務手續,懂消耗規律;“三會”,即會換算、會保管保養、會識別常用的標記符號;“十過硬”,即收發、識料、寫算、報表、保管保養、“四對口”、“五五堆碼”、“四號定位”、使用度量衡、執行制度過硬。

  17、物資儲備定額:是依據物資的生產、供應、運輸、消費以及需要等條件確定的保證生產或供應所需物資儲備的數量標準。

  二、物資倉庫技術管理規定

  1、倉儲設施的合理配置、布局

  (1)依據儲存物資的技術性能、質量要求、周轉量大小和當地氣候條件等因素,設置必要的、足夠的倉儲設施,并符合所保管物資的技術要求。

  (2)倉儲設施應按倉儲物資的性能配置相應的防火、防爆、防損、防盜、防腐、防潮、防凍、防霉、防蛀、防鼠、防塵等設施。并應依據有關國家標準設置相應的圖形標志。

  (3)庫內設施必需保持質量標準,完好完整狀態,有固定的保存位置,有嚴格的保管保養制度,指定專人保管,管庫人員應會正確使用。

  (4)倉庫、貨場規劃布局應合理、庫存物資應分區分類,有序編號,標志明顯。

  (5)倉儲設施必需保證收發、保管、搬運正常作業,并符合有關技術安全規范。運輸通道寬為2—3米;人工作業通道寬為1-1.5米;檢查通道寬不得少于0.5米,物資和機具設備不得占用各類通道。

  (6)新建改建倉庫應按有關建筑標準實施。

  2、物資入庫管理

  (1)入庫物資應數量精確、質量良好,驗收記錄、技術證件必需齊全。

  (2)到庫物資必需準時驗收,金屬物資驗收不超過3個工作日,需理化檢驗的物資不超過7個工作日,其它物資不超過1.5個工作日,若批量大或技術條件簡單的物資,由管庫人員提出書面申請,經單位領導批準,可以酌情延長驗收入庫時間。全部到庫物資都要有驗收時間登記。

  (3)計重物資一律按實際重量驗收;

  以理論換算計重交貨的物資,按規定換算計重驗收,并要記錄換算依據、尺寸和件數;計件物資應全部清點件數;定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%-15%,同時記錄毛重、皮重和凈重;成套交貨的機電設備必需查點主體、部件、零件、附件及工具備品等,其它物資,如玻璃、木材等,按國家有關規定的標準計量方法檢查驗收。

  (4)驗收中發覺質量不合格,數量超出允許誤差范圍的必需查明緣由,分清責任,準時反饋,并應作記錄。進口物資應按有關規定驗收,不誤索賠期。

  (5)驗收中對發覺問題的待處理物資,不得辦理入庫手續,應單獨存放,妥當代保管,防止混雜、丟失、損壞。

  3、物資保管保養

  (1)物資的存放要按分類編號有序排列在相應的庫房、貨棚和貨場。笨重、難移動的物資,可存放在收發作業便利的貨位,配套物資可集中存放。倉儲物資、待發物資、代保管物資、待處理物資均應劃區分開,不得混存。倉庫內不得存放無帳物資和私人物品。

  (2)物資保管環境必需保持潔凈、美觀。各類倉庫都應設置物資紀律、物資動態、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關顯示板。做到庫內物資及設施無積塵,貨區無雜草,臨時貨場的貨垛四周無雜草。

  (3)物資存放要做到正確、整齊、平平穩固、合理苫墊、過目知數、查點便利、料簽齊全、標志明顯。固定貨位存放的物資實行“四號定位”、“五五堆碼”;

  自由貨位存放物資可參照執行。

  (4)管庫人員對經管的物資必需依據“六查”內容,即查數量、查質量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術,認真自點,循環自點率每月不少于15%,并有自點記錄交倉庫負責人簽署意見。自點中發覺的問題要求在一周內處理完畢。

  (5)物資倉庫要認真執行各類物資技術保管規程,做到物資無變質、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬。對需要溫濕度調整的物資、精密儀器的保管,應有溫濕度把握措施。

  (6)物資搬運、堆碼作業必需保持物資完好無損。嚴禁野蠻裝卸,亂堆亂碼,不得以小壓大,以重壓輕。混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危急品或有毒害的物資須使用相應的防護用品工具,并嚴格遵守有關安全操作規程。

  4、物資出庫管理

  (1)物資出庫必需憑證齊全,手續齊備,數量精確,質量完好,包裝堅固,標志清楚。

  (2)物資出庫應依據先進先出的原則,有保管期限的必需在期限內發放。

  (3)物資出庫必需堅持“三檢查”,即檢查發料憑證是否正確無誤,檢查發出物資的編碼、品名、規格、數量是否相符,檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全;“三核對”,即發料憑證與帳卡核對,發料憑證與發出實物核對,結存實物與帳卡核對制度。

  (4)物資出庫應嚴格執行回收利舊制度,對規定必需回收的物資應退舊(廢)才能領新。

  (5)嚴格執行限額發料制度,發放領用小額零星物資,除難以分割、拆零的以外,不得任憑超發。

  5、物資倉儲信息管理

  (1)物資帳卡、單據、憑證必需使用正確,填寫規范,記錄完整,填寫規范,記錄完整,字跡清楚,傳遞快速;必需按規定方式改錯,按要求印章齊全,按程序嚴格審查。

  (2)倉庫帳項清楚,物資進、出、存儲動態記載正確,做到日清月結,帳、卡、物相符。

  (3)堅持物資盤點制度,做到有動態的隨時盤點,無動態的定期盤點,每年全面盤點。

  (4)倉庫管理技術檔案,包括各種帳卡、單據、憑證及統計資料、報表都要依據檔案管理的規定按月(季、年)分類裝訂成冊,妥當保管,便于存查。

  6、物資倉庫安全管理

  (1)火工品、化學危急物品應設專庫保管,并有專人負責,嚴格依據火工品、化學危急物品技術保管要求保管,嚴格執行火工品、化學危急物品的收發保管制度。

  (2)倉庫區域要嚴格管理火種及火源,在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志。庫區內禁止吸煙,禁帶火種。倉庫作業必需使用電焊、氣焊時,應嚴格隔離。

  (3)倉庫電氣設備及線路應符合公安部頒發的《倉庫防火安全管理規定》的要求。倉庫電源開關、保險裝置應設在庫外并安裝符合要求的開關箱。危急品庫要設防爆燈具。

  (4)庫區內必需按儲存物資的性質配足相應的消防器材。由專人管理,管庫人員要會使用。要定期檢查,保持質量良好。

  (5)管庫人員應對倉庫安全負責,每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀,下班要斷開電源,封鎖門窗。

  (6)倉庫作業必需遵守安全操作規程,做到無火情、設備、物資破損事故,無人身傷亡。

  7、倉庫基礎管理及倉庫管理現代化

  (1)倉庫管理技術規范、經濟技術指標健全,并應嚴格執行。

  (2)制定合理的物資儲備定額,實現物資儲備定額下庫管理,有健全的把握方法和信息反饋制度。

  (3)倉庫各項作業規程實行標準化、程序化、規范化,并應用推廣現代化管理技法。

  (4)改善倉庫管理條件,逐步實現倉儲立體化、堆碼器具化、裝卸搬運機械化、帳務處理電子化。

  8、倉庫管理人員職責和業務素養要求

  (1)倉庫各級管理人員應有明確的崗位責任制。

  (2)上崗前必需進行崗位業務培訓,考試合格,持證上崗。在崗人員應適時進行業務培訓、定期考核。

  (3)倉庫管理人員應把握物資倉庫技術管理標準。達到“四懂”、“三會”、“十過硬”。

倉庫管理制度 篇2

  一、采購管理部門

  企業設立專職采購員,隸屬企業財務部管理,接受財務及其它部門的監督,全面負責企業的采購工作。

  二、采購部工作基本要求

  1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。

  2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質,月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

  3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

  4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

  5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

  6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

  三、采購監督

  采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進企業采購成本的控制與監督。

  四、供應商管理

  1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、使用部門對供應商進行評估,淘汰部分不合格供貨商。

  2、選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的'考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使企業在采購極其特殊物資時無購買死角。

  3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護企業形象。

  1、負責公司采購定單的跟蹤;

  2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;

  3、負責產品質量的監督、檢驗;

  5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;

  6、按采購計劃及商品分配原則,編制商品采購分配表,實施采購,確保交期;

  7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;

  8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

倉庫管理制度 篇3

  為了保證雞場的生產能順利進行,同時為了維護公司財產的安全,現對雞場的倉庫管理作出如下要求:

  1、建立健全倉庫進銷存帳,并有明確的責任人。

  2、出、入庫手續的辦理、入庫手續

  對購進的雞苗、飼料、藥品,生產用輔料及其他生產用消耗料應憑清點(或過磅)后的實際數量(重量)開具入庫單,填制時必須做到名稱詳細、數量清楚,單價、金額、來源明白。 、出庫手續

  對成品雞、雞蛋、雞下腳料的銷售以及雞飼料、藥品與其他物品的領用,都必須開具出庫單,對雞只的損失、淘汰的雞、雞蛋的破損所造成的存倉量減少,也必須要開具出庫單,并注明原因。

  所有入出庫單都必須一式三份(存根,倉庫記賬,上交會計各一份),會計聯于月度結束后次月的5日前上交。

  3、倉庫月份盤存匯總表的編制與傳遞每月結束后,倉庫必須編制當月盤存匯總表,內容包括上月結存數量單價金額,本月進倉數量單價金額,本月出倉數量單價金額,本月結存數量單價金額,該表一式三份(自存,上報總經理,上報會計各一份,上交時間為次月的5日前)。(如同類品種有不同單價時,按加權平均法計價。)

  4、倉庫盤點要求

  倉庫管理人員必須定時對存倉物進行盤點,以確保賬物,賬卡,賬賬,帳表相符,并全力協助總司會計的不定時盤點。

  5、倉庫物品的擺放必須整潔規范,符合安全高效的要求。

  6、倉存物品的數量必須合理,對超出認可范圍的采購,須提醒采購人員注意,若采購人員未予理會的,須及時向總經理反映,否則,對造成庫存積壓與浪費的,追究相關人員的責任。

  7、對批量性進出庫的生物性生產資料(雞苗,成品雞,雞蛋)、飼料或下腳料等必須嚴格清點過磅與驗收,對不符合要求的病殘破損或質量問題生產資料,堅決不予進、出倉。

  8、對存倉物設置卡片制度,做到一物一卡,物卡相符。

  9、倉庫人員接觸雞只、雞蛋時,應按照技術規范的要求,兼顧生產安全,避免出現安全事故。

  10、協助生產部門做好各項飼養記錄。

  11、存倉物欠失責任的追究

  對賬實不符的,經查明原因后,視情況予以處理,如屬人為因素并造成公司損失的,追究當事人的責任,若牽涉到司法的,追究當事人的法律責任。

  12、以上條款,希望認真執行,未完事項容后補充。

倉庫管理制度 篇4

  1、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到: ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

  ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

  ③對購進的物品已損壞的不驗收

  (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量 和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3.入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

  (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出 時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4.保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降 到最低限度。

  (2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、 財物相符、賬賬相符。

  5.領發物資:

  (1)領用物品計劃或報告:

  ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

  ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使 取貨人領取。

  (2)發貨與領貨:

  ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

  ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并 簽名,倉管員憑單發貨;

  ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑 單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

  ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

  (3)貨物計價:

  ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出; ②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調 出。

  6.盤點:

  (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點; (2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

  (3)盤點期間停止發貨。

  7.記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

  (2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

  (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在 未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續 后才能入賬;

  (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式 三份,記賬員、部門、財務部門一份;

  (6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本,應由 財務部沖減費用;

  (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入 賬,發出時按加權平均法計價;

  (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、 稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

  (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬 相符。

  8.建立檔案制度

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

  (2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫管理制度 篇5

  一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

  1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

  2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

  3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

  a)未經總經理或部門主管批準的采購。

  b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

  c)與要求不符合的采購物資。

  4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

  二、物資保管倉庫管理制度

  1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

  a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

  b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

  c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

  2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

  3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

  三、物資的領發倉庫管理制度

  1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

  2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

  3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

  4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

  四、物資退庫倉庫管理制度

  1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

  2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

  倉庫管理制度小結:

  1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

  2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

  一、庫房管理目的:

  (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

  (二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

  (三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

  (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

  (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

  1、塑料件;

  2、橡膠件;

  3、標準件;

  4、電子件;

  5、電機;

  6、軟化劑;

  7、外加工;

  8、包裝物;

  9、產成品;

  二、原材料入庫。

  外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

  三、產成品入庫。

  (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

  (二)對需要質量驗收的原材料。

  四、入庫時先標識。

  (一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

  (二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

  五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

  六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

  七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

  八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

  九、入庫物資應及時入庫。

  十、原材料的出庫與發放:

  (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

  (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

  (三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

  (四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

  (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

  十一、物資貯存與防護

  (一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

  (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

  (三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

  (四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

  (五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

  (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

  (七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

  (八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

  (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

  十二、應急情況處理

  (一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

  (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

  十三、庫房管理規定

  (一)公司各類庫房由指定專人負責。

  (二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

  (三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

  (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

  (四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

  (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

  (六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

  (七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

  (八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

  (九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

  (十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

  十四、本制度自頒布之日起實施。

倉庫管理制度 篇6

  一、公司倉庫規劃制度

  1、倉庫規劃

  倉庫分配件庫和成品庫,配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

  2、庫位的劃分和標示

  倉庫存放的物品,按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

  二、進貨入庫管理制度

  1. 所有物資,不論購入的產品配件、原材料、工具,以及銷貨的退回,展示的收回,都應經過倉庫管理員辦理入庫手續,方可入庫。

  2.倉管人員應將每項進庫的產品,于當天下班之前祥加驗收后,開具入庫單并登記帳本,對于堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

  3.物資的驗收,應依據有關的訂購單、采購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收,如發現規格、型號不符或破損等情況,應及時通知進貨單位或人員進行處理。

  4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資,交回時應保持

倉庫管理制度 篇7

  研究所(包括各科研組)的所有儀器和財產屬于研究所,由所長或組長設立專人負責管理,任何人不得據為己有。研究所的儀器管理條例具體如下:

  1、研究所的公共儀器指用學校的專款購買的儀器設備,公共儀器的基本器材消耗費由研究所從運行費中開支,設備的'維修費和x光管及電鏡場的更換等費用由學校負責。

  2、每臺儀器設備和實驗裝置必須建立技術檔案,制定工作規程和注意事項,并設有專人負責儀器設備的保管、工作、維修維護、改進更新和發展研制。

  3、儀器設備和實驗裝置的工作人員,必須熟悉并嚴格遵守所用設備的技術工作規程和注意事項。客座人員要在經過技術培訓,經負責人允許后方可在固定人員的指導下工作或上機,并服從實驗室的統一安排。遇異常情況或故障,工作人員應及時向設備負責人反映,妥善解決。凡不遵守實驗室管理條例,故意違反技術工作規程和注意事項,且不聽從勸告者,有關設備負責人有權提出質詢或取消其工作資格,并上報研究所妥善處理。凡屬違章工作而造成事故者、擅自拆卸而造成損失者、保管不妥或違反安全條例而發生失竊、災害以及破壞者,對所造成的損失,工作人員所在組應及時進行處理,本人應作出檢查,并負擔相應的責任。由于自然損耗和意外事故,經研究所主管領導會同有關部門鑒定后作出結論,并在設備損壞報告單上簽署處理意見,可免于賠償。

  4、儀器設備應有運行記錄:記錄工作人員、日期、時間及運行情況等。若發生重大故障或損失,工作人員應及時報告負責人,組織修理,并詳細填寫報告單,經負責人簽署意見后,報研究所主管領導查清原因,并作出相應處理。

  5、未經所務會批準,任何人不得擅自將其使用或保管的儀器設備和實驗裝置帶出本所,不得私自外借、出租或它用。凡儀器設備借出實驗室者,要登記,按時歸還。未經組長同意,任何人不得擅自外借、調換或報廢組內儀器及說明書。大型設備報廢前應書面上報實驗室,經所務會批準后生效。

  6、課題組用課題經費購置的儀器由課題組負責其運行和維修。如果有其它組內人員要求使用,該儀器所在的組應積極配合,測試費用協商解決。

  7、無論是公共使用的儀器還是課題組負責使用的儀器,其直接看管人有義務將設備的主要技術資料及驗收報告保存好。公共儀器的技術資料要送交研究所存檔。

  8、專門負責儀器設備的人員在長期離開崗位時,應認真做好儀器的交接工作。由有關負責人和即將接管的技術人員共同辦理交接手續。

倉庫管理制度 篇8

  一、日常管理制度

  1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗,工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。

  2 、上崗的工作人員按規定著裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。

  3 、經常與倉庫負責人溝通聯系,及時提出申購計劃,按照庫存周期管理原則,控制好酒水的采購量和倉儲量,確保不過多積壓。

  4 、發生的每筆貨品進出,均需填單登記,確保數量、品種的準確,并做到經常盤點核對,保證帳物相符。

  5 、各類貨品堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便,易拿易存的位置;對名貴的,用量較少的酒,應妥善存放在柜子內或板垛上,確保安全無流失。另外,對于特殊情況的特別對待。

  6 、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用,無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

  7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。

  8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

  9 、建立財產三級帳,做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、設備添置做好記錄。

  10 、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

  11 、對客戶反映的意見及時記錄,并做出相應的處理。

  12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度

  13 、做好交接班工作,交接清楚,并有記錄。

  14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告,盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前

  15 、嚴格貨品的管理制度,對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字,由相關負責人審核、發貨等。月末對貨品進行抽盤。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領導,及時處理。

  16 、為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

  二.驗收制度:

  1、庫房保管員根據申購單、采購單、發票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期,驗收合格后,在采購單上簽字,完善入庫手續。

  2、所購物資過期、不符合國家衛生標準,規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫,上報負責人并做好驗貨記錄。查明原因,確定不符由采購員辦理退貨

  3、專用設備、工具的驗收,由使用部門派指定人員驗收并簽字。

  三.入庫、保管制度:

  1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交負責人認可,方可辦理入庫手續。

  2、辦理入庫手續后,發生的物料損失、變質、霉爛問題,由倉庫保管員負責。

  3、物品入庫,按物資性質、種類、固定位置分別存放,合理使用倉位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。

  4、物品儲存保管要嚴格操作,應遵循防火、防水、防壓原則,物品上下疊放要做到上小下大,上輕下重。貴重物品要做到入柜上。

  5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資,要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報,造成的損失要追究保管員經濟責任。

  四、帳務管理制度:

  1、存貨核算采用永續盤存制。

  2、凡進、出倉庫的物資應于當日登記,并結算出存貨數,以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。

  3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

  4、每月月底最后一天進行庫房貨物盤點。

  五、紀律:

  1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。

  2、不準向無關人員提供庫存信息。

  3、嚴禁先簽字后填寫領料內容,嚴禁先出庫后補辦領料手續,嚴禁憑白條發料。

倉庫管理制度 篇9

  一、總則

  為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司倉庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管理等,均按本制度的規定執行。

  三、職責

  1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監督工作。

  2、倉儲部經理負責對倉庫的全面管理工作及商品發貨的調配。

  3、倉管員負責對商品的接收、發放、儲存、日常管理及搬運工的調配等工作,并填寫相關單據,建立帳目。

  4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據錄入工作,按財務部的要求建立報表。

  5、搬運工負責按倉管員或倉儲經理的要求,在遵守各項搬運規定的前提下負責對成品的搬運工作。

  6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查,并按財務要求對倉庫人員進行業務指導。

  四、倉庫庫位設置

  1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需庫位及面積,以使各庫位空間有效利用。

  2、通道規劃:配合倉庫內設施設備(消防、通風、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規劃運輸通道,以方便設備、設施運行及儲運操作。

  3、依據商品類別、規格型號等分區存放,并隨時顯示庫存動態,以利于管理。

  4、收發頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。

  5、庫位分區按下列原則執行,并在適當位置做好標識:

  A、庫區分區,南北向按英文字母A、B、C……Z順序規定執行,東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規定執行。

  B、層次,按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„順序由下而上逐層規定執行。

  6、庫位管理:倉管員應掌握各庫位、各規格商品的出入庫動態,并將每個庫位成品作上標識牌,按先進先出原則指定收貨及發貨。

  五、商品入庫

  1、倉庫在接到商品時,倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規格、數量、包裝狀況及標識等,經核對準確無誤后辦理入庫手續。

  2、待商品經倉管員核對無誤后,搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時,倉管員予以標識和上帳。

  六、商品儲存管理

  倉管員對商品的日常管理,應做到以下幾點工作內容:

  1、倉庫內應保持清潔,每日打掃衛生,并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。

  2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入,更不得儲存。

  3、倉庫內不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請,并派專人負責看管)。

  4、商品不得直接放于地面上,以避免受潮而變質。

  5、商品的堆放高度應當適宜、可靠,以免商品受壓變形或倒塌。

  6、未經直接上級允許,閑雜人員不得進入倉庫。

  7、商品通道保持暢通,嚴禁在通道內擺放物品。

  8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。

  9、下班前,將倉庫的電源、門關閉,以確保倉庫的安全。

  七、盤點

  1、庫存商品須每季進行一次盤點,一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時,由財務部組織倉儲經理、倉管員、倉庫文員等相關人員參加,財務部根據盤點結果編制《商品盤點表》。

  2、財務部應對盤點結果進行分析,對有盈虧數的,經倉庫人員核實確認,總經理審批后方可進行調帳。

  3、對于盤點盈虧數,倉儲經理應組織原因調查,并提出解決方案,總經理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

  八、安全管理

  倉庫內一律嚴禁煙火,倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并按安全要求設置消防設備,公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查,使其消除各種安全隱患。

  九、發貨管理

  1、倉庫在接到商品出貨通知后,倉管員應立即按時進行備貨。

  2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。

  3、倉儲經理或倉庫文員應在前一天調派車輛,按時到達公司指定地點;倉儲經理同時負責發貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。

  十、退貨管理

  1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后,應放置退貨區并立即清點,并填寫退貨入庫單。

  2、若屬于其他公司商品,應與營銷部經理、總經理商討處理意見,按處理意見處理。

倉庫管理制度 篇10

  一、 總則

  倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

  二、 物資驗收入庫存

  1、 物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

  2、 物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

  三、 物料的儲存保管

  1、 倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

  2、 庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

  3、 倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

  4、 物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

  5、 倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

  6、 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

  四、 倉庫物料的出庫

  1、 物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

  2、 倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

  3、 倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

  4、 倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

倉庫管理制度 篇11

  一、目的

  通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

  二、范圍與職責

  范圍:倉庫所有工作人員

  職責:

  倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;

  倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

  采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

  倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

  三、驗收及保管規定

  驗收入庫管理

  保管管理

  出庫管理

  退貨管理

  1、 驗收入庫管理

  貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點,經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后,方可入庫。

  對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經采購人、倉庫主管簽字后,庫管員、財務部各持一聯做帳,采購員持一聯做付款憑證附件。

  庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

  有以下情況時可拒絕驗收或入庫

  與采未經總經理或部門主管批準的采購。

  購合同或采購單不相符的貨物。

  質量不符合要求的貨物。

  2、 保管管理

  貨物入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

  庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

  庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

  “二齊、三清、四定位”

  二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

  三清:品名清、數量清、規格標識清。

  四定位:按區、按排、按架、按位定位。

  3 、出庫管理

  庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發貨。

  庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

  出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知采購員,采購員要及時填寫采購單,經總經理批準后及時采購。

  任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  4、退貨管理

  由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

  客戶過期、破損貨物經同意后退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

  四、倉儲管理規定

  入庫規定

  出庫規定

  報廢規定

  退貨處理

  倉庫衛生、安全管理

  物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

  單據、卡、帳務管理

  盤點管理

  帳物不符處理

  1、入庫規定

  需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

  貨物到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

  收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。

  所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格,以避免出錯。

  1、入庫規定

  倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡供應商處理數量問題。

  貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

  原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

  倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

  《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后,再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

  2、出庫規定

  需嚴格按照《出庫單》來發貨。

  已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。

  發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

  《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中,并要求其簽名確認。

  門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字后方可發貨。

  3、報廢規定

  需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

  發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

  要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

  4、 退貨處理

  需按照《退貨流程》的要求進行作業。

  到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

  5、倉庫衛生、安全管理

  每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

  衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

  每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。

  非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

  倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。

  高空作業需要使用作業車,并注意安全。

  保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

  6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

  在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋并處理。

  每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

  保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

  7、單據、卡、帳務管理

  倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

  需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

  每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

  8、盤點管理

  盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

  盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

  盤點時要盡量保證盤點數量的準確性,對于弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。

  盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

  9、帳物不符處理

  庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告,查明原因后根據責任輕重進行處理。

  五、倉管人員管理規定

  倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

  倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

  下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。

  上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

  六、倉管人員管理規定

  需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

  倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

  對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

  倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

  七、倉管人員管理規定

  工作評估

  獎勵

  懲罰

  獎懲原則

  工作評估

  部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

  檢查工作表現是否符合崗位的要求;

  衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

  工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

  創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

  對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

  獎勵

  通報表彰: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告。

  嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,并予以通告,獎勵50元。

  小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

  大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵200元。

  處罰

  通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

  警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款20元。

  小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款50元。

  大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

  獎懲原則

  倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

  獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

  獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部與本人溝通并予以執行。

  采購入庫與發貨流程圖

倉庫管理制度 篇12

  一、制訂目的

  通過制定倉庫的管理制度及操作流程,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

  二、適用范圍

  倉庫的所用工作人員

  三、工作職責

  倉庫全體人員執行公司指派的任務,合理安排和管理倉庫一切事務。

  倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

  倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

  司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

  四、倉庫管理規定

  1、收貨及入庫

  需嚴格按照“貨品單據一致”的'流程進行作業。

  物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后,倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內,按中轉單進行分貨。

  倉庫收貨時須要求送貨方給予“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

  倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致,否則有權拒收。如有破損或少貨,查驗后有權拒付。

  對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理,對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

  當天送來的墻紙必須當天處理完畢,特殊情況需告知辦公室,第二天早上必須著手處理。

  倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放,不得隨意堆放,沒有特殊情況需在當天內完成。

  倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區,由辦公室安排處理。

  2、貨品出庫

  需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

  未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

  貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”,并核對無誤后,方可出庫。

  貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

  倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

  未在“出庫單”上簽字,公司任何人無權讓貨品出庫。

  3、貨品退貨處理

  需嚴格按照“退貨通知單”進行操作。未經通知,倉管員有權拒絕接收。

  收到退貨貨品必須登記入冊,當天歸檔,并上報辦公室。

  4、墻紙報廢

  發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。

  客戶退回的報廢貨品,及時做好記錄并上報辦公室。

  五、倉庫貨品管理

  貨物的品質維護:貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

  每天檢查貨品信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

  保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

  接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好,單據原則上保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

  “送貨單”本子內頁嚴禁撕毀,只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

  六、貨品的盤點

  倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督,倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點,無特殊情況不得變更,確保財務庫存與實際庫存一致。

  盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

  盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認盤點數據財務部必須及時核對,不得借故拖延。

  七、倉庫安全及衛生管理

  倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到指定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

  倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

  倉庫內嚴禁煙火。

  嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

  倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等),其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更,且有清楚的標識。

  下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

  做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

  倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

  八、倉庫人員的工作態度及作風

  倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

  倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

  對于上級下達的任務要按時按質完成。

  其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。倉庫管理制度5

倉庫管理制度 篇13

  一、崗位職責

  1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

  2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

  3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

  4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時,由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》,經銷售部經理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認并填寫裝車數目,交由銷售部開《發貨單》。

  5、進行發貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單或調撥單發貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶,破損磚不得裝車發出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

  6、如客戶因特殊原因進行的“先開單,后提貨”,提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。

  7、銷售部如有樣品磚需求,應根據開具《樣板申領單》,報總經理審批,后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯,一聯交辦公室,二聯交成品倉,三聯交門衛,四聯存銷售部。

  8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關單位。(《成品日報表》一式三份,一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦)。

  9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,并于每月25日匯總至財務部。

  10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

  二、管理制度:

  1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

  2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

  3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

  4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理,庫管員有權拒開《力資單》,并呈報物管部。

  5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

  6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片;如確有發生,則按出廠價由責任人照價賠償。

  7、貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。

  8、成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

  9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

  10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

  11、以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

倉庫管理制度 篇14

  1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

  2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

  3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

  4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

倉庫管理制度 篇15

  一、總則

  1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門,積存著公司大量財產,因此所有工作人員必須有高度的責任感,人人重視安全,關心安全,提高警惕,預防和打擊犯罪活動,同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內部治安,維護正常秩序,確保安全生產。

  2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針,嚴格執行國家“消防條例”,公安部“倉庫防火安全管理規定”,做好安全管理工作,確保財產安全。

  3.倉庫管理工作必須堅持:領導負責,依靠群眾,分級負責,獎懲分明,保障安全。

  二、入庫須知

  1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

  2.確實工作需要進入倉庫人員,必須主動申請,經許可后由庫管人員陪同方可進入。

  3.嚴禁攜帶火種及其他易燃易爆品、有害物質進入倉庫,違者罰款40元,并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區吸煙,違者每次罰款100元,情節嚴重者直接報告相關部門。

  4.非本公司業務人員必須按本公司的程序辦事,不得在倉庫停滯、喧嘩、吵鬧。

  5.攜帶領料單物品出庫,必須出具本公司庫管人員填制主管簽發的單據方可出庫。

  三、夜間安全有報警裝置的管理

  1.各倉庫安裝有報警裝置,負責全倉庫的夜間安全保衛工作,報警裝置必須于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。

  2.倉庫工作人員在每天下班時,必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好,倉庫電源是否切斷。發現情況及時向負責人匯報,做好記錄,以分清責任。

  3.夜間警衛人員是當然的義務消防員,必須積極參加消防訓練,熟悉消防知識,掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢,奮力撲救,并注意保護現場。

  4.如因玩忽職守,使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

  四、消防安全管理

  1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作,堅決貫徹“預防為主,防消結合”的方針。

  2.義務消防組織,既是防火滅火組織,又是防汛搶險組織,全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練,經常進行消防演習,掌握消防技術,提高消防素質。

  3.按照倉庫、貨場布局,配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

  4.指定專人管理各種消防設施,經常養護維修,保證一切設備有效好用。

  5.堅持“四節”(五一、十一、新年、春節),“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查,發現隱患,及時排除。

  6.要與公安消防部門經常保持密切聯系,與友鄰企業、部隊搞好聯防。

倉庫管理制度 篇16

  一、目的

  通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

  二、適用范圍

  倉庫的所用工作人員

  三、職責

  1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,提高倉庫人員行為規范及工作效率。

  2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

  3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。

  4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

  5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

  四、倉儲管理規定

  1、材料收貨及入庫

  1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

  2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

  3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

  4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單,否則拒絕收貨。

  5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

  6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

  7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

  8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

  9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

  10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

  2、材料出庫

  1)工程科領料需嚴格按照“發料(出庫)”的流程進行操作。

  2)搶修中心倉庫的材料調用依據是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”,并由材料科負責人簽名確認,(除搶修特殊情況外,由材料科主管領導或工程科主管領導同意)倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

  3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

  4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料出庫。

  3、退廠材料的處理

  1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科,并由材料科給予處理意見確認后,可暫放倉庫,待采購人員把材料退與供應商。

  2)對于不良材料不可辦理出入庫手續。

  材料報廢

  1)發現倉庫庫存材料不良時及時通知和協助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

  五、材料管理

  材料的品質維護:材料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

  1)定期檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

  2)保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

  3)貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到材料科。每月的單據由其分類保管好,原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

  六、貨物的盤點

  1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

  2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

  3)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

  4)盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

  七、倉庫的安全、衛生管理

  1)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

  2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃,倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

  3)倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

  4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

  5)倉庫內需要高空作業時(如吊車、叉車)做好安全防范。

  八、倉庫人員的工作態度及作風

  1)倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

  2)倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

  3)對于上級下達的任務要按時按質完成。

倉庫管理制度 篇17

  1.目的:

  使公司倉庫管理規范化,保障倉庫的各項日常事務管理有章可循,保證財產物料的安和保持帳、物、卡相符。

  2.內容:

  2.1.物料驗收進倉管理

  A、物料到倉時,倉管應通知跟單員檢驗物料(因應本公司情況通知跟單員即可),合格后倉管員方可辦理入倉手續。

  B、物料經檢驗合格后,倉管員按《送貨單》或發票所開列的名稱、型號規格、數量金額開具進倉單辦理進倉手續,進倉單中各欄目應填寫清楚,并隨同送貨單、發票送交財務部報帳。

  C、不合格品應隔離堆放并標識清楚,嚴禁投產使用。如因工作失誤,投入生產,由該倉管員承擔失職所造成的一切損失。

  D、驗收工作中若發現問題要及時通知主管或有關跟單或采購員處理。

  2.2.物料的儲存管理

  A、在物料儲存管理過程中,應以物料的屬性、特點和用途分類堆放,凡量大體重的落地堆放,量小或分貨的存放于貨架上,儲存物料要依物料的品名和規格次序分類排列堆放。

  B、物料堆放的原則是:根據物料特點在平穩整齊、合理安全的條件下,推行五五堆放,要做到過目見數,成行成列與整齊。

  C、倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。因此堅決做到人人有責,事事有人管。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員不得以”發生盈時多送,虧時克扣”手段損害公司利益。

  D、同類物料堆放,用先進先出原則,易于收發,方便清點。

  E、任何人員未經部門主管或上級主管部門同意,一律不得擅自借出和挪用公司物料。

  F、倉庫要嚴格遵守安全制度,禁止非本庫存或本公司人員擅自入庫。嚴禁易燃易爆等危險品進入倉庫,消防器材應置于明顯易取的位置并且倉管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火認識。

  2.3.物料出倉管理

  A、倉庫出倉要按“推陳儲新、先進先出、按單發料、節約使用”之原則,同時還要堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。

  B、堅持管理原則,對違反發料原則造成的'經濟損失倉管員負有重要責任。

  C、領料單應填明物料的名稱、規格、型號、領料數量,經主管審核后領料人簽字。手續不全的不得發料,否則造成的經濟損失均由倉管員承擔。

  D、調撥材料或客出貨時,倉管員要審查單價、貨款總金額并必須有蓋有財務部收款或經理簽字的發貨通知單方可辦理出倉。如發現手續不全或貨款少收或未進帳戶等現象,倉庫有權力拒絕發貨和辦理出倉手續。

  E、對于特殊申請用料(指技術部或其它專屬部門用品的),均應由申請單位領用,其它部門不得領用。常備用料(辦公文具和用品、其它雜件),應按計劃領用,凡屬部門公共用品,本著節約的原則,應限制領用。

  F、發料出倉必須要與領料人和接料單位辦理完整的交接手續,當面點交清楚,防止發生差錯,以減少不必要的糾紛。

  G、所有發料憑證和相關報表,倉管員應妥善保管,不可丟失,月尾季末要歸檔封存上交財務部。

  2.4.盤點工作管理

  A、盤點前的準備工作:按物料的性質、特點及品質狀況分類,將寄存和退貨及待出倉物料分開擺放。

  B、每月月底倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表,上交財務部。

  C、每月月底財務部對儲存物料進行抽盤或監盤,發生盈虧時,財務部填寫異常報告,經主管部門審核后才可調整數據。

  D、視盤點結果,盤虧差距和數量的準確率,做相應的獎懲,按績效管理標準執行。

  3、其他有關事宜

  3.1記帳要字跡清楚,當日料賬當日完成,日清月結不積壓。

  3.2每日報表與月報表應及時上交財務部。

  3.3在公司允許的范圍內發生的誤差和合理損耗所引起的盤盈盤虧,每月以報表形式上報主管部門,以便保持帳、物的一致。

  3.4每月對、倉庫進行一次檢查和盤點。

  4.4倉管員變動工作時,必須辦理交接清楚的手續,交接中的未了事宜和有憑證,要寫明原因,經雙方簽字,部門主管簽證后,雙方各執一份,避免事后發生糾葛。

倉庫管理制度 篇18

  1、職責:

  倉庫管理人員負責物資及物品的標識、貯存和保護,入庫、出庫控制.收、發、管工作.

  2、管理要求

  2.1物資驗收入庫存

  2.1.1入庫:對保管物資及物品進行分類,登記《物資保管登記》《固定物品儲存臺帳》,利用已有標識或新加標識等,標明物品、名稱與數量,做到帳、物一致.

  2.1.2物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求簽字.

  2.1.3倉庫管理員收貨無誤后,在《物資接收清單》上簽收,一聯自留,一聯交對方.

  2.2貯存

  2.2.1根據所貯存物資物品的屬性、特點和用途分區域放置,合理有序;

  2.2.2變質、失效或報廢的物品可提出申請經理事會批準后辦理清帳及報廢等;

  2.2.3盤點頻次:每季度一次進行盤點.盤點應認真作好記錄,發現數量、質量問題應及時報告理事會,查找原因,采取對策.

  2.2.4倉庫管理人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠,并公布貯存物資情況.

  3、出庫

  3.1領用物資:由各組或各活動項目負責人就所需物資提出申請經秘書長同意到倉庫簽領.領取時應填寫《出庫登記表》,填明物資名稱、數量、活動名稱或檔案編號,由以下任一人員批準簽字(會長、副會長、秘書長、理事.)交倉庫管理人員進行登記、核對,簽領人簽字確認.有進出倉庫的單據,都必須有關責任人的簽名,沒有責任人的'單據無效

  3.2領出物資一旦領出倉庫管理人員概不負責.

  3.3倉庫記帳

  物資進出倉后倉管員必須馬上記帳.(包括實物數的核對)

  3.3借用物品:保管物資,未經會長、副會長同意,一律不準擅自對外借出

  3.3.1由各組或各活動項目負責人提出申請經會長、副會長同意后到倉庫借領.借領時應填寫《物品借用登記表》,填明物品名稱、數量、歸還日期,由倉庫管理人員進行登記、核對,開具借條,并落實物品回收情況.

  3.3.2物品借條應妥善保管.物品歸還倉庫時,倉庫管理人員負責檢查物品是否完好.若物品完好,則倉庫管理人員開具一式兩份的回收條,一份交由借領人,一份與借用登記表一并裝訂保存,以便清查物品使用次數及折舊情況.

  3.3.3物品借用時出現損壞或丟失,應向倉庫管理人員說明情況并報理事會,由理事會決定處理辦法.

  4、庫存物資,未經會長、副會長同意,一律不準擅自借出.

  4.1倉庫管理人員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方各執一份,存檔一份.

  5、采購制度

  5.1辦公室日用品由倉庫管理人員負責采購,并將發票入帳登記.

  5.2各組或各項活動負責人就所需采購物資提出申請經理事會或秘書處同意自行采購或委托倉庫管理人員采購,購物發票交由倉庫管理人員入帳登記.

倉庫管理制度 篇19

  為保證成品的安全存放,便于產品識別和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

  一、操作流程與崗位職責:

  1、1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

  1.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放成品小板每層5件碼好,大板每層7件碼好整齊。

  1.3成品倉庫管理員應在接到銷管部開單確認商品單后,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單在倉庫核對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《第一時間聯系相關同事》)。

  1.4進行發貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單發貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶,破損磚不得裝車發出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品倉庫主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

  1.5成品倉庫管理員負責裝車完畢后安排現場清理、地臺板等相關事宜。

  1.6成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將昨天《成品日報表》交相同事。

  1.7每月低及年終需要銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

  二、管理制度:

  1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

  2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

  3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

  4、搬運工裝卸在發貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理,庫管員有權警告、如情節嚴重或不聽有權開處罰單,而且向上級主管回報。

  5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

  6、成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

  7、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

  8、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

  9、以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

倉庫管理制度 篇20

  1.庫內嚴禁煙火,非管理人員不準隨便入庫。

  2.庫區內禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業,庫區應備有有效的消防器材,接按照醫院有關的安全規定執行。

  3.庫房管理人員離開時,應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。

  4.各類藥品庫房根據藥品性質采取有效的降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計,注意觀察室溫,室溫超山規定時要及時采取措施。

  5.不同性質藥品要分類存放,妥善保管,保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜,有專人保管,專人發放,存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝Z,保證毒、麻藥品的安全保管。 ’

  6.應按規定做好入庫驗收記錄及出庫登記,做到賬物相符。

  7.要做好藥品的在庫養護工作,合格藥品與不合格藥品分開存放,保證藥品質量。

  8.性質不穩定,容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查,保證其存放條件安全可靠,防止一切事故的發生。

倉庫管理制度 篇21

  倉庫的管理制度-食堂倉庫管理制度

  食堂食品倉庫管理制度

  食堂食品倉庫管理制度

  一、食品倉庫實行專人管理。非倉庫保管員不得隨便進入倉庫,倉庫保管員非工作時間禁止私自入庫,杜絕出現食品和物資外流現象。

  二、食品倉庫必須專用,不得將食品與非食品混放,嚴禁有毒有害物品進入倉庫。對于特殊用品,如火鍋用酒精、熱盆用的酒精等易燃物品要另外存放,以防火災。

  三、加強倉庫安全工作,庫內防火防盜設施齊全,做到人離燈熄,人離鎖門。

  四、嚴格執行倉庫食品進、發貨登

  記和盤點制度。食品入庫前,要過細從嚴、認真做好食品質量的驗收,嚴禁腐爛、變質、過期、“三無”等食品入庫。要按照先進先出,易壞先用的原則進行食品出庫。每月最后一天對倉庫進行盤點、對賬,并填好報表上報管理人員。

  五、倉庫應保持清潔衛生、通風、干燥,食品實行分類存放,要離地離墻。認真做好“六防”工作,即:防火、防盜、防投毒、防腐、防鼠、防蟲。并有防鼠、防蠅、防塵設施。嚴禁在倉庫內吸煙。

  六、倉庫保管員要經常檢查食品質量,如發現食品變質、發霉、生蟲、超過保持期等的情況及時報告主管人員,及時處理。食品倉庫管理制度 庫房管理制度

  一、食品與非食品應分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。

  二、倉庫負責人對入庫的食品做好驗收工作,在食品購銷臺帳上詳細登記產品名稱、供銷單位、購銷數量、產品批次、保質期限和相關證件是否齊全,

  相關證件證明應當保存一年以上備查。

  三、食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施,并運轉正常。

  四、食品應分類,分架,隔墻隔地存放,(地10厘米、墻10厘米)各類食品有明顯標志,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。

  五、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度,做到勤進勤出,先進先出,定期清倉檢查,防止食品過期、變質、霉變、生蟲,及時清理不符合衛生要求的食品。

  六、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持干燥和整潔。

  七、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽,保持個人衛生。 倉庫管理制度

  一、對采購的食品及原料認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存。

  二、收集索證材料,分類存檔,登

  記臺帳。

  三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料,拒收入庫。

  四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進先出。

  五、存放的食品及原料應有包裝,并標明產品名稱,定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

  六、經常檢查所存放的食品及原料,發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出,清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

  七、保持倉庫內通風、干燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉庫門口設防

  鼠板,倉庫內滅鼠使用粘鼠板,不得采用鼠藥滅鼠。

  八、冷藏冷凍設施運轉正常,冷藏溫度在0℃—10℃,冷凍溫度應達零下18℃。 庫房管理制度

  1、 做好食品數量、質量,進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。

  2、 定型包裝食品按類別、品種上架堆放,掛牌注明食品質量及進貨日期。

  3、 散裝易霉食品勤翻勤曬,儲存容器加蓋密封。

  4、 肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

  5、 食品與非食品不能混放,與消毒藥品,有強烈氣味的物品,不同庫儲存。

  6、 倉庫經常開窗通風,保持干燥。

  7、 冰箱、冷庫經常檢查,定期去霜、保持霜薄氣足。

  8、 經常檢查食品質量,發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。

  9、 做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。

  10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。史家廟小學食堂倉庫衛生管理制度

  學校食堂倉庫衛生管理制度

  一、認真檢查食品質量、數量,有無票、證,食品標簽是否符合有關要求。

  二、做好食品進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。

  三、庫房內分類、分架、隔墻、離地存放食品原輔料、分大宗食品類,蔬菜類、干菜類、肉 食類等。食品添加劑專柜存放,專人管理,建立使用臺賬。

  四、食品與非食品不得混放;食品與消毒藥品、有強烈氣味的藥品不得同庫存放。嚴禁存放 化學物品及私人物品。

  五、散裝易霉食品要勤曬勤翻,肉類、水產品、蛋類等易腐食品應冷凍或冷藏貯存,冷凍、 冷藏食品應分類存放,嚴禁混放,并定期除霜。

  六、常檢查食品質量和庫房衛生狀況,并經常清掃、消毒、開窗通風換氣,保持庫房干燥。

  七、

  發現過期食品、腐敗變質、發霉、生蟲等食品應及時清除。

  八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。天天美食倉庫管理制度

  天天美食倉庫管理制度

  一、庫管工作的基本要求

  必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況,為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負責。

  二、庫房的工作環境要求

  1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放,整齊有序,貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

  2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥,搞好“六防”工作。

  3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

  三、庫管計量、計算工作要求

  1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一,若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失,由庫管員承擔。

  如:酒水入庫不能按箱、件為單位,應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

  2、對菜品計算重量時,必須以市斤或公斤或克為計量單位。

  如:菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

  3、對每種進出庫物資的計算,采用先進先出法,金額要求保留小數點后兩位。

  四、庫管員日常工作規范

  1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合,保持合理的庫存量,嚴禁缺貨現象的出現。

  2、庫房驗收貨物時,應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查;對于零星采購的物品,要檢查是否執行申購手續,未執行申購手續的,庫管員有權拒收入庫;屬特殊情況,口頭申購的,應事先通知庫管;庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

  3、庫管員有權拒收變質、過期、

  假貨等偽劣物資入庫,對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

  4、根據驗收合格的物品,據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”,經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效,此單一式三聯,第二聯交供貨商作為結賬憑據,第三聯庫管員自留登記庫管賬,第一聯按供貨類別匯總送交財務室

  5、堅持原則,除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經財務主管批準不得擅自寄存外人物品。

  6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”,出庫應填制“領料單”。

  7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單,必須整聯復寫,違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

  8、貨物入庫后,庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放,并填制標簽。

  9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”,相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后,庫管員方可發貨,并填制“出庫單”,出庫單一式三聯,一聯由領料部門存查,一聯庫管自留登記庫房賬,另一聯按存貨類別匯總于月底送財務室。

  10、庫管員所管物資不準擅自借出,違者應承擔經濟責任,物資調撥須履行相關手續。

  11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則,隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失,庫管員應承擔相應經濟責任。

  12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單,隨時登記庫房明細賬,做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額 。

  13、庫房賬要求日清月結、內容完整賬實相符、賬表相符。

  14、對滯銷或質量不佳、過期的干

  雜、低值易耗品、物料用品和燃料等,退貨時應開具“紅字入庫單”。

  15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況,每月末應對存貨進行現場盤點,并填制盤點表。若存貨發生盈虧,應隨即查明原因,經批準后作出相應調整。

  16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,妥善保管。

  17、每日檢查存貨,并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,低于最低儲備量應及時打申購單,經財務會計,總經理簽字后通知供貨商送貨。

  倉庫安全管理制度

  1、公司倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

  2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主

  動請倉管人員檢查。

  3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

  4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

  5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

  6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

  7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

  8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

  9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。

  10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

  11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

  倉庫物資管理制度

  1、倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

  2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

  3、各部門領用物料,必須填制“領

  料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。

  4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

  5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

  6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。

  7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”,于次月3日前送交總經理、財務部一份。

  8、各項材料、物資均應制訂最低

  儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

  9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。

  盤點制度

  為了加強公司的財物管理,確保財物盤點的正確性,準確核算營業成本,特制定本制度。

  一、盤點范圍及要求

  1、盤點范圍包括:現金、存貨、固定資產。

  2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資,應另行分別存放并予以標示。

  二、存貨盤點

  1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

  2、盤點方式:采用每月盤點和年終盤點。

  3、盤點人員:

  盤點人:由庫管或實物負責人擔任,負責點計數量。

  監點人:由各部負責人、財務會計擔任,負責盤點監督。 盤點人員盤點當日一律停止休假,并按時到達盤點地點。

  4、所有盤點都以靜態盤點為原則,因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

  5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據,不得以估計定數據,不得偽造數據記錄。

  6、盤點完畢,盤點人員應填制“盤點表”,各責任人簽字,一式兩聯,第一聯由財務部門留存,供核算盤點盈虧金額;第二聯留存各部門備查。

  7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本,其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。

  三、現金盤點

  1、現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。

  2、盤點方式:采用定期和不定期抽查。

  3、盤點人員:出納、會計。

  4、現金盤點的時間,應于盤點當日上午發生收支前,或當日下午結賬后進行。

  5、盤點前應將現金柜封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人和盤點人共同盤點。

  6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可后,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。

  四、賬實不符的處理

  1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正,情況嚴重者,報總經理、董事長處理。

  2、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一

  律報總經理、董事長處理。

  3、財物管理人員有下列情況,應報總經理處理。

  對所保管的財物有盜賣,掉換或化公為私等營私舞弊行為;

  對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為;

  未盡保管責任或由于過失致使財物被盜,損失或盤虧。食品倉庫衛生管理制度

  食品倉庫衛生管理制度

  1、食品倉庫須做到衛生整潔,無霉斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂,倉庫內通風良好,食品擺列整齊,庫內不存放有毒、有害物品及個人生活用品。

  2、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持干燥。避免陽光直接射入,保持所需溫度和濕度。及時維護破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。

  3、食品應分類、分架,離地離墻10cm存放,各類食品有明顯標志,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存

  放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存;食品成品、半成品及食品原料應分開存放,食品不得與藥品、雜品物品混放。

  4、每周檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防霉和通風設施,保證運轉正常。

  5、每周檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品,及時發現、清理變質或過期等其他不符合食品衛生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。

  6、食品和原料出入庫做到勤進勤出,對進庫的各種食品、原料、半成品要掌握食品的進出狀態,做到先進先出,盡量縮短貯存時間。防止食品過期、變質、霉變、生蟲。

  7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進行感官檢查和對票證、憑證進行核實,對無法提供有效證件的食品拒絕入庫。

  8、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料進行驗收登記和建立臺帳,臺帳內容包括購貨日期、食品名稱、

  規格、數量、供貨者、生產日期、保質期、食品的感官性狀、所索取證票種類及采購員簽字等。臺帳、票證、憑證等證明材料按月裝訂,并保存12個月以上。修改:食品倉庫管理制度

  倉庫管理制度

  為加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全,為提高倉庫的基礎管理工作,

  為加快貨物的進出庫效率,進一步規范產品流通、保管和控制程序,維護公司

  資產的安全完整,特制定本制度:

  一、倉庫基本管理:

  1、產品必須碼放在墊板上,不允許產品直接接觸地面,

  產品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現混放或

  錯放現象。產品必須要集中碼放,一種產品必須碼放在一排或并排二排,不能

  相隔另一種產品或過道碼放。

  2、倉庫每種產品要有物料卡,對每類每批產品在物料卡上嚴格標明采購

  日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相

  符,掛卡存放。

  3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道,碼放墊板產品離頂部和墻壁不得

  小于30CM,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、

  鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

  4、經常檢查所存放的產品,發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、

  變質時做到及時清出,清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字

  樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

  5、倉庫內保持清潔、衛生,倉庫要每周至少一次進行全面衛生清掃,倉

  庫要保持空氣流通,要有防潮、防

  火設施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、

  無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

  6、 倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存

  放區,用標簽將每個區域標識明確,用膠帶將每個位置區分清楚,不同的產品

  放置相對應的區域。

  7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨

  物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,為了產品

  不丟失,可用公司封條將安全緊急出口封上,定期檢查是否損壞,并定期組織

  消防演習,對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

  8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經許可不得進入倉庫。

  二、入庫管理:

  1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作,有發霉、變質、腐敗、不潔的產

  品不準入庫。

  2、對采購的產品認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存,若有

  衛生檢疫資料、海關資料,需收集并分類存檔,登記臺帳。

  3、產品入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件

  等項目:

  若查點合格,庫房內勤需及時在管家婆進銷存系統中填制一式三聯“入庫

  單”,需收集整理供貨方送貨單、需貨方訂貨單等相關資料附后佐證,經倉庫

  負責人審核后打印,并在打印的“入庫單”上,由相關經辦人手工簽字確認。第一聯庫房留存、第二聯

  交財務核算用、第三聯交搬運結算用。入庫單存根聯獨立按月整理

  裝訂成冊,妥善保管備查;財務聯

  次日交接公司財務,并經財務審核后簽字確

  認入賬。系統自動生成的以“JH”打頭的單據編號,嚴禁缺號,每缺一號處罰

  倉庫負責人20元。

  供貨廠家隨供貨產品的配送物料,需一并辦理入庫,或系統無法操作的,

  需手工備查登記,領用時需相關領導審核后辦理出庫。

  若發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理

  入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一

  律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

  4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作,每月25日-30日

  期間的星期六由倉庫負責人牽頭組織對庫存產品進行一次盤點,并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產品有變

  動應及時向倉庫管理

  部門和財務部門及時反映,以便及時調查原因調整庫存數據。

  三、出庫管理

  1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。

  2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求,不合格不得發貨,同時出

  貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象,

  3、產品出庫前,必須收集整理經銷售部門領導審核的客戶訂貨單或回款

  單等,庫房內勤根據審核后的訂單等資料及時在管家婆進銷存系統中填制一式

  五聯“出庫單”,在系統中經倉庫負責人審核后打印,并在打印的“出庫單”

  上,由相關經辦人手工簽字確認。第一聯

  庫房留存、第二聯交財務核算用、第三聯交

  財務作催收未付款、第四聯交客

  戶、第五聯交送貨司機,

  搬運結算工資,以財務核算聯為準。出庫單存根聯獨立按月整理裝訂成冊,妥

  善保管備查;財務聯需次日交接公司財務,并經財務審核后簽字確認入賬。系

  統自動生成的以“XS”打頭的單據編號,嚴禁缺號,每缺一號處罰倉庫負責人

  20元。

  產品出庫時做到按審核無誤的“出庫單”出貨,出貨人員應根據出貨單核

  對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可出庫發貨;出貨后,

  倉管人員要將出貨數據登記入卡,管理人員登記入帳。

  4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時,倉管人員

  應根據業務人員填寫的《樣品需求單》,給予發放,并登記入帳。

  ~ 26 ~

  5、嚴禁擅自拆箱、隨意開瓶飲用倉庫經營用產品。

  四、退貨管理:

  、退回“出庫單”

  若存在退“出庫單”,即未實際退回實物產品的,需視同正常程序辦理退貨,填制“銷售退

  貨單”,經審核后打印并簽字確認,嚴禁擅自在系統中反審核后刪除“出庫單”,

  避免人為造成缺號。違者,一經發現處罰倉庫負責人50元/單。

  、退回實物產品

  1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品,要將良品放置在退貨

  待處理區,將不良品放置在不良產品存放區,不得混放,不得隨意不分區域放

  置。

  2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上

  重新銷售的產品要重新包裝重新

  ~ 27 ~

  入庫,不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠

  道銷售,或做促銷活動時采用。

  3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫 《報廢處理單》交于倉庫經理

  確認,并經財務人員審核后,倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、

  數量清點清楚,方可報廢處理。

  4、報廢產品不得隨意傾倒處置,要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門

  指定的垃圾處理區域。

  、填制“銷售退貨單”時,需與原“出庫單”核對,須與原“出庫

  單”銷售單價、數量、品名、規格等信息相符,方可辦理。“銷售退貨單”以

  “HT”打頭的單據編號,需連號,嚴禁缺號。違者,每缺一號處罰倉庫負責人

  20元。

  五、監督管理:

  ~ 28 ~

  1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品,倉庫管理人員有權拒絕入

  庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫,對倉庫管理人員處罰

  50元/次,出現損失的追究相關管理人員責任。

  2.異常庫存未上報的,盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責

  任人50元/次,追究相關管理人員責任。

  3倉庫存放物品不符合規定的,倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整

  改,以后處罰50元/次。

  4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次,將不良產品未按

  規定出庫的處罰相關責任人100元/次,并追究相關管理人員責任。

  5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時,處罰相關責任人50元/

  次。

  6、將不良產品未經過《報廢處理

  ~ 29 ~

  單》處理的,由倉庫管理人員和管理者

  全額賠償。

  7、未經允許擅自飲用倉庫產品者,每發現一次處罰相關責任人50元/瓶。

  本制度自頒布之日起試行兩個月,未盡事宜將另行補充。

  成都牛車水食品有限公司

  20xx-7-10

  一、總倉倉庫管理制度

  一、總倉倉庫管理制度

  為加強倉庫管理,特制定本規定:

  1. 未經允許任何人不得進入倉庫;

  2. 不得在倉庫內吸煙,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;

  3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告

  給專職文員;

  4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區,不合格品存放區;做到產

  品的有序擺放;

  5、根據訂貨單以及對方的送貨單

  ~ 30 ~

  查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;

  6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額,以便調劑發貨;

  7、根據文員的發貨單,先開單、后發貨,仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發貨記錄單;

  8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;

  9、不論什么情況,配送點必須按總倉出庫單入庫,遇貨運公司丟失貨物,倉庫應及時與貨運公司聯系,確認后將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;

  9、對各配送點的退貨要對單清點,并分類入庫;退庫要求2人清點,填好退庫單后交文員進行跟蹤;

  10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

  ~ 31 ~

  11、報表準確性由經理核查;

  12、每月26號盤點一次,由經理安排專人進行實地盤點;

  13、訂單要求每天發出,遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

  14、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

  15、單據、報表按月封箱保存半年;

  16、統一的退貨地址:廈門市湖里區枋湖村

  方婷收 0592-8286146

  17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理,經公司同意辦理交接手續后方可辭職;倉庫管理制度1

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  倉庫管理制度

  為加強本公司物資倉庫的規范化管理,便于各部門及時掌握貨源狀態,有效提高工作效率,健全物資管理制度,保證物資安全,現結合本公司實際情況,特制訂本制度。

  一、倉庫管理的工作任務

  ~ 32 ~

  1、做好物資出、入庫賬目,做到物、帳相符。

  2、做好物資的保管工作,防止損壞、變質、變形。

  3、做好倉庫的防火、防水、防盜工作。

  4、做好物資供應工作,保障貨物的及時裝車派送。

  二、倉庫保管紀律要求

  1、嚴禁在倉庫內吸煙。

  2、嚴禁無關人員進入倉庫。

  3、嚴禁涂改賬目。

  4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

  5、嚴禁在倉庫內存放私人物品。

  6、嚴禁在倉庫內閑談、嬉戲、打鬧。

  7、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

  8、嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線和臨時照明。

  三、倉庫貨物的管理

  1、根據貨物的種類和特性,結合倉庫條件,做到貨物定置擺放,合理有

  ~ 33 ~

  序;所有貨物須分類存儲,貨架要標明分區和編號,標示醒目,便于盤存和提取。

  2、嚴禁食品、化妝品、服飾品等與有毒、腐蝕物品混合存儲;有毒、腐蝕、易燃、易爆等物品須單獨隔離存儲,并設置明顯標志。

  3、倉庫保管員須憑采購單及時填寫物品入庫賬目,憑發貨單及時填寫出庫賬目,做好各類貨物明細帳,做到日清月結,帳物相符。

  4、每月月底之前,倉庫管理人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

  5、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,保證貨物供應順暢。

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  6、在合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓等提出合理化建議。

  7、對正、次品貨物進行歸類放置,殘次品存“殘次庫”。

  ~ 34 ~

  8、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

  9、庫管人員每天上下班前均須做好“三防”工作檢查,確保安全,發現異常,要立即上報。

  上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及其他不安全隱患;檢查易燃、易爆等危險品是否單獨存儲、妥善保管。

  雨雪天檢查是否有漏雨、滲水隱患。

  四、倉庫盤存規定

  1、每周由倉庫保管員、采購員、行管人員三方對庫存貨物進行一次盤點,每次盤點不得少于三人。盤點結束后,由倉庫保管員做好盤存報表。

  2、每月進行一次總盤點。總盤點時,除倉管、采購、行管人員參加外,須有財務人員或總經理參加。

  3、總盤點時,如發現盈余、短少、

  ~ 35 ~

  殘損等問題,必須查明原因,分清責任,及時出具書面報告,提出處理意見,報總經理批示。

  五、入庫流程

  1、所有貨物均須需檢驗合格方可入庫,對不合格貨物可采取退貨、返廠等方式進行處理。商家送貨入庫時,倉庫負責人驗收合格后方可簽收。

  2、貨物入庫時,須按類目、型號、尺寸、品質等進行分類放置。如發現品名、數量、型號、規格、品質、包裝破損的,應通知立即通知廠家或采購其他方式及時處理。

  3. 倉庫人員對所有入庫物品須憑采購單及時登記入賬。

  六、出庫流程

  1、每天上午8:30分、下午3點前,由倉管人員負責打印發貨單,按單發貨;

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  2、每天下午5點前,由各運營人員負責把當天出庫貨物的種類和數量分別發給倉管人員和采購人員,由采購人

  ~ 36 ~

  員負責統計備貨。

  3、貨物出庫,須按照貨物的入庫時間,遵照“先進先出”的原則。

  4、發貨前,對當天所要發的快遞單按型號、數量、品牌進行分類,并對所發數量和型號進行登記。

  5、倉管人員在發貨時,發現貨物質量有問題時,及時上報,并將貨物獨立存放,做出標識。

  6、快遞公司領走包裹后,倉管人員須及時填寫出庫賬目,并及時對倉庫進行清潔、整理。

  7、各電商運營平臺負責人,每周六負責統計所有產品銷售清單,行管人員復核后交給采購人員。

  8、內部員工購物,須填寫內購申請單,經總經理審批后,內購員工將貨款交給人事管理人員,由人事管理人員開具收據并在內購申請單上簽字,倉管人員憑內購申請單發貨,發貨后內購申請單交回人事管理人員登記備案,倉管人員做好出庫登記。

  ~ 37 ~

  八、懲處規定

  1、違反保管紀律要求的,每發現一次罰款10元。

  2、倉庫貨物管理不善的,每發現一次罰款20元,造成損失的按價賠償,造成重大事故的追究當事人責任。

  3、不按規定盤存的,每發現一次罰款20元/人。

  4、運營人員沒有及時發送當天銷售數量報表的,每發現一次罰款20元。

  5、倉庫人員發貨時,出現錯發、漏發的,每發現一次,罰款20元/人;多發的,按實際價值負責賠付。

  6、罰款在當事人當月工資中扣除

  本制度自20xx年3月20日起執行。

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倉庫管理制度 篇22

  倉庫管理制度

  (家紡產品) 1.目的

  加強對家紡產品的接收、發放進行規范管理,確保產品的符合性。 2.適用范圍

  適用于家紡產品倉庫的管理。 3.職責

  3.1采供部負責檢查、督促、指導。 3.2財務部負責盤存、考核。

  3.3倉庫人員負責產品的接收、發放及產品的貯存,保護等管理。 4.工作程序 4.1入庫管理

  4.1.1入庫工作流程:產品驗收(核對)——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

  4.1.2.產品進廠經驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規格、數量,檢查產品標識、外觀質量是否符合要求,如有異常。應及時通知經辦人員,改正后再入庫。

  4.1.3產品審核無誤,填寫“入庫單”一聯四份。(報總經理、副總經理、財務各一聯,倉庫留存一聯)。

  4.1.4產品按不同類別、顏色存放,并在架子上要標明名稱、規格型號等標簽。

  4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產品的價格、規格、型號、數量,并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。 4.2出庫管理

  4.2.1出庫工作流程:申購單(或出貨單子——領導審批——核實(數量、價格——開具出倉單 ——付款——發貨(檢查)——簽名(收貨者、經辦人 )——記帳。

  4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》(除外貿單子外),并經領導審批方可辦理出庫,如審批程序不符,應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。

  4.2.3因銷售急需(領導不在)可打電話采取緊急放行措施,事后補辦一切手續。

  4.2.4出庫前,必須填寫“出庫單”一式三聯(財務、顧客各一聯、倉庫留存一聯)。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。 4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單,并核對產品、規格、數量、價格等無誤,方可發貨。如特殊性要先提貨后付款由經辦人簽證,在一個月內付清,否則有經辦人負責。 4.2.6屬團購的單位。統一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規定辦理。

  4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。 4.3贈送管理

  4.3.1贈送指有關上級領導、人士。 4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批后可發貨。(除集團領導提貨外)。

  4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續,在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統計上報總經理、副總經理、財務科。 4.4內部調撥管理

  4.4.1內部調撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。 4.4.2集團提貨按集團(20xx)第5號文件規定辦理,憑持有《家紡領用聯系單》填寫出庫單后發貨。由本公司領導簽名后入賬,當日匯總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。 4.4.3本公司因生產或職工福利需要領用由領導決定才可提取發放。隨后由倉庫人員辦理正常手續報領導審批并入賬。

  4.4.4兄弟單位購買,憑經領導審批和財務開出的付款單方可發貨。 4.5退貨、更換管理

  4.5.1一般原則上不退貨,因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認,經領導審批后,方可退貨、更換。

  4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品,并做好記錄,在賬單上用紅字注明。

  4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實后可發放。 4.6倉庫日常管理

  4.6.1 物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續。 4.6.2 各類產品都必須分類存放并作出明顯的標識。 4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。 4.6.4 有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。 4.7庫存盤點管理

  4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點,并與庫存帳面余額進行核對,有否差錯,有差錯要及時向有關部門提出糾正。 4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,及時向領導匯報。 4.8現場管理

  4.8.1倉庫必須做到現場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據發貨要求)按商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。 4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。

  本制度從20xx年7月1日起執行。

倉庫管理制度 篇23

  1.目的

  規范生鮮倉庫管理,降低損耗。

  2.適用范圍

  永輝超市生鮮部各柜組。

  3.生鮮倉庫管理綜述

  設立倉庫的目的是為保證賣場安全銷售,商品不斷貨,不缺貨,合理做好訂貨量和控制存貨量。根據溫度差異及商品存儲的溫度要求不同,可劃分為:常溫倉庫、保鮮庫、冷凍庫。

  4.生鮮商品倉庫存放要求

  5.商品按品項歸類存放

  6.從大到小,同一商品集中存放;

  7.銷量大與銷量小的分開存放(周轉快的與周轉慢的);

  8.變質商品應與正常銷售品分開存放,避免交叉感染。

  9.商品按新舊貨分開存放:根據商品到貨日期,進行新舊貨區分存放。

  10.任何一種庫存商品,都要標識到貨日期,以方便區分新舊貨;

  11.舊貨放在醒目位置,同一個區域舊貨置上或置外,方便商品的'先進先出;

  12.注意是事項:標注到貨日期時,最好寫在醒目位置,同時四個面都要有,日期一旦脫落或模糊應重新標識。

  13.商品要隔墻離地存放:商品不可直接放在地上,需離地10公分,隔墻5公分。

  14.商品碼放在棧板上;

  15.紙箱商品放在層架上層,筐裝商品放在層架的下層;

  16.商品不可直接靠在墻面上要與墻體保持5公分距離。

  17.商品存放要保證商品安全和人員安全。

  18.商品安全:商品按標準碼放,不超高不超重,防止商品被壓壞,造成損耗;

  19.人員安全:易取,在人手正常能夠伸到的地方。

  a)蛋筐四個角要對齊重疊碼放;

  b)編織袋商品要碼放整齊,避免商品滑落,造成破包;

  c)周轉筐不可超高疊放(一般為四層),以便員工取貨。

  20.倉庫的陳列必須保持整潔、美觀、衛生。

  21.生鮮商品倉庫存放方式

  22.層架存放:將商品直接放在層架上。

  23.商品之間要有間隔;

  24.商品存放要整齊,保持一條直線;

  25.商品存放不可超高,擺放高度應與庫頂保持50CM距離;

  26.商品存放要上輕下重,體積重或大件的商品需放在層架下方。

  27.棧板碼放:適用于不可直接與地面接觸的商品,采用棧板碼。

  28.棧板碼放要整齊:所有棧板上的商品必須整齊,箱裝或筐裝商品要上下一條線。

倉庫管理制度 篇24

  1.總則:

  1·1倉庫的管理是物資的直接管理,是協調公司內部部門、車間、上下工序間關系的重要一環,直接關系著公司的經濟效益。

  1·2保管員必須具有主人翁的高度責任感,做到克已奉公,公私分明,保護和愛護好所保管的物資,并不斷提高管理水平和業務素質,推行A、B、C管理法,實行并逐步完善科學管理,牢固樹立“從生產出發,為生產服務”的思想,當好公司的好管家。

  1、入庫管理:

  2·1物資保管帳是正確詳細反映物資進出、結存情況的帳目,倉庫保管應分別按物資的品種、規格、型號、數量、單價等建立完善的物資保管帳,并經常查對,保證帳、卡、物相符。

  2·2入庫物資必須按發貨票或其它原始憑證認真核實,驗收無誤后,填寫驗收單,按貨位號入庫。

  2·3凡貨物進公司后,如無發貨票或原始憑證,應先按實物嚴格驗收入庫,并如實記入“收貨登記簿”,待收到發票后,補辦結算手續。

  2·4凡貨物尚未進公司,只有發貨票或原始憑證,不得填寫入庫驗收單,待貨物到公司驗收合格后,再補辦入庫手續。

  2·5凡貨物驗收中發現誤差時,驗收人員須及時與經辦人員共同核實查對,分析原因,查明責任。如屬供方短供,責任人員須及時向供方辦理索賠;如已經驗收人員簽名后出現短缺,除由驗收人員向供方提出索賠并應承擔失職責任。

  2·6本公司產品,應按照生產車間入庫單認真核實品種、規格、等級、數量等驗收入庫,并分別存放,妥善保管,露天貨位要特別注意防火、防淋、防潮,保證產品信譽。 2·7凡已驗收入庫的物資,應分別按種類、品名、規格、型號、分檔存放管理,同時認真核實帳、卡、物是否相符。及時盤點,處理盈虧,做到日清月結。

  2·8要加強入庫物資的管理,要防損壞、潮濕、霉變、蟲蛀、銹蝕、拆套、挑用,杜絕丟失、盜竊。如有管理不善,造成損失,責任者承擔責任。

  2、物資發放:

  3·1物資的發放出庫要認真貫徹“先進先出、先舊后新、推陳儲新”的原則,以避免物資因長期存放而發生變質造成損失。

  3·2物資的發放必須憑發貨票或公司內部規定使用的領料單,保管人員應嚴格審核領料憑證的物資名稱、規格、型號、等級、數量并當面點清,交給提貨人員。

  3·3物資出庫后,要及時記帳,變動料簽卡片,做好有關基礎資料的統計和記錄,以防差錯。

  3·4對持非正式憑證或白條要求領料者,一律拒絕發貨,特殊情況須由公司領導或有關部門領導簽署意見后發放。

  3·5對手續不完備、內容有錯誤或有疑問的,應與領料人員共同審核,經審核無誤后,方可按照領料憑證所列物資如數發放。否則,應要求領料單位或領料人員重新開具領料憑證,審核無誤后發放所需物資。

倉庫管理制度 篇25

  云南新桂工貿有限公司

  ANXINGUI CO., LTD. YUNNCO., LTD. YUNNANXINGUI

  文

  件

  ~ 38 ~

  倉庫管理制度(試用)

  為了使本公司的倉庫管理規范化,根據公司管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特定本制度。

  一、 入庫

  1、驗貨 :貨物達后,倉管員,根據供貨方提供的送貨單進行驗貨,對貨物分類、計數,記錄重量(扁鋼、圓鋼要用卡尺或抽樣稱重來嚴格區分規格、型號),如發現與供貨單不符,及時報告業務員進行確認、糾正。如供貨方沒有提供送貨單,倉管員要報告業務員來確認規格型號和數量。

  2、卸貨:根據貨物規格型號合理安排倉位,不同型號的貨物(尤其是差別不明顯的扁鋼、圓鋼)不得放在同一貨倉,再安排裝卸工下貨。

  3、清點:倉管員不能依賴裝卸工點數,要有高度的責任心認真清點,不要在下貨、點貨期間擅離崗位,特殊情況交接給其他倉管員幫忙點數。

  ~ 39 ~

  4、核實:下完貨后倉管員根據稱得的實物重量,記錄貨物的實重,核實、復查、計數本次貨物數量。與供貨單核對,若發現數量與實際不符及時與業務員聯系。

  5、登賬:根據核實的結果倉管員填寫“入庫單”(三聯單:黑色存根,紅色給倉庫,綠色給財務),先進行手工登記入帳,再進行電腦登記入帳。

  二、 出庫

  1、驗單:倉管員根據業務員先開好“發貨單”(三聯單:黑色存根,紅色給倉庫,綠色給財務)。確認發貨的規格、支數、單支重量。如果發現業務員開出發貨單不對等疑問及時請示業務員。

  2、發貨: 倉管員根據“發貨單”安排裝卸工發貨,倉管員認真清點、記錄發貨數量,發完貨后,倉管員與購貨方在規格、數量上確認無誤后,在“發貨單”簽字。

  3、下單:發完貨物后,倉管員再在“發貨單”上注明實發支數,單支重量。

  ~ 40 ~

  然后根據“發貨單”(黃聯單)先進行手工下賬,再進行電腦下賬。同時業務員必須開具“銷售單”(五聯單:黑色存根,紅色給客戶,藍色給業務員,綠色給財務、黃色給倉庫)。

  三、報表

  1、日報表及周報表:每天倉管員下完帳后,再做銷售日報表。每周做好周報表,匯總一周業內務員的銷售業績和倉庫貨物庫存量。

  2、月結:每月底要做好賬面庫存盤點表,體現一個月來的進貨量、銷售量、盤存量。分類匯總業務員的月銷售量。

  四、盤點

  倉庫要根據公司的要求做好每半年或一年的庫存盤點工作,如果發現帳面與實物不對時,必須經過公司領導同意方可進行調賬

  云南新桂工貿有限公司

  20xx-07-12

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倉庫管理制度 篇26

  一、考勤、同車間考勤

  二、倉庫工作安排

  1、每一天早晨上班由主管負責人主持開晨會,各工序人員要及時匯報需要解決的問題,務必做到能當時解決的問題當時解決,當時沒能解決的問題優先解決。

  2、上班時間不得隨意脫崗,除外勤人員外其他一律不得帶手機上班,不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物,工作時要保護好自我的工具,如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放,不要造成外觀損壞,所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放,用完后要放回原處,未用的備件要集中收回,交于各工序職責人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫,如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時,必須要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

  3、要在工作中愛崗敬業,學習好自我的本職工作,努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時,工作必須要按時完成。

  4、工作場所要衣裝整齊,不得赤腳,不準穿拖鞋。

  三、各工序人員的.職責范圍

  1、內勤人員

  ①接電話,向客戶報價,記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址,開出庫單時必須要簡章清楚。

  ②平時要檢查好貨物的庫存情景,數據要準確,與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

  ③記錄每一天的發貨車次情景,姓名時間,每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

  ④午時貨物發出后要核算好出庫單的數量,查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情景,第二天向客戶發信息通知接貨信息。

  ⑤客戶退貨必須要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位,在中午上班時,或是會上交于外勤人員。

  ⑥與客戶接觸時要用禮貌用語,陳述事情要清楚。

  2、倉庫整貨人員

  ①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量,平時要注意貨物排放位置。

  ②裝車時要核對好貨物數量,要做到萬無一失。

倉庫管理制度 篇27

  一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。

  二、庫內存放的產品要按規格排列整齊。

  三、庫內應保持良好的通風。

  四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產品,應放置性質相同的產品。

  五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。

  六、建立健全的出入庫人員登記制度。

  七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。

  八、庫房安全管理做到七個嚴禁:

  嚴禁在倉庫內吸煙;

  嚴禁無關人員進入倉庫;

  嚴禁涂改賬目;

  嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;

  嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;

  嚴禁隨意動用倉庫消防器材;

  嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。

倉庫管理制度 篇28

  1、根據需要與相關部門共同研究制定年度采購計劃,并與有關部門聯系及時購置,保證切實滿足教育教學的需要。

  2、根據物資使用和耗損情況及時匯總,提出增補計劃,并協助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。

  3、凡采購各類物品要及時入帳,做到有物有帳,賬目清楚,認真履行自己的職責。

  4、做到每學期清理一次賬目,對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品,要立帳向總務處匯報,待批復后清理。

  5、物品要擺放整潔,經常清理倉庫,以防損壞和蝕,注意安全、防火防盜,使各類物資不積壓、不浪費,確實提高各類物資的`使用率,樹立勤儉治家的思想,努力為教學第一線服務。

  6、經常深入教育教學第一線進行調查研究,認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見,以便在今后進一步加強質量意識。

  7、要認真執行物品發放程序,規范手續,履行借用制度手續,不準私拿、私借。

  3、學校倉庫管理制度

  1、學校倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

  2、嚴格執行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致,對不能入庫的型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續。入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求的不準入庫。

  3、合理安排物品在倉庫內的存放次序,按物品種類、規格、等級分區堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數,了如指掌。

  4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定,放在安全可靠的地方保管,避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失,視情節輕重賠償。

  5、物品出庫要有領用人簽字,物資領發時,要準確核對物資名稱、數量,并及時登記入帳。

  6、臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴格履行借用手續,并及時催收入庫,以免造成不必要的損失。

  7、倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學期一盤,做到日結月清,帳物相符。對因現代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務部門提出申請,經核查后報校領導同意,方可消帳。

倉庫管理制度 篇29

  為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度及管理流程:

  第一章倉庫日常管理

  1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

  原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

  2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。

  倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統,做到日清日結,確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

  3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

  鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

  4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

  第二章工程項目倉庫管理規定

  為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

  1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

  2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

  3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

  4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

  5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

  6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

  7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

  8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

  9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

  10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

  11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

  12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

  13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。

  14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

  15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

  16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

  17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。

  18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

  第三章入庫管理

  1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

  2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

  3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

  4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

  5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

  6、因質量等原因而發生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

  第四章出庫管理

  1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

  2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

  第五章報表及其他管理

  1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

  2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

  3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

  4、各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

  5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

  第六章倉管員工作職責

  1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

  2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

  3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

  5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

  7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口后交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。

  8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

  9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

  10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

  11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

  第七章倉庫管理作業流程

  1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

  2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

  3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

  4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

  5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

  6、材料進倉時,倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

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