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規(guī)章制度的管理制度

發(fā)布時間:2024-09-29

規(guī)章制度的管理制度(通用6篇)

規(guī)章制度的管理制度 篇1

  第一條為進一步規(guī)范公司黨建工作和經(jīng)營管理活動,使公司規(guī)章制度的制定、修訂和發(fā)布工作規(guī)范化、程序化、制度化,特制定本辦法。

  第二條本辦法所指規(guī)章制度,包括公司黨群、行政管理范圍內(nèi)與生產(chǎn)經(jīng)營管理活動相關的各類管理制度、規(guī)定、條例、辦法、細則、程序、守則、管理手冊等。

  第三條規(guī)章制度的制定、修訂必須符合公司管理實際,適應公司改革與發(fā)展的需要,不得違背黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)、黨和國家政策,以及集團公司等上級機關的相關規(guī)定。

  (一)公司級規(guī)章制度:以公司名義制定并發(fā)行,在全公司范圍內(nèi)具有效力的規(guī)章制度;

  (二)部門級規(guī)章制度:以部門名義制定并由部門自行發(fā)行,只在本部門內(nèi)部或本部門特定的管理范圍、區(qū)域內(nèi)具有效力的規(guī)章制度。

  第五條為規(guī)范制度名稱使用的表現(xiàn)形式,對制度名稱定義如下:

  制度是指為了維護公司正常的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。

  規(guī)定是指預先制定的規(guī)則,以作為行為的標準(多用于合同、條約、契約、法律中),主要用于對專門問題提出帶有約束性的要求和規(guī)范。

  條例是指針對較多的工作內(nèi)容或一種業(yè)務的多種情形,制定具體的規(guī)范,多為允許和禁止的規(guī)定。

  辦法是指辦事或處理問題的方法。主要用于對特定范圍內(nèi)的工作和業(yè)務活動,制定具體運行規(guī)范和規(guī)范處理流程。

  細則也稱實施細則,是指為有效地實施上級單位及公司的規(guī)定、辦法等作出的權威性解釋說明、明細的標準和措施等的具體詳細要求。

  第六條公司規(guī)章制度按制定形式和用途,可劃分為以下類別:

  (一)貫徹實施黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)、黨和國家政策,結(jié)合公司實際所制定的實施辦法或?qū)嵤┘殑t;

  (二)為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、黨群和行政管理工作正常運作所制定的管理制度、規(guī)定、辦法等;

  (三)為明確公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中各部門及各類人員的工作與責任,所制定的職責范圍、責任制度等;

  (四)為健全完善公司質(zhì)量管理體系所制定的質(zhì)量手冊、程序性文件等;

  (五)為健全完善公司職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系所制定的職業(yè)健康安全/環(huán)境管理手冊、程序性文件等;

  (六)為健全完善公司能源管理體系所制定的能源管理手冊、程序性文件等;

  (七)為規(guī)范各專業(yè)管理工作所制定的專業(yè)管理或操作規(guī)程、守則、手冊等。

  第七條公司董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會,黨委書記、董事長按照職責權限分工負責公司規(guī)章制度審批。

  第八條為公司規(guī)章制度的總歸口管理部門,負責公司規(guī)章制度制定、修訂的組織工作和對行政管理范圍內(nèi)具體規(guī)章制度的審核、審定,以及規(guī)章制度貫徹實施中考核的組織工作。

  第九條為黨群工作制度的歸口管理部門,牽頭組織黨群機關各部門制定、修訂黨群工作制度,并負責具體規(guī)章制度的審核、審定,以及貫徹實施考核工作。

  第十條公司對規(guī)章制度進行全面制定、修訂時,由負責編制計劃,按計劃組織統(tǒng)一進行制定、修訂。其他部門根據(jù)管理需要臨時制修訂規(guī)章制度時由責任部門發(fā)起制定、修訂工作。

  第十一條公司規(guī)章制度制定、修訂,一般由相應職能部門或業(yè)務主管部門有關管理人員負責起草文稿,歸口部門領導審核;重要管理規(guī)章制度的制定、修訂,公司可抽調(diào)人員組成專門工作班子負責文稿的起草,工作班子主管領導審核。

  第十二條專業(yè)類管理體系涵蓋的制度由相應的職能管理部門安排并對文稿進行審定。涉及部門職責范圍和部門間職能業(yè)務切割劃分的,須提交審核會簽,文稿審定后應報業(yè)務分管副總經(jīng)理審批,需要總經(jīng)理或董事長簽發(fā)的須分別報送審批,批準后由相應職能管理部門負責行文下發(fā),需報董事會或集團等上級機關審批的,按程序規(guī)定辦理。

  第十三條各部門根據(jù)管理工作需要制修訂的部門級規(guī)章制度,由本部門自行安排組織制修訂,經(jīng)公司主管領導審批后,內(nèi)部下發(fā)施行,同時報備案;各部門規(guī)章制度的有關規(guī)定,不得與公司規(guī)章制度規(guī)定相抵觸,對與有專業(yè)歸口的制度,在經(jīng)公司主管領導審批前,須經(jīng)專業(yè)部門審閱后再履行審批下發(fā)程序。對于在特定的管理范圍、區(qū)域內(nèi)下發(fā)的部門級規(guī)章制度,在經(jīng)公司主管領導審批下發(fā)前,須經(jīng)審閱。

  第十四條對于修訂完善的制度下發(fā)后,原制度即自動廢止;對于失去實效需要廢止的制度,制度歸口部門須請示公司主管領導后,需要公司會議決策的按第十九條規(guī)定的分級審批原則,提交相應公司會議審批后,以公司正式文件形式下發(fā)制度廢止通知;不需要公司會議決策的,經(jīng)黨委書記、董事長審批后,以公司正式文件形式下發(fā)制度廢止通知,廢止通知內(nèi)容要詳細描述廢止制度原名稱、制度編號、原制度下發(fā)時間及文號,同時報備案。

  第十五條規(guī)章制度制定、修訂時,起草文稿部門應確定業(yè)務主管領導專項負責,并吸收懂相應業(yè)務和管理、有一定文字能力的人員參加。

  第十六條規(guī)章制度文稿,必須明確目的和要求,對所要規(guī)范的事項做周密的`調(diào)查研究,對所涉及的部門和人員要全面征求意見。所規(guī)范的事項必須體現(xiàn)全局觀念,反映整體利益,不能站在本部門角度“借法爭權”“借法推責”或向其他部門強行提出不合理、做不到的要求。

  第十七條規(guī)章制度文稿,必須文體符合規(guī)范,名稱簡明,結(jié)構嚴密,條文清晰,用詞恰當,語法正確,邏輯性強,行為規(guī)則明確,規(guī)定的責任清楚,不能使用模棱兩可、似是而非的語言,不能寫議論性和號召性內(nèi)容。

  第十八條規(guī)章制度文稿,不能照搬照抄國家或上級部門的法規(guī)、規(guī)章條文或有關理論指導書籍的內(nèi)容,必須針對公司實際,具有實質(zhì)性管理內(nèi)容和可操作的運作程序。

  第十九條規(guī)章制度須保持一定的穩(wěn)定性和連續(xù)性,各類規(guī)章制度間要保持關聯(lián)性,不同層次的規(guī)章制度要保持從屬性。規(guī)章制度所規(guī)范、調(diào)整的對象,必須是較長時期內(nèi)重復出現(xiàn)的事項。偶發(fā)性的管理事項,不宜采用制定規(guī)章制度辦法。

  第二十條由歸口管理部門統(tǒng)一組織制修訂的規(guī)章制度,經(jīng)批準后由相應歸口部門歸集成冊直接印制下發(fā)施行。

  第二十一條各部門自行制定、修訂的規(guī)章制度,如有與公司規(guī)章制度相抵觸的內(nèi)容或條款,應立即廢止或修改,執(zhí)行公司規(guī)章制度規(guī)定。本部門認定困難的,可報或相應歸口管理部門審定。

  第二十二條對不夠成熟而又必須以規(guī)章制度進行規(guī)范的事項,可制定“暫行”或“試行”規(guī)章制度,其效力不受影響。

規(guī)章制度的管理制度 篇2

  第一條:目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本細則。

  第二條:范圍

  本細則包括:

  (一)組織機能與工作職責;

  (二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

  (三)儀器管理;

  (四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行;

  (五)質(zhì)量異常反應及處理;

  (六)客訴處理;

  (七)樣品確認;

  (八)質(zhì)量檢查與改善。

  第三條:組織機能與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。 □各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂

  第四條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

  (一)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

  (二)在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

  (三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂;

  第五條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂

  (一)各項質(zhì)量標準

  總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)操作規(guī)范,并參考:

  ①國家標準

  ②同業(yè)水準

  ③國外水準

  ④客戶需求

  ⑤本身制造能力

  ⑥原物料供應商水準,分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份,呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份,并交有關單位憑此執(zhí)行。

  (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

  總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將:

  ①檢查項目

  ②料號(規(guī)格

  ③質(zhì)量標準

  ④檢驗頻率(取樣規(guī)定)

  ⑤檢驗方法及使用儀器設備

  ⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內(nèi),交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。

  第六條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

  (一)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因

  ①機械設備更新

  技術改進

  ③制程改善

  ④市場需要

  ⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

  (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性,酌予修訂。

  (三)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表,說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

  □儀器管理

  第七條:儀器校正、維護計劃

  (一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

  (二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

  第八條:校正計劃的實施

  (一)儀器校正人員應依據(jù)年度校正計劃執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi),一式二份存于使用部門。

  (二)儀器外協(xié)校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。

  第九條:儀器使用與保養(yǎng)

  1、儀器使用人進行各項檢驗時,應依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養(yǎng)。

  2、特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。

  3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。

  4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

  5.儀器保養(yǎng)

  (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護卡內(nèi)。

  (2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時,保養(yǎng)人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。

  □原物料質(zhì)量管理

  第十條;原物料質(zhì)量檢驗

  (1)原物料進入廠區(qū)時,庫管單位應依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般),通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

  (2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后,第一聯(lián)送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯(lián)會計存,第三聯(lián)料庫,第四聯(lián)質(zhì)量管理存,第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供應廠商質(zhì)量記錄卡,并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于供應商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價表,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

  □制造前質(zhì)量條件復查

  第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后,應于一日內(nèi)完成審核。 (一)制造通知單的審核

  1、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

  2、種類-客戶提供的油墨顏色。

  3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范,使用于特殊要求者有否特別注明。

  4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

  5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求的'特殊包裝方式可否接受,外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

  6、是否使用特殊的原物料。

  (二)制造通知單審核后的處理

  1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認,若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應述明原因后,將制造通知單送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

  2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時,應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準,由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

  第十二條:生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

  (一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后,須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn):

  1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

  2、是否訂有標準操作規(guī)范及加工方法。

  (二)制造部門確認無誤后于制造規(guī)范上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。

  □制程質(zhì)量管理

  第十三條:制程質(zhì)量檢驗

  (一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

  (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部IPQC負責檢驗:

  1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。

  2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。

  3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

  4、鍍金-IPQC鍍金日報表。

  5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。

  6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。

  (三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試:

  1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。

  2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

規(guī)章制度的管理制度 篇3

  合理化建議制度是管理的民主化制度,是一種較為成熟和規(guī)范化的企業(yè)內(nèi)部溝通制度。主要作用是鼓勵在職職工直接參與管理,并可以通過上情下達讓企業(yè)管理和員工保持經(jīng)常性的溝通。中國文庫今天為大家精心準備了保密工作各項規(guī)章制度3篇,希望對大家有所幫助!

  一、保密守則

  1、不該說的機密,絕對不說;

  2、不該問的機密,絕對不問;

  3、不該看的機密,絕對不看;

  4、不該記錄的機密,絕對不記錄;

  5、不在非保密本上記錄機密;

  6、不在私人通信中涉及機密;

  7、不在公共場所和家屬、子女親友面前談論機密;

  8、不在不利于保密的地方存放機密資料、文件;

  9、不在普通電話、明碼電報、聯(lián)網(wǎng)微機、普通郵局傳達機密事項;

  10、不攜帶機密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

  二、院領導同志閱文制度

  1、嚴守黨和國家機密,自覺執(zhí)行保密紀律,積極支持和做好保密工作。

  2、堅持在辦公室閱辦文件,使用完后隨即退回院機要秘書。做到不亂放、不橫傳。

  3、不攜帶文件、資料游覽、探親訪友、出入公共場所。

  4、嚴格履行文件管理制度,借閱必須辦理借閱手續(xù)。會議帶回的文件,及時交機要秘書登記,不拖延、不積壓。

  5、文件傳閱夾內(nèi)的文件,嚴禁私自取走,因工作需要使用,須經(jīng)機要秘書辦理手續(xù)。

  三、中層干部保密制度

  1、模范地遵守保密法規(guī)和各項保密制度。

  2、保管好秘密文件,離開辦公室時要把文件鎖入辦公桌內(nèi),閱完后及時退交秘書人員。

  3、不準攜帶秘密文件回家閱辦,不準攜帶秘密文件外出,確因會議要求,必須攜帶時,要指定專人管理或本人親自管理,嚴防丟失。禁止攜帶秘密文件到公共場所。

  4、參加各種會議帶回的秘密資料、文件要及時交黨辦、院辦機要秘書登記保存,需要時再履行借閱手續(xù)。

  5、在涉外活動中,要堅持內(nèi)外有別的原則,嚴格遵守涉外保密紀律。

  6、不準在家屬、子女和無關人員面前談論黨和國家機密,以及學院內(nèi)需保密的事項。

  7、不準在普通電話、明碼電報和私人通信中涉及黨和國家秘密,以及學院內(nèi)需保密的事項。

  8、發(fā)生失、泄密事件,要積極報告,造成重大損失應嚴肅處理。

  四、部門工作人員保密守則

  1、要堅持黨性,堅持原則,以身作則,模范遵守保密制度和紀律。

  2、對文件、資料要及時閱辦、清退,不積壓、不橫傳、不丟失。

  3、密級文件必須在辦公室閱辦,不準帶回家,不準給家屬、子女及親友閱讀,要教育家屬子女不要打聽或旁聽他們不應該知道的'秘密。

  4、重要會議內(nèi)容、人事變動、秘密數(shù)字,不準泄密,不在家里和公共場所談論機密,不在普通電話和私人通信中涉及秘密。

  5、不準攜帶秘密文件游覽、參觀、探親訪友或出入公共場所。外出開會或工作,確需攜帶的秘密文件,必須妥善保管,不得丟失。

  6、凡參加各種會議帶回來的秘密文件、資料等,用完后一律交有關部門統(tǒng)一保管。

  五、機要人員保密制度

  1、機要工作人員要由政治可靠,思想進步,品質(zhì)優(yōu)良,作風正派,組織觀念好的共產(chǎn)黨員或共青團員擔任。

  2、必須牢固樹立保密觀念,忠于職守,堅持原則,遵守紀律,做到不丟失文件,不泄密。

  3、嚴格密級文件、重要資料的管理,做到安全、保密,文件的收發(fā)、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作,要及時準確。

  4、密級文件、重要資料不得擅自抄錄、翻印、復制、攜帶外出。對密級文件、人事變動、重要會議內(nèi)容和保密數(shù)字,不得泄露。

  5、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論秘密,不在普通電話和私人通訊中涉及秘密。聽到別人談論秘密時,要加以勸阻制止。

  6、文件收發(fā)室、機要文件室、檔案室、打字室等重要部門要嚴加防范,隨時鎖門,不準閑人私自出入。

  7、需要銷毀的文件、資料等應登記造冊,經(jīng)領導批準后,送市委、市府辦公廳統(tǒng)一銷毀(學院需要銷毀的文件、資料登記造冊后,送交學院黨辦、院辦統(tǒng)一銷毀)。

  8、工作調(diào)動時,要認真履行工作交接手續(xù),對丟失的文件、失密、泄密事故,要嚴肅查處并及時上報。

  六、文件管理制度

  1、文件必須實行專人管理,文件管理人員要保持相對穩(wěn)定,如有變動,要及時報告保密委員會,要嚴格交接手續(xù),交接不清不得離任。

  2、文件收發(fā)、閱辦等各個環(huán)節(jié)要做到制度嚴、手續(xù)清。做到及時、準確、安全、保密。

  3、上級文件一律嚴格按規(guī)定登記、編號,使之件件安全,份份有據(jù)可查。

  4、文件傳閱,夾內(nèi)要設有文件清單,以備查對。傳閱時由辦公室機要秘書直接送閱,嚴禁領導人之間、處室之間橫傳。

  5、文件借閱要有手續(xù),使用完后,按時退還。

  6、文件要定期清理、核對,確保文件安全。

  7、文件管理措施,將文件存放在鐵皮櫥內(nèi),門窗要有安全設備。嚴禁將文件存放在不安全的地方,以防文件丟失。做好文件的防蛀、防腐、防潮等工作,以防文件損壞。

  8、上級文件、資料,不得擅自銷毀。需要銷毀的文件、資料要填寫登記表,上送市委、市府統(tǒng)一銷毀。

  七、復印保密規(guī)定

  1、嚴禁復印中央、省、市委和國務院、省、市政府"密級"以上文件;嚴禁復印中央、省、市負責同志的重要講話稿及上級規(guī)定不準翻印的其他資料。

  2、復印機必須專人管理使用,操作人員要忠于職守,嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定,未經(jīng)批準或不符合簽批手續(xù)的,不得擅自復印。

  3、嚴禁將各種內(nèi)部文件、資料,到營業(yè)性的復印場所復印。

  4、對違反上述規(guī)定造成失、泄密事件的,要追究其單位責任人和復印機操作人員的責任。

規(guī)章制度的管理制度 篇4

  第一章總則

  第一條為規(guī)范某有限公司,以下簡稱公司。規(guī)章制度建設工作,促使制定、頒布、修訂規(guī)章制度的程序科學化、規(guī)范化,保證公司各項規(guī)章制度健全并有效執(zhí)行,適應依法治企的需要,建立完善企業(yè)化制度體系,提升制度執(zhí)行力,依據(jù)集團公司關于制度建設和內(nèi)部控制體系建設的總體要求,結(jié)合企業(yè)實際,制定本辦法。

  第二條本規(guī)定所稱規(guī)章制度是指以公司名義頒布實施、規(guī)范公司及各子公司經(jīng)營活動和管理行為、具有普遍適用性的制度性規(guī)范文本。

  第三條公司規(guī)章制度按審核權限分基本管理制度和具體規(guī)章兩大類。基本管理制度是指由公司股東審核決定的管理制度:包括公司章程、總經(jīng)理工作細則、三重一大決策制度等。具體規(guī)章是指由公司總經(jīng)理辦公會、黨委、黨政聯(lián)席會議審核決定的規(guī)章制度。

  第四條制定規(guī)章制度應遵循以下原則:

  (一)符合國家的法律、法規(guī),貫徹黨和國家的路線、方針、政策;

  (二)符合公司章程,有利于現(xiàn)代企業(yè)制度的建立;

  (三)堅持制度體系設計,保證其一致性、先進性、實用性;

  (四)具有相對的穩(wěn)定性,能在一定的時間和范圍內(nèi)普遍適用;

  (五)注意制度間的協(xié)調(diào)性,避免各項制度之間沖突、遺漏,重復;

  (六)在明確職權的同時,必須明確相關責任,做到權責統(tǒng)一。

  第二章組織領導

  第五條規(guī)章制度建設工作實行統(tǒng)一領導,歸口協(xié)調(diào),分工負責,在公司統(tǒng)一領導下組織實施。

  第六條成立公司規(guī)章制度建設領導小組,負責組織公司規(guī)章制度建設工作。

  組長:總經(jīng)理;

  副組長:公司其他領導成員、各管理職能單位負責人

  領導小組主要職責是:

  (一)負責審議公司制度體系建設方案并組織實施;

  (二)負責擬定公司基本管理制度并上報股東審核同意后組織執(zhí)行;

  (三)負責審核公司具體規(guī)章的修訂、完善、廢止方案;

  (四)審議公司規(guī)章制度運行情況報告。

  第七條公司規(guī)章制度建設領導小組下設辦公室,作為領導小組的`辦事機構,負責公司規(guī)章制度建設的日常工作。辦公室設在公司企業(yè)管理部門,主任由企管部門負責人擔任。

  辦公室主要職責是:

  (一)負責公司內(nèi)部控制制度體系的策劃和設計,組織制訂公司規(guī)章制度體系建設方案;

  (二)負責組織審核相關規(guī)章制度文本草案并按程序組織報批;

  (三)負責組織評價規(guī)章制度執(zhí)行情況并提出規(guī)章制度修改、完善、廢止建議;

  (四)檢查公司規(guī)章制度運行情況,書寫公司規(guī)章制度運行情況報告。第八條公司各管理職能部門是公司規(guī)章制度建設的責任部門,在公司規(guī)章制度建設領導小組的統(tǒng)一領導下負責本部門職責內(nèi)相關業(yè)務規(guī)章制度的建設工作。

  各部門主要職責是:

  (一)負責按職能和業(yè)務分工擬訂專業(yè)的規(guī)章制度建設方案或工作計劃;

  (二)負責組織起草本部門職責范圍內(nèi)的相關規(guī)章制度文本草案;

  (三)負責本部門職責專業(yè)相關規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督;

  (四)有責任對制度體系建設提出意見和建議。

  第三章公司規(guī)章制度的建設依據(jù)

  第九條公司規(guī)章制度的建設與完善工作根據(jù)以下原因開始啟動:

  (一)國家法律、法規(guī)的要求;

  (二)集團等上級管理部門要求;

  (三)公司規(guī)章制度體系建設工作方案或工作計劃。

  第十條公司規(guī)章制度的建設與完善工作,一般按照部門職責和業(yè)務劃分分工負責:基本制度根據(jù)股東委托由公司規(guī)章制度建設領導小組指定部門或成立專

  工作隊伍負責完成;具體規(guī)章按照誰的業(yè)務誰負責、誰的制度誰建設的原則由各管理職能部門負責完成。

  第四章制度文本的書寫要求

  第十一條規(guī)章制度文本的起草,一般應遵循以下工作程序:

  (一)確定主題,草擬提綱;

  (二)調(diào)查研究,收集和掌握有關的法律、法規(guī)及上級管理部門的相關規(guī)定;

  (三)撰寫草案;

  (四)將草案發(fā)至公司有關職能部門征求意見;

  (五)匯總意見,修改完善。

  第十二條征求意見應面向公司各部門,有特定對象的,還應專門聽取特定對象的意見和建議。

  各單位對制度文本的意見和建議,應盡可能體現(xiàn)和落實在制度文本之中。對不能協(xié)調(diào)一致的意見,應將不同意見附在制度文本草案之后一并報批。

  第十三條制度文本應做到用詞準確、條理清晰、結(jié)構嚴謹、體例規(guī)范、言簡意賅、易行管用,既尊重程序,又講究效率。

  第十四條規(guī)章制度的文本格式應符合公司依據(jù)本辦法制定的《規(guī)章制度書寫規(guī)范》的要求。

  第五章制度審批與頒發(fā)

  第十五條各部門在完成規(guī)章制度文本草案起草后,應先組織專業(yè)人員進行初審,初步審核擬訂的規(guī)章制度是否符合國家相關法律法規(guī)的要求,是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要,是否符合公司的機構設置和運行條件的現(xiàn)實要求。

  第十六條除公司的基本管理制度及上級管理部門有特殊要求外,規(guī)章制度文本草案在初審后一般應及時送公司規(guī)章制度建設領導小組辦公室復審,復審的內(nèi)容包括文本格式是否符合公司要求,是否同公司現(xiàn)行的有關規(guī)章制度存在重復、交叉、矛盾。

  公司規(guī)章制度建設領導小組辦公室對不符合公司實際需要、暫不成熟、與現(xiàn)行規(guī)章制度沖突的規(guī)章制度,可以提出修改完善、暫緩下發(fā)、不予下發(fā)的意見。

  第十七條公司相關規(guī)章制度在正式頒布前,還應經(jīng)過以下審核程序:

  (一)對涉及到公司職工利益的相關規(guī)章制度,如福利待遇、薪酬方案等應提交給職工代表大會審議;

  (二)凡涉及安全、環(huán)保、質(zhì)量等社會責任的,應報上級或政府相關部門審核。

  第十八條公司規(guī)章制度的簽發(fā):

  (一)公司基本管理制度由公司股東審核批準后頒發(fā)執(zhí)行。

  (二)公司具體規(guī)章制度經(jīng)公司規(guī)章制度建設領導小組審議通過后,由總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權副總經(jīng)理簽署和頒發(fā)執(zhí)行。

  (三)規(guī)章制度中屬于黨群工作制度的,報經(jīng)公司黨委審議批準后,由公司黨委書記或副書記簽署和頒發(fā)執(zhí)行。

  第六章制度執(zhí)行與監(jiān)督評價

  第十九條公司建立制度執(zhí)行責任體系。各管理部門和各分廠、子公司主要負責人是規(guī)章制度執(zhí)行的第一責任人,分管領導是制度執(zhí)行的直接責任人,分別對本單位規(guī)章制度執(zhí)行負領導責任和直接責任。

  第二十條建立完善制度執(zhí)行監(jiān)督評價體系。公司各部門負責本部門相關業(yè)務制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查,審計監(jiān)察部門負責規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督評價。

  第二十一條建立規(guī)章制度異常管理機制。規(guī)章制度在執(zhí)行中出現(xiàn)以下異常現(xiàn)象時,由規(guī)章制度建設領導小組辦公室組織有關部門評估完善:

  (一)上級管理部門提出修改完善意見的;

  (二)制度執(zhí)行部門和有關單位提出3次以上修訂意見的;

  (三)制度監(jiān)督部門提出重大制度改進意見。

  第二十二條規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到問題,應及時報公司規(guī)章制度建設領導小組辦公室,以便及時組織修訂和完善。在未進行修訂和完成之前,原則上應按原制度條款執(zhí)行。

  第七章制度修訂和廢止

  第二十三條當制度在執(zhí)行的過程中由于實際情況發(fā)生變化要按照實際情況及時予以修訂。

  第二十四條制度修訂應嚴格履行制度制訂時的相關程序,并在頒發(fā)文件時簡要說明修訂理由。

  第二十五條當制度與相關法律發(fā)生沖突或者有更替制度出現(xiàn)時予以廢止。

  第八章附則

  第二十六條公司各子公司規(guī)章管理制度建設,可參照本規(guī)定執(zhí)行。

  第二十七條本規(guī)定由公司規(guī)章制度建設領導小組辦公室負責解釋。

  第二十八條本規(guī)定從印發(fā)之日起執(zhí)行。

  相信大家都能意識到一個問題。制度建設是一個制定制度、執(zhí)行制度并在實踐中檢驗和完善制度的理論上沒有終點的動態(tài)過程,從這個意義上講,制度沒有最好,只有更好。只有建立一個良好的規(guī)章制度管理體系,企業(yè)、政府才能更好的管理自身。

規(guī)章制度的管理制度 篇5

  第一章總則

  第一條為進一步鞏固和擴大農(nóng)村稅費改革成果,完善和規(guī)范村級財務管理工作。根據(jù)中華人民共和國《會計法》、國家財政部制定的《村合作經(jīng)濟財務制度》、《村合作經(jīng)濟組織會計制度》等有關法律法規(guī)和黨在農(nóng)村的有關方針、政策規(guī)定,特制定本財務管理制度。

  第二條本制度適用于盱眙縣行政村(居委會)和組等社區(qū)性合作經(jīng)濟組織。

  第二章會計委派代理

  第三條村會計實行由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站(會計服務中心)統(tǒng)一委派代理,每位委派會計可兼職2~5個村會計業(yè)務,村級配備報帳員。委派會計由農(nóng)經(jīng)站財會人員兼任,農(nóng)經(jīng)站會計人員不足的,可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織業(yè)務人員選送縣委農(nóng)工部培訓,經(jīng)考試獲取會計證書后聘用。村報帳員享受村主要干部待遇。

  第四條委派會計實行持證上崗、輪崗制度,可與村委會換屆同步,每三年輪崗換村一次。

  第五條堅持村級集體資金和財產(chǎn)的所有權、使用權、收益權不變的原則,實行“村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)記”、“村錢鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”辦法。

  第六條實行村級統(tǒng)一報帳、集中會審做帳制度。每月3—5日為村報帳員和總帳會計集中報帳會審做帳日。

  第七條財會人員的工作職責:

  1、總帳會計工作職責:

  (1)定期或不定期到派駐村審核檢查村級資金結(jié)算情況、票證使用情況和財務收支情況,審查監(jiān)督報帳員履行職責情況;

  (2)及時記帳,編報財務報表資料,并按月反饋、公布各村的財務活動情況;

  (3)組織好派駐村各類報表和統(tǒng)計資料的收集、匯總、編報工作;

  (4)監(jiān)督財務支出,拒絕不合理、不合法的票據(jù)入帳;

  (5)做好集體資源資產(chǎn)的.清理登記、核算和管理工作;

  (6)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門做好其它工作。

  2、報帳員工作職責:

  (1)做好村內(nèi)日常業(yè)務工作,包括建立個體私營企業(yè)臺帳、農(nóng)民承擔稅費方案、集體資產(chǎn)承包租賃拍賣事項、農(nóng)戶上繳下?lián)芸铐椊Y(jié)算等;

  (2)按時核對、結(jié)報村組財務收支事項和原始憑證,并根據(jù)原始憑證編制記帳憑證;

  (3)協(xié)助總帳會計核對帳目,收集匯總、編制裝訂各類財務和統(tǒng)計表冊;

  (4)正確使用和管理各類票據(jù),負責現(xiàn)金、存款的收付存業(yè)務,逐筆做好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的登記工作;

  (5)按時參與民主理財,負責村務公開工作。

  第八條村財會人員調(diào)動或離職時,必須經(jīng)審計后辦理交接手續(xù),編制財務交接清單,由移交人、接交人、監(jiān)交人簽字蓋章,鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站驗印存檔;在未辦結(jié)移交手續(xù)前,會計人員不得離職。

  第三章收支管理

  第九條收入管理

  l、列入村級核算管理的收入范圍:

  (1)農(nóng)業(yè)稅附加、財政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)批準的以資代勞資金、村內(nèi)一事一議籌資等款項;

  (2)村組統(tǒng)一代辦直接用于農(nóng)民生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費,如排灌油電費、畜禽防疫費、農(nóng)民合作醫(yī)療保險費等;

  (3)集體資產(chǎn)和資源對外發(fā)包、租賃取得的各項收入:

  (4)集體資產(chǎn)變價收入;

  (5)回收債權收入;

  (6)其他收入。

  2、堅持分類管理的原則:

  (1)村有集體資金、村籌一事一議款、返還村級農(nóng)業(yè)稅附力口、財政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)以資代勞資金,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理辦法,村級必須根據(jù)收入范圍和標準及時組織收取,按時解繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站入?yún)嚕嫒敫鞔鍖簟C抗P收入取得的當天務必全額解繳入庫,禁止和杜絕村級坐收坐支或以白條抵庫;

  (2)由村組為農(nóng)民代辦的生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費,必須嚴格執(zhí)行報帳進帳、單獨核算、專款專用制度。凡當時籌款當即使用的款項,應當由農(nóng)戶代表簽字證明,凡預籌資金必須及時解繳入庫,按村進入農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一專戶存儲,然后依據(jù)項目資金實收額撥付有關部門;

  (3)農(nóng)業(yè)稅附力口、省對縣財政轉(zhuǎn)移支付的15%、農(nóng)業(yè)稅的10%,統(tǒng)一實行村級“三項資金”專戶管理辦法,專戶設立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站,專項用于規(guī)定范圍的村級運轉(zhuǎn)開支。

規(guī)章制度的管理制度 篇6

  二、自覺排隊購買飯菜,不擁擠、不插隊、不嬉笑打鬧。領到飯菜后一律在餐廳用餐,嚴禁將餐具帶出餐廳。

  三、注意用餐文明,餐廳內(nèi)不得喝酒、吸煙,不得大聲喧嘩。

  四、愛護餐廳設施,保持餐廳桌面、地面、墻面的.清潔,協(xié)助餐廳工作人員搞好餐廳衛(wèi)生。

  五、注意節(jié)約,不浪費飯菜,吃剩的飯菜要倒入指定的容器里。

  六、餐廳工作人員要統(tǒng)一服裝上崗,打菜打飯時要戴口罩,工作時態(tài)度和藹,舉止文明。

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