信息化管理制度(精選24篇)
信息化管理制度 篇1
第一章:總則
第一條:為加強公司信息化建設,規范公司信息化管理,降低公司管理成本,提高工作效率和管理水平,特制定本制度。
第二條:本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作,指導公司的網絡使用管理和維護工作,規范設備和耗材采購配置引進流程,為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作帶給切實有效的方案。
第三條:公司信息化管理實行統一管理、分項負責、職責到人的管理機制。
第四條:本辦法適用于職能管理系統信息化管理工作,生產技術系統信息化管理參照執行公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第二章:管理分工及職責
第五條:公司成立信息化管理小組(以下簡稱信息小組),負責建立健全公司信息化管理體系,組織制定和實施公司信息化管理的規章制度;審查《信息化工程方案》,審核《信息化設備的配置計劃》,監督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。
第六條:辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程,承辦公司信息化設備的采購、調配與回收,組織信息化設備的安裝、調試及技術支持,負責公司辦公自動化系統(以下簡稱0a系統)建設、運營、維護和信息資源管理工作,統籌公司信息安全管理,組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條:公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條:公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章:軟硬件管理
第九條:公司因工作需添置計算機及其他設備,應先根據項目狀況和公司計劃管理規定編寫《信息化配置需求計劃》,計劃應詳細說明使用目的、使用軟件狀況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法安全管理常識。提交到辦公室審核后,履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條:需求計劃經批準后,公司權限內采購依據公司管理分工和采購規定,硬件設施采購由辦公室負責辦理,軟件由申請部門會同辦公室辦理,所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟件信息,各使用部門均應以書面的形式帶給給辦公室備案。
第十一條:各使用部門應加強信息化設備設施(含軟件)的管理,落實專責制,嚴禁私自處置。
第十二條:公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作,確保設備在使用期內正常使用。
第十三條:計算機及輔助設施在使用中由于人為原因造成損壞,損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第十四條:公司各個科室因工作需要,添加或更換設備,應向辦公室提交《信息化配置申請》,經辦公室審核后,由總經理審批后,辦公室負責組織購置或進行調劑。
第十五條:公司各部室的`計算機及輔助設施變更后,辦公室應登記備案。
第十六條:公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責,維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。
第十七條:辦公室應維護計算機及設備的注冊信息和分布信息,確保每一設備的信息真實可查。
第十八條:信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請,辦公室審核,經公司主管領導審批后,辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。
信息化管理制度 篇2
現代遠程教育設備是學校進行現代化教學的常用設備,為了確保設備的完好率、提高設備的`利用率特制定本管理制度。
1.任何教育信息化設備,上班時間不能擅自用于娛樂。
2.未經校長簽字同意,任何教育信息化設備均不能外借或挪作他用。
3.教室、辦公室用計算機由教育信息化設備領導組統一安裝操作系統、相關軟件及還原系統,不得私自更換操作系統,下載或安裝任何游戲軟件及來歷不明的軟件,不允許設置任何密碼,由領導組統一設定上網IP,不得私自亂設IP。
4.教室里電子白板、網絡教室、電子備課室的設備使用完畢后,必須按相關操作規程進行操作。凡放學以后(上午或下午)在無人使用的情況下必須正常關閉教室內、網絡教室、電子備課室的信息化設備(故障除外)。
5.保持所有設備清潔干凈,教育信息化設備領導小組將不定期對設備進行檢查。定期進行檢查保養,保證安全,做好防火、防盜、防塵、防磁、防潮、防震、防高溫、防雷擊、防腐蝕等工作。
6.電教設備發生丟失、損壞后,責任人應立即查明原因,進行登記,并及時將事故經過報告教育信息化設備領導小組。由學校組織有關部門調查,確認事故責任人。
信息化管理制度 篇3
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設,規范信息化管理,降低管理成本,提高工作效率和管理水平,結合公司實際和發展戰略,以信息化帶動管理現代化,提升公司管理水平,特制定此制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作,指導公司的網絡使用管理和維護工作,規范設備和耗材采購配置引進流程,為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實有效的方案。
第三條公司信息化管理實行統一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第二章管理分工及職責
第四條綜合部是公司信息化管理常設機構,職責是:
(一)負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程;
(二)承辦公司信息化設備的采購、調配與回收;
(三)組織信息化設備的安裝、調試及技術支持;
(四)負責公司辦公自動化系統(0A系統)建設、運營、維護和信息資源管理工作;
(五)統籌公司信息安全管理,組織公司信息化管理的知識培訓;
(六)負責公司硬件、網絡設備維護維修工作。
第五條各部門的職責是:
(一)保證公司信息化工作任務在本部門的執行;
(二)上報本部門年度信息化需求;
(三)負責本部門所使用的信息化設施日常維護和保管工作。
第六條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第七條信息化人員管理:
(一)對信息技術管理機構實行定崗、定編、定責,明確各崗位的人員素質要求;
(二)建立重要崗位的雙人負責制,并加強對單人單崗的監控;
(三)建立完善的保密制度,重要崗位應簽訂保密協議書;
(四)建立信息技術人員定期培訓和考核制度。
第三章信息化系統管理
第八條服務器管理
(一)公司所有信息化系統涉及到的服務器主機應按照國家服務器設備的管理標準,保障服務器主機在合適的環境中運行。
(二)信息化管理員對服務器主機的運行進行監控,依據服務器資源的占用情況,及時對服務器進行調整。在必要的情況下,信息化管理員對服務器主機的操作系統、應用軟件進行升級,安裝補丁程序。
第九條計算機管理
(一)綜合部負責公司各類計算機、工作站及相關設備的維護、升級管理。
(二)綜合部每年初應根據需求,對存在故障無法解決、設備老化、市場無配件更換的老舊計算機設備進行集中統計并上報備案。
(三)在未經綜合部許可的情況下,各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內的零部件及網絡設備。
(四)計算機設備出現故障,相關知情人員必須及時報告綜合部,由綜合部安排人員進行現場技術處理并修復,對不能進行現場處理并修復的設備,由技術人員明確故障原因,出具鑒定結果,送相關外部機構進行維修處理。
第十條網絡管理
(一)綜合部負責公司網絡系統的規劃、設計、建設與管理。公司網絡線路和網絡設備均要由綜合部統一組織安裝、管理、維護。
(二)公司所有網絡使用者應對公司網絡的安全、完好負責。未經允許其他人員不得擅自更換線路和設備,不得擅自拆卸網絡設備、改變設備配置。
(三)信息化管理員應定期對網絡線路和設備的運行情況進行檢查。當出現網絡中斷故障、網絡傳輸速度異常、設備或線路出現問題時,要及時上報公司綜合部,由專人負責解決。
(四)任何本公司人員不得向其他外部人員泄漏公司網絡結構、網絡布局、布線系統及軟件結構、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關網絡方面的任何機密。
第四章辦公系統平臺管理
第十一條組織管理與職責
一、綜合部負責OA服務器的管理維護和日常運行。主要職責包括:
1、負責管理OA軟件的開發升級管理;
2、制定、落實OA有關規章制度;
3、組織公司各部門及員工的培訓和技術指導工作;
4、負責服務器、操作系統和硬件的維護,確保服務器安全運行;
5、保障公司各部門和各用戶與服務器網絡的正常連通;
6、負責OA系統用戶注冊管理,包括現有用戶、新增用戶的開通和使用權限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應備份用戶OA內的文件;
7、負責日常運行的技術維護、系統功能的不斷完善;
二、其他部門主要職責為:
1、負責制定本部門OA相應管理制度;
2、負責本部門OA的日常維護、人員培訓等技術支持工作;
3、負責本部門參與OA人員權限變更時,及時提供給公司行政部申請調整。
4、負責根據本部門工作需要,提出優化需求。
第十二條OA的使用
一、公司各部門的公文原則上統一采OA傳送,對于未經OA傳送的文件,原則上不予書面審批。
二、如因出差而無法及時處理待辦事項的,可通過短信、郵件方式等方式先行辦理,出差任務完成回到公司后需及時將待辦事項辦理完成。
三、文件發送后,發送文件的人員要對發送的文件情況要進行檢查、催辦、督辦,確認發出的文件已落實到位。
四、嚴禁利用OA做與工作無關的事情。
五、未經許可,嚴禁管理員利用管理員權限私自查看他人文件。
第十三條登陸規范
一、系統正式運行后,系統所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態,以保證公文的正常流轉和信息的及時傳送。
二、多人共用一臺計算機,如暫停使用時需及時注銷或退出管理協同模塊,以免他人介入工作環境。
三、登陸OA用戶口令應經常更改并保守秘密,以防他人有意或無意打開系統獲取信息。
四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協同模塊上進行工作流轉。
第十四條應急處理
一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的.內容、信息,在發布的同時,發布人還應進行備份,以避免信息丟失;
二、需要進行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關人員進行備份;
三、系統出現故障,導致公文與信息無法在系統中進行正常流轉的,應及時通知系統管理員。系統管理員應盡快組織相關單位查明原因,排除故障,并在2個工作日內作出相應。
若24小時內仍未排除故障,可報請公司總經理同意,采用紙質文件進行處理。
第五章信息網絡安全管理
第十五條公司網絡使用人員要加強自身修養,遵守職業道德和工作紀律,要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為,提高安全意識。
第十六條網絡操作人員要熟練掌握網絡管理操作,根據公司網絡相關制度與手冊,保證信息化網絡暢通。相關操作人員要遵守工作紀律,嚴格按工作權限進行操作,嚴禁利用計算機技術超越權限訪問或私自修改他人信息。
第十七條各部門(單位)計算機操作人員應經常進行病毒檢測。發現病毒應立即采取措施進行病毒清理,新發現的病毒類型和重大安全事故應及時上報。
第十八條信息化管理員要堅持原則,遵守國家保密法和信息工作紀律,認真履行工行職責,確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權限的管理人員,要定期對其秘鑰和權限進行備案和測試,確保秘鑰及權限的安全。
第十九條如公司員工的崗位變動、離職等情況,要提前上報綜合部備案,收回其掌握的秘鑰和權限,重新修改后方可下發。
第二十條數據安全
各部門(單位)對計算機數據及存儲數據的載體必須進行安全、妥善地管理。OA辦公系統、用友NC財務管理軟件等核心業務系統的數據,必須定期、定時進行數據庫的備份和數據下載,予以保存。綜合部負責組織各類信息系統的備份工作,保證系統故障后能及時恢復。
第六章機房管理
第二十一條凡涉及部署信息化機房和設備的部門須建立健全必要的安全防范管理制度,認真落實安全防范措施,并負責對使用和管理信息化機房和設備的人員進行教育管理。
第二十二條嚴禁非機房工作人員進入機房,特殊情況需信息化管理員或相關負責人批準,并認真填寫登記表后方可進入。
外來人員未經綜合部負責人同意嚴禁擅自進入信息化機房并操作相關設備。
第二十三條加強信息化機房室內火種、電源的管理,不得擅自動明火,禁止存放易燃易爆物品,使用電源必須保證安全。信息化機房的安全防護措施必須參照國家相關標準予以配備完善,人員正常操作后應及時離開,并確保門禁系統安全。
第二十四條信息化管理員應每日檢查計算機房集中監控系統運行情況,保證計算機房溫度、濕度等環境符合信息設備正常運行的要求。定期檢查硬件線路,排查線路隱患并予以及時處理。
第二十五條建立機房設備調試登記機制,對本地局域網絡、廣域網的調試,建立檔案。未發生故障或故障隱患時相關人員不可對中繼、光纖、網線及各種網絡、系統設備進行任何調試;若有故障應對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
第七章涉密信息及密碼管理
第二十六條公司各類信息化設備和系統應嚴格依據公司保密管理制度要求,做好保密工作。
第二十七條公司OA、各部門等核心信息化管理系統,網絡設備、安裝有涉密軟件的計算機終端設備、移動終端設備,必須設置符合要求的賬號和密碼,并由綜合部統一管理。
第八章附則
第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。
第二十九條本制度自印發之日起施行。
信息化管理制度 篇4
一、 總則
為進一步加強學校信息化工作規范管理,促進學校信息資源的交流與共享,保證信息化建設的時效性和可持續發展,真正發揮數字化校園平臺在學校教學、科研、及管理方面的支撐作用,根據大連市加強教育信息化建設的指導意見和實施方案,結合實際,特制訂本制度。
學校信息化工作實行統一領導、統籌規劃、集中管理、分級負責的管理原則。
二、每兩周召開一次例會制度
1、信息化建設工作領導小組統一領導全校的信息化建設與管理工作。負責審議學校信息化建設發展的中長期規劃與經費預算;制定審議學校信息化建設、運行管理及校園網安全的規劃制定;明確在推進高信息化建設進程中各部門的責任分工、資源分配以及考核機制;對我校信息化建設中的重大問題和政策性問題進行決策。每兩周召開一次例會,及時交流和反饋。
2、學校資源開發小組具體負責分期實施學校信息化建設規劃,負責對信息化相關項目進行評估和管理,負責信息化建設中的技術指導和支持,負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓,負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作,保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性,切實做好與本職相關的各項信息化建設工作,完成好信息化建設任務。
三、資金保障制度
學校設立信息化管理經費,用于支付信息化項目在實施管理、系統功能改進和數據維護、部門信息化技能培訓等方面產生的費用
1、信息化建設項目包括班班通系統、廣播電視系統、專用教室信息化建設系統、校園網絡基礎設施建設和網絡基礎應用、學校信息化資源系統建設、信息技術與學科整合建設系統等。
2、學校信息化建設項目中的網絡設備、服務器、存儲設備等硬件設施均由資源開發小組統一管理和分配。
3、學校各開發支持小組負責本小組所建的應用系統的使用和管理,要保證對系統數據的及時更新維護,并配合資源開發小組做好信息系統的備案工作,及時做好相關人員的培訓工作,做好系統的推廣使用。
四、定期反饋和交流制度
1、制定定期反饋和交流制度,學校資源開發小組具體負責分期實施學校信息化建設規劃,負責對信息化相關項目進行評估和管理,負責信息化建設中的技術指導和支持,負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓,負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作,保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性,切實做好與本職相關的各項信息化建設工作,完成好信息化建設任務。
2、每學期組織一次本學校信息技術建設工作檢查,形成檢查報告。每學期組織一次校內交流,形成交流成果和經驗推廣方案,做好年度總結。
五、信息化工作激勵機制
1、信息化工作將納入部門工作考核范圍;
2、學校設立信息化管理經費,用于支付信息化項目在實施管理、系統功能改進和數據維護、部門信息化技能培訓等方面產生的費用
3、學校每年進行信息化工作的評優工作,對信息化建設工作中成績優秀的部門和信息員給予表彰和獎勵。
本制度自發布之日起實行。20xx年9月1日
信息化管理制度 篇5
一、信息化設備由市、縣(區)統一配發,為學校教育教學專用。
二、所有設備由學校統一負責管理,學校要成立管理機構,明確專人負責,分級管理。
三、建立設備登記和固定資產管理檔案,按型號分類入賬、入柜,妥善管理,不得丟失、損壞,保證配套使用。
四、建立軟、硬件使用登記簿,對使用和運行情況做出詳細記錄。
五、熟悉、了解設備的規格、性能、基本結構和操作使用方法,嚴格遵守操作規程和技術規范,做到規范操作,正確使用。設備使用后必須斷開電源和接收信號源。
六、做好設備的.日常維護、保養工作,做到防火、防盜、防雷、防潮、防塵、防靜電。定期檢查設備完好率,保持設備良好性能,保障正常的教育教學需要。
七、學校要建立故障登記薄,做好故障原因、責任、處理和維修等記錄。禁止帶故障運行設備,在使用過程中發生故障,應立即停機并及時請專職技術人員處理。
八、不得以任何借口將設備出借、轉讓、調撥或變賣給非項目單位,也不允許個人占用。
九、未經允許不得私自拆卸設備或安裝其它硬件、軟件;不得隨意移動設備,不得進行與教育教學無關活動。
十、做好網絡安全、保密工作,嚴禁違法活動。
信息化管理制度 篇6
為規范信息化建設的管理,提高信息化管理水平,實現科學化、精細化、標準化管理,提高工作質量和效率,特制訂本規定。
一、網絡管理員的職責
1、協助主管領導制定網絡建設及網絡發展規劃確定網絡安全及資源共享策略。
2、負責公用網絡實體如服務器、交換機、集線器、防火墻、網關、配線架、網線、接插件等的維護和管理。
3、負責服務器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。
4、負責賬號管理、資源分配、數據安全和系統安全管理。
5、監視網絡運行調整網絡參數調度網絡資源保持網絡安全、穩定、暢通。
6、負責系統備份和網絡數據備份。
7、保管設備規格及配置單、網絡管理記錄、網絡運行記錄、網絡檢修記錄等網絡資料。
8、定期對網絡的效能和各電腦性能進行評價提出網絡結構、網絡技術和網絡管理的改進措施。
二、操作人員管理制度
1、計算機操作人員遵守操作程序開機時先開啟電腦電源,關機時必須先關閉系統和主機電源再關閉供電設備最后切斷電源。
2、堅持每天對計算機進行擦拭保持計算機干凈、整潔。
3、在計算機使用過程中禁止吸煙和吃零食。
4、愛護設備操作過程中不準猛力擊打鍵盤頻繁開關,電腦在關閉計算機、打印機等設備后如需要再次開機請至少間隔5秒鐘。
5、操作人員取得系統賬號和初始密碼后應當立即修改密碼,密碼長度必須在6位以上,每半年至少更換1次。
6、禁止把本人賬號借給其他人使用,如有違反,根據造成的損失追究當事人的相應責任。
7、嚴格遵守保密制度,禁止私自拷貝計算機內的數據給非本單位人員使用。
8、發現計算機及相關設備異常時應及時通知網絡管理員。
9、做好電腦用電安全防范工作,下班前必須關閉計算機和輔助設備電源。
10、在電腦應用過程中應注意節約紙張、油墨等材料。
三、計算機病毒防范制度
1、各操作人員應有較強的病毒防范意識定期進行病毒檢測,發現病毒立即處理,不能處理應立即通知信息管理員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、外來軟件、新的軟件系統在安裝前必須進行病毒例行檢測。
4、任何個人不得擅自在計算機上使用來歷不明和未經病毒檢測的軟件特別不得安裝游戲及與工作無關的其它軟件。
5、在定有密級的'電腦上,專人專用,要求不聯網絕不能使用上網功能。
6、遠程通信傳送的程序或數據如電子郵件必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
四、計算機網絡系統安全管理制度
1、加強計算機的.防盜工作,加強門窗管理,房間鑰匙不得隨意轉借他人使用,做到人走門鎖。
2、加強防火工作,計算機房間內的電線按規定敷設,不得私拉亂接,計算機運行過程中操作人員不得中途離開房間,計算機使用完畢,立即關閉有關電源,計算機房內配置滅火器材,定期檢查,按期更換。
3、加強計算機病毒的防范意識,加強計算機病毒及其危害的教育,嚴禁攜帶與應用無關的外來軟盤、光盤等傳輸介質裝入計算機系統等。
4、 除信息管理員外,其他任何部門或個人不得以任何方式試圖登錄進入衛生信息網后臺、服務器、路由器等設備進行修改、設置、刪除等操作,任何部門和個人不得以任何借口盜竊、破壞網絡設施,這些行為被視為對項目部網絡安全運行的破壞行為。
5、各類系統中開設的帳戶和口令為個人用戶所擁有信息網絡中心對用戶的口令保密,不得向任何部門和個人提供這些信息。
6、使用者不得利用各種網絡設備或軟件技術從事用戶帳戶及口令的偵聽、盜用活動,該活動被認為是對網絡用戶權益的侵犯。
7、嚴禁在單位上使用來歷不明、引發病毒傳染的軟件。對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應使用公安部門推薦的殺毒軟件檢查、殺毒。
8、各部門和個人不得在網上及其互聯網計算機上傳送危害國家安全的信息包括多媒體信息、錄閱傳送淫穢、色情資料。
9、各部門和個人未經信息管理員同意,不得擅自安裝、撤卸或改變網絡設備。
五、賬號管理制度
1、網絡賬號采用分組管理,并詳細登記,用戶姓名、部門名稱、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開通時間、網絡資源分配情況等。
2、新賬號的設置要經部門領導簽字后交網絡管理員辦理,人員變動需注銷賬號時要通知管理員。
3、網絡管理員為用戶設置明碼口令,用戶可以根據自己的情況進行修改口令,用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。
4、用戶賬號下的數據屬于用戶私有數據,當事人具有全部存取權限,管理員具有管理、備份和存取權限。
5、網絡管理員對用戶賬號執行管理,并對用戶賬號及數據的安全和保密負責。
6、網絡管理員必須嚴守職業道德和職業紀律,不得將任何用戶的密碼、賬號等保密信息、個人隱私等資料的泄露出去。
六、計算機機房“四防“工作制度
防火:嚴禁堆放易燃、易爆物品,附近應配備足夠的消防器材。 安全:發現問題應及時維修更換。
防水:注意防水。
防震:遠離震動源,選用穩定可靠的工作臺。
防靜電:防止靜電干擾。
七、計算機硬件、軟件和數據管理制度
1、 任何部門、人員都有責任保護計算機網絡設備、外設等硬件設備的安全,通報使用情況各部門管理使用的計算機及配件必須報計算機網絡管理中心登記備案,每臺計算機必須指定專人管理,不得擅自調換、拆卸,計算機及其相關設備的維修、更換、報廢等必須報系統管理員檢查、備案。
2、 軟件有隨機配置軟件、自購軟件和編制軟件,所有軟件使用前都應由系統管理員進行安全檢查,未經檢查的軟件不得擅自使用。
⑴隨機配帶的軟件原則上應交系統管理員存檔,各使用部門只能保留需要的復制件復制工作由系統管理員完成。
⑵自購應用軟件原則上應報領導審批,系統管理員負責軟件測試,經審核后統一購置原件交系統管理員存檔,使用部門只保留復制件。財務管理軟件必須使用國家財政部評審通過的軟件。
3、系統的業務數據、財務數據等屬于核心機密,各級使用人員的操作權限應由分管領導審批后交由信息員設置,任何人不得向非相關人員提供數據,系統管理員要定期進行數據備份必須建立系統數據備份制度。
八、計算機操作管理制度
1、 嚴格遵守應用軟件操作規程和自己的操作權限按照規定的項目錄入數據,確保數據完整、準確、無誤。
2、 一人一口令嚴格管理操作密碼并定期更換密碼,嚴禁將自己的口令泄露給他人。操作人員離機應退出操作軟件,杜絕未經授權的人員操作。
3、愛護電腦及附屬設備,不得搬動使用中的計算機和插拔任何計算機硬件,不隨意擊打電腦,不將電腦及附屬設備移動或另作他用。若出現故障,不得隨意拆換,應及時通知網絡中心人員前來查看。
4、做好衛生工作。保持個人計算機、附屬設備及工作環境衛生,不隨便亂丟紙屑和雜物保持工作站的安靜,嚴禁吸煙。
5、禁止將自帶的軟件通過任何途徑安裝到電腦上,禁止無關人員使用電腦。嚴禁玩電腦游戲及做與工作無關的操作。
6、按正常步驟操作電腦,正確開關機,下班時要將電源切斷,操作要準確快速,工作要認真負責,一絲不茍。
九、信息系統設備及網絡管理制度
1、未經信息管理處許可,不允許擅自更換、拆卸和加裝計算機軟、硬件。
2、嚴格按照正確的操作次序進行計算機操作處理。
3、系統設置不得隨意改動,未經領導的同意,任何人不允許擅自安裝其它軟件。
4、配置的計算機、打印機不允許擅自挪作他用。
5、不得因其他工作如上網、玩游戲等,耽誤的正常使用。
十、信息資源共享與安全保密制度
信息系統數據庫中的信息資源,除信件、私人文檔等純屬個人物品外,其他所有項目管理類信息均歸國家所有,任何個人或組織、部門均不得視信息為私有或部門所有。信息的所有權與信息的發生地和錄入者沒有關系。項目部有使用權。
1、不經項目部批準,任何單位或個人均無權將信息系統數據庫中的任何信息資源有償或無償地轉移給項目部外用于任何目的。違反本規定的個人或部門負責人將會受到相應的處罰直至追究法律責任。
2、信息系統數據庫中信息資源的共享權限要根據本規定的原則制定,由安質部負責解釋和實施。
3、信息系統建設的重要目的之一就是要實現快速、準確、完整的信息傳遞和共享。信息的共享是雙向的。實際上,沒有任何一個部門不需要共享其它部門的資源。任何一個部門無權拒絕其它部門對本部門負責錄入和管理的數據的共享,當然,這種共享必須是經過授權的、合法的。
4、各部門對信息的錄入必須保證其及時、準確確和完整。
信息化管理制度 篇7
第一節 總則
第一條 為規范我礦信息化建設的管理,提高信息化管理水平,實現科學化、精細化、標準化管理,提高工作質量和效率,特制訂本規定。
第二節 管理范圍
第二條 信息化建設管理范圍為:全礦所有計算機設備、網絡硬件設備、外部設備、網絡布線系統、計算機系統軟件和工具軟件、辦公自動化軟件、業務管理應用軟件、監測監控軟件等。
第三節 設備使用與管理
第三條 各使用單位要明確一名設備包機責任人,包機人要做好設備的日常維護工作,嚴格按照操作程序進行操作,否則造成軟硬件損壞的要對包機人及單位負責人進行處罰。
第四條 包機人應對計算機和外部設備能熟練操作,對單位所用的軟件應用程序要熟練掌握,嚴格按程序進行操作。對不能進行相關操作的,要進行學習培訓,以達到熟練操作。
第五條 計算機系統及所有應用程序必需統一安裝,各單位操作人員未經許可不準增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件,不準對應用軟件的配置進行變更,違者罰款100元。
第六條 礦局域網統一管理維護,任何部門和個人不得私自更改計算機的各項設置,如:計算機名、網絡IP地址、計算機管理員密碼、登陸方式等,造成機器不能訪問網絡資源的,對責任人罰款100元。
第七條 與工作相關的文件必需保存在D盤以使用者為姓名的目錄中,個人文件必需保存在E盤以使用者為姓名的目錄中,未按規定而造成的文件丟失等原因,后果自負。不得將任何文件存放在C盤系統目錄中及操作系統桌面與我的文檔中,更不能刪除及更改C盤系統目錄中的文件。
第八條 計算機上不得存放有破壞我礦計算機網絡正常運行的軟件,如:黑客程序、帶病毒的文件、電影文件等,不得傳播非法文字及圖片、視頻資料,一經發現罰款200元,并無條件刪除。對從事非法活動的,嚴肅處理。
第九條 不得私自拆卸計算機及外設,更不能私自更換計算機硬件,如有違犯者,以更換硬件價值的2倍處罰包機人。
第十條 我礦計算機網絡及各種服務器需保證正常運行,定期對我礦計算機系統進行檢查和病毒防范等工作,各單位包機人需接受技術培訓。
第十一條 任何人不得因私挪用我礦信息設備和網絡資源,更不能破壞計算機網絡設備,對于有破壞的,以其價值的2倍賠償。
第十二條 礦局域網安裝有防火墻和網絡殺毒軟件,任何單位不得刪除、卸載、關閉其安裝在計算機上的網絡殺毒軟件,如果發現軟件出錯或不能正常運行,及時通知相關部門,進行修復或重新安裝。
第十三條 不得在計算機旁邊堆放雜物,保持計算機正常通風散熱,不得隨意擺放信息設備,沒有特殊情況不得更換計算機位置。
第十四條 計算機使用者必需經常清潔主機、顯示器、鍵盤,以保持計算機的清潔衛生。
第十五條 操作人員長時間離開計算機或下班之后,請關閉計算機。如發現未關閉計算機者每次罰款50元。
第十六條 遇停電時,必需在停電之后5分鐘內關閉計算機,以免損壞 UPS及計算機設備,對于未能及時關閉計算機而造成計算機設備損壞的,責任自負。
第四節 外部網絡管理
第十七條 外部網絡需要嚴格管理,有對外業務需要上網的單位,填寫上網申請單,經礦長批準后,由網絡管理員給予開通。
第十八條 能夠訪問外部因特網的單位,要嚴格管理,遵守網絡安全規定,不訪問非法網站,不準在網上發布非法信息,一經發現,將追究有關人員和單位負責人的責任。情節嚴重的,交由公安部門處理。
第十九條 能夠訪問外部因特網的單位,不得利用網絡下載盜版軟件,更不得下載電影等娛樂資料,防止黑客程序對我礦計算機網絡安全造成破壞。一經發現對包機責任人罰款100元。
第五節 系統軟件管理
第二十條 對所有隨設備配置的操作系統軟件或工具軟件,需統一管理,做好存檔。
第二十一條 對機器設備需要重新安裝系統軟件的,由專人進行安裝,并進行相應的設置,做好維護記錄。
第二十二條 不經許可,任何其它單位不得借取操作系統軟件光盤或工具光盤;一經借出,要做好記錄,并及時歸還。
第六節 辦公自動化的管理
第二十三條 會議的管理
根據會議的分類、申請、組織、召開、記錄等,嚴格按照相關規定的程序執行。
第二十四條 收、發文管理
(一)外部文件:對上級主管部門或政府機關下發的'文件,各職能科室接收后,應統一交到礦辦公室處,由辦公室文員制作成電子文檔,根據來文涉及的領導和部門,統一進行網上傳閱、督辦,閱后要在網上電子簽名,全部傳閱完畢后歸檔管理,并按照文件的密級進行保密。
(二)內部文件:對礦制定并下發的文件,按照職能管理部門起草后上傳,經分管領導審核、礦領導審核簽閱后,礦辦文員統一編寫文號,最后礦領導簽發。按照文件分發范圍,由礦辦文員最后行文,網上發至各有關單位,各有關單位負責人要在3天內閱完,并簽閱。對行文簽閱情況,辦公室文員要及時進行查看。
(三)對公文的發行,要嚴格按照行文權限來辦理,按照發文的種類、發文的程序,由礦辦文員統一協調。
(四)對收文辦理,應做到簽收、登記、審核、擬辦、分發、傳閱、承辦、催辦等事項。
(五)對文件的具體處理流程,嚴格按照相關規定的程序執行。
第二十五條 郵件管理
(一)礦統一設立企業郵箱,為每一部門和領導分別設立郵箱,使各單位人員在系統中互通郵件,增加了企業內部的信息溝通和信息安全。
(二)各科室郵箱的設立,由各職能部門獨立設立,然后上報辦公室進行統一匯總下發。
(三)郵箱的命名規則為:dxmy+科室拼音的首字母,密碼由科室管理人員自己設定或修改。
第二十六條 綜合信息管理
對其它辦公信息的管理,由礦辦統一收集管理,經文員挑選審核,礦領導批準后,發布到網上,以供各單位進行信息查看。 各單位負責人上網查看信息的時間不得超過2天,因查看不及時,影響辦公者,對其罰款100元。
第二十七條 檔案管理
(一)檔案分類:分為文書檔案、科技檔案、專門檔案三類。
(二)檔案管理:檔案的歸檔、分類編號、編制檢索、保管、檔案借閱、檔案鑒定、保管期限、銷毀、保密等。
(三)礦辦檔案室要把各類檔案盡量整理成電子文檔,統一上傳到內部網上,充分發揮檔案資料的作用,方便管理人員或工程技術人員查找資料。
(四)檔案管理人員要分配好所有檔案的調閱權限,并要據保密級別管理網上調閱權限。
第二十八條 各單位應嚴格保守用戶使用信息,登錄名稱和密碼不得泄漏給無關人員,如造成企業保密信息的泄漏,將進行嚴肅處理。
第二十九條 企業所有對外界發布的信息材料,必須經礦長辦公室審核,然后交礦長審批后,方可對外發布。對發布在報紙、雜志等刊物上的材料,一律由辦公室統一聯系發布;需轉登在企業網站或互聯網上的,由辦公室交相關科室進行發布。
第七節 業務應用軟件的管理
第三十條 業務應用軟件包括:人力資源綜合管理、全面物資管理、煤炭銷售管理、財務管理、安全生產系統管理、作業操作規程管理等。
第三十一條 業務應用軟件的開發,由業務職能部門提出應用申請,業務使用部門寫出具體的業務要求,經礦分管領導批準后,編寫詳細的軟件開發技術要求,組織開發或招標開發。
第三十二條 軟件進行開發時,業務部門要積極配合軟件開發人員,做好需求分析和詳細調研,隨時提供業務數據進行程序測試。在試運行階段,業務部門和技術人員要對軟件的所有功能進行全面測試,確保軟件開發達到業務要求。
第三十三條 各業務管理部門要嚴格按照軟件使用操作要求進行操作,在使用中發現問題,及時進行處理。
第八節 監測監控軟件管理
第三十四條 監測監控軟件包括瓦斯綜合監測系統、束管監測系統、礦壓及頂板監測系統、設備運行狀況監控系統、井下防爆監控系統、治安保衛監控系統等。
第三十五條 各監測監控機臺崗位,要由單位明確一名管理人員,所有操作人員必須經過操作培訓,嚴禁外來人員進行操作。
第三十六條 對監測監控中出現的問題,操作人員要及時向單位負責人匯報,單位負責人不能處理的,及時向分管領導匯報。
第三十七條 操作人員要做好所有監測監控設備及線路的日常管理工作,并做好運行記錄。
第九節 信息化安全管理
第三十八條 未經許可嚴禁將私人的光盤、VCD(學習光盤除外)、軟盤,移動存儲器等在我礦的計算機設備上使用,違者罰款50元。
第三十九條 我礦計算機系統的數據資料列入保密范圍的,未經許可嚴禁復制、拷貝。一經發現罰款100元。對于嚴重損壞我礦利益的行為,給予嚴肅處理。
第四十條 任何人不能利用各種手段破解、攻擊我礦計算機網絡系統及其各種服務平臺,盜取我礦計算機用戶賬號和密碼,一經發現罰款500元,情節特別嚴重的,由公安機關處理。
第十節 附則
第四十一條 本規定自下發之日起執行。
信息化管理制度 篇8
為規范我局信息化管理工作,使信息管理平臺更好更安全的服務于工作,特制定以下管理制度:
1、數據保密
根據數據的保密規定和用途,確定數據使用人員的存取權限、存取方式和審批手續;
禁止泄露、外借和轉移專業數據信息;
各科室應制定業務數據的更改審批制度,未經批準不得隨意更改已在局域網內公布的業務數據;
各科室與因特網連接的計算機不得錄入機密文件和涉密信息;
2、數據備份
各科室對本科室計算機內的重要數據應制作備份并異地存放,確保系統發生故障時能夠快速恢復;
數據備份不得更改;
數據備份必須指定專人負責保管,由計算機信息技術人員按規定的方法同數據保管員進行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管;
數據備份保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
3、操作規范
①計算機操作人員
必須愛護電腦設備,經常保持辦公室和電腦設備的清潔衛生;
必須懂得正確操作和使用計算機,加強計算機知識的學習;
必須注意保護自己的計算機信息系統,自己部門登錄系統的口令要注意保密;
不得讓任何無關人員使用自己的計算機,不要擅自或讓其他非專業技術人員修改自己計算機系統的重要設置;
嚴禁利用計算機系統上網發布、瀏覽、下載、傳送反動、色情和暴力信息;
嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統;
②維護技術人員
維修計算機和軟件的部門或個人,在出門、銷售、出租以前和維修以后,必須保證計算機和軟件無病毒和其他有害數據;
③任何科室和個人不得從事下列活動:
利用計算機信息網絡制作、傳播、復制有害信息;
非法侵入計算機信息網絡,非法竊取計算機信息系統中信息資源;
未經授權查閱他人電子郵箱,冒用他人名義發送電子郵件;
故意干擾計算機信息網絡暢通,故意輸入計算機病毒以及其他有害數據危害計算機信息系統安全;
違反規定,對計算機信息系統功能進行增加、刪除、修改、干擾,對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行增加、刪除、修改、復制,影響計算機信息系統正常運行;
刊登、出版、發行、銷售、出租有關計算機病毒源程序的書刊資料和其他媒體;
傳播、制造、銷售、運輸、攜帶、郵寄含有計算機病毒及危害學校及社會公共安全的有害數據;
危害計算機信息系統安全的施工,從事其它危害計算機信息系統安全的活動。
信息化管理制度 篇9
第一章 總則
第一條 為保障股權投資業務的安全運作和管理,加強x公司(以下簡稱“公司”)內部風險管理,規范投資行為,提高風險防范能力,有效防范和控制投資項目運作風險,根據《中華人民共和國公司法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等法律法規的規定和公司制度的相關規定,特制定本辦法。
第二條 股權投資業務是指使用自有資金對境內企業進行的股權投資類業務。
第三條 風險控制原則
公司的風險控制應嚴格遵循以下原則:
(1)全面性原則:風險控制制度應覆蓋股權投資業務的各項工作和各級人員,并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節;
(2)審慎性原則:內部風險控制的核心是有效防范各種風險,公司部門組織的構成、內部管理制度的建立要以防范風險、審慎經營為出發點;
(3)獨立性原則:風險控制工作應保持高度的獨立性和權威性,并貫徹到業務的各具體環節;
(4)有效性原則:風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章,具有高度的權威性,成為所有員工嚴格遵守的行動指南;執行風險管理制度不能存在任何例外,任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力;
(5)適時性原則:應隨著國家法律法規、政策制度的變化,公司經營戰略、經營方針、風險管理理念等內部環境的改變,以及公司業務的發展,及時對風險控制制度進行相應修改和完善;
(6)防火墻原則:基金與公司之間在業務、人員、機構、辦公場所、資金、賬戶、經營管理等方面嚴格分離、相互獨立,嚴格防范因風險傳遞及利益沖突給基金帶來的風險。
第二章 風險控制組織體系
第四條 風險控制組織體系
公司應根據股權投資業務流程和風險特征,將風險控制工作納入公司的風險控制體系之中。公司的風險控制體系共分為五個層次:董事會、董事會下設的風險控制委員會、投資決策委員會、風險控制部、業務部。
第五條 各層級的風險控制職責
董事會職責:
(1)審議批準風險控制委員會的基本制度,決定風險控制委員會的人員組成,聽取風險控制委員會的報告;
(2)審議單筆投資額超過公司資產總額30%,或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的股權投資項目;
(3)決定公司內部風險管理機構的設置;
(4)法律法規或公司章程規定的其它職權。
董事會下設風險控制委員會,其職責包括:
(1)組織擬訂公司的風險管理基本制度;
(2)對單筆投資額超過公司資產總額30%,或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的,應當提交董事會審批的股權投資事項進行合規性審核;
(3)監督和評估風險管理制度執行情況等。風險控制委員會對董事會負責,向董事會報告。
投資決策委員會職責:對單筆投資額不超過公司資產總額的30%,或者單一投資股權不超過被投資公司總股本的40%的股權投資項目的投資和退出作出決策。
風險控制部是公司內專職的風險管理部門,其職責包括:
(1)獨立于業務部開展風險控制、合規檢查、監督評價等工作;
(2)在項目決策過程中出具合規意見;
(3)對投資協議進行審核;
(4)在出現重大問題時及時向風險控制委員會報送相關專項報告。
業務部職責:具體負責項目開發、執行、退出過程中的風險控制。業務部負責人作為股權投資項目風險管理的第一責任人,負責組織部門內部的風險控制執行工作,并負有及時報告、反饋項目投資過程中發現的風險隱患和風險問題的職責。一般情況下,項目組配備一名具有項目公司所屬行業相關背景的人員。
第六條 為建立健全內控機制,公司設立獨立于項目組的后臺管理和監督部門。
綜合管理部負責股權投資項目的文檔管理、印章管理、人力資源管理、董事會和投資決策委員會的會議籌備,以及相關會議資料的管理等。
財務部負責股權投資業務的財務核算和資金劃撥,為股權投資項目分別設置賬戶、獨立核算、分賬管理。
第三章 風險控制流程
第七條 風險管理的業務流程由風險識別、風險評估、風險分析、風險控制和風險報告五個步驟組成,是制定風險管理戰略及防范措施的重要基礎。
第八條 風險識別指對經營活動中存在的內部及外部風險的來源進行辨別。
第九條 風險測量是對風險的嚴重程度及發生概率進行科學合理的量化。
第十條 風險分析主要對風險的驅動因素進行歸因分析,并評估其影響,提出避險建議和措施。
第十一條 風險控制是對業務流程的各個環節制定風險防范和處理措施。 第十二條 風險報告是指業務部、風險控制部根據職責范圍和報告體系定期或不定期向主管領導提交的與風險評估分析相關的報告。
第四章 風險識別與評估
第十三條 股權投資業務面臨政策風險、法律風險、操作風險、市場風險、合規風險等多種風險。
公司運營過程中,相關部門應當在職責范圍內對各種風險進行必要的識別、評估及分析,履行相關的風險控制職責。
第十四條 政策風險 政策風險是項目公司面臨的主要風險,并且會影響項目公司的估值和退出方案的實施,從而轉化為投資失敗風險。項目公司所屬行業的國家產業政策、行業規劃、稅收政策等發生重大變化導致項目投資前后技術、市場、產品、客戶發生不利變化,并導致項目公司偏離投資方案、估值整體下降,造成無法退出或虧損
第十五條 合規性風險
項目公司的各項經營管理活動必須符合法律法規和證監會的監管要求,對法律法規等理解有誤、故意違反則將出現合規風險;項目公司的經營管理活動必須符合法律法規、國家政策的要求,對法律法規等理解有誤或故意違反則將出現合規風險。
第十六條 法律風險
與被投資方、合作方、項目管理人之間的合同協議存在缺失導致出現不利于我方的訴訟。
第十七條 操作風險
股權投資業務包括投資項目的選擇(即項目開發、初步審查、項目立項、盡職調查、投資決策、項目實施)、投資項目的管理和項目退出等業務環節,在上述每個環節均存在操作風險。主要可以歸納為決策失誤、投資失控、員工內部欺詐、被投資方和合作方的外部欺詐、盡職調查存在缺失、資金劃撥差錯、項目公司經營管理不善、項目跟蹤缺失、項目公司報告不暢等風險,其中,決策失誤、投資失控是重大風險。
第十八條 市場風險 由于股權投資業務從項目投資到投資退出往往要經歷宏觀經濟、項目所屬行業、產品市場、證券市場等的波動,導致項目公司估值、項目退出的市場環境發生變化,從而造成退出方案無法實施或投資目標無法實現的風險。其中,對以上市為退出方式的項目,證券市場整體下行的系統性風險是難以控制的。
第五章 風險控制
第一節 合規風險的控制 第十九條 公司對股權投資項目的合法、合規性進行全面和重點分析和檢查,控制投資業務的合規性風險。
第二十條 公司通過以下手段對合規風險進行事前和事中控制:
(一)為保證股權投資業務合法、合規,制定、審查相關的管理制度和業務流程;
(二)制訂、審閱股權投資業務的相關合同、協議,確保合同的規范性和合
(三)監督股權投資業務管理制度和業務流程的`執行情況,確保國家法律、法規和公司內部控制制度有效地執行;
(四)確保股權投資業務投資決策服從國家產業政策,符合國家法律法規。 第二十一條 公司通過以下手段對投資項目進行事后控制。
(一)制定股權投資業務的合規檢查制度;
(二)對股權投資業務運作和內部管理的合規性進行檢查,并向公司通報;
(三)檢查相關管理制度和業務流程的執行情況,確保資產管理業務遵守公司內部制度。
第二節 市場風險的控制 第二十二條 市場風險的控制措施主要體現在投資立項環節上。 第二十三條 公司制訂項目立項標準。立項標準應該參照國家產業發展規劃,符合公司關于投資范圍的相關規定。
第二十四條 業務部應當根據立項標準和投資范圍,對備選企業進行篩選形成項目池。項目人員應當在廣泛收集項目方提供的商業計劃書及其他相關信息材料的基礎上,對入選項目池的項目進行初步評估和風險收益分析。符合立項條件的,根據公司規定申請立項審批。
第三節 法律風險的控制 第二十五條 風險控制部應當對公司簽定的合同、協議等法律文書進行審核,防范法律風險。
第二十六條 在項目運作過程中,風險控制部提供法律方面的專業支持。必要時,可申請引入外部中介機構提供法律服務,防范法律風險。
第四節 操作風險的控制 第二十七條 公司制定專門的項目管理和投資決策制度,明確項目投資的業務流程和具體要求。
第二十八條 為維護公司的權益,項目投資的范圍應當符合以下規定:
(一)不得將公司資產用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔保等用途;
(二)不得將公司資產用于可能承擔無限責任的投資;
(三)單筆投資額不得超過公司資產總額的30%,如果突破30%,需提交股東審議;;
(四)單一投資股權不得超過被投資公司總股本的40;
(五)不得將公司資產投資于股東或其控制的企業;;
(六)法律法規以及公司章程約定禁止從事的其他投資;第二十九條盡職調查的風險控制;
(1)公司建立盡職調查制度,規范盡職調查的工作內;
(2)項目組開展盡職調查工作期間,項目負責人必須;
(3)項目組應當對盡職調查相關材料的真實性和完備;
(4)項目組認為必要時提交股東會審議;
(四)單一投資股權不得超過被投資公司總股本的40%,如果突破40%,需提交股東審議;
(五)不得將公司資產投資于股東或其控制的企業;
(六)法律法規以及公司章程約定禁止從事的其他投資; 第二十九條 盡職調查的風險控制
(1)公司建立盡職調查制度,規范盡職調查的工作內容。項目組在盡職調查期間應當嚴格遵守工作程序,記錄盡職調查工作底稿,形成相關報告。
(2)項目組開展盡職調查工作期間,項目負責人必須對擬投資企業進行實地考察。
(3)項目組應當對盡職調查相關材料的真實性和完備性負責。
(4)項目組認為必要時,可申請聘請外部中介機構,參與或獨立進行調查工作。 第三十條 投資決策的風險控制
(1)投資決策委員會對項目投資或退出的相關材料進行審核,投資決策委員會成員獨立發表審核意見;
(2)投資決策委員會可以根據需要委派專人或聘請外部專業機構進駐現場進行獨立的盡職調查,提交獨立的調查報告;
(3)公司股權投資業務的項目投資和項目退出必須經投資決策委員會通過。單筆投資額超過公司資產總額30%,或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的項目,應當經過投資決策委員會審議通過后,提交董事會審議,并根據公司章程規定提交股東審議。
第三十一條 項目管理的風險控制 公司建立對已投資項目的跟蹤管理機制。
(1)項目組負責項目投資后的跟蹤管理,具體包括:定期實地回訪項目公司;定期收集項目公司財務資料、行業發展情況、企業財務狀況;定期對項目公司進行重新估值;定期對原定退出方案的可行性進行重新評估等。
(2)項目組負責每月度、每半年度完成項目公司一般估值工作和全面估值工作,編制《月度項目情況報告》和《項目股權價值評估報告》(每半年),并向主管領導提交估值報告。
第三十二條 公司建立重大事項報告和應急處置機制,對投資項目重大風險事項的處置進行決策。項目組在跟蹤過程中發現公司在項目公司中的權益發生變動、或者項目公司的財務指標惡化、虧損等重大事項的,項目組應當及時報告。相關規則另行制定。 第三十三條 公司建立項目退出審批機制,對項目退出進行決策。 當項目達到預期投資目標或出現重大緊急事項需要退出時,項目組根據具體情況,制定退出方案,報投資決策委員會審議。單筆投資額超過公司資產總額的30%,或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的股權投資項目,應當提交董事會和股東審議。
退出方案未通過審議的,項目組應當研究并重新設計退出方案,直至項目實現退出。
第五節 其它環節的風險控制 第三十四條 對財務與資金管理的風險控制
公司建立獨立的財務核算體系,制定規范的財務會計核算制度,配備專職的財務核算人員。
公司按照有關規定及要求使用資金、單獨開立銀行賬戶,不得與母公司共用銀行賬戶。
第三十五條 對人員管理的風險控制
公司高級管理人員和從業人員應當專職,不得在母公司擔任職務。 公司董事、監事、投資委員會成員存在由母公司人員兼任情況的,公司建立專門的內部控制機制,解決可能產生的利益沖突。
第三十六條 公司建立專門的內部控制機制,對公司與母公司之間的風險進行隔離,防范利益沖突,規范關聯交易。
第六章 風險控制報告
第三十七條 風險控制報告分為定期報告和臨時性報告兩類。 第三十八條 風險控制部定期對公司業務運作、日常經營管理方面存在的問題進行風險評估與評價,在每年度4月底、8月底前向公司領導上報年度或半年度風險控制報告,為公司決策提供依據。
第三十九條 公司發生或可能重大事項的,風險控制部接到報告后,根據重大事項報告的相關規定向公司領導報送臨時性報告。
第四十條 風險控制報告中應明確風險事件發生的原因、經過、可能存在的風險以及應對或補救措施等內容。
第七章 附則
第四十一條 本辦法由風險控制部負責解釋。 第四十二條 本辦法自下發之日起實施。
信息化管理制度 篇10
第一條為進一步推進全州縣級統計局信息化建設工作,指導各縣信息化建設健康發展,特制訂本方法。
第二條統計信息化建設綜合考評對象為全州4個縣統計局。
第三條統計信息化建設綜合考評內容包括全州縣級統計局信息化建設工作的綜合管理情況、基礎建設資金使用情況、信息化應用情況及安全情況5個方面。
綜合管理情況(10分):信息技術部門人力資源建設情況,包括技術人員的比例、技術培訓的力度;信息化建設規劃的制定、實施情況;信息化建設資金落實情況。
基礎建設情況(30分):軟硬件及基層網絡建設;人均計算機擁有情況;存儲系統建設及使用情況、服務器資源整合使用情況等。
建設資金使用情況(15分):在設備購置、軟件開發、運行及維護方面資金投入情況;在統計行政、事業及專項調查中用于統計信息化的經常性支出資金情況。
信息化應用情況(30分):在信息技術應用方面取得全省統計科學研究優秀成果獎(信息技術應用類);在軟件開發、軟件開發項目管理、年定報數據處理、專項調查數據處理及普查數據處理中貫徹執行國家統計局統計應用軟件標準規范情況;在統計數據庫建設中,突出信息共享、公共服務工作;普查技術準備工作、數據處理工作、工作總結及其他特殊貢獻情況;網上直報軟件的使用情況。
安全情況(15分):依據統計信息網網絡安全考核內容,重點加強安全規劃、安全建設及安全管理三方面內容。包括成立信息通報制度、配備專業管理員、制定安全規劃書等方面的情況;防火墻系統狀況、防病毒設施、機房安全符合相關標準情況;安全管理制度、信息系統備份策略、應急預案、安全實踐處理制度建設情況。
第四條州統計局成立統計信息化建設綜合考評小組,負責全州縣級統計局統計信息化建設綜合考評工作。綜合考評分為初評和綜評兩個階段。初評階段由計算站根據考評辦法及相應考評指標對4個縣信息化建設與應用工作進行考評,并將初評結果報綜合考評小組審定。
第五條本辦法由州統計局計算站負責解釋,自年6月1日起開始實施。
信息化管理制度 篇11
第一章總則
第一條為使公司在管理上跟上時代的發展,借助網絡及計算機等現代化的環境及工具,創造及鞏固企業信息化發展的軟環境及硬環境,提高工作及管理效率,特制定《信息化管理制度》。
第二條信息化工程是一個長期的系統管理工程,必須做好系統測試、運行及維護工作,系統持續改善。
第二章信息化工作管理
第三條嚴格按企業發展規劃及年度信息化發展計劃開展工作。
第四條協助宣傳部門搞好企業信息化宣傳材料的準備工作,針對不同層次做到由淺入深。
第五條搞好企業信息化發展的外部環境,與各級政府及組織保持良好的關系,盡力爭取經濟政策上的支持。
第六條搞好公司各應用系統的選型、采購工作,軟件的選型要從公司實際需求出發,強調軟件原廠商及實施商的技術實力與發展軟件產品的適應性,追求軟件的性價比。實施時,與軟件原廠商、實施商、技術依托單位保持密切聯系;發揮各業務部門的主觀能動性,樹立服務思想。硬件采購追求性價比、實用性、安全性及擴充性等,并做好驗收等把關工作。
第七條系統的軟、硬件維護、管理及調配由信息中心組織實施,歸口管理。維護工作做到系統正常運行,管理工作做到賬物一致,調配工作做到按需分配,充分發揮系統軟、硬件的效率。
第八條辦好企業網站,維護企業網頁,保障網絡安全。第九條嚴禁拆換網絡計算機及相關設備的.零部件。第十條搞好網絡管理工作,公司內部網必須把好用戶及密碼關,合理分配IP地址,搞好虛網劃分及管理工作。
第十一條各部門對硬件設備的使用,必須按相關設備操作規程進行;軟件的使用嚴格按操作指南進行,不得任意刪改系統文件及他人文件。
第十二條計算機信息系統的保密管理實行領導負責制,指定專人管理,制訂相應的管理制度,對涉密的計算機要嚴格審查。
第十三條網絡及其他單元系統用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關管理人員確認以后進行。
第十四條信息系統要盡量減少信息孤島,開發的平臺應結合網絡系統實際來定,避免孤立行事,將開發納入信息化發展正常渠道。
第十五條信息中心負責和協助搞好企業計算機及相關設備的調研、選型、采購、實施、管理、維護、調配等工作。
第十六條信息中心負責和協助處理各部門在使用網絡及計算機過程中遇到的問題。
第十七條嚴格按需求或計劃采購計算機及相關設備,驗收時嚴格按合同設備配置清單執行,認真作好驗收記錄,對不合格品負責退換。
第十八條主管部門負責做好設備的入庫或轉固定資產工作。
第三章內部計算機安全防范管理
第十九條凡配有計算機的部門須建立健全必要的安全防范管理制度,認真落實安全防范措施,并負責對使用和管理計算機的人員進行教育管理。
第二十條計算機管理和使用人員必須嚴格執行各項管理制度,完善計算機臺帳,計算機軟件未經批準,不得擅自帶出和外借,自覺做好保密、防盜和防病毒工作,更不得用計算機從事任何違法活動。
第二十一條加強計算機室內火種、電源的管理,不得擅自動明火,禁止存放易燃易爆物品,使用電源必須保證安全。
第二十二條計算機部位的安全防護措施必須完善,人員離開后關窗鎖門。
第二十三條外來人員未經主管領導同意不得擅自進入計算機室或操作計算機
第二十四條各部門重點檢查安全管理制度是否健全,管理人員是否落實,防范措施是否完善,對存在的隱患要立即進行整改。
第四章信息保密管理
第二十五條依據公司保密管理辦法,公司計算機管理應建立相應的保密制度,應采取以下計算機保密方法:
1.同密級文件存放于不同計算機中;
2.設置進入計算機的密碼;
3.設置進入計算機文件的密碼或口令;
4.對計算機文件、數據進行加密處理
5.為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
6.經申請并獲得批準,才能查詢、打印有關計算機保密資料。
第五章信息化網絡安全管理
第二十六條計算機安全管理由主管部門負責。
第二十七條計算機操作人員要加強自身修養,遵守職業道德和工作紀律。
第二十八條計算機操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應急措施的方法和步驟第二十九條各部門計算機操作人員應經常進行病毒檢測。第三十條發現病毒應立即采取措施進行病毒清理,新發現的病毒類型和重大安全事故應及時上報。
第三十一條操作人員要遵守工作紀律,嚴格按工作權限進行操作,嚴禁利用計算機技術超越權限訪問或私自修改他人信息。
第三十二條嚴禁利用計算機技術制造和傳播病毒,嚴禁攻擊和非法訪問服務器。
第三十三條在網絡通訊和系統內部互相傳遞媒體介質時,進行病毒檢測后方可傳送,對于外來的、未經檢測的軟件和數據一律不準上機和上網。
第三十四條計算機管理人員要堅持原則,遵守國家保密法和信息工作紀律,認真履行工行職責,確保不泄密。
第三十五條對需要長期保存的數據,應做雙重備份,以防止數據丟失。
第六章附則
第四十條本管理辦法由信息中心負責解釋。
第四十一條本管理辦法自發布之日起施行。
信息化管理制度 篇12
一、 總則
為進一步加強學校信息化工作規范管理,促進學校信息資源的交流與共享,保證信息化建設的時效性和可持續發展,真正發揮數字化校園平臺在學校教學、科研、及管理方面的支撐作用,根據大連市加強教育信息化建設的指導意見和實施方案,結合實際,特制訂本制度。
學校信息化工作實行統一領導、統籌規劃、集中管理、分級負責的管理原則。
二、每兩周召開一次例會制度
1、信息化建設工作領導小組統一領導全校的信息化建設與管理工作。負責審議學校信息化建設發展的中長期規劃與經費預算;制定審議學校信息化建設、運行管理及校園網安全的規劃制定;明確在推進高信息化建設進程中各部門的責任分工、資源分配以及考核機制;對我校信息化建設中的重大問題和政策性問題進行決策。每兩周召開一次例會,及時交流和反饋。
2、學校資源開發小組具體負責分期實施學校信息化建設規劃,負責對信息化相關項目進行評估和管理,負責信息化建設中的技術指導和支持,負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓,負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作,保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性,切實做好與本職相關的各項信息化建設工作,完成好信息化建設任務。
三、資金保障制度
學校設立信息化管理經費,用于支付信息化項目在實施管理、系統功能改進和數據維護、部門信息化技能培訓等方面產生的費用
1、信息化建設項目包括班班通系統、廣播電視系統、專用教室信息化建設系統、校園網絡基礎設施建設和網絡基礎應用、學校信息化資源系統建設、信息技術與學科整合建設系統等。
2、學校信息化建設項目中的網絡設備、服務器、存儲設備等硬件設施均由資源開發小組統一管理和分配。
3、學校各開發支持小組負責本小組所建的應用系統的使用和管理,要保證對系統數據的及時更新維護,并配合資源開發小組做好信息系統的備案工作,及時做好相關人員的培訓工作,做好系統的推廣使用。
四、定期反饋和交流制度
1、制定定期反饋和交流制度,學校資源開發小組具體負責分期實施學校信息化建設規劃,負責對信息化相關項目進行評估和管理,負責信息化建設中的技術指導和支持,負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓,負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作,保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性,切實做好與本職相關的各項信息化建設工作,完成好信息化建設任務。
2、每學期組織一次本學校信息技術建設工作檢查,形成檢查報告。每學期組織一次校內交流,形成交流成果和經驗推廣方案,做好年度總結。
五、信息化工作激勵機制
1、信息化工作將納入部門工作考核范圍;
2、學校設立信息化管理經費,用于支付信息化項目在實施管理、系統功能改進和數據維護、部門信息化技能培訓等方面產生的費用
3、學校每年進行信息化工作的評優工作,對信息化建設工作中成績優秀的部門和信息員給予表彰和獎勵。
本制度自發布之日起實行。20xx年9月1日
信息化管理制度 篇13
1、集團及所屬公司對外投資,必須經有關部門評估論證后,逐級上報總裁辦簽署意見,經總裁辦批準后才執行。未經總裁辦審批,任何公司、部門均不得以任何方式對外投資。
2、財務部會同各主管部門按投資協議監控投資回報,對投資效益做出評價,未經總裁辦批準,任何其他部門無權減免投資回報。
3、各所屬公司必須在工商局注冊三十天內向集團公司財務部提交批準證書、營業執照、合同、章程等文件復印件。公司生產經營期間,投資人增資、轉讓投資權益或改變合作條件,需經總裁辦批準。在辦完相關法律文件后,向集團公司財務部提交變更文件復印件。
4、集團分公司開業或投資要有會計師事務所的注冊會計師的驗資證明和銀行送款回執。
信息化管理制度 篇14
一、明確一名具備計算機操作技能,負責信息化系統應用的計算機操作人員。
二、信息化人員每年都要進行專業培訓,不斷提升自己的專業素養和應用水平,使自己能跟上時代信息技術的變化。
三、把信息化培訓作為年度工作計劃中的重要內容,認真組織落實。分批、分層次對師生進行培訓,追求培訓實效。
四、負責信息化的主要領導應積極參加上級組織的有關計算機和網絡知識培訓,提高計算機應用水平;培訓內容包括:國家有關計算機的法律、法規;網絡中心、計算機室基本功能;網絡安全基本常識等。
六、積極參加上級主管部門組織的各類培訓活動,主動與師生交流,解決其實際操作過程中的問題,積極向學校提出合理化建議等。
七、按要求參加上級組織的計算機培訓班,并負責對全校師生進行計算機基礎知識培訓。堅持在崗自學,鼓勵加強自修,不斷提高崗位技能。
八、定期對村級信息采集人員進行培訓,對村級信息質量進行檢查和督促。
九、信息工作人員要保持相對穩定,確因工作需要變動的,應先辦理信息化建設文檔資料、數據庫、應用軟件、系統軟件、設備等的移交,做好人員及各項銜接工作。
信息化管理制度 篇15
1.目的
1.1為提高企業信息化水平,規范辦公系統的使用管理,進一步整合辦公資源、提高工作效率、優化辦公質量,制定本標準;
1.2為了規范企業局域網內計算機操作,確保計算機使用的安全性、可靠性,制定本標準;
1.3企業范圍內的網絡服務器、交換機等設備系為工作需要而配置,其配置對企業的各項工作起到應有的促進作用,并得到日常系統的維護,制定本標準;
1.4對計算機的配置、使用、安全、維護保養等進行有效的管理,確保公司質量環境管理體系的有效運行,制定本標準;
1.5對軟件的購置、發放、使用、保密、防毒、數據備份等進行安全有效的管理,確保生產及管理工作的正常進行,制定本標準;
2范圍
2.1本標準分七大部分:辦公自動化、ERP管理、計算機信息安全管理、網絡機房與網絡設備管理、計算機設備管理、網絡與網絡安全管理、電話和虛擬網管理;
2.2企業信息文檔的上傳、發布與協作(信息文檔特指企業或部門之間交流與發布的各項規章制度、通知、請示、報告、文件、工作聯系、通報、簡報、會議紀要、計劃、信息傳遞、報表等);
2.3ERP管理
2.4企業計算機信息安全管理;
2.5網絡機房與網絡設備管理;
2.6企業計算機設備的購置、管理與操作;
2.7網絡與網絡安全管理;
2.8企業電話和虛擬網管理;
3.職責
3.1信息中心負責計算機及計算機軟件的配置、購置、使用的統一管理工作;
3.2信息中心網絡管理員負責計算機網絡機房與外圍設備的日常管理與維護;
3.3信息中心網絡管理員負責計算機網絡設備的采購計劃的編制;信息中心主任負責各部門計算機配置的批準;中心主任負責各部門計算機軟件購置的批準;
3.4各計算機配置部門負責計算機的正確使用及做好維護保養工作;各計算機配置部門負責計算機信息的安全與保密工作;
4.辦公自動化
4.1企業辦公自動化的主要運行單位各部門、生產車間等相關有電腦的部門;
4.2企業辦公自動化的主要載體
企業OA系統辦公,辦公系統主要用于信息文檔的傳遞、交流與協作、企業內部郵件的收發;
4.3辦公自動化系統的操作要求
4.3.1OA系統賬號由各部門負責人將姓名及職務告知信息中心,信息中心統一建立賬號和分配權限;
4.3.2辦公系統由各部門使用人操作,每天上班后保持辦公OA系統處于在線狀態;
4.3.3個人密碼由自己掌握,信息中心分配給用戶的初始密碼,第一次登錄后,應將初始密碼修改,如有不改密碼者或把密碼告訴他人造成的后果自負;
4.3.4各部門在接受、處理下必的通知、工作聯系及文件時,重要的文件和通知應及時保存到本機,以便使用;
4.3.5部門按要求進行信息瀏覽,對公司發布的制度、通知、公文協同等,應及時進行處理或回復,以便于公文發起者和辦公室及時了解各相關部門的處理情況;
4.3.6在擬定公文時,應按相關要求填寫,再提交相關部門傳閱和領導核批,并且一定要注明主送部門和抄送部門,最后由送部門簽發文件;
4.3.7各部門上傳的附件資料、信息用word文檔和Excel電子表格的格式傳送(文案類一律用word文檔,表格類一律用Excel電子表格),不得采用wps、cced等格式;
4.3.8嚴禁在系統中發布非法言論或圖片,違者將追究相關人員的責任;
4.4辦公自動化系統的使用程序
4.4.1公告通知、新聞、工作流、待辦事宜、內部郵件、便簽、常用網址、文件柜等在辦公網首頁中發布,部門負責人以個人密碼進入,對發布的信息點擊【發表評論】進行閱辦和處理,或下載學習;
4.4.2辦公自動化系統內部文件共享在“信息交流模塊”,里面的“公共文件柜”里面,各個部門、各個人員都只能有權訪問自己部門或自己有權限訪問的數據;
4.3企業信息中心負責辦公自動化系統的技術保障和培訓工作;
5.ERP管理
5.1ERP主要運行單位各部門、生產車間等使用ERP系統的相關單位;
5.2各部門負責人對所在部門ERP管理負全責;
5.3ERP系統所涉及到的人員權限分配、密碼分配、密碼變更由信息中心掌控,并由信息中心備案,員工初始密碼由信息中心統一設置、第一次登錄后員工必須修改ERP系統密碼,如不修改初始密碼產生的后果由使用者負責;
6.計算機信息安全管理
6.1各部門負責人對所在部門信息安全管理負全責;
6.2信息安全管理所涉及到的人員權限分配、密碼分配、密碼變更由信息中心掌控,并由信息中心備案,員工可設置、修改計算機操作系統密碼(不包括管理員密碼),系統設兩個賬號,一個是管理員賬號,密碼只有網絡管理員知道,一個普通用戶賬號,密碼由使用電腦人員自己設定。
6.3嚴禁員工在公司局域網內擅自共享文檔,并嚴厲禁止使用完全訪問權限,確需共享的文檔一律采用只讀訪問;特殊情況確實需要全訪問,設置完成訪問密碼,該密碼只能告知訪問人員;
6.4營銷、財務、外貿等部門所涉及到的商業數據,禁止共享;特殊情況下應設置訪問密碼后共享;
6.5使用win20__和winxp操作系統的計算機,操作人員必須設置系統登錄密碼,密碼由操作人員本人設置,但應通知部門負責人;一般情況下,網絡管理員可修改本密碼,但必須通知操作人員本人;
6.6員工不得向未經授權的第三人提供密碼,一旦發現密碼泄露,應當立即報告部門負責人以更新密碼;
6.7員工發現計算機有異常情況,比如文件丟失、文件被刪除、密碼失效、數據被指定以外的其他人員加密、修改等,應立即通知信息中心;
6.8嚴禁員工私自連接互聯網,員工在連接互聯網時不得從事與公司生產經營無關的事情,比如看電影、游戲等,違反本規定將進行考核;
6.9嚴禁在未得到授權的情況下私自傳輸公司文件到第三人;傳送至分公司或辦事處含商業機密信息的文檔必須使用密碼進行加密,密碼由部門負責人指定;任何人員未經公司許可,嚴禁泄露公司數據資料;因操作不當或失職造成損失的,按公司經濟賠償管理制度執行賠償;
6.10嚴禁員工利用計算機從事違法犯罪活動;嚴禁員工對公司局域網進行攻擊和破壞,擅自更改公司局域網網絡設置的行為視為對公司局域網的破壞和為;管理員在不影響其他部門工作的前提下,有權對局域網設置進行修改,但必須保證不會造成設備和軟件故障;影響其他部門工作的大范圍的網絡維護工作,需報信息中心負責人審批;
信息化管理制度 篇16
1、目的
為深入貫徹《企業安全生產標準化基本規范》的相關要求,根據自身實際情況,利用信息化手段加強安全生產管理工作;為加強安全生產信息管理、科學、準確、及時收集、傳遞安全生產信息,及時掌握安全生產動態,促進安全生產,結合本項目實際情況,制定本制度
2、范圍
適用于公司開展安全生產電子臺賬管理、重大危險源監控、職業病危害防治、應急管理、安全風險管控和隱患自查自報、安全生產預測預警等信息系統的建設,是促進安全生產信息化建設的工作指南。
3、定義和相關法律法規
3.1《中華人民共和國安全生產法》
3.2《企業安全生產標準化基本規范》
4、安全生產信息管理職責
4.1安全生產信息是指在勞動生產中與安全有關的信息集合。它的收集、傳遞、統計、處理等工作必須堅持實事求是,尊重科學的原則
4.2生產部負責指導、組織、協調公司安全生產信息管理工作。各車間的信息員般由班組長兼任。
4.3生產部信息管理職責
4.3.1建立隱患排查信息系統,定期進行自查自改自報工作。
4.3.2建立信息反饋圖,培訓信息人員,并指導其工作
4.3.3負責安全信息的收集、處理、傳遞、反饋及建檔
4.3.4負責將重大安全問題的信息及時向公司領導和上級部門報告
4.3.5對安全生產有價值的信息將給予一定的獎賞。
5、安全生產信息的內容及收集
安全生產信息包括
5.1上級有關安全生產的政策、法規、法令、標準、文件、通報等信息
5.2因工傷亡信息
5.3事故隱患及整改信息
5.4三級危險點安全動態信息
5.5安全培訓宣傳教育信息
5.6安全評價信息
5.7塵毒危害信息
5.8女王衛生技術措施計劃實施信息
5.9勞動保護用品、清涼飲料等發放、使用信息
5.10安全生產新技術、管理新辦法信息
5.11其他企業安全生產經驗及事故教訓信息;
5.12其他安全生產及企業衛生方面的信息等。
6、安全生產信息收集、傳遞方法
6.1運用現代科學管理方法收集事故預測、預控信息。
6.2根據事故發生頻率、設備完好率、塵毒危害治理率的信息,制定項目部安全工作。
6.3根據生產現場信息,收集人的不安全行為和物的不安全狀況,及時加以整改。
6.4根據作業環境的設施危險因素、塵毒的.危害信息,編制年度安全技術措施。
6.5根據上級有關部門的文件、政策、法規、法令標準等信息指導本單位的安全工作。
6.6通過安全檢查及企業隱患排查系統,了解、掌握安全工作管理動態,及時上報隱患信息,促使事故隱患及時整改。
6.7利用安全檔案信息制定安全標準、規章制度及修訂安全技術操作規程。
6.8通過各級領導指示、安全會議、安全記錄等信息,反映各級人員對安全工作的重視程度。
6.9通過各種安全生產會議文件和公司內部網絡向各基層單位傳遞安全信息。
7、安全信息的處理與反饋
7.1安全生產信息的加工處理
7.1.1要注意信息的時效性,信息傳遞與反饋要迅速及時,有時要限時完成(如工傷事
故等)。重大安全信息,必須按規定時間向上級有關部門報告
7.1.2信息內容要簡明扼要,突出重點。
7.1.3安全信息應分類處理有處理結果的信息應歸檔存儲。
7.1.4處理原則:本單位能處理的不能推給上級部門,緊急安全信息要求從收集到處理完成不能超過兩日一般信息一周內必須完成。
7.1.5各單位報送的信息,必須填寫在規范的表格上,經本單位領導簽字并加蓋公章后,報送生產部,情況特殊的,信息員可直接向上級反映信息。
7.1.6定期或不定期召升信息工作會議,總結和發布信息。
8、信息反饋
8.1信息反饋實行封閉原則,由生產部實行監督
8.2各部門信息人員收集的安全信息應準確及時地報送生產部
8.3生產部收到基層的信息后,應及時進行分析處理,將其處理結果回復原部門
8.4生產部收集到上級部門決策信息后,應迅速向基層部門傳遞、實施,并監督檢查實施情況
信息化管理制度 篇17
第一條為加強檔案信息管理,充分發揮檔案信息的作用,有效保存和應用檔案信息,制定本制度。
第二條本制度所稱檔案信息是指工程建設活動中形成的各種技術的、商務的、綜合的具有保存價值的文件、批件、標書、紀要、圖紙、照片圖片、測繪數據、視頻、簽證、信函、通知、報表等,包括紙質資料、電子版資料和多媒體資料等。
第三條公司規劃建設管理部負責工程類檔案信息的收集、整理、報送、存檔、應用及管理工作。
第四條調度員、測繪員、施工管理員、監理工程師、招標單位、設計單位、施工單位和公司運行管理部門是檔案信息資料的來源,負責相關資料的繪制、記錄、編輯、修改、整理、裝訂、審核與報送工作。
第五條各種檔案信息資料應按要求分類編碼保存,要注意防盜、防火、防潮、防塵、防失密,保持適當的通風。具體要求參照公司綜合檔案管理辦法。
第六條工程竣工圖紙及相關資料應在歸檔的同時向生產運行相關部門及時提供。
第七條舊管網改造時,由規劃建設管理部進行現場測繪,及時繪制改造后的圖紙并向相關部門提供。涉及調度地理信息系統數據更新的,應同步更新。
第八條檔案資料的借閱執行綜合檔案相關條款。
第九條檔案信息需要同時向綜合管理部歸檔的,應按要求歸檔。
第十條保存三年以上的工程類檔案資料應移交綜合管理部檔案室統一保存,需要留存備用的可留復印件。
第十一條未盡事宜執行綜合管理部檔案管理辦法。
第十二條本制度從二oxx年一月一日起執行。
信息化管理制度 篇18
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生。
六、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規程,禁止其他人員進行與系統操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經過計算機中心負責人同意并查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
十一、內網用戶所有文件傳遞,一律通過網上辦公系統和ftp服務器專門的上載、下載區進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
信息化管理制度 篇19
為了提高集團公司安全管理水平,建設更加規范化、系統化信息化管理,認真抓好安全管理模塊的信息化平臺建設工作,促使礦企業(公司信息平臺管理進一步到位,特制訂本制度。
1、基本要求
第一條各單位必須結合日常安全管理工作的實際,把安全管理信息及時錄入平臺,做到信息化平臺上的錄入內容同日常業務管理的紙質文檔基本一致。
第二條每一項日常管理工作完成后五天內必須錄入信息化平臺。
第三條錄入內容要有針對性,不能簡單、單一和重復。
第四條安全部門人員必須高度重視信息化的建設工作,既要落實專人負責,又要做到相互配合。安全管理模塊的錄入工作要做到隨做隨錄,真正實現安全管理的信息化。
第五條在錄入平臺時按規定進行工作流審批程序。
第六條對錄入平臺的內容有附件要求的,要及時把相關內容以附件的形式上傳。
第七條要求每個單位必須堅持每旬定期安全檢查,礦企業(公司每月進行一次安全檢查,做到有檢查、有記錄、有整改、有錄入,整改內容不能簡單空洞,記錄出現的安全問題要及時封閉,不符合項整改單在規定時間內封閉。
第八條安全管理目標、環境管理目標。礦企業(公司和所屬單位應按照集團公司安全、環境管理目標制定自已層面的安全、環境管理目標,并及時錄入平臺;安全、環境管理目標錄入應與現場公布的目標相一致。
第九條安全知識庫及時更新維護。
2、各管理層安全模塊信息化平臺工作要求
2.1集團公司安全模塊信息化平臺工作要求
2.1.1積極配合做好模塊功能點內容的改進和提高。
2.1.2按照集團公司安全日常管理工作內容及時做好集團公司層面上的安全工作信息的錄入。
2.1.3監督檢查礦企業(公司、所屬單位相關信息的錄入,發現問題及時礦企業(公司溝通解決。
2.2礦企業(公司安全模塊信息化平臺工作要求
2.2.1按照集團公司安全管理工作的總體要求,結合礦企業(公司實際,及時錄入礦企業(公司層面的安全管理工作信息。如未按要求完成對礦企業(公司處予100元罰款,復查沒有按規定整改的.加倍罰款,以此類推。
2.2.2具體抓好所屬單位安全管理工作信息錄入和推進工作。如在安全管理上, 督促各單位把制定好的安全目標計劃和檢查計劃、日常檢查中發現的安全隱患及處理結果、日常管理中的安全培訓和安全考核記錄以及發生的相關安全事件等等信息及時錄入平臺。
2.3及時錄入安全員的培訓考核(考核通過取證后及時錄入及繼續教育信息。培訓人員較少時,按人員名冊一一新增,超過50人時可以把培訓名單以附件形式上傳。
3、所屬單位安全模塊信息化平臺工作要求
3.1、單位負責人必須本著高度負責的精神,高度重視信息化平臺的建設工作,委派專人負責相關模塊的操作及維護,如未按集團公司整體要求完成安全管理信息化工作,處予單位100元罰款,處予所屬礦企業(公司連帶責任100元罰款,復查沒有按規定整改的加倍罰款,以此類推。
3.2、按照信息化平臺上各功能點的具體內容要求,根據項目實際,錄入相應的實際信息內容。單位必須及時錄入安全目標計劃和檢查計劃、日常檢查中發現的安全隱患及處理結果、安全會議、日常管理中的安全培訓和安全考核記錄以及發生的相關安全事件等等信息。
3.3、單位工人安全教育培訓。新工人上崗前必須經三級安全教育考試合格;每個工程開工/復工前均須進行安全教育;轉崗/換崗工人必須進行相應安全教育;對分包單位現場人員必須進行相應安全教育;平時對工人進行的季節性、節假日等安全教育;特殊工種培訓考核信息(考核通過取證后及時錄入。以上安全教育培訓要及時錄入平臺。
信息化管理制度 篇20
1、根據當前的經濟形勢、行業情況、政府的相關政策等,結合企業的實際環境和條件,制定企業發展的總方向;
2、制定具體的短、中、長期戰略規劃,負責具體的規劃執行情況,根據形勢的變化,隨時修正和調整戰略規劃;
3、分析企業內外界環境,全面了解和掌握變化的總趨勢,對未來企業發展可能遇到的機遇和威脅做出揭示;
4、根據戰略規劃,進行各種招商活動,參加各種招商活動,負責獲取項目工作,制定項目協議,組織招商談判與方案確定工作;
5、負責指導相關人員對項目進行可行性研究,并組織公司相關部門對提交的可行性報告進行評審;
6、對總體實施情況進行階段性總結,提出發現的問題及解決問題的具體方案;
7、在企業面臨新的投資或轉產等重大決策變更時進行論證,為企業決策提供有力的支持意見;
8、研究公司的發展規劃,負責公司對外收購兼等工作,管理集團下屬公司的資產轉讓、增資、股份變更等業務;
9、通過有效并正規渠道獲取與企業括展相關的信息資料,為公司尋找可以投資的商機或者可以開發的項目,包括宏觀調查和微觀取證,比如說各投資或者兼并收購,包括自身業務的拓展,并分析這些數據資料后提出具體的文字資料;
10、建立健全完善的管理機制,促進公司的快速穩定發展;
12、完成上級交辦的其他工作。
信息化管理制度 篇21
一、 總則
為進一步加強學校信息化工作規范管理,促進學校信息資源的交流與共享,保證信息化建設的時效性和可持續發展,真正發揮數字化校園平臺在學校教學、科研、及管理方面的支撐作用,根據大連市加強教育信息化建設的指導意見和實施方案,結合實際,特制訂本制度。
學校信息化工作實行統一領導、統籌規劃、集中管理、分級負責的管理原則。
二、每兩周召開一次例會制度
1、信息化建設工作領導小組統一領導全校的信息化建設與管理工作。負責審議學校信息化建設發展的中長期規劃與經費預算;制定審議學校信息化建設、運行管理及校園網安全的規劃制定;明確在推進高信息化建設進程中各部門的責任分工、資源分配以及考核機制;對我校信息化建設中的重大問題和政策性問題進行決策。每兩周召開一次例會,及時交流和反饋。
2、學校資源開發小組具體負責分期實施學校信息化建設規劃,負責對信息化相關項目進行評估和管理,負責信息化建設中的技術指導和支持,負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓,負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作,保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性,切實做好與本職相關的各項信息化建設工作,完成好信息化建設任務。
三、資金保障制度
學校設立信息化管理經費,用于支付信息化項目在實施管理、系統功能改進和數據維護、部門信息化技能培訓等方面產生的費用
1、信息化建設項目包括班班通系統、廣播電視系統、專用教室信息化建設系統、校園網絡基礎設施建設和網絡基礎應用、學校信息化資源系統建設、信息技術與學科整合建設系統等。
2、學校信息化建設項目中的網絡設備、服務器、存儲設備等硬件設施均由資源開發小組統一管理和分配。
3、學校各開發支持小組負責本小組所建的應用系統的使用和管理,要保證對系統數據的及時更新維護,并配合資源開發小組做好信息系統的備案工作,及時做好相關人員的培訓工作,做好系統的推廣使用。
四、定期反饋和交流制度
1、制定定期反饋和交流制度,學校資源開發小組具體負責分期實施學校信息化建設規劃,負責對信息化相關項目進行評估和管理,負責信息化建設中的技術指導和支持,負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓,負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作,保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性,切實做好與本職相關的各項信息化建設工作,完成好信息化建設任務。
2、每學期組織一次本學校信息技術建設工作檢查,形成檢查報告。每學期組織一次校內交流,形成交流成果和經驗推廣方案,做好年度總結。
五、信息化工作激勵機制
1、信息化工作將納入部門工作考核范圍;
2、學校設立信息化管理經費,用于支付信息化項目在實施管理、系統功能改進和數據維護、部門信息化技能培訓等方面產生的費用
3、學校每年進行信息化工作的評優工作,對信息化建設工作中成績優秀的部門和信息員給予表彰和獎勵。
信息化管理制度 篇22
第一章總則
第一條為了加強安徽省立醫院計算機信息系統的安全管理,促進醫院信息網絡的應用與發展,保障醫院網絡的正常運行,特制定本管理條例。
第二條條例所稱的計算機信息系統是指由醫院投資購買、由信息中心負責維護和管理的醫院級網絡主、輔節點設備及網絡服務器、工作站所構成的、為醫院信息系統應用及服務的硬件、軟件的集成系統。
第三條醫院計算機信息系統的安全運行和系統設備管理維護工作由信息中心負責。任何部門和個人,未經信息中心同意、不得擅自安裝、拆卸或改變網絡設備及軟、硬件設置。
第四條何部門和個人、不得利用聯網計算機從事危害醫院網絡及本地局域網服務器、工作站的活動,不得危害或侵入未授權的服務器、工作站。
第二章細則
第五條除醫院信息中心,其他部門或個人不得以任何方式試圖登陸進入醫院網絡主、輔節點、服務器等設備進行修改、設置、刪除等操作;任何部門和個人不得以任何借口盜竊、破壞網絡設施,這些行為被視為對醫院網絡安全運行的破壞行為。
第六條醫院信息管理系統用戶應保管好自己的帳戶及密碼,不得隨意轉借他人。
第七條任何部門和個人不得利用各種網絡設備或軟件技術從事用戶帳戶及口令的偵聽、盜用活動,該活動被認為是對網絡安全運行的破壞行為。
第八條未經信息中心許可,嚴禁在入網計算機上安裝、使用與日常工作無關的軟件,如游戲,來歷不明、可能引發病毒傳染的軟件,具有黑客性質的軟件等。
第九條任何部門和個人不得在醫院局域網及其聯網計算機上傳送危害國家安全信息(包括多媒體信息)、錄閱傳送反動、淫穢、色情資料。
第十條未經信息中心許可,任何部門和個人不得對入網計算機安裝光驅、軟驅、硬盤、優盤以及與工作無關的插件等。
第十一條為加強管理,對各部門所有聯網計算機指定負責人,并登記備案。遵循“誰主管、誰負責”的原則。
第十二條為保障醫院信息系統正常運行,未經信息中心許可,嚴禁任何人隨意修改、刪除計算機操作系統、醫院信息管理系統及中英文文獻檢索系統等相關軟件的各項設置。任何人不得利用計算機進行與工作無關的活動。
第十三條故意傳播或制造計算機病毒,造成危害醫院網信息系統安全的參照《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》中第二十三條(附后)的規定予以處罰。
第十四條信息中心必須履行各項管理制度和技術規范,監控、封堵、刪除網上有害信息。
第十五條院級網絡所有路由、交換設備及服務器的運行和維護由信息中心專職人員負責。網絡管理員和主管人員不準擅自對外泄露配置和口令,以保障網絡的安全運行。
第十六條由信息中心全面負責計算機信息系統的數據維護,其中醫療價格標準數據由院經濟管理科維護,藥品標準數據由院藥劑科維護,病案標準數據由院病案室維護,嚴禁任何他人和部門進行相關操作。
第十七條醫院網頁由醫院辦公室、宣傳部、信息中心負責管理。信息中心指定專人負責醫院網站的'技術保障。對于具備上網條件的科室,應指定專人(在信息中心備案)負責維護涉及本科室的網頁,科主任負責審核本科室發布的信息;對于不具備上網條件的科室,如在網站發布信息,應由科主任確認,提交信息中心發布。
第十八條信息中心管理人員必須遵守醫院的各項規章制度,遇到緊急情況,應及時通知有關主管領導,并做好工作日志。
第十九條信息中心管理人員負責設備及軟件的正常運行,出現問題及時處理,并作現場處理記錄。
第二十條網絡管理員應不斷地加強學習,提高業務水平,以保障醫院局域網的安全性、穩定性和可靠性,并嚴格遵守防火、防盜及網絡安全制度,保障系統正常運行。
第二十一條醫院內從事施工、建設,不得危害計算機網絡系統的安全。
第二十二條醫院信息管理系統一律不允許非本院人員使用。
第二十三條對于違反上述各條規定的部門及個人,醫院將視情節嚴重程度及造成的影響和損失,給予處罰,直至追究行政和法律責任。
第三章其他
第二十四條本管理制度自公布之日起實行。
信息化管理制度 篇23
一、連入校園網的部門和用戶必須遵守《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》及國家其它相關法律法規和用戶守則的規定。
二、校園網由計算機網絡中心負責運行、維護,各部門不允許與其它互聯單位私自連網,不允許各部門和用戶發展校外用戶連入校園網,不允許利用校園網進行經營性活動。個人用戶要求入網統一由計算機網絡中心負責管理。學校對網絡運行過程中一切非管理人員人為過錯造成的后果不承擔責任。
三、連入校園網的部門和用戶必須嚴格使用由計算機網絡中心分配的IP地址、用戶帳號,不得轉借、轉讓和盜用,由計算機網絡中心負責對其進行監督、檢查。
四、連入校園網的部門必須指定一人協助網絡管理員管理本部門網絡運行,并負責相應的計算機及周邊設備日常保養、網絡安全和信息安全工作,及時登記并保存有關記錄。網絡管理員要指導其對各自負責的計算機系統、網絡系統和上網資源進行管理。
五、校園網上所有工作人員和用戶必須嚴格執行安全保密制度,對所發布的信息負完全的政治和法律責任。不得利用計算機網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動,不得制作、查閱、復制和傳播妨礙社會治安和有傷風化的信息。
六、在校園網上不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和網絡設備以及私自修改網絡配置等活動;不允許通過網絡傳播計算機病毒、發布虛假和涉密信息;不允許利用網絡侵入未經授權使用的計算機和冒用他人身份從事網上活動;不得在網絡上利用各種手段非法竊取他人信息和侵犯他人的正當權益。
七、校園網管理工作小組應定期對各處室機戶進行有關的信息安全和網絡安全教育,并對上網信息進行審查。凡涉及國家秘密的信息嚴禁上網發布。
八、校園網的所有用戶必須接受并配合國家有關部門依法進行的監督檢查,并有義務向網絡管理員和有關部門報告違反本管理條例的行為。
九、對于違反本條例的部門和個人用戶,學校將依照情節輕重對其相應采取警告、停止網絡連接、訴諸法律等懲罰措施。
十、凡連入校園網的各部門和個人用戶必須接受并保證遵守本條例各項條款。
信息化管理制度 篇24
1目的
為了更好的提高員工工作效率,更便捷地開展工作。
2范圍
適用于ee物業服務中心信息化管理。
3標準作業要求
3、1計算機設備管理
3、1、1計算機設備采購
各部門根據實際工作需要提出計算機類設備的口頭采購申請后,交由行政人事專員負責向公司申請采購。
3、1、2計算機設備的變更
3、1、2、1管理崗位由于人員離職或調動,使計算機設備的使用部門或使用人發生變化時,原使用人必須事先在oa中辦理好設備調動手續方能離職或調動,由本部門負責人、置業信息管理部把關。
3、1、2、2對于閑置計算機設備,各部門應及時報行政人事專員做好設備檔案的更改記錄。
3、1、3計算機設備維修管理
計算機維修由置業信息管理部安排專職維修人員。當使用的電腦出現故障而自己無法維修時,請聯系該電腦維修人員。若有維修人員確實無法解決的維修設備,統一由置業信息管理部送專業維修中心修理,任何部門不得私自送外維修。
3、1、4計算機設備的使用
3、1、4、1所有計算機設備及網絡資源是公司的財產,是提供給員工只用作在符合公司規定范圍內使用,偶爾對一些合理的,但非業務目的情況下使用是允許的,但必須確保沒有濫用和不正當的使用。
3、1、4、2公司保留了在沒有征求員工同意情況下,在任何時候監督計算機設備及網絡資源使用的權利,包括但不限于監督員工上網。
3、1、4、3'正當使用'的例子包括花費5分鐘的時間偶爾地查看社會新聞,股票價格等信息,但不包括以下'濫用'和'不正當使用':
a)進入、下載、打印或傳播違法的、無職業道德的、侮辱性的、色情的、欺騙性的材料或信息;
b)沒有征求他人的同意,進入另一個同事的電腦,或由于正當業務需要而沒有征得部門領導同意,使用同事電腦;
c)在沒有來自知識產權所有者的正式授權或向其付款的情況下下載、使用或分發其有版權的材料;
d)利用公司的計算機設備和網絡資源去發送'垃圾'電子郵件或其他個人的大量與業務無關的郵件。
3、1、5計算機設備的報廢
根據公司財務管理制度中的報廢(報損)處理及出售制度'進行。
3、2信息化使用規范
3、2、1所有計算機設備是公司的財產,所有員工要愛護計算機設備,未經允許,不準私自拆裝計算機設備。
3、2、2計算機使用人遇到軟、硬件上的使用問題,應立即通知維護人員或計算機管理人員,以免造成數據破壞或丟失。
3、2、3禁止在公司電腦上安裝與工作無關的程序,非授權部門禁止用電腦播放視頻文件。不準上網聊天、打游戲、觀看或下載電影、音樂及瀏覽與工作無關的內容等。
3、2、4禁止在公司電腦上安裝攻擊類軟件、黑客軟件、木馬程序、qq、msn等其他與工作無關的軟件。
3、2、5計算機使用人應嚴格按照信息管理部分配的`ip地址進行設置,不得私自修改計算機上的ip地址,更不能盜用別人的ip地址。未經信息管理部同意,不得私自設置代理服務器。
3、2、6計算機使用人員應建立起對自己使用的電腦及其他應用軟件的密碼安全保護意識。
3、2、7計算機使用人員必須對公司所有計算機數據進行保密,不準向外單位泄露。
3、2、8禁止擅自對外發表有關公司的包含誹謗、錯誤、誤導性的信息,禁止利用公司計算機設備及網絡資源去從事公司以外的業務的其他不符合或違背公司利益的行為。
3、3oa系統使用規范
oa辦公自動化系統作為公司辦公自動化平臺,是各部門發放文件、通知、報告的重要途徑,也是各部門傳遞信息、交流經驗、布置任務的辦公工具,為此oa辦公自動化的規范使用顯得更為重要。