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財務部工作細則

發布時間:2022-11-04

財務部工作細則(精選3篇)

財務部工作細則 篇1

  一、做好財務管理的日常工作,購物票據要及時清理入賬,做到賬目日清月結,進出賬清楚明確,端正財務人員工作作風,隨時接受檢查監督。

  二、制定好一學期財經預算計劃,嚴格執行班級企業的各種報銷審批及借支手續,定期交經濟報表給企業有關領導查閱。

  三、主動了解同事們工作學習生活所需,及時解決員工生活上的問題,依時準確發放各種物資、工資及補貼。

  四、財務收支做到精打細算、勤儉節約、開源節流,保證資金的到位和合理使用,購物要跑“三家”,力爭價廉物美,深受大眾喜愛。

  五、財務人員保證依時上下班,廉潔奉公,對人要熱情和藹,對員工提出的意見要虛心接受,對存在的問題要及時的改正。

  六、做好財物進出倉的登記及公司財產的管理登記,保證借出財物能及時歸還,發現問題及時上報有關領導。

  七、做好財務工作的保密性。

財務部工作細則 篇2

  一、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。

  二、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

  三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經理報告。

  四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。

  五、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

  六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。

  七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

  八、負責公司現有資產管理工作。

  九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

  十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

  十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

  十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

  十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

  十四、完成領導交辦的其它工作。

財務部工作細則 篇3

  一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

  二、建立健全經濟核算制度,利用財務會計數據進行經濟活動分析。

  三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

  四、遵守財務制度,執行財經紀律,嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金,增收節資,提高資金的使用效率。

  五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用,盡量降低消耗、節約費用。

  六、認真審核報銷憑證,應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

  七、認真做好現金賬,按時填報現金日報表,做到日清月結,賬款相符。不得坐支現金,挪用公款。

  八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限,認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度,使用支票須經總經理簽字方可。

  九、完成公司交付的其他工作。

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