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大學考勤管理細則

發布時間:2025-03-09

大學考勤管理細則(精選3篇)

大學考勤管理細則 篇1

  (一)考勤范圍

  凡在職在編人員,一律納入考勤管理的對象范圍。全校黨政干部、教輔、工勤人員一律實行坐班制,按學校規定的作息時間上下班,寒暑假期間根據本單位實際安排輪休。教師按照學校教學計劃安排,可不實行坐班制(不含在試用期、見習期內的教師,下同),但對學校、單位統一要求的集體活動要進行考勤,并嚴格執行請銷假制度。

  勞動合同制聘用人員按照勞動合同的有關規定執行。

  (二)考勤要求

  學院、部、處、室為具體考勤單位,要明確一名領導分管考勤工作,并指定一名考勤員。考勤員須認真做好每月的《缺勤情況匯總表》(見附件二)的記錄,已備檢查。

  (三)曠工及處理

  1.凡屬下列情況之一,按曠工處理

  (1)未經批準私自離開工作崗位、或雖請假未獲批準、或請假期限已滿未辦理續假手續、或續假未批準,擅自不上班者;

  (2)一個月內遲到或早退累計超過5次按曠工1個工作日處理。

  2.處理辦法

  (1)按曠工天數扣發本人工資,校內崗位津貼部分按學校有關規定執行,并由所在單位對其進行批評教育,必要時可視情節給予行政處分;

  (2)凡連續曠工15個工作日或者一年內累計曠工超過30個工作日,做辭退處理。

  五、其它規定

  (一)后勤管理處、附中、各場廠和財務獨立核算單位,可依據本辦法制定適合本單位特點的考勤管理辦法并報人事處備案。

  (二)接受審查或調查人員不能正常到崗工作,在審查或調查期間暫時停發工資、校內崗位津貼等一切待遇,待結論明確后再做處理。

  (三)各類假期(除寒暑假)一律不得合并使用。

  (四)探親路費的報銷,根據學校財務管理制度辦理。

  (五)職工在病假期間,參加會議、學習文件、參加政治學習等是一種政治活動,不能視為恢復工作。

  六、本規定由人事處負責解釋,自公布之日起執行。

大學考勤管理細則 篇2

  毽子舞社團在社團管理上一貫堅持自由、靈活、有序原則,成員在組織中要服從社團的領導,遵守社團各項規章制度,享受權利的同時履行自己的義務。具體管理條例如下:

  1、成員須有熱情飽滿的態度,吃苦耐勞的精神,隨即應變的思維,良好的口頭表達能力,對分配的工作能夠認真負責,努力完成任務;

  2、成員須嚴格注意自己的言行舉止,衣著整潔大方,微笑待人,禮貌用語,不做有損社團形象的事情;

  3、成員不得在與會期間喧嘩吵鬧,不得隨意亂拿社團內部物資。否則,一經發現視情節輕重給與警告、記過、開除等相應的處分;

  4、會議時成員不得遲到、早退、無故不到。若有事有病,須先向部門負責人提前請假,未經請假,遲到早退達5次者、無故缺席3次者,予以處理,情節嚴重者,予以辭退;

  5、培養社團意識,全面了解社團,為社團的發展獻計獻策。

  6、正確行使社員權利,確實履行社員義務。

大學考勤管理細則 篇3

  一、總則

  第一條:為規范公司費用管理,加強費用控制力度,提高資金的使用效益,合理有效地支出各項費用,依據本公司情況,特制定本管理細則。

  第二條:本細則適用于公司全體員工。

  二、費用報銷實施細則

  (一)差旅費報銷規定:

  第三條:差旅費界定范圍是指公司員工國內外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理的費用,具體包括:在途交通費(飛機、火車、輪船、長途汽車等);住宿費、市內交通費、伙食補助及其他公雜費(行李托運費、安全保險費、機場建設費、購票退票手續費、信用卡取款手續費、郵電費、文件復印費)等。

  第四條:差旅費開支標準。

  1、住宿費標準

  地職區標級準直轄市、省會城市、特區及沿海開放城市其它地區

  公司總經理以上 據實報銷 據實報銷

  公司一級部門經理以上 350 300

  公司二級部門經理、主任人員 200 150

  其他人員 160 120

  說明:二人同住,由1人報銷,另一人簽字證明,標準可以加 倍。

  單人赴外地出差,可包住單間,但費用不得超過標準的 1.5倍。

  2、二級部門經理、主任級以下人員住宿費用也可實行包干制,即:

  0 住宿費 100, 按100元報銷。

  住宿費 50,按住宿費+50報銷。

  裝機、工程人員特殊情況必須住機房的,每天住宿補助 50元,但須寫說明且有證明人。

  3、交 通 費 標 準

  類別 標職準級 長途交通 市內交通

  公司總經理以上 據實報銷 據實報銷

  公司一級部門經理以上 飛機經濟倉、火車臥鋪、輪船三等艙、長途汽車 出租車、各種公共汽車

  其他人員 飛機經濟倉、火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車 各種公共汽車,出租車(經批準控制使用)

  4、伙食補助:

  出差地點為省外的,每日伙食補助60元,在省內出差,每日伙食補助40元,按出差的日歷天數計算。股東方派來經營人員,按原股東方單位規定標準執行。

  在濟南市內出差而耽誤進餐時間的,實行誤餐補助,按早餐10元,午、晚餐各 20 元標準,按餐執行,并填列誤餐補助申請表。股東方派來經營人員,按原股東方單位規定標準執行。

  5、其他公雜費標準

  出差人員在外地因公發生的行李托運費、信用卡取款手續費、郵電費、購票退票手續費、復印打印費,按發票據實報銷。而住賓館的個人洗衣費用、房間飲料、食品費用及私人電話費用由私人承擔。

  第五條:外出參加會議、訪問、學習已享受接待方提供伙食、住宿的,不再報銷該期間的伙食補助、住宿費。

  第六條:出差期間所發生的交際應酬費,應事先經一級部門經理批準。報銷時需填寫費用說明清單。

  第七條:出租車費必須寫明費用發生時間段、發生原因并按地點分別粘貼統計。

  第八條:差旅費報銷填寫內容為出差期間所發生的所有費用,非本次出差期間發生的費用不得附在本次填寫的差旅費報銷單后。

  第九條:為保證會計核算的及時性以及會計信息的準確性,所有員工應在出差返回公司一個月內完成報銷及還款手續。

  (二)其他費用報銷規定:

  第十條:公司正式員工(轉正以后)可報銷醫藥費的80%。

  第十一條:公司所屬員工因病醫治,必須在公司指定醫院方可報銷醫藥費。

  第十二條:員工報銷醫藥費時,必須出具病歷、醫藥費發票。20xx元以下由員工所屬部門授權批準人審核、財務部審核、公司總經理批準后方可報銷,二千元以上須經總經理辦公會議決定。

  第十三條:公司錄用人員崗前體檢費用經人力資源部審核后可以報銷。

  第十四條:本著反對浪費、嚴格掌握的原則,控制支出交際應酬費。所有應酬費用應由一級部門授權簽字人審核,總經理批準后方可報銷。

  第十五條:一級部門負責人以上領導的交際應酬費由財務部經理審核,公司總經理審批后報銷。總經理的交際應酬費由本人和財務部經理簽字后報銷。

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