審計整改通知書_內部審計整改通知書
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監督活動。那么關于審計整改的通知書是怎樣的呢?下面第一范文網小編給大家帶來審計整改通知書,供大家參考!
審計整改通知書范文篇一
審計項目:
整改通知書的分發對象:
審計發現需整改的事項:
整改意見:
集團
審計科
審計人員 報告審核:
xx年xx月xx日
審計整改通知書范文篇二
公司一廠:
經公司經理批準,特派審計組來您廠進行就地審計,現將審計有關事宜通知如下:
審計項目:產品成本審計
審計目標:產品成本的真實性和效益性
審計內容:年上半年生產費用,成本分配和成本核算的合規性;主要成本項目的成本耗費的效益性。
審計人員:項目負責人為高級審計師
組員:審計師、;助理審計師、
審計時間:年月日—月日
其他事項:提供產量核算統計資料和產品成本支出和成本核算的有關資料和情況。
公司審計處(公章)
年月日
審計整改通知書范文篇三
(被審計單位/部門名稱):
集團審計監察部已于20年月日完成了對你單位 (審計范圍)
xx年xx月xx日