項目投資計劃書范文十篇
項目投資計劃書范文 篇1
一、資金需求說明(用量/期限)
中英文網站建設設備費用、軟件費用、辦公費用、創業費用是網站運營所必須的費用;而人員費用、宣傳費用、其他費用則是網站運營所必要的;宣傳費用初期要多,之后隨之減少。總用量要500萬元,使用期限兩年。
二、項目投資構成和固定資產投資的分類
項目投資構成:硬件設備投資、軟件系統投資
固定資產投資的分類:硬件設備投資、軟件系統投資
硬件設備投資包括:辦公設備、電腦設備
軟件系統投資包括:電腦軟件系統、人員、市場推廣、宣傳費用。
三、資金使用計劃及分期
資金計劃
1、硬件設備費用: 服務器:2*30000=60000元
2、軟件費用:主機托管 10000元 防火墻及其它軟件 50000元
3、辦公費用:
物品 參數 數量 單價 合計
電腦 10 5000 50000
辦公桌 20 400 8000
椅子 40 50 20__
電話機 25 40 1000
傳真機 2 2500 5000
復印機 1 13000 13000
保險柜 2 500 1000
文件柜 10 200 20__
辦公地租用費 40000 40000
其它費用 50000 50000
合計 172000
4、人員費用(20__年7月1日至20__年12月31日)
部門 參數 平均年薪 人數 合計費用(半年)
市場部 40000 2 40000
銷售部 25000 10 125000
技術部 50000 3 75000
信息部 30000 5 75000
行政部 30000 2 30000
財務部 30000 2 30000
市場總監 100000 1 50000
銷售總監 100000 1 50000
副總經理 100000 1 50000
總經理 200000 1 100000
合計 705000 23 352500
5、宣傳費用:100000元(20__年7月1日至20__年12月31日)
6、其他費用:50000元(20__年7月1日至20__年12月31日)
總計:120000+172000+352500+100000+50000=794500 元
20__年的資金計劃為20__年4倍:794500×4 = 3178000元
20__年的資金計劃為20__年2倍:3178000×2 = 6356000元
20__年的資金計劃為20__年2倍:6356000×2 = 12712000元
四、投資形式
發起人投資、法人融資、其他融資、銀行貸款。
五、資本結構(投資后)
股權融資、短期債務融資和內源融資
六、股權結構
1、發起人股(不能流通)占50%
2、募集法人股占40%
3、內部職工股占6%
4、其他占4%
七、投資者介入公司管理之程度說明
投資者可以參與網站重大投資項目的決策,可以提出網站管理意見,可以參與網站管理。投資者可以了解網站每月的業績,監督財務、經營管理。
八、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
網站定期(每月)向投資者提供的財務報告和資金支出預算報表。
項目投資計劃書范文 篇2
一、運營目標
運營目標 :
提高店鋪瀏覽量和點擊率;
五心信譽前,單月流量破萬,平均日流量300,在直通車的有效配合下。 五心信譽后,一鉆前,單月流量破1.5萬,平均日流量500,流量和活動的配合。 一鉆后,三鉆前,單月流量破3萬,平均日流量1000,直通車和活動的配合。 三鉆后,五鉆前,單月流量破4萬5,平均日流量1500,活動喝多中推廣方式交叉配合。五鉆后,單月流量破6萬,平均日流量20__,活動和多種推廣方式結合。
具體是店鋪發展態勢和淘寶市場環境確定完成一定信譽目標的周期。
二、人員規劃
人員配置及分工:
總共分3個部門,分別是:運營部、轉化部、流量部。
運營部:主要策劃運營方案,店鋪裝修及商品審核,店鋪優化,數據實時監控,發現問題及時做出修改及完善,做一些活動策劃和推廣。店鋪的日常管理與維護,制定目標計劃。
轉化部:主要負責設計一些海報,輪播,商品的詳情頁,店鋪風格設計以及產品拍攝。
流量部:主要負責店鋪商品的推廣,能夠帶來更大的展現,從而為店鋪帶來銷量。
三、市場分析店鋪定位
1、行業分析:
隨著經濟的發展和消費水平的提高,消費者對于休閑食品數量需求不斷增長。
行業數據分析:
2、產品分析 一頁48個寶貝 一共可以顯示在客戶面前的產品是4800個 100多萬個寶貝才能顯示4800個 目前的競爭壓力到底是多么激烈!
3、人群定位及分析
項目投資計劃書范文 篇3
1.項目概述
1.1 創意背景
宏觀背景:
(1) 中國農副產品的外貿出口經常受阻,雖然部分原因是進口國家的貿易壁
壘,但我們自身的問題也不可忽視,所以,提高農副產品質量,會對外貿交易產生積極影響。
(2) 其他國家的綠色有機食品所占其國家食品市場比重比較大,如德國在99
年便已達到40%,美國24%,日本30%,而中國當時還不足1%,顯然差距很大。中國人民所消費的綠色有機食品量無論是絕對量上還是比例上,都稍有差距,而且主要原因是市場供給有限,有求無供。為了滿足人們的消費需求,提高人們健康水平,改善生活質量,提高全民身體素質。
(3) 20__年奧運會籌辦期間,食品質量衛生問題也成為一些別有用心的人為
奧運添堵的借口。雖然其居心不軌,但也提醒了我們食品衛生質量的重要性。提高食品質量衛生,增強營養健康服務意識,不是為了迎合某些國家、某些人的要求,而是為了中國人民的健康。
微觀背景:
隨著人們收入的不斷增加、生活水平的普遍提高,對生活質量的要求也日益凸顯。而作為關乎每個人的生命、健康安全的食品衛生、質量無疑更被人們所重視。眾所周知,因食品中農藥殘留所導致的疾病不斷增加,有越來越多的病人是因食品質量問題而備受痛苦,因此,各種農副產品作為我們每個人日常生活都離不開的必需品,在衛生質量、營養搭配方面的要求必然越來越高,問卷調查第8題統計結果中,有97.5%的人們注重食品的營養即說明這種趨勢。(見附錄3)然而,就目前國內市場上的各種農產品市場情況來看,為廣大消費者提供服務的,大部分是農副產品市場(問卷調查第4題結果顯示69.3%的被調者在傳統農貿市場購買日常食品),而其中都是多個商販分散經營,但問卷結果卻反應出共計89.2%的人們不信任或不確定農貿市場產品質量,這說明了產品和服務的質量不能滿足人們的更高需求。
這樣一來,很多對農副產品衛生質量及服務質量有較高要求的消費者就很難得到滿足。雖然有些超市也提供一些種類的農副產品,但調查顯示70.4%的人們對這類超市質量、衛生、服務等不滿意(問卷問題9),而且它們沒有產品營養方面的配套服務。然而,問卷問題12顯示87.4%的人們歡迎營養搭配咨詢服務。我們的創業創意正是基于現有農副產品市場產品魚龍混雜,質量不一,人們又對健康營養的日益重視,而相應的市場服務一片空缺這一形勢的。
1.2 產品及服務介紹
我們的項目是創立一家專門經營農副產品的公司(綠康公司),公司直接面對消費者,采取的經營方式類似于超市與專賣店的綜合,專門經營各種農副產品,且獨家經營,比超市更專一化、專業化。所銷售產品均經過國家食品衛生檢驗機關檢驗合格,農藥殘留量均符合或高于國家標準;在產品衛生及外在包裝等方面做出更大改進,提高產品品味;自設質量檢驗部門和營養成分測定小組,不但對產品質量嚴密把關,而且還測定各種產品中的營養成分比例,為消費者提供營養搭配建議,同時增加有關食品營養學的相關知識,結合日益被重視的食補相關理念,發展、完善自身優勢。通過一系列的優質服務、各種優質農副產品的供應,在營銷、經營過程中樹立公司的良好信譽形象,以此求得生存機會,進而進行進一步的發展擴張。該項目主要以提供更優質的產品、更全面的服務來滿足消費者的高要求,提升農副產品的附加值,以此提高盈利空間。
產品服務特性——綠康公司既重視自身產品,又注重服務,實現“優質產品+專業服務”相結合的經營理念。在同行業內,逐步提高產品質量,增設獨特服務,提高市場競爭力。
優質產品方面:
公司的農副產品將嚴把質量關,初期,原材料將以采購形式為主,在對原料產地進行綜合選擇的基礎上,既要對生產者進行信譽調查了解,又要對產品質量進行嚴格檢查。已采購的質量合格的原材料還要經過衛生清理、營養成分測定,在產品包裝或銷售架上注明各種商品營養成分含量,以供消費者結合需求合理選購。
專業服務方面:
公司設有專門的營養健康知識研究及咨詢部門,在研究測定產品營養成分的基礎上,結合營養學知識,為顧客提供營養知識咨詢服務,同時為消費者提供合理的購物參考意見。對于長期購買量較大客戶,公司將建立專門檔案,在其飲食方面提供更多更深入的營養搭配建議,以及其他相關的營養健康知識。 具體服務如下:
(1)營養咨詢:聘請營養師為顧客在飲食生活方面的營養搭配咨詢提供服務。同時為前來購物的顧客提供基于營養搭配的購物建議。
(2)特殊人群飲食指導:為特殊人群如病人等提供飲食方面的指導。
(3)食物營養研究:為相關單位或個人等研究農副產品的營養搭配等服務。
(4)生活保健指導:為會員顧客提供全方面的生活保健指導。
這些免費服務項目的推出是綠康的特色經營點之一,是為了顧客全面的營養飲食、營養生活而推出的特色服務。
1.3 競爭優勢及問題
1.3.1 競爭優勢
(1) 有利于改善民生:現階段,農業人口占我國總人口的比例很大,農民生活水平的提高很大程度上依賴于農副產品的收入,提高農副產品的附加值,是增加農民收入的很好的途徑;同時,政府對農業的重視在一定程度上將為公司的發展提供一定的有利條件。 (2) 滿足人們營養健康方面不斷提高的要求,清潔衛生、高質量、合理搭配營養的農副產品能夠較大程度改善人們身體將康狀況,減少因食品問題而導致的疾病。同時,合理的飲食搭配將更有利于消費者整個家庭的幸福。 (3) 國際上農產品價格普遍較高,而且也更重視產品質量、營養等多種指標,對產品需求有較高要求。相比之下,我國雖地域廣闊,但是農副產品的價格確實不高,附加值比重太小,仍有很大的利潤空間有待提升。隨著經濟發展,人們生活質量要求的日益提高,必然對這一行業的發展起到很大的促進作用。 (4) 提供的飲食搭配、營養結構等附加服務,一方面可以吸引消費者,另一方面也能夠更大幅度增加產品的附加值。
1.3.2 問題
1.4 市場定位
我們公司的產品初期把目標消費者定位在中高檔收入階層。在國內,鑒于目前不同收入階層人們對飲食衛生、健康、營養搭配方面的重視程度不同,以及經濟水平的制約,將以80%的力量投入在該群體,以期在初期能迅速打開市場,同時,以約20%的宣傳力度,逐步向低收入水平群體滲透健康觀念,引起大眾對食品質量的重視,以發展潛在消費群體。中高收入人群基本的生活問題已解決,(1) 質量監測要求有一定技術水平,要嚴格把關;營養成分分析要聘請有豐富經驗并且權威的營養師,做好市場宣傳工作。 (2) 新建公司要樹立自己的信譽形象需要付出較大努力,對公司的經營管理能力是一個較大考驗。 (3) 初期公司選址、技術人員聘請、市場宣傳等工作的投入會比較大。 (4) 開拓一個新領域,開創一種新的經營模式,既要有系統的經營理念又要很好的向其他經營模式學習,借鑒豐富管理經驗,要求管理者有在實戰中學習、在學習中快速成長的良好素質。 更重視休閑健康,開始追求更高生活質量,食品衛生、無害、營養豐富等高品質對身體健康影響較大,對該人群有較大吸引力。
基于產品的市場定位,公司將把以北京為首的大中城市作為主要目標市場。大中城市既有較大的市場規模又有許多成功企業成熟的經營模式和管理經驗,一方面可以使自身有更大的發展空間,另一方面又可以參考、借鑒先進企業的經驗,在實戰中不斷積累經驗、不斷學習,這樣更有利于自身的發展壯大。
1.5 團隊概述
創業初期我們主要籌劃、執行人員主要有三個:市場營銷專業人員,財務專業人員,信息管理專業人員。后期將根據專業需求、技術問題、資金政策等具體情況,吸納其他人員加入。
對于各方面工作明確個人分工。在重大決策方面,主要以表決方式確定最終方案;在涉及到相關專業知識方面的工作時,根據資深的專業人員提出的建議為主體,各自從自身角度出發,對方案提出問題或建議,進而快速對工作方案進行調整或補充完善。這種工作方法、決策方式在創業初期既高效又可以使決策更合理,不至于發生太大偏離。
這一團隊合作模式只是在初期采用,當公司各部門籌劃、建設完成后即進行改革,采取正規科學的管理體制和組織架構。
1.6 財務概況
公司根據不同發展階段采取不同財務政策。
公司成立初期,以有限責任公司的形式注冊成立,注冊資本500萬元。其中以風險投資者出資為主,占公司股份的60%,其余為自身出資。 經過2——3年的發展積累,當公司具備一定實力,到了發展中期準備進一步擴張時,為了增強公司的融資能力,公司將根據具體情況,改變公司形式,轉變為股份有限公司,從而進行更大規模的融資,用于強化企業競爭優勢,并適當地擴大公司規模。在此階段計劃再融資500萬元。 到發展成熟階段以后,將依據公司具體情況,制定相應的財務政策。
2.項目創新點概述
2.1 產品創新
在產品為綠色有機食品的基礎上,公司還對其營養成分進行測定,并制定相應的標準。通過產品營養成分的測定和介紹說明,為消費者提供更科學的營養搭配選擇,從而增加了產品的附加值。
2.2 經營管理
特色服務,為消費者提供營養健康知識咨詢服務,針對特殊顧客的身體及健康狀況提出一些合理化建議。
2.3 社會責任(國計民生)
綠康公司把自身的經營理念和長期發展與國家的發展、人民生活質量的提高緊密聯系起來。首先,公司經營的綠色有機農副產品,在提高產品質量的基礎上,增加了產品的附加值,從而提高了農民的勞動收入,有利于促進農業的發展,改善農民的生活水平。其次,產品質量的提高,農藥殘留量的降低,營養知識的普及,將在長期內提高人們的身體健康水平。特別是對于處于生長發育期的兒童和青少年,以及一些病人、老人等一些特殊人群的健康影響較大。另一方面,隨著公司規模的發展壯大,將為社會提供越來越多的就業崗位,不僅如此,公司與員工建立的平等良好的關系,決定了公司在自身發展的同時,必然會致力于提高員工的福利待遇,改善職工生活、工作條件,發展建立新型勞資關系。
3.市場分析
3.1國內國際法律及規定
食品的農藥殘留量標準要求越來越高,特別是農副產品對農藥殘留量的要求,比如:目前,我國已制定了79種農藥在32種(類)農副產品中197項農藥最高殘留限量(MRL)的國家標準。
國際綠色消費的法律環境,在綠色消費浪潮興起的今天,一些國際組織和國家的政府都作出了比較強烈的`反應,并形成了有利于綠色消費蓬勃發展的法律環境。據了解,國際上已簽署的與環境和資源保護有關的法律、公約、協定或協議已多達180多項。國際標準化組織制定的ISO9000(即國際貿易商品在技術、安全、衛生、環保等方面的質量保證體系)系列標準和1995年4月起實施的ISO8000(即國際環境標準制度)等協約、協議還明文限制或禁止很多產品的國際貿易。在烏拉圭回合貿易談判簽署的最后文件中,不僅把制成品而且把農產品也納入了世界貿易組織體系,給農產品打上了明顯的“綠色”標記。從1977年德國率先制定“藍色天使”計劃開始,到目前為止,已有90多個國家和地區的政府正式推出了環境標志制度。
國際上對食品質量的要求也是越來越高,特別是歐盟、日本、美國、德國等比較發達的國家和地區。在一再提高的國際食品衛生質量標準下,我國的產品出口等貿易方面也受到了一定程度的打擊。因此,提高產品質量標準是必然趨勢。
3.2 市場環境和競爭對手分析
3.2.1 市場環境分析
目前,我國農副產品的銷售方式以農貿市場為主,散戶零售,沒有產品提高質量和服務水平的動力;其他一些水果蔬菜店都是小規模的經營,而且是一般的銷售商,產品相關服務少之又少,甚至沒有;部分超市有水果、蔬菜、米等產品,但是都是作為一種兼營的產品,沒有比較專門的服務,而且在產品質量及外觀方面均沒有做額外的加工處理。因此,就國內農副產品銷售市場的總體情況來看,做農副產品專業化方面的經營有一定的市場條件,具備自己的競爭優勢——食品營養搭配方面的專業知識介紹服務、以公司信譽形象對產品品質向消費者負責、種類更齊全的產品組合。
以上所列示的各種農副產品的銷售方,在未來進入市場時,都是潛在的競爭者,針對競爭對手的不同優勢,要采取不同的競爭策略。市場競爭必然是殘酷的,不過面對如此大的消費群體,市場這塊蛋糕可以有不同的分割方法。我們產品針對的消費者主要是中高等收入家庭,屬于更高享受層次的健康營養需求,目標消費者是中上層社會人群;而普通農貿市場的主要消費者將是較低收入的普通家庭,市場定位存在一定差異,雖然競爭是不可避免的,不過市場定位的差異化一定程度上緩解了初期進入市場的外部壓力,有利于公司在學習中快速成長起來;對于超市,農副產品的經營只是其兼營的小份額商品,利潤相對于其他產品也相對較低,超市并不會把農副產品的銷售作為主要利潤來源,而更多的是以產品的全面性、服務的多樣化來吸引消費者,并促進其他產品的銷售,所以,對超市,雖然初期會對其產生沖擊,但不會對其利潤額產生較大影響,到發展階段,可以根據超市經營農副產品的主要目的而制定不同的競爭策略,以聯盟和競爭相結合為核心方式解決互相之間的問題。當有足夠的影響力和實力以后,就可以以發揮自己的優勢為主要競爭手段,通過明顯優勢的展現,吸引消費群體,爭取更多層次的消費者,擴大市場范圍,爭取更大的市場份額。
3.2.2與競爭對手對比分析
(1)競爭分析:目前北京市場上蔬菜、水果等食品類超市逐漸興起,但是專門從事經營有機食品、綠色食品、無公害食品的卻是屈指可數,其中做得比較好的是北京生態園商業連鎖有限公司。
(2) 各自的競爭優勢比較
長遠集團公司
公司簡介:長遠集團,創建于1998年,現已成為集綠色食品研究、種植、養殖、生產、加工、銷售、零售連鎖、生態農業觀光旅游等為一體的集團化、立體型綜合企業。 集團公司現轄新鄉市長遠綠色食品有限公司、新鄉市好面道食品有限公司、河南生態園商業連鎖有限公司、北京生態源商業連鎖有限公司、長遠營銷公司、長遠生態農業觀光園、北京后稷生態農業經濟技術研究所等公司。 為滿足消費者對安全健康食品的需求,長遠人不斷創造綠色食品領域新高,先后開發了長遠面、野菜物語、好面道、鮮面道、涼面道、好米下鍋、野生園、野菜園、野果園共九大品牌系列,產品有:蔬菜掛面、營養拉面、保鮮面、面粉、速凍食品、大米、瓜果蔬菜、五谷雜糧、肉、禽、蛋等共100多個品種,悉數通過綠色食品認證和QS食品安全市場準入,公司的專利產品“蔬菜保鮮面系列”被列入“國家星火計劃項目”,并被授予“免檢產品”、“衛生安全食品”。 為讓健康安全的綠色食品更加貼近消費者,集團公司又與中國綠色食品協會、英國協同投資公司共同組建生態園連鎖超市,解決了人們的廚房食品安全問題,目前已在北京、鄭州、新鄉等地成功運營,并成為中國綠色食品發展中心指定的綠色食品專營超市;生態農業觀光園也逐步成為集團發展中強勁的生力軍,勢將成為農業觀光旅游的新亮點環保無污染的生產基地為。 生態園超市由中國綠色食品協會北京市商務局聯手推出,是由中國綠色食品發展中心和中國綠色食品協會指定的綠色食品專營店,其全是從十余家著名11綠色食品企業直接進貨,另外該超市在河南新鄉建立有25萬畝的綠色基地。
長遠公司優勢
1.集團規模較大,人力資源豐富、資金實力雄厚。 2.有經營綠色食品的經驗。 綠康公司優勢 1.初期建立,規模較小,經營方式靈活,機動性強。 2.以綠色農副產品為主,更專一。 3.產業鏈完整,兼營上下游產業,成本較低,3.不建立整套產業鏈,成本12規模效益優勢明顯。 低,規模小利于管理,利潤率較高。 4.產品種類齊全,且大部分為經過深加工的產品,產品附加值較高。 4.初期以初級農副產品為主,產品為日常必需的傳統商品,更易于被接受。 5.通過綠色食品認證和QS食品安全市場準入,公司的專利產品“蔬菜保鮮面系列”被列入“國家星火計劃項目”,并被授予“免檢產品”、“衛生安全食品”。 5.產品均來源于經過綠色食品認證的綠色食品生產基地,此外,還要經過綠康公司自設檢驗部門的檢驗,這樣為消費者把好了產品的質量關,保證了消費者的健康安全。 6.綠色食品專營超市;生態農業觀光園也逐步成為強勁的生力軍;生態園超市由中國綠色食品協會北京市商務局聯手推出,是由中國綠色食品發展中心和中國綠色食品協會指定的綠色食品專營店。 6.農副產品來源于綠色食品生產基地,此外,還經過質量檢驗;營養成分鑒定;衛生狀況保證等多重保障,不但為消費者的把好了產品質量關,還消費者消費者宣傳了食品營養知識,切實關心消費者及其家人的身體健康。更有利于與消費者建立良好關系。
各自不足方面比較
長遠公司不足
1.長遠集團在規模上有優勢,但其經營范圍較廣泛,多元化經營使其不能在某一方面更深入發揮自己的競爭優勢。
綠康公司不足
1.企業初創,資金實力及影響力較小。
2.公司產品的優勢主要在一些食品認證方面,強調的是無毒無害,不會危害,但是沒有強調營養方面的重要性。
3.產品種類較多,沒有主打品牌,或核心競爭力不夠明顯。
建議性的指導,為他們提供食品營養成分的說明、營養飲食搭配的方案等。
3.3 市場容量與趨勢
(1)目前,國內綠色、有機食品數量較少,且低級加工食品占較大比例,未加工的初級農副產品市場供應量很少,即使在國內較大城市市場上也很難買到。如在北京,雖然有部分綠色有機食品公司(龍綠、潤澤等),但其主要針對批發商,沒有一個直接面向消費者的銷售終端,這樣,既不利于產品銷售,更不利于公司品牌宣傳和信譽形象的樹立。
(2)由于我國現階段綠色、有機食品行業還比較欠發達,同類企業比較少,而且一般發展規模及經營模式缺乏特色,行業內沒有龍頭企業,競爭意識較弱。較大規模的公司(如長遠集團等)又走向了多元化的道路,沒有專注于綠色有機食品行業,同時也沒有打造品牌的經營思想,因而還有較大的市場拓展空間。 若進入市場,將根據所處環境制定相應的競爭、聯盟策略。由于整個綠色有機食品市場相對于傳統的普通農副產品市場力量相當薄弱,而各個綠色有機食品行業的競爭又不激烈,沖突較小,屬于同一戰線上既有一定競爭,又有聯合與傳統行業相抗衡的趨勢。因此,進入市場發展初期,將聯合行業內各個有機食品公司,進行有效市場宣傳,提高人們健康營養意識,引導消費者的購買傾向,擴大整個行業的市場影響力,增加綠色有機食品的市場占有率。與此同時,注重自身實力的發展,既要從聯合競爭中與合作者互相學習經驗,又要發展自己的特色專長,即本公司的核心競爭力
3.4 市場形勢
3.4.1 國內國際趨勢
由于污染不斷加重、自然環境的不斷惡化,人們的健康受到來自各方面的越來越多的威脅,工作壓力的增大造成的等原因,使人們的身體健康狀況越來越難以保障,與之同時增長的經濟收入和不斷提高的生活水平使人們又愈加重視生命健康,消費的重點不斷在向休閑、娛樂、營養、保健等等更高的需求層次轉變。這一點從英國、德國、瑞士以及歐洲等社會經濟發展較成熟的國家人們的消費傾向中發現這一趨勢。
3.4.2 消費人群分析
隨著身體健康,營養保健日益為人們,特別是收入水平較高的家庭所重視。食品的衛生、質量、營養對兒童的生長發育有很重要的影響,備受家長的關注;病人、身體狀況較差的人們更是對影響健康狀況的各個方面有諸多考察;老年人生活清閑,更加珍惜生活、關愛生命,也受到子女的多方關心照料,對飲食等關鍵環節都比較敏感;白領階層,收入來源穩定,隨生活節奏的加快,工作壓力的加大,身體健康受到來自很多方面的威脅,對于具有較高知識水平的這一部分群體,保健是一個必然的發展方向。現在,這些群體是社會的主體,而且將來還將進一步擴大。
但是,很多有關食品衛生、營養方面的需求卻不能很好得到滿足,因為還沒有一個市場能夠滿足人們的這一需求,這就出現了“欲購無門”的現象,是市場上的一條縫隙。針對人們對高質量食品的這一要求,我們公司所提供的衛生、農藥殘留量符合標準、營養搭配合理的產品及高質量服務必然受到消費者的青睞。
3.5 市場策略
3.5.1目標市場顧客的描述與分析:
(1)目標顧客:中高等收入家庭,特別是其家庭成員中的婦女。
(2)目標顧客分析:隨著人們生活水平的提高,人們對于飲食也有了更高的要求,不再僅僅停留在解決溫飽問題的基礎之上了,人們開始選擇更加健康的食品,但是由于綠色食品價格比一般食品昂貴,所以并不是所有人群都有能力選擇消費綠色、天然、無污染類食品的。中高等收入家庭由于經濟能力比較強,物質消費水平比較高,所以他們對蔬菜、水果等飲食質量有更高的要求,有欲望并有能力購買這樣的消費食品。而家庭飲食的消費支出主要是由家庭主婦掌握,所以家庭主婦對我們來說主要的目標顧客。
3.5.2 市場容量和趨勢的分析、預測:
(1)市場容量:北京市全國的政治、經濟文化中心,其人口受教育程度普遍偏高,06年全市常住人口總數為1581.0 萬,6周歲及6周歲以上人口中,接受大學(指大專以上)教育的232.8萬人,占17.5%;接受高中(含中專、職高等)教育的319.9萬人,占24.1%;接受初中教育的475.3萬人,占35.8%;接受小學教育的234.3萬人,占17.7%(以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業生、肄業生和在校生)。
主要目標消費者定位:高中等教育
正是由于這樣的高素質人口,其消費水平、消費觀念都普遍偏高,對飲食方面的要求當然也相當的高。而有機食品、綠色食品、無公害食品這些高質量蔬菜、水果類食品與普通食品相比較具有明顯的健康方面的優勢,也正符合高素質人口所要求的高質量、高品位消費的心理和條件,所以北京市綠色食品超市市場容量是相當充裕的。
(2)市場趨勢:有機食品、綠色食品、無公害食品是城市居民未來消費的必然趨勢。
針對這樣的趨勢預測,我們特意設計了一份調查問卷,對居民進行調查。其中,三種類型的食品有不同的衛生及質量標準要求,按標準的要求水平分析,三者呈金字塔型。
項目投資計劃書范文 篇4
1、農產品板塊——豆粕
1、投資依據:南美豐產壓力一直壓制豆類價格,豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683,經過漫長的區間震蕩行情,南美豐產壓力基本消化,市場只是靜待最終定音,介時利空落地有助于行情走出震蕩區間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平,后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移,北半球(中國和美國)大豆進入種植階段,介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐,到時交割成本高于4000元/噸,后市也有望補漲推動豆粕期價。
2、投資方向:做多
3、總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元4建倉策略
4、圍繞震蕩區間2740——2880采取分批建倉策略
5、試探性建倉點位2820,建倉10手
6、主建倉點位2800,建倉30手 3預防突發事件,機動建倉10手
7、總持倉成本控制2800左右5目標價位:3000 止損價位:2740 6預計盈利:8—12萬 預計虧損:3萬以內 預計盈虧比:4:1
2、軟商品——白糖
1、投資依據:盡管糖的基本面略微偏多,但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好,國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口。現在現貨市場價格虛高,交投清淡,再加上4月份左右09/10榨季就將結束,隨著09/10榨季的產量逐步落幕,對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季,隨著新糖陸續上市,白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫,現貨商囤積的現貨的資金成本上升,為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖,從而對現貨價格產生很大的壓力。
2、投資方向:做空
3、總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
4、建倉策略
5、試探性建倉點位5200,建倉5手
6、主建倉點位5300,建倉10手
7、預防突發事件,機動建倉5手
8、總持倉成本控制5280左右
9、目標價位:4900 止損價位:5400
10、預計盈利:6—9萬 預計虧損:3萬以內 預計盈虧比:5:1
3、黑金屬——螺紋鋼
1、投資依據:國家大規模的基礎設施建設和房地產投資依然會對鋼材產生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來,鋼材庫存也逐步下降,強大的需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協談判很可能毫無進展,鐵礦石價格預計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓,鋼企上調出廠價以轉嫁危機的可能性非常大,這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平,將使鋼企的資金成本上升,同時迫使現貨商拋售鋼材庫存,而對鋼材價格會產生打壓使,使其上升空間相對收窄。
2、投資方向:做多
3、總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
4、建倉策略
5、試探性建倉點位4730,建倉5手
6、主建倉點位5700,建倉10手
7、預防突發事件,機動建倉5手
8、總持倉成本控制4700左右
9、目標價位:4950 止損價位:4650
10、預計盈利:4—6萬 預計虧損:1萬左右 預計盈虧比:5:1
4、備選品種——滬銅
1、投資依據:銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升,現階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季,預計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力,并對銅價形成有效支撐,所以我們預計20xx年第二季度滬銅走勢會呈現出在6萬一線區間震蕩偏強的格局。但由于加息預期升溫和歐美經濟依舊撲朔迷離,銅價依然有下行的可能,原因有四:
第一、現階段銅價的泡沫過大,x年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進口(包括國儲銅大量進口)導致的,現階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產量和產能持續過剩,銅庫存處于歷史高位,現貨市場需求不旺、
第三、xx年中國面臨的通脹壓力很大,隨著央行收緊流動性,銅的泡沫會被逐步擠出。
第四、歐美等發達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務,全球經濟尚處于觸底反彈階段,復蘇前景依舊撲朔迷離。
2、投資方向:試探性做空
3、總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
5、建倉策略
1、試探性建倉點位63000,建倉1手
2、主建倉點位60000,建倉2手
3、總持倉成本61000
4、目標價位:52000 止損價位:64000
5、預計盈利:10—16萬 預計虧損:4萬左右 預計盈虧比:3:1
三、操作說明和賬戶資金管理
實際操作中,根據計劃完成各目標品種的初始倉位布局,隨后根據具體品種行情發展情況做倉位調整,綜合持倉比例不超過總權益的50%。同時,后期計劃內容視行情具體演變,會相應做出跟進或部分調整。另外,持倉過程中賬戶動態權益風險額度控制在20%以內,18%為風險預警,達到20%投資者有權提出全部清倉并停止交易。
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項目投資計劃書范文 篇5
第一章項目總論
第一節項目基本情況
一、項目名稱xx縣綜合醫院建設項目
二、項目建設地點xx縣城濱河路
三、項目建設單位xx縣醫療有限責任公司
四、項目服務方式、時間、診療科目和床位編制服務方式:針對患者需求,提供醫院門診、住院服務以及上門服務;服務時間:正常門診:8:30—17:30;同時提供24小時急診服務;診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科;床位編制:張。
五、項目組織機構與人員配備擬設醫院采取董事會領導下的CEO負責制,xx縣醫療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫技、護理、管理與服務四個版塊。醫院現有在職職工55人,其中專業技術人員50人,專業技術人員中,有副高級技術職稱的3人,中級技術職稱7人,初級技術人員40人。
六、擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關系與影響:擬設醫院是xx縣人民醫院、xx縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關系,能為區域內的患者提供更優質和更全面的醫療服務。
第二節項目投資內容
xx縣醫療有限責任公司擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開始建設,計劃在一年完成項目建設。
第三節項目可行性研究結論
本項目的建設,是有效滿足xx縣醫療市場的需要,也是實現xx縣醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。
可行性研究表明:
第一,該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。
第二,xx縣醫療有限責任公司具有成功運營的經驗、擁有眾多經驗豐富的專家、配備了大批先進的醫療設備,這些資源能夠產生集約效應,使其在市場競爭中具備較強的優勢。
第三,本項目的各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。綜上所述,建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景。
第二章項目背景分析
鑒于醫療衛生事業直接和人們的生活息息相關,國家一直非常注重醫療服務行業的發展和相關政策的制定。
國家自20xx年5月以來連續頒發了《關于城鎮醫療衛生改革指導意見》、《關于城鎮醫療機構分類管理的實施意見》等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規范管理,提供稅收等優惠政策,正式承認民營醫療機構的合法地位,提倡社會力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來改進服務,提高水平,優化資源配置,以市場化產業化的運作,滿足人們日益增長的服務要求。
《醫藥衛生事業發展規劃綱要》提出,積極推進醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,采用適宜醫療技術和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛生和基本醫療服務。積極推進新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發展商業健康保險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關系,實行屬地化和全行業管理;改革醫院運行機制和以藥補醫機制,規范醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。黨的__大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20__年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。
《國務院關于加快發展服務業的若干意見》指出,“圍繞構建和諧社會的要求,大力發展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等等社會事業的公共服務職能,對能夠實行市場經營的服務,要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務業,大力發展非公有服務企業,提高非公有制經濟在服務行業中的比重”。
《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經營的服務,抓緊研究提出放寬市場準入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。
以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫療服務體系的建設,民營醫療機構、營利性醫療機構將進一步得到發展。
隨著國家“全民醫保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉化為現實的市場。
第三章項目投資的必要性與可行性
第一節項目投資的必要性
本項目投資的必要性體現在以下方面:
(一)滿足醫療市場的需要
1、健康意識的提高
文化教育事業不斷發展提高,隨著居民受教育程度的進一步提高、范圍的進一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。
2、支付能力的提高
隨著經濟進一步發展,各種醫療的高端需求將逐步增加;隨著“全民醫保”措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現實的市場。根據宏觀預測,xx人口在醫療保健方面的消費支出會繼續上升。
3、各種疾病的變化
隨著電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發病率將會上升,患者對各種醫療服務的需求增加。
以上的變化,將導致醫療市場的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務機構為患者提供服務。而現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來說目前在經營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,xx縣綜合醫院的建設,將能夠有效滿足迅速放大的醫療市場。
(二)構建醫療服務體系的需要
隨著經濟的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫療質量有較高的期望,又注重就醫過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。
以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言,現有的醫療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務離差異化的標準還有相當的距離。因此,xx縣需要管理水平較高,服務良好,特色明顯,具有國內先進水平的醫療機構的進入。
與其他醫療機構相比,優質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理,通過優化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發掘、促成轉化。同時,將經常性進行患者滿意度的調查,以及時掌握患者的意見和需求。作為xx縣綜合醫院,也將通過落實公司各項服務措施、提高醫院的服務能力,從而滿足患者多層次的服務需求。
因此,xx縣綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務網絡的戰略布局,有效解決基層患者醫療服務的可及性問題。
根據以上論述,為了滿足患者的需求、為老百姓提供多層次的服務,xx縣綜合醫院的建設是十分必要的。
第二節項目投資的可行性
一、外部環境的可行性
(一)政策層面
xx縣委、縣政府十分重視民營醫院的發展,近年來年縣委、縣政府、縣衛生主管部門陸續出臺了衛生事業改革相關的配套方案和加快民營醫院發展的眾多舉措,大力引入市場競爭機制,提倡社會力量舉辦醫療機構,采取各種措施推進民營醫院健康發展,以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫院在機構和人員的執業標準、醫療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫療保險定點醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優秀民營醫院具備了加快發展的良好環境。
(二)市場層面
從市場的空間看:如前所述,醫療市場的空間為億元左右(不含每年新增),但目前的開發僅為億元/年。加之xx縣綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場基礎為未來xx縣綜合醫院的發展提供了良好的市場空間。
從眼科醫療支付能力來看:一方面,縣城經濟較其他地方發達,老百姓個人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛生事業方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的xx縣綜合醫院迅速獲得市場份額的有力保障。
從老百姓對民營醫院認同度來看:由于xx縣綜合醫院的發展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫療機構的發展程度比較高,民營醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門的嚴格監管下,規范經營。因此,老百姓對民營醫院認同度相對比較高。
(三)資源層面
在人力資源、醫療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面,xx縣綜合醫院將能夠與公司整體產生聯動,調動公司的優勢資源參與市場競爭。
二、內部環境的可行性
(一)技術層面的保障
目前對于符合要求的醫療機構來說,在基本臨床醫療技術已經趨于同質化,在技術上的競爭已經轉向高端、前沿技術方面。
醫院將大力引進技術人才組建學科梯隊,同時公司將通過在醫生支援、醫院間會診、醫生培養等方面的相關措施,以公司在某些領域的領先技術來推動xx縣綜合醫院的發展。因此,醫院臨床醫生的技術水平的和公司的技術支撐,為xx縣綜合醫院在技術層面上提供了保障。
(二)成功經營模式的保障
公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經驗,對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力,并通過了實踐的驗證。
xx縣綜合醫院將借鑒公司成功市場經驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重于提升品牌知名度和美譽度;同時,通過品牌宣傳、社區篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發、建立醫生網絡、醫生繼續教育等立體化的營銷方式,多渠道開發患者來源,快速提高市場占有率,縮短市場培育期。
(三)專業化的管理能力保障
與xx縣其他的醫療機構相比,xx縣綜合醫院在管理上將更加專業化。醫院將實行CEO與業務院長合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經營管理和服務質量,業務院長主要負責臨床技術和醫療質量。通過這種合理的分工,實現優勢互補,使醫院的經營管理和醫療業務相得益彰。同時,實行院務會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫院將根據經營的需要,對各各項工作的各項流程、規范、標準都有相應的制度安排。
(四)差異化的服務能力保障
xx縣綜合醫院將能夠將公司優秀的服務模式進行有效地移植,使患者服務工作得到有效保障,并不斷創新服務方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務,并形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿足患者差異化的服務需求。差異化的服務將構成未來的xx縣綜合醫院的核心能力。綜上所述,xx縣綜合醫院的建設項目,從各個主要層面來看,都是切實可行的。
第四章xx縣市場狀況
第一節xx縣經濟與社會發展情況
一、人口、經濟狀況
xx縣綜合醫院所在地甸陽鎮是政治、經濟、文化中心。20xx年實現總產值192620萬元,比上年增長13。2%。財政總收入17388元,增長17.58%,農民人均純收入2686元。戶籍總人口33.4萬人,城鎮居民人均可支配收入突破萬元大關,達11666元,增長9.0%。
二、衛生事業發展
全縣共有各類衛生機構30個,其中:縣級醫院4個,鄉鎮衛生院15個,門診10個,專科防治所1個。共有床位443張,衛生技術人員531人,每萬人擁有衛生技術人員16人。有137個村級衛生所,443名村級衛生技術員。
三、醫療保障狀況
20xx年末全縣參加社會養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。
第五章項目建設方案
第一節建設規劃
一、院址選擇
擬建區位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門指定的其它建設地點。
二、建設規模
擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制張、醫院配備人員人、設計最大門診量人次/天。
三、診療科目及人員配置
包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科等診療。
第二節環保、供電、給排水
一、主要污染物來源
醫院污物來自醫院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。
二、設計原則
依據國家有關環境保護的政策法規和當地環境保護局、衛生局對該醫院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護好環境,對醫院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。經與有關技術人員現場查看及資料收集后,結合多項同類廢水、污物等處理的成功經驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經濟等原則,進行設計、建設。
設計依據、原則:嚴格執行國家有關環境保護工作的方針政策,符合國家的有關法律、規范、標準。遵守《醫院污水處理指南》有關醫院污水處理的原則。
充分考慮醫院污水污物及生活污水污物排放的實際情況,切合醫院的實際采用實用、可靠的工藝技術和設備,提高自動化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統投放后運行穩定,易于操作、管理和維護。在重點設計處理工藝技術的同時,優化總體設計,避免二次污染。
三、處理方案
根據有關部門的規定,醫院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規范》的要求。按照國家環境保護局及衛生部門的要求,對于醫院的污物進行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制,全面考慮醫院污水排放的基本要求,同時加強風險控制意識。結合醫院的特點,醫院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據污水性質及本單位多項該類污水處理成功經驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無機、有機垃圾分類收集處理,尤其對具有衛生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專人、定時、定點收集,并按要求進行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫院整體建設同時進行和裝備。建立健全規章制度,配置專人管理,對已處理的污水進行監控,并按規定及時報送衛生監測部門。醫院醫療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿足環境保護的要求,具有良好的環境效益和社會效益。
四、供電、給排水、消防設施情況
醫院的供水、供電將按有關部門的規定進行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門,獲得有關審批手續,并委托有關設計部門按有關消防規定設計,配置先進的消防器材,實行專人管理,完全達到消防驗收標準。
第六章項目實施進度安排
本項目實施時間計劃一年。具體進度為:
一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、申請立項等項目前期工作。
二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。
三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應的污水處理設施2個),建筑總面積面積3000平方米。
四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積平方米。
第七章投資估算
此項目總投資為800萬元,包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:
一、投資xx萬元修建門診住院樓一幢;
二、投資xx萬元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;
三、購置醫療設備萬元。
第八章項目效益評價
第一節經營收入與經營成本估算
為了確定項目未來的經營和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經營活動中形成的、會導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。主要包括成本和費用。
一、經營收入估算
根據目前醫院的經營規模、開展的收入項目及市場影響力,主要收入項目有醫療收入、藥品收入。根據其項目的收入價格和市場消費水平的預測,對未來5年的收入進行預測如下:第1年預計可收入萬元,第2年預計可收入xx萬元,第3年預計可收入xx萬元,第4年預計可收入xx萬元,第5年預計可收入xx萬元。
二、經營總成本估算
經營總成本包括主營業務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業務成本主要包括醫療項目耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷等。根據企業會計準則和公司相應的會計制度,結合目前的材料成本價格等,對經營總成本估算如下:
1、直接材料
按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:
(1)醫用材料:按照醫療收入的20%來預計;
(2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。
2、員工薪酬
工資按照科室設置及人員配置,按照人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。
3、折舊費
按照企業會計準則及公司會計制度進行推銷,醫療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進行攤銷,其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進行攤銷;籌備開辦費用在開業第一年進行攤銷。
4、維修費
維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬元/年,后3年40萬元/年進行預計。
5、其它費用
(1)水電、電話費用:水電按5—7萬元/年預計,電話費按0。5萬元預計;
(2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3。6萬元/年;
(3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;
(4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計;
(5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的.3%預計,包括醫療糾紛支出、業務招待費等。
醫院開業后1-5年經營總成本估算明細如下:
略
三、經營利潤估算
根據對經營收入和經營總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:
咧
第二節財務評價
根據銷售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:
略
項目總投資額為800萬元,其中醫療設備等固定資產和裝修工程投萬元,使用年限預計為年。根據開業后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:
1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。
2、此項目所得稅后內含報酬率達到19.08%,按照8%的設定折現率,項目稅后凈現值為xx萬元。綜合以上兩點,此項目在能實現預測收入、現金流的情況下,項目方案可行。
第八章風險分析與風險對策
第一節主要風險因素
一、醫療風險
在臨床醫學上,由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生素質差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險,醫療事故和差錯無法完全杜絕。醫療風險主要來自兩方面:一方面是由于醫療機構及其醫務人員在醫療活動中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范、常規導致醫療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過敏)所致,或在診療后患者出現目前行業技術條件下難以避免的并發癥,其中以手術后并發癥為主。
二、財務分析顯示,新醫院運營后的第二年就能實現盈利,以后逐年增加,本項目各項財務指標均比較理想,平均每年醫院收入萬元人民幣,平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期年(稅后,靜態,不含建設期),經濟效益良好。本項目各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。綜上所述,本醫院建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景,運營規劃也能夠得到有效實施,且風險可控,預期經營目標能夠實現。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會認知風險我國民營醫療機構群體是在公立醫療機構處于壟斷地位的背景下產生和發展起來的,起步晚、積累少,各民營醫療機構之間技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫療機構在社會上的整體形象。
三、市場競爭風險
不斷擴大的市場規模和國家鼓勵性的政策導向,將會吸引更多的社會資本進入醫療服務行業,加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場風險不同程度存在。
第九章可行性研究結論
本項目的建設,能有效滿足醫療市場的需要、也是實現xx縣醫療有限責任公司經營戰略目標的重要舉措。可行性研究表明:
第一,該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,當地經濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數以及醫療服務需求客戶的多樣化需求,使得本項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。
第二,項目方xx縣醫療有限責任公司醫療管理模式產生集約效應。加之管理上的專業化,使得醫院在市場競爭中具備相當的優勢。
項目投資計劃書范文 篇6
一、可行性分析
關于火鍋的起源,目前有兩種說法:一種說是在三國時期或隋煬帝時代, 那時的“銅鼎”,就是火鍋的前身;另一種說是火鍋始于東漢,出土文物中的“斗”就是指火鍋。可見火鍋在我國已有1900多年的歷史了。重慶火鍋早在左思的《三都賦》中有記錄。可見其歷史至少在1700年以上。
1.火鍋的類別
一般而言,火鍋基本上只有三大類別,第一種湯為淡味,以涮生片為主,沾料占重要角色,涮羊肉及廣式打邊爐最具代表,第二種是鍋內的料已熟,如砂鍋魚頭、羊肉爐等,爐火只是做為保溫作用,并用來燙青菜。第三種是鍋內的料全都熟透了,連青菜也無需再穿燙,爐火完全是用來保溫的,和大鍋菜無二樣,如佛跳墻、復興鍋等大鍋菜的方式。
2. 火鍋適合的人群
火鍋不僅是美食,而且蘊含著飲食文化的內涵,為人們品嘗倍添雅趣。吃火鍋時,男女老少、親朋好友圍著熱氣騰騰的火鍋,把臂共話,舉箸大啖,溫情蕩漾,洋溢著熱烈融洽的氣氛,適合了大團圓這一中國傳統文化。
3.火鍋的優點
火鍋的原料大多數采用新鮮的季節性蔬菜,所以價錢便宜,而且它的口味根據不同消費者的需要分為紅味、白味和鴛鴦鍋三種,適合少、中、老三個層面的消費者;火鍋因其辛辣的口感讓人欲罷不能,便宜的價格讓大眾消費者所接受,因其在享用時熱鬧的氛圍而大受歡迎,更因其營養豐富而得到快速的傳播。
二、市場定位:
目標市場:主體為大眾化又比較注重自身健康的人群。
火鍋投資項目計劃
“朱師傅骨頭煲”定位于中、高檔的煲類消費市場。
三、市場營銷策略
1、產品開發策略:實行“抓一個中心,配兩個輔助,合各類特色”的產品開發策略。
2、直營+加盟連鎖策略:具備一定的品牌拓展的能力后,朝直營+加盟連鎖方向發展。
3、品牌營銷策略:做強勢品牌,努力使其發展成為國內和國際市場知名餐飲品。
4、市場進入策略:采用多方位立體式的營銷策略,不斷推陳出新,吸引消費者。
四、組織管理:
公司初期的組織形式將采取扁平式職能部門化,實行總經理負責制。總經理下設人力資源部門、財務部門、營銷部門、加盟事業部門、物資采購部門。在開拓外部市場時,我們將以區域經理負責制的方式,在周邊城市,長江三角洲等區域開設自己的分支機構。人力資源部財務部
營銷部
加盟事業部
采購部
五、部門職責
1、總經理
主持公司的全面日常經營管理工作,組織實施公司的重要決議;制定公司 發展計劃、發展戰略和年度各項經營指標等。
副總經理:
參與輔助總經理的日常決策,同時負責會議管理要領,會議審核,文件收發管理規定,員工建議改善方法,衛生管理準則,員工著裝等規定的制定等方面。(這部分是較為煩瑣的內容,為了便于復制,要以流程的方式來體現,并形成規范和標準)。
直營店經理:
負責直營店的全面日常經營管理工作,并與總公司建立良好的發展關系。
2、人力資源部門
人力資源部門分為人員日常管理工作(包括管理監督員工守則的執行、激效評估、薪酬管理等)、員工培訓(在職員工的技能培訓、新員工的崗位前培訓、員工企業文化培訓等)、員工的甄選、招聘(包括培養加盟外派培訓人員)。
人力資源部門主管主要負責員工日常管理工作,包括對薪酬、績效等方面來進行規范;下設培訓部主任一名,主要負責建立培訓組織機構、組合培訓資料、設計培訓課程;組織員工培訓。另設負責招聘管理的主任一名,負責員工的甄選,招聘,選拔培養加盟外派培訓人員。
3、營銷部門
我們營銷部門的核心思想是打造品牌,為品牌推廣服務。本著“品牌推廣為主”,“營業推廣為輔”的工作原則,針對營業推廣的區域不定性和變化性,部門將以計劃營業推廣和臨時性推廣雙重保險進行推廣,以公關和廣告兩種方式雙重進行推廣。同時,幫助加盟商調研該市場,統一品牌形象,合理選址等。
4、財務管理部門
財務管理部門主要負責對企業資金運動和價值形態的管理,它通過價值形態的管理實現對企業實物的管理。財務管理貫穿企業經營的各個環節,其內容是企業資金籌集、運用、投資、分配等全盤的管理任務,從事駕馭企業內部各個單位的資金核實、分配、結算、考核的職責。
5、加盟管理部門
部門設立加盟部主管,主要負責加盟個人或企業的接待和開發,加盟商的管理。信息硬件搭建、企業與政府、總部與店面、店面與店面的溝通等
火鍋投資項目計劃
下設的控制管理部門的核心就是監督和引導,總部監督各店面的經營活動,引導他們向與連鎖店經營發展理念和發展方向一致的方向上去
下設省級分支管理機構,設立區域管理人員,通過分支管理機構對下級加盟企業形成物流調配、協助經營、專項指導、參與企劃等主要行政資源分配。(地市設立獨家辦事處,全面保證加盟企業獨家壟斷當地市場,并按預定目標派出職業經理人協助開發所轄市場。)
6、物資采購部門
主要負責各個直營店物資的采購,加盟店部分特殊物資的供應。選擇、建立和培養各個地區的供應商,并建立供應商資料庫。
六、戰略目標:
打造中國特色火鍋第一品牌
七、營銷中心
主打品牌:骨頭煲、土雞煲、老鴨煲、魚頭豆腐煲、
特色品味:地方特色品味、滋補養顏
用餐環境:衛生、溫馨、
八、進入市場策略
當地有影響力報刊雜志宣傳
路牌、燈箱廣告
與當地廣播電臺合作專題的《美食---火鍋餐飲》節目
網絡營銷宣傳推廣
派送優惠券
九、預算分析
1、由于企業經營對象受季節性影響,每年公司一般存在7個月正常銷售,
另外5個月大約能收支平衡。鑒于此,預算分析分兩部分進行:一部分為公司7個月預算,一部分為公司另外5個月預算。
2、在采用市場差別定價條件下,本公司判斷在各市場的火鍋銷售收入會有一定差異,但就大范圍平均銷售收入而言將保持大體平衡,故統一預計為成立第一年單店單月為350000元,成立第二年比第一年大約增長10%,即銷售收入單店每月為385000元。從第二年起單店單月銷售收入不變。
3、20--年成立四年直銷店,20--、20--年在二級城市各新增2家骨頭堡直銷店,20--、20--年3家。如20--年七個月銷售收入中:20--年成立直銷店收入為385000--7--4即10780000元;20--年成立直銷店收入為350000--7--2即4900000元。如此類推。
4、另外按照收支平衡大約估算出5個月收入。
十、總結
作為一種歷史悠久的美食行業,它的新品牌與原來的口味能否重新聯系起來以及市場投資者是否愿意投資是公司面臨的主要風險,但綜合上述財務指標分析,公司具有很好的營運能力和發展潛力,預計在未來幾年內可以通過外借和擴大股東投資等融資方式,來實現公司的發展戰略,充分利用公司盈利能力強的特征,利潤的增加和未分配利潤的積累,又增加了公司的償債能力和營運能力,這種良性循環能夠促進公司擴大規模,搶占市場份額,獲得更大的利益。
項目投資計劃書范文 篇7
前言
在當今網絡信息時代的環境下,市場的形態時刻都在發生著巨大的演變。虛擬市場(或信息市場)作為這一時代演變的產物之一,突破了許多傳統市場的限制,為新一輪市場營銷和經營活動奠定了基礎。虛擬市場表現為交易直接化、市場多樣化和個性化、一對一或微營銷形式出現、交易范圍全球化等;市場競爭者面臨較低的市場進入壁壘、競爭比傳統環境更加激烈、競爭焦點的多樣化;網絡營銷的范圍大大地突破了原商品銷售范圍和消費者群體、地理位置半徑和交通便利條件劃界的營銷模式;產品交易會沒有了地點和統一時間的概念,取而代之的是一個網址和客戶希望的任何時間,群體集會變成了個體根據自己的需要來訪問和處理;消費者了解商品信息的途徑演變為主動在網上搜尋信息和被動地從傳媒接受信息并重等。
一、網店概要
二、行業背景與方向
當我們走進超市就會看到許多休閑食品琳瑯滿目,包裝新穎、時尚,而消費者的購買更是絡繹不絕,休閑食品已悄然成為今天的消費新寵。20xx年我國休閑食品市場容量已達到300億元左右。雖然市場增長迅速,但我國平均每人消費量僅為22.6克,遠低于發達國家人均消費2.7千克的消費水平。中國的人口基數大、消費層次豐富,休閑食品正醞釀著許多新的市場機會,消費潛力巨大。然而,從另一個層面觀察我們發現由于休閑食品種類繁多,休閑食品行業市場集中度并不高,全行業前十強企業只占據三成銷售份額。在韓國銷量很小的南瓜籽、杏仁等,現在是中國的消費者食用最多的休閑食品,表明中國消費者的休閑食品
觀念還停留在發展的初期。休閑食品市場還處在完全競爭狀態,沒有領導品牌,遠未形成像方便面,食用油和飲料等食品品類壟斷競爭的市場格局。對眾多休閑食品企業來說,市場機會均等,能否快速做大市場規模,主要取決于對該市場領域的理解和把握
一方面,目前借助超市等實體店的傳統營銷模式在對休閑食品進行進一步推廣時所起的作用已經局限,另一方面,隨著網絡科技的興起,網絡銷售和網上購物逐漸熱門起來,休閑食品的網絡消費正醞釀著許多新的市場機會,消費潛力巨大。如何利用互聯網進行休閑食品的推廣和營銷就顯得尤為重要。
當然,面對休閑食品的網絡營銷,機遇和挑戰是并存的。在新的市場環境下,網絡營銷會面臨重新檢驗營銷目的、優先權、戰略和策略的挑戰,銷售將逐步轉向以網絡營銷為主,IT技術與營銷的關系需要重新定位,網絡信息技術與傳統媒體的整合將形成一種虛擬空間,這種整合也給企業帶來巨大的價值。網絡環境下的營銷根本原則是:利用網絡建立以顧客價值創新為核心的營銷模式,通過網絡強化與顧客間的互動,利用網絡充分挖掘現有資源撬動潛能等。
三、市場分析
(一)網絡營銷的外部環境
現在我們正處于網絡時期,上網購置商品正成為人們日常消費的重要方式之一,據威望數據測算,20xx年至20xx年,淘寶網購物占全國商品零售總額的比例已從0.04%上升至0.85%。調查顯示,在未來一年有淘寶網購物意向的人群中,具有高中及以上文化程度的中高學歷者盤踞盡對上風,高中(中專、技校)、大專和本科學歷者分辨占到此類人群的36.6%、33.3%和19.6%。
淘寶是亞太最大的網絡零售商圈,淘寶網現在業務跨越C2C(個人對個人)、B2C(商家對個人)兩大部分。截止20xx年12月31日,淘寶網注冊會員超9800萬人,覆蓋了中國絕大部分網購人群;20xx年交易
額為999.6億元,占購市場80%的份額。20xx年,淘寶的交易額實現了433億元,比20xx年增長156%。20xx年上半年,淘寶成交額就已達到413億元。調查還顯示“80后”的年青人對于淘寶網購物的興趣最高,約占淘寶網購物人群的34.6%。
1.競爭環境的變化
市場進入壁壘較低。互聯網的開放性使任何一個創業者無須投入較多的資源就能參與競爭,在這種環境下,每個人的機會是均等的,他們都可以通過創新型營銷獲得超常規的發展。休閑食品的經營者通過網絡可以省去了店面租金和大部分的人力成本,這樣不僅可以使資本實力低的經營者進入市場,同時也降低了商品的成本。
競爭比傳統環境更激烈。在網絡經濟環境下,消費者能以最低成本獲取必要的信息,從而有更多的選擇機會和表達機會。在互聯網上,信息基本都是共享的,在競爭商家人數增加,信息資源相同,且沒有店面優勢的情況下,競爭會更加劇烈。
競爭焦點多樣化。網絡環境下的競爭焦點除了產品內在質量和服務,還包括信息查詢是否方便、物流是否配套、支付是否安全等。
2.時空觀念的變化
網絡可以跨越時間約束進行全天候的信息交換,因此人們的活動可以不按既定的時間程序安排。
出于世界任何一個地理位置的客戶,只要上網就可以獲取有關的信息,因此在空間上沒有了地域的概念。
3.市場形態的變化
虛擬市場只需提供商品信息,就可供客戶進行挑選和購買,它既沒有資金的占用,也沒有貨物的積壓。其最大競爭優勢為:能夠在無限擴大市場“陳列”商品數量的同時,又不會對經營者形成任何負擔。虛擬市場擁有交易直接化、市場多樣化和個性化、一對一或微營銷形式和交易范圍全球化等特點,這些特點正是經營者所追求的和市場營銷努力所期望實現的。
(二)網絡營銷的虛擬環境
1.營銷理念的變化
互聯網打破了地域分割,縮短了流通時間,降低了物流、資金流、及信息流傳輸處理成本,使生產和消費更為貼近,使客戶有極大的商品選擇空間和余地,從而提高了市場營銷的形態效用、空間效用、時間效用、價值效用與信息效用。
而且此時的客戶在選擇產品時表現出明顯的“個性化”特征,能否快速響應客戶的個性化需求變化,決定了企業在激烈的市場競爭中能否生存和發展,因此必須以“客戶”所代表的市場為導向、“客戶滿意度”為發展最重要的指標,提高產品更新換代、網站內容更新、信息查詢與交互、物流等的速度;提升誠信度,盡力良好的商譽形象;提供優質的服務,維系、改善并擴充與客戶的關系。
2.網絡營銷帶來的挑戰
網絡營銷面臨重新檢驗營銷目的、優先權、戰略和策略的挑戰,需要重組項目、重新利用媒體組合、重新安排員工,甚至替代某些員工,代之以互動媒體專家。整個營銷要學習并掌握信息傳播和回應管理的方式,營銷資源傾向于網絡,銷售重新定位,新舊媒體一體化趨勢,IT技術與營銷關系重新定位等等。
(三)產品定位
1.白領
首先是白領,白領是一個特別特殊的人群,他們以女性居多,據調查90%的消費品都是為女性準備的,這么一個可觀的消費群體是一個不可多得的。所以根據白領的消費習慣和時間,我們會在后期的工作安排中多將食品上架時間調整在中午十二點及下午五點,使她們在繁忙的生活中可以更方便的找到我們,并購買我們的產品。
2.學生
對于學生這一塊而言,很多人會覺得學生的錢一定不好賺,因為絕大部分學生沒有掙錢的能力,但是對于商家而言,學生雖沒賺錢的能力,但是絕對有花錢的能力,所以學生這一塊的市場是值得開拓的。再就是作為學生的我們,為我帶了很大的有事,所謂知己知彼百戰不殆,了解我們的客戶的需要是我們進行銷售與策劃的第一部,我們可以親生體會到客戶的需求,量身為客戶訂制適合的消費方案,這使顧客得到了更大的利益的同時,也為我們創造了極大的效應,獲得了真正的雙贏,并且在同學之間交易,風險低,更符合我們大學生創業的規則。所以最后我們決定突破學生這一塊,拓寬學生市場,為我們的盈利帶來更大的收益。
四、營銷及推廣策略
(一)價格策略
由于食品價格高低不等,價格參差不齊,價格不可以定的過高或過低。過高的價格會令消費者望而卻步,而過低的價格商家無法產生利潤。因此,我們決定個別產品會適當提高一些價格,但是所賺取的利潤絕對不會太多,我們承諾把顧客的利益放在第一位。而有些進貨成本高的食品。我們確定的價格只會高于成本的5%~10%。保證店鋪的客戶回頭率
(二)促銷策略
促銷它作為店鋪擴大銷售,增長業績一種不可或缺的方式,是一種始終貫徹整個銷售活動的營銷手段。促銷方式的優劣直接和銷售額掛鉤。所以,擁有一個好的促銷策略就相當于擁有一個成功的開始。周末推出優惠服務。每到周末,為了使更多新的食品上架,這時候就不得不使一些食品快速下架,這時本店將推出每周優惠策略,不但可以讓顧客享受到優惠還可以減清貨物囤積;節假日優惠活動。節假日本店會贈送一些精美小禮品送給那些經常光顧本店的客戶
(三)營銷策略
1.網站推廣計劃
網站推廣計劃是網絡營銷計劃的組成部分。制定網站推廣計劃本身也是一種網站推廣策略。推廣計劃不僅是推廣的行動指南,同時也是檢驗推廣效果是否達到預期目標的衡量標準。所以,合理的網站推廣計劃也就成為網站推廣策略中必不可少的內容。
2.網絡廣告推廣
我們會將我們店鋪的地址、產品及服務在一些大型的網站放上自己的廣告,展現給大眾,從而推廣自己的產品。
3.網絡文章推廣
一篇很好的文章很可能擁有數萬計的瀏覽量,而在文章中附帶我們店鋪的信息。名字、產品等。這樣對我們的店鋪進行了一次宣傳和推廣。這些文章可以寫在各空間、博客、貼吧里。
4.搜索引擎推廣
我們將通過搜索引擎優化、關鍵詞廣告、固定排名、基于內容定位的廣告等。
想了解更多實用資料網的資訊,請訪問:實用資料
項目投資計劃書范文 篇8
一、報告名稱:__項目商業計劃書
二、報告用途:__項目立項;__項目申報;__項目規劃;__項目資金申請等。
三、__項目商業計劃書編制單位:
四、項目建設背景分析:
推動中小企業協調發展。建立中小企業跨區域交流合作機制,鼓勵東中西部地區中小企業利用各自比較優勢開展合作,縮小地區間發展差距。推進城鄉中小企業協調發展。推動軍民融合發展,促進中小企業進入武器裝備科研、生產和服務領域。鼓勵和引導中小企業承擔社會責任,營造和諧發展環境。
營造公平開放的市場環境。清理和廢除妨礙公平競爭的各種規定,推進實行公平的市場準入制度和公平競爭審查制度,打破區域壟斷,統一市場監管。
五、__商業計劃書編制說明:__項目商業計劃書依照“科學、客觀”的原則,主要從__技術、__經濟、__工程等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。
《__項目商業計劃書》由泓域咨詢機構編制,泓域咨詢主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。
六、核心內容提示:“十三五”期間,全球經濟持續復蘇仍面臨諸多挑戰,__行業工業經濟增長新舊動能正加速轉換,__行業工業生產將保持平穩增長,但仍存在不穩定因素。未來__行業將持續推進供給側結構性改革,堅持創新引領,加快制造業創新中心建設,以智能制造為主線,推動工業轉型升級,同時還要關注國際經貿規則新變化、新趨勢,重塑__行業工業競爭新優勢。
七、__項目商業計劃書評價:__商業計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給__投資商,以便于他們能對企業或__項目做出評判,從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從__企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。
八、__商業計劃書編制大綱
第一章__項目總論
第二章__項目法人基本情況
第三章市場需求預測
第四章建設規模與生產方案
第五章__項目建設選址及土建工程
第七章技術生產方案
第八章環境保護
第九章勞動保護安全衛生及消防
第十章__項目節能分析
第十一章__項目風險分析及風險防控
第十二章__項目實施管理和勞動定員
第十三章__項目實施進度計劃
第十四章投資估算與資金籌措
第十五章__項目經濟評價
第十六章綜合評價及投資建議
第十七章附表及附圖
__項目固定資產投資估算一覽表
__項目流動資金估算一覽表
__項目固定資產折舊和攤銷一覽表
__項目綜合總成本費用估算一覽表
__項目產品銷售收入及稅金估算一覽表
__項目綜合損益估算一覽表
__項目資金籌措與投資計劃一覽表
__項目資金來源與運用一覽表
__項目財務現金流量一覽表(全部投資)
__項目財務現金流量一覽表(固定資產投資)
__項目資產負債表
__項目建設__項目招標方案和不招標申請表
__項目盈虧平衡分析一覽表
__項目盈虧平衡分析圖
__項目借款還本付息估算一覽表
項目投資計劃書范文 篇9
一、報告名稱:__項目商業計劃書
二、報告用途:__項目立項;__項目申報;__項目規劃;__項目資金申請等。
三、__項目商業計劃書編制單位:
四、項目建設背景分析:
降低中小企業成本。發揮減輕企業負擔工作機制的作用,進一步推進合理降低企業稅負,全面實施涉企收費目錄清單管理,規范涉企收費行為,減輕中小企業負擔。優化行政審批流程和企業投資項目相關審批程序,推進降低制度性交易成本。推進降低企業融資成本,推動降低企業用能、用地成本等。
改進政務服務。構建規范高效的服務機制,完善法律、規劃、政策,暢通信息發布渠道,建立健全服務信息系統,逐步實現網上受理、信息共享,著力解決政策服務“最后一公里”問題,營造受理程序簡、辦事效率高、服務成本低、中小企業滿意的政務服務環境。
提升行業協會、服務聯盟、綜合性服務機構服務能力。推進行業協會、服務聯盟、綜合性服務機構整合資源,提高服務的針對性和有效性,提升服務能力和水平,發揮其引導和輻射作用,帶動各類服務機構為中小企業提供優質服務。
優化產業集群發展環境。改善產業和中小企業集聚條件,加強節能管理能力和“三廢”有效治理。推動產業集群光纖寬帶網絡和移動通信網絡等數字化基礎設施建設。鼓勵支持在產業集群中建設小型微型企業創業創新基地、創客空間等。鼓勵有條件的產業集群建設多層標準廠房,高效開發利用土地。
五、__商業計劃書編制說明:__項目商業計劃書依照“科學、客觀”的原則,主要從__技術、__經濟、__工程等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。
六、核心內容提示:“十三五”期間,全球經濟持續復蘇仍面臨諸多挑戰,__行業工業經濟增長新舊動能正加速轉換,__行業工業生產將保持平穩增長,但仍存在不穩定因素。未來__行業將持續推進供給側結構性改革,堅持創新引領,加快制造業創新中心建設,以智能制造為主線,推動工業轉型升級,同時還要關注國際經貿規則新變化、新趨勢,重塑__行業工業競爭新優勢。
七、__項目商業計劃書評價:__商業計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給__投資商,以便于他們能對企業或__項目做出評判,從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從__企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。
項目投資計劃書范文 篇10
我們的風險投資機構的出現就是為了滿足這兩類人的需要,使社會上的閑置基金得到有效地利用,讓群眾手中閑置資金得到保值或創造收益(當然也存在虧損風險),讓有好項目的創業團隊擺脫資金問題的困擾。
一、項目目標確定
本風險投資機構投資對象針對于缺乏運營資金、擁有好的項目的創業團隊。投資目標為:資金投入后的5——10年內,凈收益率達到15%—25%(具體視項目的時間和風險而定)。
二、項目小組
1、籌資組
小組負責人:
小組成員:
2、項目評估組
小組負責人:
小組成員:
3、談判組
小組負責人:
小組成員:
4、監管組
小組負責人:
小組成員:
5、調查組
小組負責人:
小組成員:
三、籌資階段
由籌資組人員聯系各基金會負責人進行籌資,并與相應基金會簽訂合同。籌資時間為三個月。
四、項目篩選和評估階段
由項目評估組成員對前來尋找風險投資的創業團隊提交的項目計劃書進行審核和篩選,以確定是否對項目進行投資和投資多少資金。
評估標準:
1、該公司的產品或提供的服務是否具有良好的市場和發展前景,目前市場上生產這類產品的企業數量和競爭力如何;
2、該公司提交的項目計劃書上的內容是否切實可行;
3、是否有一個有執行能力的團隊。要考察這個團隊的領導人和所有成員,看看他們過去都做過什么,團隊的合作歷史有多長;
4、看看項目的盈利模式和盈利空間怎樣。通常,好的盈利模式是非常簡單易懂的;
5、看項目是否有某個專有技術,該技術是否獨一無二;
6、對項目的風險進行估算,是否在可接受的范圍內。
有關市場調查與創業團隊信息調查的工作由調查組完成。最后,篩選出可行性項目,由談判組相關人員與創業團隊談判,并制定和簽訂好一系列的合同協議。
此階段完成時間為一個月。
五、監管階段
初始資金投入后,待企業注冊成立完成,有監管組指派投資專家將參與所投資企業的董事會,跟蹤項目的實施,商業計劃的執行情況,經營管理情況等,同時幫助企業制定有關的商業策略、進一步融資計劃和提供一切必要的支持。風險投資公司也會全力以赴地幫助企業,使其風險投資獲得成功,資本最大限度地增值。這種跟蹤和幫助直至風險資金退出投資的企業。
六、市場調查
企業運營階段時,調查組定期對市場搜集信息,包括對企業生產產品的市場占有率、產品質量、消費者滿意情況等進行調查。以掌握產品市場情況。
七、二次融資
一般來說,企業靠初始投資資金走不遠,不能應付迷途和挫折,很可能要二次融資。根據監管組對企業內部經營管理狀況所掌握的信息和調查組對企業外部產品市場銷售情況所搜集的消息,綜合評定是否進行二次融資。
八、資金退出
風險資金到一定的時間必須退出,通常為5年-7年,甚至達10年。通過退出來實現資本增值的價值。退出的途徑主要有:被兼并收購,清算或者公開上市。其中,公開上市是最好的渠道,通過IPO,可以獲得相當好的回報。被兼并收購其次,最不好的情況是清算。
九、結算
計算從初始資金投入開始到最后資金退出這段時間內的收益率,編寫成報告存檔。