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公司年度銷售計劃書

發布時間:2023-02-15

公司年度銷售計劃書(通用3篇)

公司年度銷售計劃書 篇1

  名稱企業200年年度營銷計劃書受控狀態

  編號

  執行部門監督部門考證部門

  一、企業經營環境分析

  (一)本企業所在行業發展態勢分析(略)

  (二)本企業產品關聯行業發展態勢分析(略)

  (三)本企業產品市場發展態勢分析(略)

  二、SWOT分析

  經過上述企業面臨的經營環境結合我部門對企業整體營銷環境、營銷狀況的分析得出如下表所示的結論

  企業SWOT分析表

  項目分析結果

  優勢

  (Strengths)1.本公司產品品質及現有產品口味經過兩年多的調整、探索已獲得消費者的認可

  2.公司本年獲得的諸多殊榮擴大了企業社會形象有利于企業產品形象的提升

  3.公司幾百畝極具天然優勢的種植、生產基地是提供充足優質產品的有力保障

  劣勢

  (Weakness)1.高成本產品包裝材料使得產品成本居高不下對企業良性運營帶來難度

  2.產品包裝設計的美觀度和包裝工藝的完美度不夠影響產品形象

  機會

  (Opportunities)1.政府對農業產業化的高度重視、對企業的支持為企業發展帶來更好的機遇

  2.消費者對健康的重視為本公司菌類食品的發展提供了商機

  威脅

  (Threats)1.類食品市場的潛能巨大進入的競爭者越來越多競爭程度加劇

  2.前兩年的不良運作員工的流失等從某種程度上給企業形象帶來影響同時也導致公司資金鏈吃緊、營銷網絡滯后等現象

  綜上所述如何充分利用公司產品優勢及其他資源優勢正確對待成本、資金等方面的劣勢有效地快速地推廣公司與產品在競爭激烈的市場中站穩腳跟應該成為本年度重要的工作內容

  三、200年年度目標

  (一)年度營業目標

  1.銷售目標

  200年度總銷售目標為萬元分解到各季度的銷售目標如下:

  ①第一季度實現銷售收入萬元;

  ②第二季度實現銷售收入萬元;

  ③第三季度實現銷售收入萬元;

  ④第四季度實現銷售收入萬元

  2?其他目標

  ①根據類食品向中高檔發展的市場趨勢制定價格穩步提高策略保持類食品的價格領導地位擴大渠道開發售點提高產品、售點的鋪貨率

  ②通過市場促銷刺激消費者購買欲望推動經銷商進貨提高我公司產品的市場占有率

  ③利用公司的市場工具和資源采取分品類、分包裝的產品推動策略

  ④在市場必需的前提下合理安排、使用市場費用以達到提高企業利潤的目的

  (二)營銷網絡建設及拓展目標

  1?總體思想

  大力建設銷售網絡開發省內、省外一二級市場實現計劃銷量目標力爭超額完成任務

  2?年度目標市場拓展計劃安排

  銷售部將充分利用4月份的糖酒會招商機會拓展更多市場具體的市場拓展計劃如下表所示年度市場拓展計劃安排表

  時間重點拓展目標市場

  第一季度四川、上海市、浙江省、江蘇省、廣東省、山東、重慶市、湖南

  第二季度陜西省、北京市、天津市、河南省、福建省、湖北省等

  第三季度細化上述區域市場根據網站等方式宣傳后的客戶咨詢情況拓展其他區域市場

  第四季度細化上述區域市場進一步加強與經銷商及客戶的關系同時開拓其他區域市場

  3.銷售組織建設

  (1)建設思路與目標

  ①逐步健全經銷商助銷系統使市場更具可控性和有效性

  ②逐步完善人員薪資、績效體系加強人員培訓提高控制市場終端的水平

  ③加強與公司生產、物流、財務、行政等部門的協作

  (2)擬建銷售組織結構

  擬建的銷售組織結構如下圖所示

  ①市場監察與市場策劃目前合二為一視實際需要分設

  ②鑒于目前我公司處于發展階段省區經理以下人員暫不設置視市場運營狀況及利潤狀況而逐步設定

  ③各級職位的具體薪資結構與總經辦、人力資源部詳細討論后確定建議不低于同行以達到吸引人才、穩定團隊的目的

  4?塑造品牌形象

  通過統一的形象宣傳塑造“”專業形象逐步深入消費者心中最終達成“類食品代表”的愿景具體工作事項包括以下幾方面

  (1)專業CI(CorporateIdentity)設計

  通過專業的CI識別系統尤其是VI(VisualIdentity)識別系統的設計有計劃地向公眾展示企業及品牌特征使公眾對我公司及品牌有一個標準化、差異化、美觀化的印象和認識更好地提升本公司的經濟效益和社會效益

  (2)宣傳用品配置

  在統一VI的前提下配備產品招商手冊、形象促銷臺、宣傳海報、免費品嘗品等必需的市場宣傳物料并通過合理的發放與使用以達到更好地宣傳企業及品牌的效果

  (3)網站建設

  在短期內完成本公司網站的建設以達到更好地宣傳企業與品牌形象的目的同時與網站、網站等商洽廣告宣傳事宜

  四、公司年度營銷策略

  (一)產品發展策略

  由于公司前期在產品發展上沒有統一規劃使得產品的研發在不同程度上帶有隨意性與偶然性缺乏科學性而目前市場競爭越發激烈因此在以后的產品開發上一定要使用科學的方法通過市場調查及諸多測試手段以保證產品自有的生命力、銷售力在營銷策略上也要注意各系列產品的差異化在市場上互為補充

  1.A類產品營銷策略

  結合我公司目前的實際資源在現有產品的四個系列中著重推廣前兩個系列此外在包裝上也要做到以下幾點

  ①瓶裝系列產品需在包裝上進行美化使其終端陳列更醒目

  ②袋裝系列產品的規格需進一步細化以滿足不同區域市場、不同渠道的需求同時也要美化其包裝使得產品形象更趨高檔化

  ③適時開發散裝稱重系列及餐飲專供包裝

  2.B類產品營銷策略

  今年底新推出的系列產品雖是一次大膽嘗試但其極有可能成為產品組合中的一個亮點市場潛力巨大200年度值得繼續投入同時美化包裝細化規格乃至開發新品種以滿足不同區域市場、不同渠道的需求

  (二)產品價格發展策略

  1.各系列產品的具體價格詳見《公司產品價格表》此價格體系若經市場測試需結合區域市場做調整將視實際需求經討論后做出相應調整

  2.產品價格的基本思路為:在全國統一經銷價(含稅到岸價)的基礎上視具體情況給予不同的返利及市場支持額度分別為3%~6%、7%~10%;建議全國統一零售價但不做硬性要求但市場監察人員要及時了解市場避免惡意壓價、降價等牟取利益的行為

  (三)經銷渠道發展策略

  結合公司目前實際情況我們應選用可控性經銷模式以減少公司資金壓力并增加市場操控性具體又可分為以下幾種類別

  ①終端渠道商指擁有現代A、B、C類終端網絡的客戶

  ②流通渠道商指擁有批發網絡的客戶

  ③餐飲及其他渠道商指擁有餐飲及其他特殊通路的客戶

  其中各類客戶都可能擁有其他類別客戶的銷售渠道因此在具體操作時要視實際情況而定在每一個城市可以選擇擁有全渠道的一家經銷商也可以選擇幾家分別擁有不同渠道的經銷商

  (四)營銷推廣組合策略

  根據本企業產品特點200年度我公司將針對市場狀況在營銷推廣上靈活地做出市場反應并落實以下四個層面的工作

  1.針對消費者

  ①為了能靈活地做出市場反應這一層面的政策由經銷商來操作

  ②公司計劃只在全年各大節慶做全國性的形象推廣活動具體計劃及方案由市場策劃來制定

  2.針對終端商

  主要針對流通渠道的終端零售商具體政策的制定要與經銷商的政策一起考慮

  3.針對經銷商

  在當前采用的可控性的經銷商模式下所有的市場推廣只有充分考慮了經銷商的利益市場才能真正得到良性發展這兩個層面的市場政策基本體現在《“”招商政策》里但在具體執行過程中將根據具體區域做適應調整

  4.針對營銷人員

  營銷人員的提成雖在整個薪資體系中已得到體現但為了保證某一專案得到有效落實故單獨設立獎勵政策具體由市場策劃在推廣專案附件中體現出來

  五、200年度營銷行動計劃

  (一)銷售活動計劃

  1.既有銷售網絡的調整

  ①200年4月至5月完成省內既有網絡的調整包括協調合作方式、重新開拓經銷商具體分為市區及二級市場兩個部分由城市經理及市內經理兩位人員分別負責

  ②其他省市既有網絡將視實際情況做出調整原則是向現有政策靠攏時間與下面的各城市開拓計劃同步具體由相應區域的省區經理負責

  2.省外區域市場的開拓健全營銷網絡

  具體由各省區經理負責跟蹤落實市場拓展時間安排如下表所示

  省外區域市場開拓計劃表

  時間計劃拓展省區

  200年4月上海市、廣東省、四川省、重慶市

  200年5月遼寧省、浙江省、湖南省

  200年6月山東省、江蘇省

  200年7月湖北省、天津市

  200年8月北京市、福建省

  200年9月河南省、陜西省

  200年10月~

  200年3月其他要求合作的區域及開發的區域

  3.特通渠道的開拓由市市內經理負責

  200年5月以內繼續開拓本省市、市的火鍋店等餐飲渠道;此外開拓市內校園店、旅游商店等特通渠道

  4.即時建立、更新銷售數據

  自銷售文秘上崗之日起即開始建立經銷商詳細資料及相應的銷售數據管理具體內容包括:各經銷商的具體渠道網絡、每月的進銷存報表及其按渠道客戶分類的銷售明細報表具體數據的收集由各省區經理負責于次月5號前上報;數據的整理及更新由銷售文秘具體負責

  5.健全物流體系縮短產品庫存周期

  200年4月前由物流管理員負責搜集由本市發往全國各地的各家物流運營商的具體報價及優惠條件從中選出幾家作為長期的合作伙伴簽訂物流服務合同這樣既能節約運費又能縮短產品的運輸時間達到縮短產品庫存周期的目的

  (二)市場推廣活動計劃

  由前述各項營銷推廣策略200年市場推廣活動事項與工作計劃如下表所示

  市場推廣活動事項與工作計劃表

  事項時間操作明細負責人

  包裝、規格的確定及成本核算200年

  4月底前落實散裝、品嘗品包裝、規格及成本核算散裝規格統一為8G左右品嘗品規格統一為3G左右由總經辦與營銷部協調落實(因暫無市場策劃人員)

  CI系統建設4~5月完成企業CI尤其是VI的系統設計市場策劃專員負責跟蹤總經辦協助

  宣傳資料制作4月制作產品營銷手冊5月投入使用市場策劃專員落實

  5月完成形象促銷臺的設計、制作6月份起投入使用

  5月完成POP海報的設計、制作

  即時完成各地宣傳噴繪的制作及時投入使用

  產品包裝改進5~8月結合前期公司VI設計情況完成袋包裝設計、規格細化工作確定大、小兩種規格9月份能投入使用市場策劃專員落實

  建立官方網站5~7月完成本公司官方網站建設市場策劃專員執行營銷部經理協助

  5月完成、網站等形象宣傳招商工作

  年度活動的

  策劃與執行7月前完成年度宣傳活動的策劃及費用預算市場策劃專員負責策劃、預算、協調、執行

  8月前完成國慶節的活動專案策劃并落實執行

  10月前完成元旦的活動專案策劃并落實執行

  11月前完成春節的活動專案策劃并落實執行

  (三)產品發展計劃

  本年度的產品發展工作主要包括:調整原材料使用、統一外包裝、產品開發成本概念深入此3項工作由總經辦、生產部經理協調具體落實時間建議在6月前全部完成

  (四)銷售團隊組建工作安排

  1.招聘組建銷售團隊

  本年擬招聘10名省區經理1名銷售文秘1~2名城市經理此三類崗位要在200年4月15日前到位;在200年4月底前5名特通業務代表、1名市場策劃專員到位具體由人力資源部協助招聘營銷部經理負責面試

  2.員工薪資結構、福利待遇的確立與逐步改善

  200年4月底前完成營銷部各職位薪資結構、各種福利、補貼制度的臺并試行;具體由營銷經理草擬總經辦、人力資源部協助確定

  編制日期審核日期批準日期

  修改標記修改處數修改日期

公司年度銷售計劃書 篇2

  財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

  在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

  1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

  2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。

  6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

  在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的 工作計劃 ,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

公司年度銷售計劃書 篇3

  今年我們經營公司新一屆領導班子,愿在局領導的正確領導和指揮下,鼓足干勁,努力完成局領導交給我們的任務,做好我們的本職工作,特制定工作計劃如下:

  一.總計劃

  今年計劃總收入40.75萬元,計劃支出35.75 萬元,實現經濟效益5萬元。

  在計劃經濟收入中有以下幾項收入:

  (1)賓館計劃收入10萬元

  (2)旅游船只收入5萬元

  (3)上壩收費3萬元

  (4)綠化收入7.5萬元

  (5)房屋出租收入3萬元

  (6)果園收入1.25萬元

  (7)勞務輸出收入11萬元

  總計收入40.75萬元

  計劃支出費用有以下幾項:

  (1)工資支出總額為15萬元

  (2)提取三金3.2萬元

  (3)勞動保險4.3萬元

  (4)勞動保護0.65萬元

  (5)電話費0.5萬元

  (6)差旅費0.8萬元

  (7)辦公費0.3萬元

  (8)折舊及攤消6萬元

  (9)稅金3.5萬元

  (10)招待費1.5萬元

  總計劃支出為35.75

  二.總計劃的詳細說明和工作部署

  1.金湖賓館

  為了鼓勵整個經營公司的全體員工具有競爭意識,對金湖賓館準備向公司全體員工競標承包,在現有狀態下,標底為10萬元人民幣。若局里作出計劃,對賓館投資,進行一定程度的改造,或填補一些用品、設備及線路改造的情況下,標底為12萬元人民幣。首先,我們先開一個全體員工參加的動員大會,讓全體員工看清當前充滿競爭的形式,讓全體員工具有競爭意識,發揮他們的潛力。這也是我們今年降低標底的最大目的,讓承租者看到希望,讓承租者嘗到成功的喜悅,讓承租者能夠看到成功的結果。以此為目的,逐漸讓集體職工能夠自己管理自己,自己壯大自己,將來能夠完完全全地獨立起來。

  如公司內部沒有人承租金湖賓館,我們再對管理局內全體職工招標租賃。如全局職工也沒有人承租,最后就對社會招標,用社會的力量來管理金湖賓館。

  賓館承租的邊緣條件是必須帶2名全民職工,8名大集體職工,這10名職工的所有費用由賓館承擔。

  雖然我們計劃采用的機制為承包責任制,但是在管理上不能以包帶代管,我們公司經理部決定讓副經理深入到管理中去,掌握賓館的經營情況,及時回流資金,為金湖賓館的經營當好參謀把好關。

  在安全上,做到每周一次安全會,一周進行一次安全檢查,做到開會、檢查必有記錄,做到安全第一,預防為主。對治安綜合治理上,也是做到每會必講,經常檢查,教育員工視顧客為上帝,減少員工與員工、員工與顧客、顧客與顧客之間的摩擦與矛盾。我們自己的員工要做到不參與打架斗毆和賭博事件,為公司的安定團結而努力。

  2.船只管理

  今年我們實行的政策,還是像以往一樣,實行公開競標。先對公司內部員工公開招標,實行競標上崗,競標底價分別為2.5萬元、3.5萬元、3.5萬元人民幣(含人員工資在內)。如公司內部沒有人競標或沒有完全競標,再對局內職工招標,如局內沒有人競標,再對離退休人員招標。

  對船只的管理上,尤其在安全上,必須遵守國家、省、市有關條文規定,必須按照局安委會對船只的要求規定執行。在公司的管理上,雖然屬承包性質,在簽合同上對各項要求都得嚴格,公司也不能對其放之不管。對船只、船員的管理上,做到定期、不定期的檢查、督促工作,爭取把隱患消滅在萌芽中。

  3.上壩收費

  在上壩收費上,我們想延續原有的方式,對全局進行公開招標,競標上崗,承包人必須帶公司6名集體職工,承租底價為3萬元人民幣。

  4.綠化工作

  今年在綠化上實施的辦法是分片劃分,分配到人,依據工作量掛牌管理,做到經常檢查、經常督促,根據工作的質量來決定工資的收入。春季最早的兩項工作是聯系好東西山頭造林的苗木及三角地苗圃的苗木,按局里的要求,完成局計劃的所有任務。

  5.房屋出租

  今年的房屋出租,已經簽合同的沒有到期的繼續履行合同,把到期的合同全部重新招標租賃,尤其是飯店那一棟房子,以前有的租房者拖欠房租很長時間,有的現在還沒有還清,所以重新招租,簽字交錢。

  在管理上,計劃列出一個大表格,標明哪一棟、哪一戶租房者是誰、租期、租金等等,及時管理到位。對租房者及房屋進行定期、不定期的檢查,預防不安全事故的發生。

  6.果園管理

  今年春季計劃把去年春季凍害及以前死亡的樹木補齊樹苗,以保證果園樹木的完整度,抓好冬春的修剪工作,認真修剪,調節結果量,抓好春夏秋肥料的使用和打藥工作,來保證湯河果園工作的正常進行,使收入有保證,也使果園生產有后勁。

  7.勞務輸出

  今年抓緊對勞務輸出人員的職業道德教育,提高出勞務人員的素質,兢兢業業做好本職工作。因為出勞務人員在外代表了公司形象,如出勞務人員工作干不好,被退回,不僅僅影響他個人,也影響整個公司的形象和收入,影響職工工作的安置。

  8.豬場管理

  在履行合同的同時,加大收繳力度,凡是有豬的重量和頭數夠我們局殺的就收回來,殺了給職工分肉,用來回流資金,盡最大努力地回收其所占用的資金。

  9.職工培訓

  今年對集體職工的教育培養訓上,鼓勵集體職工發揮自己的潛力,積極地參與各項工作的承包,來展示自己的能力,用以發現和培養人才,逐步使他們走向自己管理自己、自己壯大自己的道路。

  還有一個就是今年大集體管理委員會到屆,重新選舉大集體管理委員會,充分發揮管理委員會的積極作用,讓他們參政議政,提出合理化建議,起到集體的作用。主要事情、大的支出都通過大集體管理委員會討論通過后再實施,增加透明度。

  以上就是經營公司200*年度的工作計劃,愿我們全體經營公司的員工在局黨政領導的正確領導和支持下,努力工作,完成局領導交辦的各項工作。由于收入有部分減少,在做計劃時把支出壓到最低點,所以今后工作中只有努力完成。

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