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審計方案

發(fā)布時間:2024-07-07

審計方案(精選3篇)

審計方案 篇1

  為了認真落實《邵陽學(xué)院20xx年審計工作要點》,按時完成內(nèi)部審計工作計劃任務(wù),院審計處定于20xx年4月至10月開展校后勤服務(wù)中心20xx至20xx年度財務(wù)收支審計工作。為了保證審計工作有序推進,特制定實施方案如下:

  一、審計目的和依據(jù)

  為了促進加強后勤服務(wù)中心內(nèi)部管理,進一步規(guī)范后勤服務(wù)中心的經(jīng)濟行為,摸清后勤服務(wù)中心財務(wù)收支情況,為第三輪后勤服務(wù)改革提供依據(jù),根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《邵陽學(xué)院內(nèi)部審計工作實施辦法》開展財務(wù)收支審計工作。

  二、審計對象和范圍

  審計對象:邵陽學(xué)院后勤服務(wù)中心

  審計范圍:20xx—20xx年度財務(wù)收支情況。

  三、審計內(nèi)容和重點

  本次審計的主要內(nèi)容后勤服務(wù)中心是20xx—20xx年度財務(wù)收支情況,審計重點如下:

  1、內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理,是否有效執(zhí)行。

  2、收入是否合法、真實,是否及時、足額上繳和入賬,有無坐收坐支情況,有無截留情況。

  3、支出是否合法、真實,是否符合國家財會制度和學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定。

  4、預(yù)算執(zhí)行情況如何。

  5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。

  6、往來款項是否定期核對和催還,有無相關(guān)記錄。

  四、審計方式

  本次審計采取送達審計與就地審計相結(jié)合的方式進行。

  五、審計工作程序和日程

  本次審計工作從20xx年4月10日開始,至20xx年5月10日結(jié)束,具體分以下幾個階段進行:

  (一)審計準備階段(20xx年4月10日前):

  1、按照《邵陽學(xué)院20xx年工作要點》和內(nèi)部審計工作計劃的安排確立審計項目,在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計實施方案,選擇好會計事務(wù)所,確定審計小組及其成員分工,明確審計目標及重點,安排各階段審計任務(wù)和實施時間。

  2、向被審計單位送達審計通知書,采集審計資料。

  (二)審查分析階段(20xx年4月11日至20xx年5月10日):

  根據(jù)審計實施方案,針對審計內(nèi)容和重點,采用符合性測試和實質(zhì)性測試的方法,審查被審計單位內(nèi)部控制制度和程序設(shè)計的適當(dāng)性及其運行的有效性;審查測試被審計單位財務(wù)收支的合規(guī)性,并在檢查測試的基礎(chǔ)上進行分析性復(fù)核。具體程序分兩步實施:

  1、審查會計憑證、會計賬簿、會計報表和有關(guān)內(nèi)部控制制度,并進行相關(guān)測試和評價。

  2、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題,到被審計單位進行進一步詢證,取得相關(guān)審計證據(jù)。

  (三)總結(jié)報告階段(20xx年5月11日至20xx年5月20日):

  1、審計員對審查分析階段形成的'審計工作底稿進行分析、總結(jié),形成審計報告初稿。

  2、審計組長復(fù)核審計工作底稿和審計報告初稿。

  3、審計小組與被審計單位交換意見。

  4、綜合以上情況,形成審計結(jié)論,作出審計決定,提出審計建議,最終完成審計報告。

  5、將審計報告報送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。

  (四)督促落實階段

  按照經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的審計決定和審計建議,督促被審計單位完成整改落實工作。

  (五)審計終結(jié)階段

  工作完成后,將全部審計資料進行整理和歸檔。

  六、審計分工

  為順利完成審計工作任務(wù),按校行政批示成立審計組,審計組成員由受托會計事務(wù)所派員組成,成員不少于三人,審計處派卿務(wù)云做協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。審計組實行組長負責(zé)制,審計員根據(jù)組內(nèi)分工履行工作職責(zé),互相配合完成審計事項。具體分工如下:

  審計組長:負責(zé)組織審計實施、復(fù)核審計工作底稿和審計報告。

  審計員:負責(zé)審計實施的各項具體工作,主要包括:資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實、審計材料歸檔等。

  七、審計工作紀律和要求

  審計人員在實施審計過程中必須嚴格遵守內(nèi)部審計準則和邵陽學(xué)院審計工作八項紀律,在工作中做到獨立、客觀、正直、勤勉,保持廉潔,保守秘密,努力踐行內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范的各項要求,按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務(wù)。

  邵陽學(xué)院審計處

  20xx年4月2日

審計方案 篇2

  一、項目審計情況

  20xx年主要對政府重點投資項目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進行審計,并對其建設(shè)和管理情況實施跟蹤審計,及時糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費。揭示了投資管理體制、機制和制度方面的問題。同時,加大投資審計力度,完善工作程序,嚴把投資審計質(zhì)量關(guān)。

  二、項目建設(shè)過程審計監(jiān)督

  審計關(guān)口前移,從過去的事后竣工結(jié)算審計逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計監(jiān)督。

  針對建設(shè)項目的特點,建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、采購、招標、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費,從而影響投資的經(jīng)濟性、效率性、效果性。我們進行了積極探索,本著真實、合法、有效的原則,對建設(shè)項目實行全過程、全方位監(jiān)督。

  三、積極建言獻策,為政府投資決策提供依據(jù)

  20xx年,市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資項目有關(guān)請求報告45余份,要求我局提出意見。我局高度重視,認真對待,對每一事項都進行深入的調(diào)查研究,在此基礎(chǔ)上,依法、依規(guī)提出了切實可行的審計建議,全部得到政府的采納,可為政府節(jié)約投資。

  四、主要做法

  我局的投資審計工作安排緊湊,工作進度快,效率高。近年來,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴大,政府投資建設(shè)項目不斷增加,民生工程普遍實施,審計項目迅速增加,審計力量不足與工程竣工結(jié)算審計項目多的矛盾日益突出。為此,我局委托有資質(zhì)的造價咨詢公司審核基建項目。有效緩解了審計壓力。

審計方案 篇3

  一、經(jīng)濟責(zé)任審計類(4個)

  審計目標和重點:根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負責(zé)人人事變動情況,對園林集團下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟責(zé)任審計。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況,財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,重大投資項目建設(shè)管理,以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律等情況。

  二、PPP項目專項審計類(2個)

  審計目標和重點:對股份公司投資的——市——工程建設(shè)有限責(zé)任公司和——工程建設(shè)有限公司進行PPP項目專項審計,重點關(guān)注PPP項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機制完善情況;SPV公司績效考核情況等。

  三、管理類專項審計(3個)

  審計目標和重點:根據(jù)集團發(fā)布的《關(guān)于進一步改進和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,重點關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟合同管理、招投標管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險。

  四、內(nèi)控體系評價

  審計目標和重點:對集團本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進行評價,根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平、集團公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

  五、內(nèi)審整改落實情況跟蹤審計(5個)

  審計目標和重點:根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,對于以下審計項目的后續(xù)整改落實情況進行跟蹤審計,項目包括:

  1、園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟責(zé)任審計整改情況。

  2、福澤順有限責(zé)任公司PPP項目專項審計整改落實情況。

  3、香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況。

  4、風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

  5、市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

  六、配合類檢查和審計

  (一)配合集團工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20——年度工會經(jīng)費使用管理審計。

  (二)配合紀檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項檢查。

  (三)配合市審計局開展原法人代表離任審計工作。

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