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支票管理規定

發布時間:2022-08-31

支票管理規定(通用19篇)

支票管理規定 篇1

  第十九條 支票和銀行預留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時,必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑒,并辦理正式交接手續后方可辦理調崗或離職。

  保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊,移交清冊包括支票、印鑒等內容。在辦理移交時,保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時,接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續,區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

  交接應有監交人參與,監交人的指定應符合會計基礎工作規范的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

  移交清冊應當一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

  第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時,各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權,并將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔,不得私存或私自銷毀。

  第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時,各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換發等手續,并及時辦理銀行預留印鑒的變更。

  第二十二條 銀行預留印鑒因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

  等需重新制發,各級財務部門應按照印章制度規定提交申請,并辦理原印章交回手續,經審批后重新制發。

  第五章 支票作廢、遺失管理

  第二十三條 簽發出的支票因某種原因作廢,須根據收回的作廢支票重新開具正確支票,用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。

  第二十四條 對于作廢支票,須由支票簽發人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣。支票保管人應完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管),不得對作廢支票進行遺棄或撕毀等不當處理。

  第二十五條 支票作廢時須及時進行核銷。省公司復核會計崗人員或資金結算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員和區縣支公司柜面主管人員應在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致后以在《支票使用情況登記表》中進行簽名確認。

  第二十六條 開戶銀行規定收回作廢支票的,支票保管人應將已核銷的作廢支票交回開戶銀行。交回銀行前應編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關表格,經省公司復核會計崗人員或資金結算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員或區縣支公司柜面主管人員核對后方可交回銀行。

  開戶銀行未要求收回作廢支票的,支票保管人應將已核銷的作廢

  支票按季度分賬戶裝訂并編制《作廢支票清單》,與其他會計檔案一起妥善保管,保管期限為20xx年。

  第二十七條 對于支票遺失,各級分支公司須根據當地銀行規定及時通知開戶銀行掛失止付,向人民法院申請公示催告,并登報說明。

  第二十八條 支票作廢、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進行登記。支票作廢須登記簽發人、復核人并于備注欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發人并于備注欄寫明遺失原因以及保管后續處理的手續。

  第二十九條 各級分支公司因撤銷、合并或其他原因需結清賬戶時,須將剩余未用的空白支票經相關人員復核后全部交回開戶銀行,由開戶銀行切角作廢。如開戶銀行不接受由公司自行處理的,由復核人員與出納崗人員共同清點后切角作廢,后續視同一般作廢支票處理。

  在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結算管理崗人員復核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行復核;在區縣支公司應由柜面主管人員進行復核。

  第六章 支票盤點及檢查

  第三十條 各級分支公司須按月對支票的購領、使用、作廢、遺失、庫存情況進行盤點。盤點人員原則上不能少于三人,盤點后必須

  要填制《支票盤點表》。

  在省公司由資金管理部經理、資金結算管理崗或復核會計崗人員、出納崗人員進行盤點,在地市分公司由財務會計部經理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進行盤點,在區縣支公司由柜面主管人員和出納崗人員進行盤點。

  第三十一條 盤點人員應根據上月盤點結果、購領登記、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點表》,將盤點結果與庫存數量進行核對。對于核對不一致的情況,出納崗人員必須在《支票盤點表》進行差異說明。

  第三十二條 各級分支公司應加強與開戶銀行支票購領和使用情況的核實,定期從開戶銀行取得賬戶支票的購領和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進行核對,確保兩者一致。

  年度終了,地市分公司應派資金管理崗人員到開戶銀行實地核實支票購領及使用等情況。

  第三十三條 地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票、印鑒管理檢查,填寫《銀行預留印鑒檢查表》等相關表格,并上報檢查結果。對于檢查中發現的問題須進行相應的整改。對于重大違規須及時報告公司領導和省公司財務管理中心進行調查處理。

  第七章 資金核對

  第三十四條 各級分支公司須根據現有銀行賬戶對應設立銀行日記賬,以反映每個賬戶的收付和結存情況。

  第三十五條 出納崗人員須根據審核后的銀行回單、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬戶如實、完整地登記銀行日記賬。日記賬的登記要做到內容完備,數字真實、準確,摘要清楚、簡潔,登記及時。

  第三十六條 各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水,確保兩者的記錄一致。應檢查、監督各種款項的收付,并核實未達賬項。

  第八章 附 則

  第三十七條 本細則由省公司財務管理中心負責解釋。

  第三十八條 其他銀行結算憑證如匯票的管理參照本細則進行。本細則如有未盡事宜,可參照省公司的有關規定執行。

  第三十九條 本細則自印發之日起執行,如既往規定與本細則不一致的,以本實施細則為準。

支票管理規定 篇2

  第一章總則;第一條為加強內部控制及合規管理,規范支票的日常管;第二條本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金;支票上印有“現金”字樣的為現金支票,現金支票只能;第三條本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機;第四條各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細;第二章支票購領;第五條支票購領必須建立審批程序;在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結算管理崗人;

  第一章 總 則

  第一條 為加強內部控制及合規管理,規范支票的日常管理,防范資金管控的風險,根據《票據法》和《支付結算辦法》等有關規定,結合工作實際,特制定此細則。

  第二條 本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金支票、轉賬支票和普通支票。

  支票上印有“現金”字樣的為現金支票,現金支票只能用于支取現金。支票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票,轉賬支票只能用于轉賬。支票上未印有“現金”或“轉賬”字樣的為普通支票,普通支票可以用于支取現金,也可以用于轉賬。

  第三條 本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機構,以下簡稱各級分支公司。

  第四條 各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細則的規定,準確、及時、安全地進行支票結算和管理。

  第二章 支票購領

  第五條 支票購領必須建立審批程序。出納崗人員到開戶銀行購領支票前,應填寫《支票購領申請單》和銀行要求的“票據和結算憑證領用單”,其中領用單需加蓋銀行預留印鑒,經相關人員簽字審批后方可到銀行辦理相關手續。

  在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結算管理崗人員、資金管理部經理簽字審批;在地市分公司應由資金管理崗人員和財務會計部經理簽字審批;在區縣支公司應由柜面主管人員和支公司經理簽字審批。

  第六條 支票購領后應及時進行支票購領登記。出納崗人員應將購領的日期和所有支票號碼順序填入《支票使用情況登記表》,并在《支票購領申請單》上回填購領支票號碼的起止范圍,交相關人員進行復核。

  復核人員根據銀行反饋的《重要空白憑證登記簿》或銀行資金回單檢查支票實際購買、登記入庫數量與購領申請、《支票使用情況登記表》等記錄信息是否一致,復核后在《支票購領申請單》簽字確認。

  在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結算管理崗人員復核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行復核;在區縣支公司應由柜面主管人員進行復核。

  第三章 支票簽發及登記

  第七條 支票簽發與支票登記應同步完成。

  支票應按銀行賬戶分別設立對應的《支票使用登記簿》,由管理賬戶的出納崗人員保管。《支票使用登記簿》必須采用訂本式,登記簿封面需寫明單位名稱、所屬賬套、開戶銀行、銀行賬號以及所屬年度。

  第八條 支票簽發人必須根據審批無誤的原始憑證順號簽發支票,不得跳號。簽發支票前,須核實銀行賬戶是否有足夠的存款余額,避免簽發空頭支票。

  第九條 支票簽發人須按規定填制支票,支票簽發金額與原始憑證的金額應一致。支票簽發工作由出納崗人員或資金復核崗人員完成。

  支票簽發人填制支票時應同步填寫《支票使用情況登記表》,登記項目應包括時間、金額、用途、簽發人等,不得遺漏登記項目。

  支票簽發人填制并登記完畢后將支票、原始憑證和《支票使用登記簿》一并交給銀行預留印鑒保管人復核。

  第十條 簽發支票記載的內容須真實、完整和準確。支票必須記載出票日期、收款人名稱、金額大小寫、款項用途、銀行預留印鑒等,并按約定使用支付密碼。支票存根必須記載日期、賬號、金額、用途、簽發人及領取人簽名等。支票和支票存根的簽發信息應確保一致。

  對于普通支票作轉賬支票使用時,應在支票左上角劃兩條平行線并延伸至支票存根。

  第十一條 銀行預留印鑒保管人須審核支票記載項目、原始單證和支票登記項目,無誤后在支票上加蓋銀行預留印鑒并在《支票使用情況登記表》中簽名。

  第十二條 支票領取人核對支票給付信息無誤后,在支票存根和《支票使用情況登記表》中簽名領取支票。

  第十三條 省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理和區縣支公司柜面主管人員每月檢查本級公司《支票使用情況登記表》的填寫、核實剩余支票數量并于每月最后一筆后簽章確認。

  第四章 支票及銀行預留印鑒保管

  第十四條 銀行預留印鑒應由財務人名章和財務專用章構成,銀行預留印鑒不得少于兩枚。

  各級分支公司應根據實際工作需要自行決定預留一枚或兩枚財務人名章作為銀行預留印鑒。財務人名章須為本級公司負責人名章或經其授權的財務負責人名章。財務人名章應為專用,不能與該人的其他人名章相同,并只能和財務專用章配套使用,不得用于其他用途。

  原則上各級分支公司只能刻制一套銀行預留印鑒。

  第十五條 支票和銀行預留印鑒應指定專人保管。支票和銀行預留印鑒工作時間應放入抽屜保管,非工作時間應放入保險柜存放保管,防止遺失和被盜用。有條件的分支公司應由不同崗位人員分開保管保險柜的密碼和鑰匙。

  第十六條 支票應由出納崗人員或資金復核崗人員保管,不得私自使用。

  第十七條 銀行預留印鑒應由兩名以上專人分別保管,嚴禁一人同時保管可以支付款項的所有印鑒。嚴禁A/B柜面人員保管和使用財務專用章、財務人名章。

支票管理規定 篇3

  一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。

  二、領用支票時,須事先辦理用款申請或購置計劃,根據相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字后到財務部領用支票。

  三、領用支票時,領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發支票時,須填寫簽發日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的,仍必須填寫簽發日期、用途和經費限額。

  四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時,必須經部門正職負責人批準后,報財務部部長審批。

  五、支票必須在規定的支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規定的支付限額時,必須事先報知財務部,并報經有關主管領導批準后方可使用。

  六、支票開好后,領用人必須將存根數字和支票票面數字核對相符;支票存根必須按規定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。

  七、領用人須按規定及時索取相關票據,并報請有關領導審批,在規定的時間內與支票存根一并到財務部報銷清賬。

  八、逾期未支付、丟失、未使用的支票,須在確認相關事實的當日及時報知財務部,并及時辦理更換、掛失、收回等相關手續,避免造成財產損失。

  九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管,防止丟失、損毀,支票不得涂改。因使用不當造成財產損失的,要追究當事人的責任,并根據情況賠償損失。

支票管理規定 篇4

  第十八條 支票和銀行預留印鑒保管人因事外出,必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑒,填寫《支票臨時授權書》和《印章臨時授權書》,明確臨時授權的起止時間,經接受人、監交人核實簽字后方可辦理臨時授權。臨時授權時間結束,接收人應及時將支票和銀行預留印鑒交由原保管人進行保管。

  臨時授權應有監交人參與,原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

  第十九條支票和銀行預留印鑒保管人因崗位變動或因故;保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊,移交清冊包;交接應有監交人參與,監交人的指定應符合會計基礎工;移交清冊應當一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份;第二十條財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停;第二十一條公司或財務部門負責人更換、離任時,各級;第二十二條銀行預留印鑒因丟失、磨損嚴重、因故停止;等需重新制

  第十九條 支票和銀行預留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時,必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑒,并辦理正式交接手續后方可辦理調崗或離職。

  保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊,移交清冊包括支票、印鑒等內容。在辦理移交時,保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時,接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續,區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

  交接應有監交人參與,監交人的指定應符合會計基礎工作規范的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

  移交清冊應當一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

  第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時,各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權,并將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔,不得私存或私自銷毀。

  第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時,各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換發等手續,并及時辦理銀行預留印鑒的變更。

  第二十二條 銀行預留印鑒因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

  等需重新制發,各級財務部門應按照印章制度規定提交申請,并辦理原印章交回手續,經審批后重新制發。

支票管理規定 篇5

  工裝模具管理規范

  1、主題內容與適用范圍

  本標準規定了工裝模具的狀況,保證使用部門生產時所用工裝正確完好,并確保產品質量能滿足顧客的需要。

  本標準適用于公司所屬各單位。

  2、工裝模具的制造

  (1) 技術科向制造部提供工裝模具的設計圖樣及制造工藝和工時定額。

  (2) 制造部負責工裝模具的生產安排,向工裝模具制造車間下達任務。

  (3) 工裝模具制造車間根據制造部的安排執行制造任務,并保證品種和質量按期完成。

  (4) 對于設計復雜,工藝要求嚴格的工裝模具的制作,技術科要在生產現場安排專人進行技術指導。

  (5) 工裝模具在生產過程中,制造車間必須對所需材料進行識別和跟蹤管理。

  (6) 工裝模具的生產必須按照技術要求,工藝規定進行實施。在工序加工中,嚴格貫徹“三檢制”執行工藝紀律。

  (7) 制造部負責生產過程中的質量控制和工藝紀律的檢查。

  (8) 工裝模具加工完畢后,由制造車間交質檢科,會同技術科、制造部和工裝模具使用單位進行共同驗證合格后,由質檢科開驗收入庫單,制造車間持入庫單辦理入庫手續。

  3、倉庫管理

  (1) 倉庫管理員應對接受的工裝模具分門類別建立臺帳,并做好標識和編號。

  (2)倉庫管理員對倉庫內的工裝模具實行定置管理,不能隨意存放。

  (3)倉庫管理員在倉庫管理中對工裝模具實行動向管理,通過看板,以利于了解情況,看板標示采用顏色管理辦法。

  黃——生產 藍——試模 紫——待試模

  紅——維修 橘紅——不正常 綠——正常

  3、工裝模具的使用

  (1) 工裝模具的使用原則上由倉庫辦理相關手續,具體由使用單位保管并建立工

  裝架存放。

  (2) 工裝模具使用過程中,操作者嚴禁違章操作,不準敲打、銼修和隨意拆卸以

  免影響加工質量。

  (3) 工裝模具使用后,應擦拭干凈,放到規定的工裝架上,嚴禁落地存放,避免

  磕碰和銹蝕。

  4、工裝模具的維護

  (1) 工裝模具的日常維修

  a 為工裝模具不能保證正常的加工質量要求和生產安全時應及時進行修理。 b 工裝模具的日常維護由使用單位具體負責,如需制造車間承擔修理任務時,應由使用單位報請制造部核準后,進行統一安排。

  c 未征得技術科同意,只能對工裝模具進行修復,而不得改制。

  d 工裝模具的修理,必須按工裝圖樣和有關拘束文件要求進行,修理完畢,經檢驗合格后方可使用。

  (2)對大型、關鍵工裝,工序質量控制點的工裝應進行定期檢修,一般時間為半年。

  (3)對不能修復或修復不經濟的工裝模具,使用單位應填寫工裝模具報廢單,報請上級主管部門核準后,予以報廢。

  (4)報廢后,需重新復制的工裝模具,應由使用單位重新申報,所需圖樣需經工裝設計人員復審,報制造部審批后方可進行。

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支票管理規定 篇6

  為切實維護患者的合法權益、提高病歷質量和創建和諧的醫療就醫秩序,根據衛生部20xx年9月1日發布的《醫療機構病歷管理規定》,結合我院的工作實際,進一步規范和強化我院住院病歷復印的管理。

  一、住院病歷復印時間: 根據我院工作實際及相關規定,我院住院病人復印病歷的時間為患者出院 72小時后。

  二、住院病歷復印唯一合法地點:病案室,任何人不得以任何借口將病歷在其它地方復印病歷。

  三、病歷復印合法人員:根據相關法規,以下四種人為病歷復印的合法人員,病歷屬于患者的隱私 ,其他人員無權復印患者的病歷

  1、患者本人或其代理人;

  2、死亡患者近親屬或其代理人;

  3、保險機構;

  4、公檢法部門。

  四、病歷復印必須向醫院提供有關證明材料:

  1、申請人如為患者本人的,必須提供申請人居民身份證原件。

  2、代理人申請復印病案應持患者身份證及代理人身份證原件、患者簽名及按指印的委托書

  3、申請復印未成年人病案需持監護人身份證、患者戶口本或出生證原件。

  4、申請人如是死亡患者近親屬應當提供患者的身份證明原件、死亡證明、近親屬的身份證、能證明與死者近親屬關系的 法定證明材料 。如申請人為死者近親屬代理人,還要有代理人身份證、死者近親屬簽名及按指印的委托書。

  5、申請人為保險機構工作人員須提供保險合同、保險公司工作人員身份證、患者或其代理人簽名按指印的委托書。保險公司核保科查閱保戶既往有無住院史,須提供承辦人員身份證、保險公司介紹信、保險合同上注明查詢以往住院史。 患者死亡的,應當提供保險合同復印件,承辦人員的有效身份證明,死亡患者近親屬或其代理人同意的法定證明材料。合同或者法律另有規定的除外。

  6、申請人如為公安、檢察、法院等執行公務的, 查閱或復印病歷必須出具證明材料、本人工作證件、身份證件,須兩人以上且已立案,并先到醫務科備案并辦理相關手續,由醫務科開具證明到病案室進行查閱或復印。

  五、病歷復印的內容:

  六、醫療機構只為申請人提供復印的病歷資料是:住院病歷中住院志(即入院記錄)、體溫單 、醫囑單、化驗單(檢驗報告)。醫學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書、手術同意書 、手術及麻醉記錄單、病理報告、護理記錄、出院記錄。

  六、新的《醫療事故處理條例》對患者復印病歷、封存病歷的權力、內容以及復印病歷收費等問題做了明確的規定:

  1.患者本人親自來院復印病歷的,須攜帶掛號證(病歷號)、身份證或戶口簿等有效證件。

  2.患者親屬代理(被委托)復印客觀病歷的,除上述證件外,還應攜帶代理人的身份證或戶口簿 等有效身份證件以及病人的委托書,到醫務科登記填表后去病案室辦理。

  3.正在住院的病人病歷中的客觀病歷資料須由科室指派的本院工作人員攜帶到病案室去復印。

  4.糾紛病歷由科室領導、負責人或當班工作人員直接與醫務科、醫患協調辦公室聯系,按照《條例》規定辦理。

  5.按《條例》中規定可以復印的客觀病歷包括:門(急)診病歷,住院志、體溫單、醫囑單、化驗單(檢查報告單)、醫學影象檢查資料、特殊檢查同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單 、病理報告、護理記錄及出院總結。

  6.發生醫療事故爭議時,死亡病歷討論記錄、疑難病歷討論記錄、上級醫師查房記錄、會診意見、病程記錄應當在醫患雙方在場的情況下封存和啟封。

  7.按照規定病歷復印需收取一定的費用。

支票管理規定 篇7

  第一條 本公司電話,主要是為了方便與外界溝通,展業務之用,不提倡員工在公司內打私人電話。

  第二條 為發揮電話最大效能,節省開支 ,員工打電話時,用語應盡量簡潔,明確,以減少通話時間。

  第三條 電話管理由綜合部統籌負責,使用則由各單位主管負責監督與控制。

  第四條 電話使用須知:

  轄區內去洽談業務,以三分鐘為限,把握時間。

  注意禮節,長話短說,簡潔扼要,避免耗時又占線。

  使用前應對討論,商洽事情稍加構思或略作記錄。

  使用電話時應登記,內容包括姓名,受話人(號碼),起止時間,聯絡事項等。文秘資源網原創 本表每月轉綜合部呈總經理核閱 。

  長途電話一般由部門負責人掛撥,一般人員掛撥須先經部門主管允許。

  禁止打打私人長途電話。

  違反電話使用規定,電話記錄未記載或記載不實,一律做記過處分,并處50-100元罰款。

  第五條 接聽外線電話的標準用語為:“您好,大道網絡公司!對方告之找某人時 ,說:“請稍等!”如不在,說:“他不在,有事我可轉告 或請稍后再打!”等。視情況回答,原則是規范,簡潔,禮貌。

  第六條 極其特殊情況需打私人電話時,公司將另行考慮。

支票管理規定 篇8

  1、室內要保持干凈和安靜,物品放置應定位規范,未經同意,不得私拉電線、私自添置或減少物品,禁止他人物品存放室內。

  2、每天做好檢查巡視工作,做到人走電斷,關好、鎖好門窗,若有不關閉或不安全情況,應及時采取措施,特殊情況及時上報。

  3、禁止任何人在室內吸煙、酗酒,一經發現,立即取消室內一切電器設施。

  4、一律不得吸收無關人員在室內逗留、閑聊、打鬧,站崗、值班人員要做到文明、禮貌,堅守工作崗位,認真負責,不擅離職守,不得從事與值班執勤無關的活動。

  5、值班領導與校車管理員時間的規定:早:5:50(車來前)——7:30,午:10:30——11:00,晚:3:20——5:00(車走后)

  負責經管人簽字:

支票管理規定 篇9

  第一章 總則

  第一條 為了統一管理公司公務車輛,有效使用公司車輛資源,特制訂本制度。

  第二條 公司公務車輛遵循管理部統一調度使用的用車原則。公務車輛是指屬于公司系統所有的車輛,包括高層管理人員公務配車、公務車、施救車等。

  第三條 公司公務車輛必須遵守統一的使用原則,嚴格執行既定的用車管理制度和程序。

  第二章 車輛使用程序

  第一條 高層管理人員公務配車的統一使用管理范圍,由所屬部門優先使用;公司銷售專用車由銷售部優先使用;售后施救車由所屬部門的售后服務部優先使用。對上述車輛的使用,管理部有權監督并根據公司經營的需要進行臨時調配。

  第二條 除高層管理人員使用公務配車的車輛外,本公司其他人員用車均須事前向管理部申請調派并填寫“派車單”,由管理部根據派車執行公務的輕重緩急調度派車。不按規定申請的,一律不得使用公務車輛。

  第三條 公務用車審批程序:員工因公務使用車輛,必須填寫“派車單”,經部門經理審核后交由管理部統一派車。用車超出一天以上的,須經總經理審核后方可交由管理部統一派車。

  第四條 公務車輛的使用必須遵守法律法規和公司制度。駕駛人員必須持有有效的駕駛執照一年以上且取得公司管理部發放的準駕證(A證)。公務車輛停用期間,必須停放在公司或管理部預先指定的地點。

  第五條 所有公務車輛原則上不外借,確因工作關系需外借的,須填寫“派車單”經由相關部門負責人報經公司總經理批準后方可外借,但是仍然必須執行本規定的派車制度。

  第六條 私事用車的特別規定:

  公司原則上不安排員工的私事用車。公司對于部門經理級以上的中高層管理人員和其他承擔重要職責的人員,可以考慮其對公司的貢獻程度和因履行職責、執行公務等所影響個人家庭生活的狀況,在不影響公司經營需要的前提下安排車輛。

  任何人員的私事用車均必須嚴格執行派車制度和程序,即填寫“派車單”,經總經理批準核定后,交由管理部統一調度。私事用車前后不得超過兩天。

  私事用車必須遵守公司公務用車的制度規范使用車輛,同時還執行收費使用制度,除非得到公司總經理的特別免費批準。使用費用包含車輛損耗費和油費,按照實際使用的公里數計算,每公里收費標準為1元。過路過橋費由私事用車人自行承擔,不得報銷。

  私事用車人領用車輛時必須首先在管理部登記確認領用時間和初始公里數;用車完畢,應及時將車鑰匙和車輛交還管理部并登記確認交還時間和最終公里數,如在交車驗車時發現車輛有刮痕或故障,私事用車人承擔所有的維修費用。

  第三章 車輛保養維護

  第一條 公務車輛的保養維護由管理部負責。專職司機對公務車輛的保養維護承擔責任。管理部經理根據本制度統一安排公務車輛的保管事務,專職司機根據管理部經理的工作安排履行職責并執行具體事務。

  第二條 管理部必須建立公務車輛檔案,包括:公務車輛的原始資料(購置材料或租賃記錄)和行駛證、保險單、稅單等行車必備有效證件。

  管理部經理應履行車輛管理的首要職責,包括定期的證照核對、油卡的購買,以及按照本規定監督執行派車制度等。

  專職司機有義務保管公務車輛的相關證照,并負責根據車輛的情況及時申報車輛年審、保險和保養、維修、檢驗等。對于未遵守公務用車制度的出車任務,專職司機有權拒絕執行,否則應承擔違章用車的連帶責任。

  第四條 車輛的維修保養應在我司售后部進行。簡單故障和保養維護的,維修工單經管理部經理審核確定,按成本價結算,結算總價超出1000元以上的維修項目,必須經總經理批準后方可進行。

  第五條 車輛于行駛途中發生故障或其他耗損必須立即維修、更換零件的,或者其他特殊情況需到外單位修理的,專職司機或者其他駕駛人員應立即與管理部經理電話匯報請示,并事后及時按車輛維修報批程序補辦手續。

  第六條 公務車輛的油料執行油卡制度,油卡由管理部統一購買,專職司機和其他駕駛人員統一向管理部根據實際需要領用。車輛使用期間的臨時外出購油應事先及時向管理部經理匯報確認。只有經批準審核后的油料費用才能報銷。

  第七條 所有到外單位保養維護的公務車輛,財務部有責任監督執行公務車輛保養維護費用和外購油料費用的報銷。

  第四章 車輛使用人的職責

  第一條 專職司機和其他車輛使用人(下統稱“車輛使用人”)領用車輛出車時,必須對車輛正常使用必需的各種證件有效性進行檢查,并仔細檢查車輛性能。發現異常的,應立即報告管理部,否則應自行承擔有關責任。

  第二條 車輛使用人不得私自將車輛轉借他人使用,更不得將車輛交無駕駛證人員駕駛。

  第三條 車輛使用人完成任務后,必須及時返回公司,停放在指定區域,并將鑰匙交回管理部。

  第四條 若車輛使用人夜間將車輛停放在外,如若車輛被盜或受損,依具體情況由車輛使用人承擔相應責任及損失。

  第五條 車輛使用人負責公務車輛的清潔衛生。

  第六條 車輛使用人必須遵守有關交通安全管理法規,嚴禁酒后駕車。

  第七條 車輛使用人有義務保守公司商業秘密,維護公司的全面商業利益,尤其嚴禁泄露在駕駛公務車輛期間所知悉的公司領導談話內容。

  第五章 罰則

  第一條 凡因酒后駕車、無照駕駛和其他嚴重違反交通法律法規等受到交通處罰的,由車輛使用人承擔經濟責任,管理部有權在接到處罰的該車輛使用人的當月工資中直接抵扣,并視情節給予通告批評、罰款(50—500元)等管理部處分。

  第二條 如因車輛使用人違法違章,以及不當使用致使公務車輛損壞、機件故障的,由車輛使用人承擔修復公務車輛所需的維修費。因交通事故產生的賠償費等,由管理部視具體情節擬定費用承擔方案交由總經理決定。

  私事用車和私自用車產生的車輛損壞、機件故障和交通事故的賠償費等,由車輛使用人承擔全部責任和所有維修、賠償費等損失。

  第三條 未經許可使用公務車輛,或者公車私用、擅自將車輛轉借他人使用的,一次罰款500元,并承擔由此產生的一切法律和經濟責任。

  第四條 車輛使用人未按規定及時交還車鑰匙的,每次罰款50元,并承擔公

  務車輛延遲交還期間的一切法律和經濟責任。

  第五條 專職司機,包括執行公務駕車任務的其他人員,擅自泄露公司領導與他人談話內容的,處以管理部處罰并視情節給予50—500元的罰款。

  第六條 公司員工違反本制度規定的,管理部有權根據視違章情節給予通告批評、罰款(50—500元)等管理部處分。屢次違反或造成嚴重后果的,管理部有權加重處罰。

  第六章 其它

  第一條 本制度由管理部修訂并負責解釋,經總經理批準后生效。

  第二條 生效日期:本規定自發布日起生效。

支票管理規定 篇10

  1、請讓我們看到您最漂亮的樣子。

  儀容儀表(不帶工號牌、發型凌亂、不化妝等)不合格一次考核5元。

  2、為了您的工作環境更加舒適,請將您的衛生區域清理干凈。

  每周衛生大檢查不合格一次考核5元。

  3、三分長相,七分打扮;顯示您專業的一面當然也包括您的著裝。

  穿非指定工作服裝上崗、服裝不整潔有破損者一次考核5元。

  4、我們都有自己的私立空間,我們也非常尊重您的生活。請勿打擾其他同事。

  上班時間接聽私人電話,帶手機上崗后手機未調至靜音或振動一次考核5元。

  5、養成良好的站立姿勢會讓您的形象更出眾。

  立崗期間站姿(倚、靠等)不合格,一次考核5元

  6、請把您的區域負責好了,切勿把我們尊貴的客人遺棄掉。

  上班時間脫崗,不在自己的崗位一次考核5元。

  7、我們都是誠實的,我們都是朋友。

  打破餐具不報者,除將破損餐具埋單之外,發現一次考核20元。

  8、如果在您就餐的環境竟然是滿桌滿地用過的餐紙、筷子套等。桌子好象垃圾場,地面又像是水塘,您也會不高興吧。

  服務不規范一次考核5元。(煙頭超支,餐盤不更換,桌、地面餐紙雜亂等)。

  9、您的聲音不難聽,有時略有磁性,但隨時有臟話吐出的時候卻叫人覺得刺耳。

  營業期間講臟話一次考核10元。

  10、我們是朋友,吵架當然也要注重場合;我們是朋友更不應因為一些事情動起手來。

  上班時間與同事爭吵,打架一次考核50元。

  11、那些前來我們店就餐的賓客是我們最棒的質量監督員。

  菜肴、服務質量反饋不寫一次考核5元。

  12、很小的時候長輩們就告訴過我們:“不是自己的東西千萬不能拿喔。”

  拿客人遺留物品等一次考核50元。

  13、單據上的事項都在等著我們去填寫,要不單據也會覺得自己很多優點沒能表現出來。

  下單寫不全(忘寫姓名、叫、即起、日期等)一次考核5元,后果自負。

  14、千萬要把您的臺面所有物品擺放規范,要不餐具都會覺得自己的姿勢不舒服。

  擺臺不規范一次考核5元。

  15、我們是朋友,會有許多知心的話兒想告訴對方,卻不應該選擇上班的時間。

  上班時間聊天一次考核5元。

  16、愛學習、積極進取是我們每個人的優點。看報紙、雜志最適合下班的時間。

  上班時間看報紙、雜志等書刊一次考核5元。

  17、填飽肚子可是頭等大事,員工就餐的時候我們都已經吃飽了的。

  上班時間吃客人剩余食物或外帶食物一次考核5元。

  18、中華民族歷來是禮儀之邦,甚至是陌生人打個招呼給對方,他也會很開心。

  上班時間遇賓客、同事不打招呼一次考核5元。

支票管理規定 篇11

  第一條 職工集體戶成員的遷入。由外地調入、分配、海外歸國到我院工作,但在本市無產權房的職工,經醫院同意,其戶口落入我院職工集體戶口的,具體辦法如下:

  落戶者應持有《戶口遷移證》等有關材料到后勤保障部出具落戶許可證明,到所屬轄區的派出所辦理落戶手續。

  第二條 職工集體戶成員的遷出。職工集體戶的成員具有以下條件之一時須將本人及子女戶口遷出:

  ㈠在本地有合法固定住所的;

  ㈡在本地有直系親屬(指配偶、子女、父母等)可以投靠的;

  ㈢屬離退休人員或辭職、工作調動、解除勞動合同等已離開工作單位的。

  第三條 職工集體戶成員子女的出生登記。對于職工集體戶成員所生子女的戶口登記應根據下列情況辦理:

  ㈠新生嬰兒父母雙方一方為集體戶,另一方為家庭戶的,應按照經常居住地登記戶口的原則,將新生嬰兒戶口登記在父或母所屬家庭戶之中。

  ㈡新生嬰兒父母雙方均為集體戶,且確無直系親屬可以投靠又無合法固定住所的,可按隨父或隨母原則在所屬集體戶辦理出生登記。

  ㈢新生嬰兒落入我院職工集體戶,需準備的材料如下:

  新生兒的《醫學出生證明》、計劃生育手冊、夫妻雙方的戶口、身份證、結婚證原件及復印件、醫院出具落戶許可證明,到所屬轄區派出所辦理落戶手續。

  第四條 職工集體戶成員的死亡登記。職工集體戶成員死亡的,應由其親屬或其部門人員持死亡證明、學校介紹信、醫院證明等材料及時到駐地派出所申報死亡人員的死亡登記。

  第五條 職工集體戶成員的“三投靠”(夫妻間投靠、子女投靠父母、父母投靠子女)。由于集體戶成員沒有合法固定住所,故不能辦理“三投靠”。

  第六條 職工集體戶口由專人專管。

  第七條 如果出現政策性變化,以公安部門最新出臺政策為準。

  第八條 本規定由保后勤保障部負責解釋。

  

  二Oxx年六月十三日

支票管理規定 篇12

  為了控制公司文件發放的適當范圍、作廢文件的及時回收,確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性,特制定本規定。

  1、文件的發放:

  (1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義形成且在本部門管轄范圍內發放的文件,各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的文件,由辦公室安排專人統一發放和回收。

  (2)各部門需辦公室安排發放文件時,必須將文件打印并復印好,由部經理書面寫明發放范圍、發放時間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發放人予以發放。

  (3)任何文件,發放人須建立“文件發放回收登記表”。發放到各部門的所有文件,由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在,由部門在場人員簽名代收。代收人必須負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發放回收登記表”,并由個人親自簽字接收。

  (4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等),發放人只需發放到相關正科長級管理人員,再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。

  2、文件的更改:

  (1)任何原因造成文件的個別字句需要更改,且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀,由原編制形成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可),連同編制形成部門負責人的私章送原發放人,由原發放人根據原發放范圍及存檔予以更改。

  (2)文件發放人根據更改字數多少和繁簡情況,可到現場為原件人更改,也可以收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時必須用雙線劃掉原字句,在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句,并在更改處蓋上原編制形成部門負責人的私章。

  3、文件的換頁:

  (1)任何原因造成文件單頁大面積修改,需換頁的,由原編制形成將需修改頁面進行修改并打印、復印好,由其部門負責人書面寫明換頁情況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發放人,由原文件發放人根據原發放范圍予以換頁。

  (2)所有需換頁的文件,由文件發放人統一換頁并注明執行時間,將原頁銷毀。

  4、文件的回收、作廢:

  (1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因,造成原文件內容與新文件內容重復、沖突而失效的,由匯總部門或新文件編制形成部門負責人,安排原發放人予以回收。

  (2)文件發放人在回收文件時,必須持“文件發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

  (3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門,對本年度平時未統一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

  (4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統一安排銷毀。

  5、其它規定:

  (1)任何部門以公司名義形成的文件討論稿或正式稿,必須發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員,以便了解公司政策方向,根據公司各方面情況系統地進行修改,確保接口部門的相互配合。

  (2)無論部門或公司發放的文件在發放前都必須在檔案室存檔備案。

  (3)任何文件相關部門負責人接收后必須領學或傳達應執行的員工,認為有必要復印下發到相關員工時,須向原發放部門提出申請,由原發放部門復印按發放程序予以發放。不得私自復印下發,避免文件使用范圍失控,造成有效和無效版本的混淆。

  (4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存備查證明的,發放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員必須在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

  (5)發放文件屬討論稿的,討論人組織討論結束后須按時交文件編制形成部門。

  (6)文件發放人必須將已使用的“文件發放回收登記表”按季度裝訂成冊,妥善保管,以便備查或回收時使用。保存期限為三年。

  6、任何人未經總經理批準,不得將公司文件私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外,對由此造成的一切后果負責。

  7、本規定各條款如有違犯,對責任人每次罰款50元,由其直接領導開通用罰款單收繳。

支票管理規定 篇13

  第一章總則

  第一條 為了嚴格管理車輛,合理使用車輛,節約費用開支,最大限度地發揮車輛的使用效益,以適應公司公務用車的需要,特制訂本制度

  第二條 本制度所指車輛系公司管理的公務車輛

  第二章 車輛管理與使用

  第三條 公司車輛由行政統一管理、統一調配。車鑰匙統一放在行政部,任何人不得私自利用鑰匙出車

  第四條 車輛的附帶資料,除行駛證、保險卡、養路單、附加稅告知證由駕駛員隨車攜帶外,其余均由行政部統一保管。隨車攜帶資料由車輛負責人保管,不得遺失。如車輛交接或者轉移時應辦理轉移手續,隨車攜帶資料一并移交。

  第五條 本公司人員因公外出需要用車時,應填寫經部門負責人核準的《公務車使用登記表》報行政部(詳情請看附件),行政部將根據公務的重要性安排車輛。未辦理申請的、非緊急情況臨時性用車,行政部將不予安排。(緊急狀況臨時用車包括:臨時急需取件,臨時送客戶等。)

  第六條 員工歸還是車輛時也是一樣填寫《公務車使用登記表》。把當時歸還車輛的實際里程數報給行政人員,由行政人員記錄在檔,檢查好當時車輛的儀容,并且拍照存檔。

  第六條 駕駛前駕駛員必須對車輛進行檢查,包括:車輛外觀檢查、記錄起始于終止歷程。

  第七條 使用者應愛護公務車,保持車內衛生,車內嚴禁吸煙,蹬踏內飾。

  第八條 車輛在行駛途中應遵守交通規則,注意安全。

  第九條 駕駛員不得將公務車開回家。不得公車私用或將車擅自借給他人駕駛。

  第十條 出車期間,車輛停放在安全位置。車輛駛回后應停放在公司指定場所。

  第十一條 駕駛員出車,必須在當天把車輛開會公司車輛停靠地。

  第三章 車輛違規與事故處理

  第十二條 未經允許將車輛借予他人駕駛以致違反交通規則或者發生事故,所發生的罰款及責任由責任駕駛員自行負責。

  第十三條 各種車輛如在公務中發生車禍,應即刻與公司行政部聯系。行政部應即刻派相關人員前往處理。

  第十四條 駕駛員因超速、超載、任意停車及其他違反佳通規則行為所發生的一切罰款和費用由駕駛員自行負責。

  第四章 附則

  第十五條 本制度發文之日起生效

支票管理規定 篇14

  為規范機關財務行為,開源節流,確保各項工作正常有序運轉,降低行政成本,提高行政效能,促進機關黨風廉政建設,制定本辦法。

  一、經費管理及審批原則

  1、局機關經費開支必須堅持節約和效能原則;

  2、局長審定全年機關經費預、決算;

  3、經費開支實行分管財務副局長“一支筆”審批制度;

  4、各項經費收支由局財審科負責管理;

  5、各項經費開支均應貫徹“先報告、后開支”的原則;

  6、1萬元以上的開支,由局長審批后,再由分管財務副局長批示;無預算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過后執行(特殊情況由局長召集相關局領導研究決定)。

  二、審批程序

  報銷經費須取得合法憑據,由經辦人簽名并載明用途,經證明人、分管領導簽字確認屬實,(1)對于常規性經費項目,財審科依據財政財務制度和內部財務管理制度審核,報分管財務副局長審批報銷;(2)對于應由局長批示的項目,必須先報局長批準同意,再由財審科審核,最后報分管財務副局長審批報銷;

  三、經費開支的具體規定

  (一)辦公費

  各類辦公設備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務科統一采購,對于按規定需要辦理政府采購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務科填列采購申請表,經局長同意后由財務科辦理對口財政的手續;

  (二)公務接待

  1、局機關接待工作要堅持節儉原則,嚴格控制次數、標準和陪客人數;

  2、接待費用的結算方式分為定點單位多次記賬統一結算和公務消費卡結算兩種方式;

  3、公務接待范圍 上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關單位來我局交流工作的;各縣(市)區等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;

  4、公務接待審批程序 負責接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請單”,經本部門分管領導簽字后,由分管財務領導審批,財審科依據批準限額審核報銷;

  5、公務接待標準

  ①接待地廳級領導按1500元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)

  ②接待處級領導按每800元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)

  ③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執行;

  ④本局機關干部確因公務需用餐按30元/人標準執行;

  ⑤市領導或局長主請的客人視情況開支;

  ⑥接待省部級領導或重要客商視情況開支。

  6、公務接待的物品實行領用制,由辦公室負責管理。各科室需事先按要求填寫“物品領用審批單”,原則上中餐不得領用白酒;本局系統內開會,原則上不安排用餐、不安排煙酒。

  7、禮品、煙酒等貴重物資的購入由辦公室、財務科共同辦理,保管和領用由辦公室派專人負責,實行出入庫登記制,待擬購下批物資時,由財審科負責對該物資盤存和核銷,再辦理購入;

  8、未經批準開支的接待費用,財審科將拒絕審核報銷,各類娛樂休閑場所(如保健、洗頭、足浴、KTV、釣魚等)費用票據一律不予報銷。

  (三)差旅費

  1、出差省內市外,出差人員需交納會務費或培訓學習費的,須由分管領導和分管財務副局長審批;擬派出省、出境的,還須事先報局長批準同意方可列支;

  2、除局領導外,其他干部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車,確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批準同意方可列支;

  3、出差補助標準

  ①伙食費補助:每人每天省內12元、外省一般地區15元、特區20元。

  ②交通費補助:出差期間發每人每天市內交通費3元,不再憑票報銷市內交通費;報銷了市內交通費的不再補貼;

  4、隨公務車出差,在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的,不再報銷出差補助,凡乘公共汽車出差,未在接待單位就餐又未報銷餐費的,其出差補助按制度規定標準執行;

  5、探親路費

  ①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;

  ②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥),在本人月基本工資的30%以內的,由本人自理,超過部分由單位負擔;

  6、差旅費報銷由本人在出差返回后一周內按規定報銷,預借了差旅費在報銷時一并多退少補結清。

  (四)汽車開支

  1、公務用車費用嚴格按照市公務消費改革領導小組辦公室下達的總限額控制使用,財審科建公務消費臺帳;

  2、公務用車嚴格執行定點維修、定點加油和統一保險的有關規定;

  ①定點維修

  一般維修(20xx元以下) 由司機填寫維修報告單,辦公室負責人現場核實審定維修項目,分管辦公室領導審定,再送定點單位維修;

  大修和保養(20xx元以上) 由司機填寫維修報告單,辦公室負責人現場核實審定維修項目,財務科經詢價后核定維修額度,分管辦公室領導審核簽字,送定點單位維修;

  ②定點加油

  規定用中石化IC卡定點加油,執行一車一卡制,用加油主卡統一結算。由辦公室登記每臺公務用車的行駛里程和用油量,并定期公布每臺公務用車的100公里油耗。

  3、汽車補胎、充氣、洗車等 洗車實行1200元包年制,其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發票一年一次結賬。

  (五)大型外事活動

  舉辦召開外經外貿、招商專項活動(會議)必須年初有計劃安排(異動項目年中調整),貫徹精簡、高效、節約的原則,嚴格按預算執行,量入為出,不得鋪張浪費突破經費預算;

  (六)干部學習培訓費

  1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業務崗位培訓班的學費全額報銷,不予報銷有關生活補貼;

  2、經本單位同意參加各類專業職稱考試,取得證書的,憑有效的學習發票報銷:高級證書1500元,中級證書1000元,初級證書500元;與商務經濟業務相關的在原有的報銷標準上提高100%。

  3、經本單位同意在職干部利用業余時間自學,取得學歷證書的,憑有效的學習發票報銷:研究生學歷3000元,本科學歷1000元,專科學歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。

  (七)其他開支

  1、撥給其他單位經費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的,須先報局長批準同意;

  2、機關組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節活動、八一節活動、老年節活動、春節慰問等)開支,須先報局長批準同意;

  3、以現金或物資形式發放的各種福利均應先報局長批準同意;

  4、探望病人 看望住院的干部職工按每次200元標準慰問,由工會牽頭報銷,其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;

  5、因公借款 凡因公務需要預借現金的,先由業務分管領導簽字,再由分管財務副局長審批方可借支,應及時報賬結算歸還;

  6、鼓勵機關各部門和干部職工個人積極爭取預算外資金和省部級專項資金,可適當開支一定的業務費。

  7、其他不可預計開支,視情況處理。

  本制度自公布之日起三十日后執行。

支票管理規定 篇15

  第五章 法律責任

  第三十三條 隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的,住房城鄉建設主管部門不予受理或者不予注冊,并給予警告,申請人1年內不得再次申請注冊。

  第三十四條 以欺騙、賄賂等不正當手段取得注冊證書的,由注冊機關撤銷其注冊,3年內不得再次申請注冊,并由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門處以罰款。其中沒有違法所得的,處以1萬元以下的罰款;有違法所得的,處以違法所得3倍以下且不超過3萬元的罰款。

  第三十五條 違反本規定,未取得注冊證書和執業印章,擔任大中型建設工程項目施工單位項目負責人,或者以注冊建造師的名義從事相關活動的,其所簽署的工程文件無效,由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告,責令停止違法活動,并可處以1萬元以上3萬元以下的罰款。

  第三十六條 違反本規定,未辦理變更注冊而繼續執業的,由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門責令限期改正;逾期不改正的,可處以5000元以下的罰款。

  第三十七條 違反本規定,注冊建造師在執業活動中有第二十六條所列行為之一的,由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告,責令改正,沒有違法所得的,處以1萬元以下的罰款;有違法所得的,處以違法所得3倍以下且不超過3萬元的罰款。

  第三十八條 違反本規定,注冊建造師或者其聘用單位未按照要求提供注冊建造師信用檔案信息的,由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門責令限期改正;逾期未改正的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。

  第三十九條 聘用單位為申請人提供虛假注冊材料的,由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告,責令限期改正;逾期未改正的,可處以1萬元以上3萬元以下的罰款。

  第四十條 縣級以上人民政府住房城鄉建設主管部門及其工作人員,在注冊建造師管理工作中,有下列情形之一的,由其上級行政機關或者監察機關責令改正,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

  (一)對不符合法定條件的申請人準予注冊的;

  (二)對符合法定條件的申請人不予注冊或者不在法定期限內作出準予注冊決定的;

  (三)對符合法定條件的申請不予受理或者未在法定期限內初審完畢的;

  (四)利用職務上的便利,收受他人財物或者其他好處的;

  (五)不依法履行監督管理職責或者監督不力,造成嚴重后果的。

  第六章 附  則

  第四十一條 本規定自20xx年3月1日起施行。

支票管理規定 篇16

  一、職責劃分

  1、礦車、材料車屬機電設備管理范疇,由機電科負責對現有的礦車、材料車進行建帳、監督、考核和管理,確保安全運轉;平板車屬綜采設備管理范疇,由機電科負責發放、回收和維修,并對平板車使用單位進行日常考核管理工作。

  2、運輸隊是礦車、材料車的使用、維修和現場控管單位;要協助機電科加強對所屬礦車的使用和管理,以滿足我礦的生產用車需要,并負有對全礦各用車單位進行協助、監督、控制和管理的責任。

  3、調度室是生產指揮調度中心,要根據生產需要,對礦車的使用進行合理調度和協調,確保礦車的安全合理使用。

  4、機電科負有的礦車管理責任,要不定時的對整個礦車管理工作進行監督檢查,定期抽查礦車使用情況,并根據礦車使用及管理情況對上述管理部門進行監督考核。

  二、管理規定

  1、新購進的礦車、材料車到貨后,由機電科會同運輸隊組織相關部門進行驗收;驗收不合格的礦車,不得投入使用。

  2、新購進的礦車、材料車投運前,由運輸隊對所屬的每輛礦車進行統一編號、建卡。機電科(設備組)同時建賬并將其納入管理。

  3、由機電科會同運輸隊對現有礦車、材料車進行全面的清查,對無號、重號的礦車重新建卡、編號;存在缺碰頭、少輪對、銷子閉鎖裝置失效、輪對不轉或轉動不靈活的車輛要及時修復,確保礦車安全使用。

  4、用于礦車的聯接裝置(插銷、連接環),必須是具有資質廠家生產的合格產品。并按《煤礦安全規程》的有關規定,對聯接裝置定期做探傷、拉力等試驗,試驗不合格的,一律禁止使用。

  5、為保證在用礦車合理調配和使用。各單位應提前制定用車計劃,經調度室審批后,由運輸隊按計劃進行調配。少量臨時用車,由各單位直接向運輸區申請,并現場辦理用車手續。未經批準私自用車的,每次罰責任單位1000元。

支票管理規定 篇17

  1、 廚房員工上下班必須打卡簽到簽退、并應準備充分時間要換制服,以便準時到達工作崗位。

  2、 嚴禁員工替代他人打卡,嚴格考勤。

  3、 服從上級領導,認真按規定要求完成各項任務。

  4、 廚房員工在工作時間應堅守工作崗位,不得擅自離崗;不得坐在案板及工作臺上。

  5、 為保證清潔,良好的工作環境,提高工作效率,工作時間不得在非吸煙區吸煙、不得高聲喧嘩、聊天。

  6、 工作時間需穿整潔、大方、得體的工作服,圍裙、工作帽、男員工不可留長發。

  7、 工作時應在指定位置佩帶工號牌或工作證。8、 廚房內嚴禁吃、拿食物或物品,不得擅自將廚房食品交與他人,不得借口食物變質而丟掉。嚴禁人為浪費。食物變質后應登記。

  9、 廚房為生產重地,沒有經廚師長同意,嚴禁非工作人員進入,具體由各區域組長負責執行。

  10、 廚房員工不得接受供貨商的饋贈。

  11、 自覺養成衛生習慣,保持工作崗位及衛生包干區的衛生整潔。

  12、 嚴格執行廚房內各項管理制度的規定。

支票管理規定 篇18

  為強化企業安全工作管理,維持正常的生產工作秩序,進一步規范人員和物資的出入秩序,特制定本規定,望遵照執行。

  一、員工出入管理規定

  1、禁止隨身攜帶易燃、易爆、危險品入廠。

  2、員工需持有公司統一發放的“一卡通”出入廠區。員工未辦理一卡通時,需持有由辦公室發放的“臨時出入證”出入廠區。因患急病、工傷等特殊情況需出門者除外。

  3、員工外出辦事、請假等情況,需憑“出門條”出廠。

  4、本廠大門,每天上下班時間開啟,其余時間關閉。

  二、來賓出入管理規定

  1、凡是來賓來訪時,需在門衛處辦理來賓出入登記手續,并說明來訪事由,經征得受訪人員同意后,以身份證或其他有效證件換取“來賓出入證”。

  2、團體來賓參觀時,需填寫“參觀申請表”,須由有關接待部門陪同才準進入。

  3、員工家屬、親友因私事來訪時,未經部門主管批準,不得在上班時間內會客。

  4、外包或合作廠商出入廠區頻繁者,向辦公室申請“臨時出入證”,憑證出入大門,沒有申請“臨時出入證”的廠商亦按照來賓來訪出入廠手續登記后,方可進入。

  5、以上所有來賓來訪,必須由受訪人帶領進入廠區。若賓客未指定受訪人,必須說明來訪事由,由相關部門指派專人帶領入廠。

  6、若來賓進入車間參觀,必須由受訪人帶領,并且在未經辦公室許可的情況下禁止拍照、錄像。

  三、車輛出入管理規定

  1、車輛入廠時,以司乘人員的駕駛證換取“車輛通行證”,并進行車輛登記后方能入廠。除特殊情況,轎車不允許入廠。

  2、載有物品的車輛出入廠區時,需對所載物品進行檢查,具體檢查細節參照本規定第四條“物品出入管理規定”中第1條。

  四、物品出入規定

  1、業務上往來的廠商或個人攜帶的工具、機器、物品等,應于進廠時先行登記,出廠時憑登記單核對無誤后出廠。

  2、任何物品(包含成品、材料、廢料、員工的大件私人物品和工具等)出廠時均需辦理“物料出門證”, 門衛需仔細核對“物料出門證”記載的物品,是否與實物相符,檢查無誤后放行。

  3、門衛定期需將“物料出門證”按日期匯總整理,以便備查。

  七、相關單據 1、來賓出入證 2、車輛通行證 3、臨時出入證 4、員工出門條 5、物料出門證

支票管理規定 篇19

  1、目的

  減少產生火災的條件,確保接收站安全。

  2、范圍

  本規定適用于接收站所管轄的范圍。

  3、術語

  無

  4、職責

  4.1 接收站是本制度的歸口管理處室,其主要職責是:

  4.1.1 對進入接收站的所有人員進行安全教育。

  4.1.2 門衛人員對進入接收站的所有人員進行禁煙提示和檢查。

  5、管理內容

  5.1 以下區域禁止吸煙:

  5.1.1 裝置周界圍墻內目前指定為非吸煙區,例如:操作室,控制室,工藝區,試驗室,碼頭區等。

  5.1.2 接收站辦公樓內的所有區域。

  5.1.3 食堂內的所有區域。

  5.1.4 接收站交通工具內。

  5.1.5 接收站門衛室。

  5.2 禁煙要求:

  5.2.1 在接收站大門口處張貼"禁止吸煙"標識。

  5.2.2 到訪者,供貨商,顧客和承包商均被耍求遵守吸煙制度。

  5.2.3 到訪者,供貨商,顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火寄存在門衛方可進入。

  5.2.3 火柴與打火機:除持有經批準的工作許可證外,禁止攜帶火柴,打火機及其它形式的明火。違反本制度規定將被視作嚴重違紀行為。

  6、相關文件

  無

  7、記錄和表單

  無

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