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內部稽核制度

發布時間:2020-03-11

內部稽核制度

  內部稽核制度

  1.目的:為了正確行使會計監督,確保資本所有者的的財產安全、完整, 根據《中華人民共和國會計法》,特制定本制度。

  2.適用范圍:本規定適用于公司及分子公司。

  3.稽核工作的主要內容

  3.1事前稽核:即事前審核公司所編制的費用預算和成本計劃,具體審核計劃指標項目是否齊全、編制依據是否充分、數字計算是否正確、各項計劃指標是否銜接等。稽核后提出改進意見。

  3.2事中稽核:稽核日常發生的財務收支,查驗收支是否符合計劃、預算的要求,是否符合有關法規和制度,如發現問題,應及時報告領導并按規定處理。

  3.3經常稽核:要經常對所有會計憑證、會計帳薄和會計報表進行合法性、真實性進行查驗稽核。

  4.稽核工作職責分工

  4.1財務部負責人,負責對財務收支計劃、費用預算、成本計劃執行情況及其結果進行稽核。

  4.2各崗位財務人員,負責對本崗位的原始憑證、記帳憑證、帳薄、報表的日常稽核。

  4.3審核人員負責對原始憑證、記帳憑證的日常稽核。

  4.4內部審計人員負責對憑證、帳薄、報表進行復查稽核。

  5.稽核工作基本方法

  5.1原始憑證的稽核

  5.1.1形式上,稽核憑證名稱、填制日期、單位名稱、經濟業務、內容摘要、數量、單價、金額、增值稅及各種簽章是否齊全、手續是否完備;

  5.1.2內容上,稽核原始憑證列示的經濟業務是否真實、正確、合法;

  5.1.3在稽核過程中,若發現不合規范的原始憑證,一般情況請經辦人補辦手續,如弄虛作假,應報請領導處理。

  5.2記帳憑證的稽核

  5.2.1形式上,稽核填制日期、會計科目、經濟業務內容摘要、借貸金額及制單人簽章是否齊全、手續是否完備;

  5.2.2內容上,稽核憑證反映的經濟業務是否真實、正確、合法,原始憑證與記帳憑證是否一致,會計分錄是否正確;

  5.2.3記帳憑證稽核合格后,即可作為登記帳薄的依據。

  5.3會計帳薄的稽核

  5.3.1稽核會計帳薄是否按照總分類帳、明細分類帳、日記帳設置;

  5.3.2稽核是否按記帳規則登記帳薄;

  5.3.3稽核是否按序時要求登記日記帳;

  5.3.4稽核是否按規定按時結帳、對帳,帳帳、帳證、帳實是否相符。

  5.4會計報表稽核

  5.4.1形式上,稽核會計報表封面的填寫和簽章是否齊全,應報送的種類是否齊全;

  5.4.2數字上,稽核年初數與上年數是否一致,本年發生數是否以會計帳薄為依據,表與表之間、項目與項目之間的鉤稽關系是否正確,應具有平衡關系的報表是否平衡;

  5.4.3內容上,稽核資金及其運用是否合理,利潤形成及其分配是否合規,成本計算是否正確、真實等,報表項目填列是否齊全。

  6.附則:

  6.1本制度由公司財務部負責解釋。

  6.2本制度施行后,凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

  6.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

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