夜夜躁爽日日躁狠狠躁视频,亚洲国产精品无码久久一线,丫鬟露出双乳让老爷玩弄,第一次3q大战的经过和结果

首頁 > 范文大全 > 文秘知識 > 規章制度 > 企業費用報銷制度

企業費用報銷制度

發布時間:2019-11-15

企業費用報銷制度

  導語:小編整理了企業費用報銷制度,歡迎閱讀!

  第一部分 總則

  第一條 為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

  第三條 本制度適用公司全體員工。

  第二部分 借支管理規定及借支流程

  第四條 借款管理規定

  (一) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

  (二) 其他臨時借款,如業務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

  (三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

  (四) 借款銷賬規定:(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

  (五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

  第一條 借款流程

  (一) 借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

  (二) 審批流程:主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

  (三) 財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

  第三部分 日常費用報銷制度及流程

  第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

  第三條 費用報銷的一般規定

  (一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

  (二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

  (三) 按規定的審批程序報批。

  (三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

  第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

  第五條 差旅費報銷制度及流程。

  (一) 費用標準:

  職 務     交通工具   住宿標準   伙食標準   外埠市內交通費用

  一般員工    火車硬臥   120元/天   30元/天     30元/天

  部門負責人   火車硬臥   150元/天   40元/天     40元/天

  總經理助理    飛機    200元/天   50元/天     50元/天

  總經理及以上   飛機    實報實銷   實報實銷    實報實銷

  (二)費用標準的補充說明:

  1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

  2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準,12:00以后出發(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(或12:00以后到達)以一天計。

  3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

  4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

  5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

  (三) 報銷流程

  1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批準。

  2. 借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

  3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經審批人簽字后報財務備案)。

  4. 返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  第六條 電話費報銷制度及流程

  (一) 費用標準

  1. 移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

  2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

  (二)報銷流程

  1、 公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

  2、 財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

  3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

  4、 員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

  5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

  第十一條 交通費報銷制度及流程

  (一) 費用標準:(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車,在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

  (二) 報銷流程

  1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認,按規定填好《交通費報銷單》。

  2. 審批:按日常費用審批程序審批。

  3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

  第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

  (一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

  (二)報銷流程

  1.購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

  2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

  3.費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。

  第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

  (一)費用標準

  1. 招待費:為了規范招待費的支出,大額招待費應事前征得總經理的同意。

  2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排,此費用由公司人力資源部門統一管理,各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

  3. 資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

  4.其他費用:根據實際需要據實支付。

  ( 二)報銷流程:

  1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

  2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

  3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續,按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

  4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

  第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

  第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

  第十五條 工薪福利支付流程

  (一) 工資支付流程:(1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經理提供職工月度獎金分配表;(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序審批;(5)每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資;(6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

  (二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

  (三)社會保險及住房公積金支付流程:(1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續,財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認,若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。

  (四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

  第五部分 專項支出財務報銷制度及流程

  第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

  第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

  (一) 填寫購置申請:按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

  (二) 報銷標準:相關的合同協議及批準生效的購置申請。

  (三) 結賬報銷:(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

  第十八條 其他專項支出報銷制度及流程

  (一) 費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

  (二) 費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等),經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

  (三) 財務報銷流程

  1.審批后的報告文件到財務部備案,以便財務備款。

  2.簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應注明付款方式等)。

  3.付款流程:(1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);(2)按審批程序審批:主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批;(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

  第六部分 報銷時間的具體規定

  第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:

  1.財務報銷:公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務部集中時間月末結賬,該報銷日停止財務報銷。

  2.借支及其他業務的不受以上的時間限制,可隨時辦理。

  第七部分 附則

  第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。

  第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

企業費用報銷制度 相關內容:
  • 企業會議管理制度十篇

    1.本標準規定了X有限公司對于內部會議召開的組織、安排及其它各項事宜。本標準適用于X有限公司對于召開內部會議的管理和控制。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。...

  • 企業的管理制度十篇

    第一條、本公司員工就職時,除應辦理員工保證書投保信用保險外,另應依本辦法繳存身份保證金。第二條、員工應繳存的身份保證金,其金額如下:(一)總經理、副總經理:10萬元整。(二)第一、二階職員:6萬元整。(三)第三階職員:4萬元整。...

  • 企業勞動規章制度十篇

    第一章總則第1條為規范單位和員工的行為,維護單位和員工雙方的合法權益,根據勞動法及其配套法規、規章的規定,結合本單位的實際情況,制定本規章制度。...

  • 企業的規章制度十一篇

    一、目的為了做好深圳市航誠投資管理有限公司(以下簡稱“公司”)辦公用車(公司購置的機動車輛)的管理工作,保證行車安全,節省車輛開支,科學、規范、合理、高效使用車輛,確保公司各項工作正常運轉,特制定本規定。...

  • 企業管理制度標準范本十篇

    一、妨礙公司管理法律后果1、妨礙公司管理以妨害對公司、企業的管理秩序論處。2、妨害對公司、企業的管理秩序罪是指公司、企業違反公司法、企業法或者其他法律、法規的規定,妨害國家對公司、企業的管理制度和管理活動,侵犯公司、企業及...

  • 企業管理規章制度十篇

    為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規范化、秩序化、樹立公司形象,經研究制定公司值日制度。1.每位同事應講衛生,養成良好的衛生習慣,保持辦公室內外清潔美觀,創造良好的工作環境。...

  • 企業勞動保障規章制度十篇

    第一節職工招用第1條職工應聘公司職位時,必須年滿16周歲,并持有居民身份證等合法證件。第2條職工應聘公司職位時,必須與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系,如實填寫《應聘人員登記表》。...

  • 企業管理制度十篇

    《企業商標管理制度》是一篇好的范文,覺得應該跟大家分享,看完如果覺得有幫助請記得(CTRL+D)收藏本頁。第一章總則第一條為明確企業商標的設計、制定、注冊的職責,規范商標的使用,保護企業無形資產,加強知識產權的管理,按照國家商...

  • 企業制度(通用14篇)

    為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤...

  • 企業應收賬管理制度(精選3篇)

    一、銷售收款和其他收款。(一)銷貨收款。1、各經營公司收到銷貨款,現金必須于當日送存銀行并進行賬務處理。收取支票、匯票等,必須按《票據法》的有關要求,審查其有效性、真實性,當即出具發票或往來發票。...

  • 企業管理的規章制度集錦(精選20篇)

    為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。...

  • 企業確保正常生產經營管理制度(精選3篇)

    1、范圍本制度規定了現代企業管理工作的管理職能、管理內容與要求、制度的實施與監督檢查。本制度適用于現代企業管理工作的管理。2、引用標準下列標準所包含的條文,通過在本制度中引用而構成為本制度的條文。...

  • 教育企業管理制度(通用3篇)

    企業職業病防治宣傳教育培訓管理制度1 目的與范圍為規范職業病防治宣傳教育培訓工作,加強員工遵守職業衛生相關法律法規、規章制度、操作規程的自覺性,提高公司員工職業病防治意識和防范技能,保護勞動者的健康,結合公司實際,制定本制...

  • 環衛企業管理制度(通用3篇)

    一、每一天對樓內外清掃,樓道內、停車場、綠化帶等,持續干凈,定時清運樓內垃圾。二、每日需對樓內信箱、標牌、墻面等公用部分進行保潔工作。三、每日需對樓內消防箱、防盜門、天臺等公用通道的外露管理進行保潔工作。...

  • 企業銷售管理制度(精選4篇)

    一、總則為加強員工管理,規范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。...

  • 規章制度
主站蜘蛛池模板: 元谋县| 阿克| 曲麻莱县| 江安县| 襄汾县| 板桥市| 珲春市| 抚宁县| 靖江市| 铜山县| 东阿县| 通道| 土默特右旗| 凤山县| 板桥市| 嘉义市| 五家渠市| 石泉县| 福泉市| 泰和县| 阿坝| 慈溪市| 辽宁省| 平顶山市| 分宜县| 河源市| 林芝县| 萨嘎县| 彰化市| 镇赉县| 蕉岭县| 唐河县| 荥阳市| 巴彦淖尔市| 大余县| 普陀区| 星座| 洱源县| 莱芜市| 临汾市| 观塘区|