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餐飲存貨管理制度

發(fā)布時間:2017-03-06

餐飲存貨管理制度

  第一章 總 則

  第一條 為加強公司存貨管理,提高流動資產(chǎn)的使用效益,特制訂本制度。

  第二章 存貨管理范圍

  第二條 存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

  第三章 入庫管理

  第三條 公司應(yīng)嚴格執(zhí)行存貨管理制度,賬實分管,互相牽制。存貨出入庫要有嚴格的手續(xù),經(jīng)辦人員應(yīng)簽字確認。

  第四條 存貨采購應(yīng)依據(jù)采購計劃合理安排采購進度,防止因盲目采購而導(dǎo)致材料的積壓。

  第五條 外購時,首先由采購部會同營運部召開訂貨會,提出采購計劃,由營運部經(jīng)理審核,交財務(wù)部門納入財務(wù)收支計劃,再由采購部門負責(zé)實施采購。

  第六條 購回時,由出納開二聯(lián)單,交由倉庫保管人員和相前部門負責(zé)人(如:廚師長)按質(zhì)按量組織驗收,按實際質(zhì)量認真填寫“入庫單”,對“入庫單”的入庫時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫,不得漏項。二聯(lián)單,一聯(lián)交財務(wù),一聯(lián)留存。

  第七條 商品入庫必須嚴格驗收,原材料的驗收單必須有倉管、廚房或店長經(jīng)理共同驗收;入庫后倉庫保管員應(yīng)嚴格履行貨物保管職責(zé)。

  第八條 入庫后應(yīng)將該 “入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。

  第九條 對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的,由采購部負責(zé)更換,更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔(dān);銷售后因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由后廚部門承擔(dān)。

  第四章 出庫管理

  第十條 商品或原材料由出納先打印”出庫單”,再交由倉管辦理“出庫”手續(xù),按使用部門據(jù)實發(fā)貨,發(fā)貨后由使用部門和倉管在出庫單上簽字確認。

  第十一條 月末,已領(lǐng)用但尚未銷售出去的,應(yīng)及時退回倉庫,便于財務(wù)如實核算成本。

  第十二條 倉庫負責(zé)人應(yīng)當每天記錄出入庫明細,每十天,由出納按軟件里的數(shù)量打印出當月的存貨出入庫明細表,倉庫將簽好字的出入庫單據(jù)先與出納的出入庫明細表核對,核對無誤后交給公司財務(wù)人員進行賬務(wù)處理。

  第十三條 其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準的領(lǐng)用單,由倉庫保管員核對數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)貨。

  第五章 庫存管理

  第十五條 保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨進銷存明細賬,并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記,經(jīng)常與出納的軟件數(shù)據(jù)核對賬目、實地盤點實物,保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責(zé)。

  第十六條 對于各種物資每月月底由出納會計打印進銷存報表與倉庫負責(zé)人盤點核對.,每月底盤點一次。

  第十七條 倉庫保管員應(yīng)做好倉庫的日常環(huán)境衛(wèi)生管理,檢查庫存物資的安全保障情況,消除安全隱患。發(fā)現(xiàn)情況及時匯報,以利于及時落實措施予以解決。倉庫保管員工作失責(zé)而導(dǎo)致貨物毀損的,應(yīng)按成本價做出賠償。

  第十八條 存貨應(yīng)定期盤點。每月末,倉庫管理員應(yīng)對所管理的物資進行核對檢查,使賬、卡、物一致,并上報各類存貨的收發(fā)存情況。每年末,公司進行一次全面存貨盤點。盤點人應(yīng)分清存貨庫齡,對盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況及時查明原因,并區(qū)別情況,落實責(zé)任,報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準后及時處理。

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