檔案管理的制度(精選32篇)
檔案管理的制度 篇1
1、認真貫徹執行**市城建檔案歸檔制度,建立工程施工技術檔案。
2、配備專職工程檔案資料員,負責工程施工檔案資料的編制、填寫、收集、整理、裝訂與保管和竣工資料的復印裝訂與移交工作。
3、工程施工檔案資料,隨工程進度同步收集與整理,并做到及時齊全與完善,按類別裝訂存放保管。
4、原始資料的記錄做到準確齊全,任何人不得隨意涂改工程檔案資料和弄虛作假。
5、所有投入使用的'材料或半成品、成品的構件均必須有檢驗合格證明,并存入工程檔案備查。
6、所有資料的交接、借出均辦理手續和進行登記簽證。
7、竣工圖嚴格按檔案館有關規定繪制。
8、工程檔案資料在保管過程中將做好防潮和防腐工作,以免紙張變色和發霉。
9、在工程施工過程中,對重點部位、難點工藝,要用攝像機和照相機拍攝施工過程,留下攝影資料。
10、所有技術資料采用符合規定的統一格式填寫,會簽蓋章及時齊全。
檔案管理的制度 篇2
(一)學生檔案內容
學生畢業離校前,檔案內容除了原有高中部分檔案外還必須包括:
1、高等學校畢業生登記表。此表必須由學生本人填寫,字跡要清楚,用藍黑墨水鋼筆或碳素墨水筆填寫各項內容;“畢業生鑒定”是畢業生在校期間德、智、體綜合素質的評價,請輔導員認真填寫,報學生管理部門審核加蓋公章。
2、學士學位審批表。學生修完規定學分,經校學位評審委員會批準,獲得專業學士學位。
3、全國普通高等學校本專科畢業生《就業通知書》。除升本、升研、出國深造的畢業生外,其他畢業生《就業通知書》一律歸入本人檔案,作為身份變化的依據。
4、學生卡片。由校學籍管理部門審核批準的本科或專科學籍證明。
5、成績單。由教務部門核準的學生在校學習成績單,加蓋教務處公章。
6、組織關系。正式黨員的入黨申請書、黨校學員材料、積極分子材料等歸入檔案;預備黨員的黨組織關系材料單獨封存,單獨轉寄,待轉正后歸入檔案統一管理。團員關系須將入團申請表歸入檔案。
7、獎勵材料。在校期間獲得各種競賽獎勵、獎學金、助學金等材料。
8、處分材料。在校期間因違紀行為而受到的處分。
(二)學生檔案管理
1、新生入學一個月內,其檔案由新生錄取部門直接移交至輔導員;個別地區有新生自帶檔案入校情況,新生直接將檔案交給輔導員,期間不允許學生本人接觸到檔案的內容,封口必須完整無損。
2、大學期間,在校學生檔案由輔導員直接管理,并負責將大學期間的各種獎懲材料收集整理,歸入檔案。校內學籍變動時,學生檔案直接在輔導員之間進行轉交。
3、學生畢業離校,畢業生檔案由輔導員負責按學生檔案內容的要求進行組檔,檢查完整無誤后統一移交大學生就業指導中心。由大學生就業指導中心根據畢業生就業去向以機要方式轉出,或者根據畢業生申請實施檔案代管。原則上,畢業生檔案不得交由本人自帶,絕不允許畢業生個人長期保存檔案。
4、中途轉學、退學等學籍變動的學生檔案,由輔導員轉至大學生就業指導中心進行備案,再以機要形式轉出。退學的學生檔案直接轉至生源地檔案主管部門。
5、學生因升學、公務員考錄等需提前調閱檔案的,學生可持調檔函通知輔導員進行調閱。如檔案需要提前轉出調閱,需由輔導員將學生檔案轉交大學生就業指導中心備案后,以機要方式轉出。輔導員不得直接將學生檔案交給學生個人寄發或攜帶。大學畢業時的檔案材料可由輔導員重新建檔,形成原始檔案的`補充檔案。畢業離校時,補充檔案由輔導員移交至大學生就業指導中心,以機要方式轉至錄取學校或單位檔案管理部門,再與原始檔案合并存檔。
6、畢業生離校前已簽約就業的,輔導員統一移交檔案,由大學生就業指導中心負責按期轉至用人單位人事檔案管理部門。為保證轉寄按時到達,畢業生本人要負責填寫檔案轉寄的地址和接收單位,輔導員和就業部門負責核查。
7、畢業生離校前未簽約就業的,即可自愿申請檔案轉回生源地檔案主管部門,也可向學校就業部門申請檔案留校代管。學校檔案代管時限最多2年,期滿以機要方式轉回生源地檔案主管部門。
8、學生檔案是學生成長軌跡的真實記載,其管理和轉接是非常嚴肅的事情。檔案外轉必須由大學生就業指導中心登記備案,規范密封,并以機要方式轉出,其它部門或個人不得擅自處置。
9、畢業生暫留學校檔案,在離校后2年內,大學生就業指導中心提供檔案調檔和狀態查詢業務。如遇不確定因素出現檔案丟失,經核實可予以補辦,補辦內容僅限大學期間檔案。
10、未盡事宜由大學生就業指導中心負責解釋。
檔案管理的制度 篇3
第一章 總則
第一條 為加強公司檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,特制訂本制度。
第二條 本制度所稱的檔案是指過去和現在的企業各級部門及員工從事生產、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
第三條 重要原始檔案遵循“雙人雙控,共同管理”原則,由總經辦統一管理。
第二章 檔案歸檔
第四條 歸檔范圍
(一)
(二) 通用管理:證書、部門職責、崗位職責、手冊、注冊申報資料等。 工程基建:設計文件、圖紙、會議記錄、招投標文件、造價、工程管理 (變更、進度控制、質量控制)、工程驗收、工程報批資料等。
(三) 合同:原輔料采購、設備采購、工程基建、技術轉移、委托合同、設計 合同、其他合同。
(四) 設備檔案:公用系統、物料、倉庫等輔助設備;生產部設備、工程部設 備、QC部設備等。
(五)
(六) 員工培訓:培訓計劃、總結、內部培訓記錄、外部培訓報告等。 計量:化測類、力質類、溫濕度類、壓力類、熱工類、長度類、計時類、 流量類等,設備內部校驗記錄歸于設備檔案中。
(七) 產品檔案:產品批件、包裝設計、技術轉移資料、產品工藝規程及空白 批記錄、質量標準、留樣觀察和產品穩定性試驗資料、產品質量回顧、變更情況、產品藥檢所檢驗報告(含送檢或抽檢)、產品重大質量事故資料等。
(八)
(九)
(十) 檢驗方法:原料、輔料、中間產品、待包裝產品、成品、包裝材料等。 (十一) 記錄:除批記錄以外的所有記錄。包括輔助記錄、出入庫單、銷毀記錄、 盤存表、溫濕度記錄、物料請驗單等;
(十二) 批記錄:批生產記錄、批檢驗記錄、批監控記錄、批包裝記錄等。 (十三) 標準操作規程。
(十四) 驗證文件:驗證主計劃、廠房及公用系統、生產設備驗證、QC設備驗證、 工程部設備驗證、方法驗證、工藝驗證、清潔驗證等。
(十五) 行政類文件:
行政法規性文件。包括上級頒發、需要企業執行的,或由企業發行的各種標 準、規章規程等;
各類公文。本企業對外的正式發文與相關機構來往的批復;
各類證照、證書。包括章程、法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、 土地證、房產證、商標注冊證書、企業和產品獲得的各類榮譽牌匾和證書等; 人事任命、勞動糾紛等;
各類固定資產資料。包括車輛所有原始證照、辦公設備、儀器設備說明書、 保修卡等;
所有加蓋公章的文件復印件;
在企業文化建設和社會活動中直接形成的有保存價值的各種文字、聲像光碟 等形式的歷史記錄。
第五條 歸檔時間
(一) 各類證照、批件、商標、合同、協議等原始文件和加蓋公章的文件復印 件須于文件產生的24小時(一個工作日)內到檔案室辦理歸檔手續;
(二) 設備檔案、產品檔案、質量標準、檢驗方法、標準操作規程隨時產生隨 時歸檔;
(三) 員工培訓類資料按月歸檔,于每月25日之后次月5日之前到檔案室辦理 歸檔手續;
(四) 計量類資料按半年歸檔,于每年5月25日之后6月5日之前、11月25 日之后12月5日之前到檔案室辦理歸檔手續;
(五) 供應商檔案按年度歸檔,于每年1月25日之后2月5日之前將上一年的
資料到檔案室辦理歸檔手續; (六) (七) 手續; (八)
驗證文件隨時產生隨時歸檔,驗證主計劃按年度歸檔,于每年1月25 記錄文件。輔助記錄半年歸檔一次,其他記錄每年歸檔一次;
批記錄文件按月歸檔,于每月25日之后次月5日之前到檔案室辦理歸檔
日之后2月5日之前到檔案室辦理歸檔手續; (九) (十)
其他文件每周一集中歸檔一次。
未按要求及時歸檔而造成損失的,由當事人承擔全部責任,并根據情節
輕重予以相應處理。
第六條 歸檔份數 (一) (二)
原件全部歸檔,并注明份數、出處。
使用頻繁的檔案,各使用部門應復印留存自用。
第七條 歸檔要求 (一) (二) (三) (四)
由檔案室和各部門指派一名專人負責歸檔事宜。 對已經破損或模糊的文件必須先修復再歸檔。 文件必須通過系統整理后再歸檔。
文件須經歸檔部門主管或部門以上領導簽字確認后方可歸檔。
第八條 歸檔手續
各類文件歸檔時,歸檔部門應填寫《文件歸檔單》一式二份,由歸檔部門負責人和總經辦負責人審批,歸檔部門和檔案室各留存一份,以備查考。由檔案員填寫《文件歸檔登記薄》,歸檔人和檔案員共同簽字確認。
第三章 檔案的收集與整理
第九條 檔案的收集 (一)
由各部門指派專人,每周一對其本部門需要歸檔的文件進行收集,并進行分類、排列、編目后移交檔案室。
(二) 由檔案管理人員定期到各部門對零散的文件進行收集,再進行系統的、
全面的整理。 (三)
收集時要保證檔案的質量。如不完整,需進行進一步的收集,對收集不全的檔案,要做好記錄。
第十條 檔案的整理
(一) (二)
檔案采用按類別分類的方式,做到層次分明,便于保管和利用。 檔案嚴格按照分類、排列、組卷、編目的整理步驟進行系統、全面的整理,并做電子目錄方便日后檢索。檔案編號由英文字母及阿拉伯數字組成,具體說明如下:
7、8、9位代表流水號001~999。、6位為檔案柜號。 、4位為二級分類的編號。 、2位為一級分類的英文縮寫。
第四章 檔案建檔
第十一條 分類梳理
歸檔的資料,由檔案員分類、編號,于文件歸檔的當天入庫,并建立《檔案明細臺賬》。 第十二條 檔案專用章
所有歸檔的復印件及歸檔原件產生的復印件,每頁紙加蓋藍色檔案專用章,加蓋檔案專用章的復印件視同原件使用,檔案專用章置于檔案室,由檔案員保管。 第十三條 檔案編號章
檔案盒中每份檔案右上角加蓋紅色編號章,編號手寫,檔案編號章置于檔案 室,由檔案員保管,對已歸檔編號檔案做出的任何調整須登記備查。 第十四條 檢索目錄
所有歸檔文件,由檔案員建立對應關系的電子版檢索目錄,并定期核對。
第十五條 電子備份
重要資料的原件須通過掃描等方式建立電子備份,各歸檔資料如有電子版的也應一并建檔備份。
第五章 檔案使用和歸還
第十六條 檔案使用 (一)
文件復印:由使用人填寫《檔案復印登記薄》,一般性文件經部門負責人批準,重要文件同時報分管副總批準,由檔案員復印、提供。
(二)
借出已加蓋檔案專用章的復印件:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批準,最長不超過十個工作日,重要文件及特殊情況同時報分管副總批準;十日后仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續。
(三)
借閱原始文件:由使用人填寫《檔案借閱登記薄》,經部門負責人批準,于檔案室指定的地點查閱,不得帶離檔案室,重要文件及特殊情況同時報分管副總批準。
(四)
借出原始文件:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批準,最長不超過五個工作日,重要文件及特殊情況同時報分管副總批準,總經辦會簽;五個工作日后仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續;原件借出后不再歸還的,須經分管副總、總經理批準,總經辦會簽,檔案室保留復印件備查;
(五)外單位借出檔案時,由使用人填寫《檔案借出登記薄》,須經總經理批準后方可使用。
(六)
按規定審批,由當事人和檔案員在相應登記薄上登記并簽字確認方可使用檔案;違者一經發現,對檔案員處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失的,由檔案員全額承擔,并根據情節輕重予以相應處理。
第十七條 檔案歸還 (一)
檔案使用者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借出的各類檔案文件在歸還時,經檢查無誤后,應在《檔案借出登記薄》登記,并由使用人和檔案員分別簽字確認。
(二)
發生損壞、丟失的,對使用人處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失
的,由使用人全部承擔,并根據情節輕重予以相應處理。
(三)檔案歸還時內容發生變更的,使用人應及時知會檔案員進行更新,以保持檔案的準確性。
第十八條 檔案保管與檢查
(一)
公司各類應歸檔文件應集中于檔案室管理,任何部門和個人不得私自保存,更不得擅自銷毀或據為己有,造成損失的,由當事人全額承擔,并根據情節輕重予以相應處理。
(二)
每月底,總經辦負責人將對檔案室的資料進行抽查;每三個月與檔案員共同對檔案室的所有資料進行一次徹查,并填寫《檔案清查記錄》。
(三)
檔案管理應賬實相符。檔案損毀或丟失的,由檔案員全額承擔,并根據情節輕重予以相應處理。
第六章 檔案保管期限和銷毀
第二十條 檔案的銷毀 (一)
對需要進行銷毀處理的檔案,由檔案室填寫《檔案銷毀申請表》,并制作
《檔案銷毀清冊》,包括:本單位和卷宗的簡短的歷史情況、銷毀檔案所屬年代、保管期限及其數量和詳細內容、鑒定的情況和銷毀的理由等內容的書面報告,經相關部門負責人和總經理審核簽字同意后,方可銷毀。
(二)
由檔案員進行檔案銷毀,QA和檔案歸檔部門各指派一人進行監銷,檔案
銷毀須協同保衛部門共同處理。
(三)
檔案銷毀時檔案員要在銷毀清冊上“銷毀情況”一欄注明“已銷毀”字
樣和日期,監銷人員要在銷毀清冊上簽字確認。
檔案管理的制度 篇4
1、本單位安排專人建立氣瓶登記臺賬和檔案,對氣瓶狀況采用“氣瓶動態管理系統”進行計算機管理;
2、進入電腦管理系統的氣瓶必須技術資料完整,氣瓶登記臺賬應做到一瓶一卡,內容應包括:出廠合格證、質量證明書、氣瓶檢驗合格證、氣瓶使用登記證等。
3、氣瓶上應涂敷本單位標志、氣瓶編號和打本單位標志鋼印。
4、本單位氣瓶外表的顏色、字樣和色環應符合gb7144《氣瓶顏色標志》的規定,氣瓶的附件應保持完好,如發現顏色不清、附件損壞的情況必須及時修復。
5、本單位所使用的氣瓶應當委托有資質的單位進行定期檢驗,未經檢定或檢定不合格的氣瓶不得使用。
6、當氣瓶受到嚴重腐蝕、損傷及其它可能影響到使用安全的情況時,應提前進行檢驗;
7、氣瓶必須專用,不得充裝與氣瓶標志不一致的其它介質。
8、氣瓶平時應注意維護和保養,氣瓶放置地點不得靠近熱源和明火,應保證氣瓶瓶體干燥。
9、夏季應防止曝曬,嚴禁敲打、碰撞氣瓶,氣瓶罐裝后,不得對氣瓶進行挖補、焊接修理。
檔案管理的制度 篇5
為完整系統地保存公司的各類檔案,提高檔案管理水平,更好地為公司的各項工作服務,特制定本規定:
a.檔案管理范圍:
1]政府部門頒布的政策性、指令性文件;
2]政府部門、集團公司針對本公司的批復、指示、通知、要求等;
3]公司營業執照及其他相關資料;
4]公司文件;
5]物業的管理、維修、保養計劃、記錄等資料;
8]公司領導講話和年終總結;
9]其他經濟、外包合同;
10]音像、圖片資料;
11]其他要求歸檔的重要文件。
b.負責檔案管理的人員應對歸檔文件進行整理、分類、編號、編制索引和目錄。
c.借閱檔案時,必須遵守以下規定:
1]辦理登記手續,限期歸還,不得帶出公司;
2]愛護檔案,所借檔案不得隨意折疊和拆散,嚴禁涂寫、更改檔案;
3]借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由檔案管理人員和借閱者當面核對清楚;
4]檔案如有遺失、損壞、泄密,要追究當事人的責任;
5]檔案借閱按閱檔批準權限借閱;
d.調離公司的人員,必須清理、移交檔案文件后,方可辦理調離手續。
檔案管理的制度 篇6
一、集中統一管理本機關的全部檔案,做到專人、專室、專柜管理,任何人不得據為已有。
二、加強庫房管理,防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲等方面的工作,配置必須的保護設備。
三、定期對室藏檔案保管狀況進行全面檢查,并作好記錄,發現問題及時向分管領導匯報,采取積極有效措施,保護檔案的安全。
四、認真做好檔案的收集登記工作,做到目錄與室藏檔案相符。
五、定期對檔案進行鑒定,準確地判定檔案的存毀,銷毀失去價值的檔案,由鑒定小組提出意見,登記造冊,經機關負責人批準后,由二人在指定的地點監銷,禁止擅自銷毀檔案。
六、檔案人員調動工作時,必須在辦完檔案移交手續后,方可離開崗位。
七、因保管不善,造成檔案毀壞和丟失的,按《檔案法》的有關規定,追究責任。
檔案工作人員崗位責任制
一、認真貫徹執行上級有關檔案工作的方針、政策和法規,刻苦學習、不斷提高文化和業務水平、適應工作的需要。
二、負責文件材料的立卷歸檔工作。
三、做好檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、統計、編研和系統化工作。
四、全面熟悉室藏,開發檔案信息資源,積極提供利用,做好咨詢工作,嚴格執行保密和檔案的利用制度。
五、加強檔案室管理,做好溫濕度記錄,年終對室藏檔案資料進行全面地核對清理,確保檔案的完整與安全。
六、保持室內整潔,遵守防火安全制度。
××局檔案保密制度
一、根據國家保密法和國家稅務總局、省地方稅務局關于稅收工作中國家秘密及其密級具體范圍的規定,做好檔案的密級劃分和密級的變更工作。
二、嚴格檔案借閱審批手續,檔案查閱只限于閱文室,查閱者不得抄錄、復制和拍照,更不得擅自帶走和轉讓他人;如確因工作需要,必須經分管領導批準,采取相應保密措施,使用后及時歸還。
三、檔案室房屬機要重地,無關人員不得擅自入內。
四、對于造成泄漏檔案機密的單位和個人,依照《國家保密法》
有關規定視其情節輕重給予嚴肅處理。
××局檔案利用制度
一、凡需利用檔案資料者,必須填好借閱單,說明利用的目的等項。
二、利用檔案資料必須履行登記手續,在指定的地點查閱。檔案原則不借出。但確因工作需要借出的,必須經辦公室主任批準。借出的檔案不得轉借其他單位或個人使用,按期歸還。
三、重要的資料一律不借出,只限于查閱室查閱。
四、查閱檔案時,不得損污、涂改檔案,不得在文件材料上圍點、打杠、增刪、批注、抽換、剪裁、撕毀。
五、如因工作需要復制和抄錄檔案資料,要經辦公室主任批準,由檔案室核對無誤后,力口蓋公章,方可帶走。
六、局黨委會、局務會記錄、人事工作材料及案件討論記錄,除有關領導外,一律不準查閱,更不得摘抄或復制。
七、對歸還的案卷,必須全面進行檢查,發現問題,及時認真處理。
八、借查檔案人員必須嚴格遵守上述制度,違者按《檔案法》有關規定追究責任。
檔案管理的制度 篇7
檔案管理制度
第一條.為了加強公司檔案系統管理,實現檔案管理的規范化、制
度化,更好地為公司各項工作服務,根據檔案法相關規定,結合本公司實際情況,特制定本制度。
第二條.凡公司各部門及所屬各單位工作活動中形成的具有備查利
用價值的文件材料,必須按規定定期向公司檔案室移交,集中管理,各部門、單位及個人不得據為己有。
第三條.公司檔案公司實行統一領導,分級管理,分級查閱的原則。
其中:一級管理是指公司人事行政部的統籌管理,由人事行政部指定專職人員負責;二級管理是指各部門的檔案資料管理工作,由各部門指定人員專(兼)職本部門檔案管理工作。
第四條.公司檔案管理工作的分散與集中。
1、與公司財務有關的資料由財務管理部保管。
2、有關人事方面的資料,由人事行政部人事專員保管。
3、屬工程項目方面的資料,由工程管理部保管,并于每季度末將檔案清單交到人事行政部檔案員備案留存;其中,屬于政府或專業主管部門審批的圖紙,批文或批件一律交由人事行政部歸檔保管,本部門可視情況保留復印件,在工程項目竣工檔案備案后半個月內,把所有檔案交到人事行政部檔案室同意保管。
4、開發部負責工程資料的臨時保管,并在每月初第一個工作日向人事行政部檔案室移交上個月已辦結的材料,但屬機密級以上
檔案管理的制度 篇8
1、檔案鑒定工作,是甄別和判定檔案的價值,并據以確定檔案“存毀”的工作。
2、檔案鑒定工作,是一項科學性很強的工作,務必堅持全面觀點、堅持歷史觀點、堅持發展觀點。
3、檔案鑒定,務必按照黨和國家制定的鑒定工作原則和鑒定標準進行。
4、檔案鑒定工作,務必有組織、有領導地進行,一般應有領導、專業人員和有關單位代表參加的鑒定小組負責進行。
5、凡是經過認真的鑒定,判定為保存或銷毀的檔案,務必按照規定的程序,辦好鑒定手續。
6、檔案鑒定工作,是一項決定檔案命運的工作,檔案工作人員務必嚴肅、慎重地對待鑒定工作,嚴格遵守檔案鑒定工作制度。
檔案管理的制度 篇9
一、目的
為了規范公司檔案管理工作,保證檔案的完整性及保密性,理順工作程序,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。
二、檔案管理機構及其職責
1、公司檔案工作實行二級管理,一級管理是指公司綜合部的統籌管理;二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。
2、綜合管理部檔案管理員負責公司所有檔案資料的統一收集管理,各部門的檔案管理員負責本部門檔案資料的使用管理。
3、檔案管理人員要嚴格執行公司檔案管理規定,認真細致地做好檔案保管以及利用工作,充分發揮檔案資料的作用。
4、綜合管理部檔案管理員有責任對二級檔案管理工作進行監督和指導。
三、歸檔制度
1、凡是反映公司戰略發展、企業管理、經營活動等事項,具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。
2、凡屬歸檔范圍的`文件資料,均由公司集中統一管理,任何個人不得擅自留存。
3、各部門歸檔的文件資料,原則上必須是原件,原件用于報批不能歸檔或相關部門保留的,綜合部保存復印件。
4、凡公司業務活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔;
以公司名義發出的文件、函件要留底稿及正文備查。
5、由公司對外簽訂的經濟合同,應保留三份原件,綜合管理部保存一份,投資部及風險部各保存一份。特殊情況只有一份原件時,由綜合部保存原件。
6、在歸檔范圍內的其他資料,由經辦人整理后連同有關資料移交綜合管理部檔案室。部門需要使用的可復印或復制,歸檔范圍外的由各部門自行保管。
7、所有歸檔的文件及其他資料都要建立電子檔案,由各部門制作掃描件并整理歸檔,歸檔完成后在綜合部檔案管理人員的監督下統一在檔案室進行電子檔案備份。
四、檔案保管制度
1、公司綜合部設檔案室,各部門應根據保存檔案數量,設置存放檔案的箱柜,并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、歸檔資料要進行登記,編制歸檔目錄。
3、檔案管理員要科學地編制分類法,根據分類法,編制分類目錄;根據需要編制專題目錄,完善檢索工具,以便于查找。
4、檔案要分類、分卷裝訂成冊,保管要有條理,主次分明,存放科學。
5、庫存檔案必須檔案臺賬與實物相符,電子檔案與紙質檔案相符。
6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規律。
7、嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。
8、凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作,方可辦理調動手續。
五、檔案借閱制度
1、檔案屬于公司機密,未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱。
2、借閱檔案資料,須經檔案保管部門負責人批準。閱檔必須在辦公室指定的地方,不得攜帶外出。需要借出檔案的,須經檔案保管部門負責人批準。
3、借閱檔案,必須履行登記、簽收手續。
4、借出檔案材料的時間不得超過一周,必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管副總經理批準。
5、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料,不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件,歸還時保證檔案材料完整無損,否則,追究當事人責任。
6、借出檔案材料,因保管不慎丟失時,要及時追查,并報告主管部門及時處理。
7、重要檔案、機密檔案不得借閱,必須借閱的要經分管副總經理同意,必須外借的,由總經理審批。
六、其他
1、本制度綜合部負責修訂、完善并解釋。
2、本制度自公布之日起執行。
1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務 報表、財務計劃 、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料 。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據,必須切實加強對會計檔案的管理。
2、會計檔案由公司財務部負責管理,由主辦會計組織有關人員,嚴格按照《會計人員工作規則》要求,對會計檔案進行定期收集,審查核對,分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記,嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。
3、會計檔案由主辦會計負責保管,做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等,財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況,及時處理檔案保管中存在的問題。
4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料,按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼,閱后近規定順序及時歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時,必須經財務部負責人同意,由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時,應持有單位介紹信及工作證,經公司領導批準,財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱,并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位,查閱日期,會計檔案名稱及查閱事由。
8、會計檔案,原則上不對外借,如有特殊情況需要,須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印,并辦理有關手續,外借期間不得轉借他人,不得拆散原卷冊,要限期歸還。
9、會計檔案的保管期限,根據其特點和使用價值,分為永久、定期二類,定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計檔案保管期滿需要銷毀時,由會計檔案管理人員提出銷毀意見,由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定,嚴格審查,編制會計檔案銷毀清冊,報上級方管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀,并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料,按上級有關規定執行。
11、由于單位人員的變動,會計檔案需要移交時,由移交人辦理交接手續,并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合并單位和建設單位完工后,會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位,并按規定辦理交接手續。
13、公司分設新單位時,由老單位根據帳面數編制財務移交表,雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據,原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。
檔案管理的制度 篇10
一、收集歸檔范圍
本機關在各項工作中構成的具有保存價值的,或者上級和下級送來的與本機關關系很密切的文件材料(包括公文、電報簿冊、書信、會議、電話記錄、圖紙、登記表、報表、名冊、獎品、照片、錄音帶、錄像帶等,下同)都屬收集歸檔范圍,應按規定的范圍、時光和要求交本部門資料員或綜合檔案室歸檔。
(一)本級文件
1、各種代表會議、工作會議、專業會議、各級干部會議的會議記錄、會議紀要。
2、工作計劃、規定、方案、安排、總結、小結、匯報、簡報、通報、通知。
3、各種綜合的或專題的調查、檢查、考察等報告。
4、向上級請示,與其他單位的來往文書,對下級的指示、批復、通知。
5、各項決定、決議、規定、標準、規范、條例、辦法、制度、守則、要求。
6、各級領導的報告、講話、發言稿或提綱、記錄。
7、反映生產、基建、科研設備、工藝狀況底圖、藍圖及文字材料。
8、各種報表、名冊、登記表、簿冊、數據、憑證。
9、反映本機關、本地區重要活動的照片、錄音帶、錄像帶。 10、電報、重要電話記錄、機關工作日記。
11、年鑒、大事記、基礎數字匯編、基本狀況綜合。
12、本機關制發的獎狀、獎證、獎章、獎旗、獎品。
13、有關房產、財產、物資、檔案、債權、捐贈等的憑證,發放各種證明、證件存根。
14、已故人員資料。
15、重要的人民來信及處理材料。
16、本機關修改、出版的書刊、資料樣板。
17、本機關(包括上報和下批)干部任免、呈批表、調配培訓、專業技術職務評定、聘任、黨、團干部名冊、年終統計、報表、干部的錄用、轉正、定級、調資、離休、撫恤等審批表及干部獎懲等文件材料。
(二)上級文件材料
1、上級(包括各部門及派駐本機關的調查組、檢查組、工作組,下同)有關本機關、本地區工作或問題的決定、決議、指示、批復及調查、檢查、經驗材料。
2、各級領導同志、國際友人、人民代表、政協委員視察本機關、本地區時的指示、講話、題詞、照片、錄音、錄像。
3、上級發給本機關的獎狀、獎冊、獎章、獎旗、獎品。
4、上級報刊刊載有關本機關、本地區狀況的文章。
(三)同級文件材料
1、有關單位與本機關聯合召開會議,共同進行工作,協作查處案件或問題共同署名的文件材料。
2、有關單位與本機關簽訂的合同、合約、協議。
3、有關單位與本機關涉及比較重要的工作或問題的來往文書。
4、有關單位發來的重要的、需要執行的'方針、政策性文件。 (四)下級文件材料
1、年季度工作總結、重要的專題工作總結。
2、重要的調查報告、檢查報告、典型材料,比較重要的工作經驗、重要的請示、法規性的備案文件。
3、重要的名冊、登記表。
4、大事記、基本狀況匯編、基礎數字匯編。
二、歸檔份數
文書檔案一式兩份,其中正文和簽發稿各一份作存檔用,一份作文件匯編用。
三、歸檔時光和方法
(一)凡經過打字室打印的文件,打印好后由打字員收集,交文書檔案員歸檔。
(二)凡各部門發出的文件,由各部門辦公室的有關人員收集,交由綜合檔案室歸檔。
(三)一項工作已完成時(包括一項已完成或一個會議已結束,一個問題已解決,一件案件已處理等),由各部門辦公室的有關人員,將進行該項工作構成的全部文件材料,系統整理后送交綜合檔案室歸檔。
(四)外出開會、考察、學習、參觀構成或帶回應歸檔的文件材料,在該項活動結束時交由文書檔案員歸檔。
(五)年度工作總結、各種年報、黨員、干部名冊,應于翌年一月底前交文書檔案歸檔。
(六)每年的二月底前進行一次全面、徹底的歸檔,各部門要把上一年應歸檔而未歸檔的全部文件材料移交綜合檔案室歸檔。四、歸檔要求
(一)應歸檔的文件、材料應由各辦線資料員收集全齊。
(二)正文與底稿(簽發稿)主件或附件、請示與批復、來文與復文一齊歸檔。
(三)歸檔文件材料注意:檢查應蓋公章是否蓋了,文件沒有標題應加上標題,資料、摘要、文件沒有標明日期的要標上日期。
(四)歸檔的文件材料應是原稿原件,不得用復制件。
(五)歸檔的照片、錄音帶、錄像帶要一一寫上文字說明。
(六)凡是歸檔的文件材料務必經過初步整理,把同一具體問題的文件材料集中在一齊,按文件的先后構成排列好。
檔案管理的制度 篇11
1目的
為規范安全管理體系文件的管理,對包括職業健康安全在內的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環節/場所使用的文件具有統一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關的部門均使用有效的現行版本文件,防止誤用作廢文件。
對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據,在必要時實現可追溯性。
2范圍
本程序包含了文件的編寫、審批、發放、使用、更改及作廢等子過程。規定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文件的控制。
本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。
3職責
各過程管理部門職責:
負責確定所管理的過程的文件需求。
負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
負責過程管理文件的組織編制。
負責嚴格執行過程管理文件的規定,并按規定的表格做好相應的記錄。
負責文件更改內容等。
生產部職責:
負責管理手冊的編制。
負責體系的認證和日常維護管理工作。
各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。
各部門負責本部門記錄的建立與管理。
4程序內容
確定文件種類
為便于文件管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發布的法律、法規、條例和標準;上級部門下發的通知、要求、規定和辦法;相關方的期望和要求。
綜合管理體系文件
a.方針、目標和指標;
b.實現方針、目標和指標的策劃;
c.控制各業務過程的程序、規定、指導書、表格。
資料和記錄
相關的資料包括但不限于:
a.各類分析/評價/統計數據;
b.特種設備及其附件的安全技術監察資料;c.建設項目可行性研究報告、HSE預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見;
d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄; e.專項風險評價、環境因素識別及環境影響評價報告;
f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南; g.危化品應建立一欄三卡
h.設施的'設計、運行技術資料;
i.供應商和承包商檔案;
j.作業許可證等;
k.其他資料。
提出文件的編制和修改需求
公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須向過程負責人提出申請。
過程負責人確定所管理的過程的文件需求。指定編寫人
如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。管理手冊由生產部負責編制;部門各過程管理類文件由過程負責人負責組織編制;
進行編寫
按照體系文件編寫的格式要求進行文件編寫。文件格式基本內容:
a.目的:明確編制本文件要達到的目的
b.范圍:本文件使用的范圍,包括活動范圍、職能范圍和管理范圍
c.定義:需要對使用人解釋的術語或詞匯
d.職責:本文件中的主要職責劃分,包括本文件的責任部門e.程序/規定內容:針對各項活動提出具體的要求、職責、時限f.相關文件:編制本文件所依據的文件或引用的文件g.相關記錄:本文件涉及到的文件、表格和記錄h.修改記錄:本文件每次修改的主要概要的記錄
i.文件概要/流程:規定類文件的概要及程序文件的流程圖文件的編號按如下要求:
記錄編號
文件層別號
文件類別
公司代號jP
其中:序號為阿拉伯數字,如:01,02,03等;
文件類別為:管理手冊用01標識,程序文件用02標識,公司級管理性制度用03標識,部門自有的安全管理制度用部門拼音首字母組合標識,如生產部用QG標識。
例子:
文件編號:jP-AQ-0201《法律法規標準規范管理程序》表格編號:編號jPL-AQ-0201/01,其中01表示對應程序的第一張記錄。
所有文件必須有版本標識,如有文件更新,版本隨之更新。
評審和審批
文件評審。文件由編制人在文件原件編制人欄中簽字,交部門主管審核同意,再送交
相關部門主管審閱會簽,并由文件批準人應對文件進行仔細審核后,如果同意在批準欄簽字;如果不同意將文件返回文件編寫人,待修改完畢后再批準。
文件審批權限。
a.質量、環境、職業健康安全方針、總目標、管理手冊、管理評審計劃及報告、最高管理層職責、公司各部門的主要負責人職責由管理者代表審核,總經理批準。b.過程管理文件由過程負責部門主管審核,安全生產負責人批準。
c.技術類工藝操作規程、工藝指標等、產品標準由技質部主管審批。d.各部門內部適用的文件由本部門負責人批準。
發放控制
生產部發布綜合管理體系文件,建立外發文件清單,該清單內容包括:文件名稱、編號、版本、發放日期、數量、發至、接收人等。該文件清單在修改、增加/刪減文件過程中應保持最新狀態。。
各過程負責人將所編寫的文件經授權批準人批準后,將書面文件及電子版文件一同送交生產部,生產部保存文件原件。
各部門需建立《文件控制清單》,在發布/修改文件的同時,文件與文件清單保持一致。
使用控制
生產部組織負責更新管理體系有關文件,保證體系文件始終保持最新有效狀態;每季度備份一次電子版文件。
管理體系相關的文件必須妥善保存;各部門負責保管本部門相關文件;不得在文件上亂涂畫改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。
文件更新
文件更改時,由過程管理部門持原批準人批準的文件、填寫《文件更改通知單》,到辦公室登記備案后。同時更新《文件控制清單》,生產部保存批準的文件原件。同時各部門下發的綜合管理體系受控書面文件應立即回收并更新,填寫《文件與回收記錄》,防止作廢文件非預期使用。
當文件在實施過程中因組織結構、產品、工作流程、法律法規、標準等發生變化時,原文件編寫單位負責組織對文件進行評審。如果需要進行修改,由原文件編寫單位負責提出
文件更改申請后組織對文件進行編寫并按原文件的審批程序進行審批。
安全記錄管理
建立記錄清單
安環部制訂安全記錄臺帳,使用統一表格。內容包括:記錄名稱、保管人、收集方法、保存年限、索引、介質、處置、類別等。安全記錄的使用
按規定的項目填寫,所有記錄應及時、真實,字跡整潔、清楚,不得隨意涂改,不能使用鉛筆填寫。收集
定期對安全記錄進行收集并整理記錄,放到指定的地點保存或交檔案室存檔。
儲存、保護
記錄可以是紙質或電子媒體,對于電子媒體形式的記錄,必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾,應留有備份。記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防磁等,同時還要做好標識。
保存期限依據“安全記錄臺帳”中保存的期限規定。處置
記錄保存人按照“安全記錄臺帳”中規定的處置要求在保存期滿后進行處置,包括銷毀或歸檔。
5相關文件
無
6相關記錄
AQ-0202/01文件控制清單
AQ-0202/02文件發放、回收記錄AQ-0202/03文件更改通知單AQ-0202/04安全記錄臺帳AQ-0202/05評審記錄檔案管理制度范文二:
為加強公司檔案業務管理,進一步提高檔案管理水平,保證檔案的系統性與完整性,完善檔案借閱手續,使公司檔案管理達到規范化、合理化、標準化,更好地為公司各項工作服務,結合實際情況,特制定本制度,具體內容如下:
1.檔案管理的范圍
本公司所有需要歸檔的文件資料,包括:對公司在經營活動中形成的包括行政事務、企業管理、勞動人事、培訓教育、安全管理、后勤服務、外事工作等有保存價值的原始材料,在生產經營管理上形成的經營決策、計劃工作、統計工作、物資管理、產品銷售、財務管理、生產調度、設備工裝管理、能源管理等方面有保存價值的原始材料。
2.檔案的管理部門
公司綜合事務部為檔案管理的職能部門,負責公司各類檔案的管理工作。對公司各類檔案進行收集、整理和歸檔。各部門根據工作需要配備專職檔案管理人員,負責檔案進室前的收集、整理和保管工作。各部門的檔案管理人員應按照明確的歸檔時間和歸檔范圍,定期向檔案管理部門移交檔案,確因工作需要繼續使用的文件資料,原件移交檔案室,使用部門留存復印件。
接收檔案必須認真驗收,并辦理交接手續,維護檔案的完整與安全,使檔案更好地為公司各項工作服務。
3.檔案的分類
在切實遵循《中國檔案分類法》前提下,根據公司實際情況,將所涉及的檔案劃分為十大類:行政管理、人事管理、財會檔案、生產經營管理、技術質量安全管理、基建檔案、外來文件、聲像檔案、實物檔案、其他檔案。財會檔案是公司財務工作過程中形成的憑證、帳簿、報表等相關資料的收集、整理、歸檔。
實物檔案是公司各類活動中形成的如模型、樣品、贈品、證書、獎杯獎旗等實物。以上十類檔案中,每一大類檔案內容又要根據需要及實際情況分成若干小類進行管理。
4.歸檔要求
歸檔的文件材料要完整、系統、準確。
歸檔的文件材料必須是原件。如是傳真件等不易保存的文件材料,應留復印件,并將復印件與原件一起存檔,并加以說明。
存檔的文件、材料應按照自然形成、保持歷史聯系的原則,并按立卷要求特征及文件內容進行科學分類、立卷和編目編號。
檔案名稱的填寫要注意內容準確,文字簡練通順,結構完整,必須揭示卷內文件的內容和成份,并區分保管期限。卷內文件應按問題或文件形成的時間系統地排列,按順序編號,填寫“卷內目錄”。目錄各項必須填寫清楚,字跡工整、清晰,裝訂整齊。
檔案盒內文件的排列:檔案袋內文件應區分不同情況進行排列,密不可分的文件依序排列在一起,即章程、批文在前,計劃、總結在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;案件材料中結論性材料在前,依據性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。
文件歸檔份數:一般歸檔1份,重要的和經常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重份文件,需要辦理銷毀手續。
歸檔時間:部門或責任人應于相關工作結束后立即將應立卷歸檔的文件整理立卷,向公司檔案管理部門移交歸檔。
5.檔案的查閱和借閱
查閱檔案應填寫檔案查閱登記表,寫明查閱時間、查閱內容、查閱目的等。有關人員應在檔案室內查閱檔案資料,閱后及時歸還。
查閱檔案資料時一般不得對其進行復制。確有特殊情況必須復制的,應填寫檔案資料復制申請單,經所在部門經理簽署意見后方可復制。
原則上本公司內部工作人員因工作需要都可以借閱,但必須由所在部門出具借閱申請并由部門經理簽名認可。借出檔案時應注意檔案的密級要求以及借閱人的相關權限。借閱檔案時應做到以下幾點:
借閱者不得自拿、自取、自放檔案,嚴禁擅自打開檔案柜翻閱查找;
按規定辦理登記手續,定期歸還,確因工作需要不能按時返還的,網,需辦理續借手續,否則按管理規定停止借閱;
要愛護檔案,不得丟失,并注意保密,不得擅自轉借他人;所借檔案不得隨意折疊和拆散,嚴禁對檔案隨意更改、涂寫;借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由檔案管理員和借閱者當面核對清楚;
檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事人責任;
調離本單位的工作人員,必須清理移交檔案文件后方可辦理調離手續。
6.檔案的移交
檔案移交必須辦理移交手續,填寫移交清單,經移交人簽字,接收方核對簽收。
7.檔案的保管
要做好檔案的防火、防蟲、防盜、防塵、防陽光直射“五防”工作。檔案柜所在辦公室嚴禁吸煙。檔案管理人員要定期對檔案進行安全檢查,發現問題要及時向領導報告,并采取補救措施。對于不易繼續保存的檔案資料,應及時予以復制;對于已破損的檔案資料應及時予以修復。為做好檔案的提供和利用工作,所有文件資料均應按照其分類組卷,并按照其性質分為短期、長期、永久三類分別保管。
檔案管理人員要做好檔案資料的保密工作,檔案管理部門除外,其他各部門人員不得查閱與自己工作內容無關的檔案資料。
8.檔案的銷毀
公司對各類檔案每二年進行一次鑒定。對超過保管期并經鑒定無保留價值的檔案做出銷毀處理意見,報總經理批準后予以銷毀
管理制度
1.為規范機關及項目部文印管理,提高文印質量,根據有關規定,結合實際,制定本制度。
2.文印工作必須堅持“統一管理,分級負責”的原則,公司綜合事務部為本公司文印管理職能部門,主管公司處理工作,各部、室、項目辦及各項目部負責本部室各自的處理工作。
3.公司必須由公司綜合事務部統一收發、分辦、傳遞、督辦、繕印、用印、立卷、歸檔和銷毀。
4.公司行文程序規定如下:
根據文件性質和內容,由相關職能部門承辦擬稿,部門負責人核稿簽字,如多部門聯合行文,必須由聯合行文的部門會簽后送公司綜合事務部審稿。屬行政序列文件須經行政領導簽發,公司綜合事務部統一編排字號和登記后,并打印出來。相關職能部門原擬稿人校對后,再繕印、用印和封發,文件底稿加蓋公章后由檔案室存檔。
5.各類的擬稿、修改和簽字必須使用鋼筆,不準使用元珠筆和鉛筆。經修改后的底稿,如果稿面較亂,必須由擬稿人或承辦部門清稿后交付簽發和打印。
6.上行文的呈辦,下行文的執行、檢查,均由擬文部門負責。
7.公司設立檔案室,統管各類文件。實行文件立卷歸檔制度。檔案管理人員負責并及時地對各類文件進行分類、標引、立卷、存檔。
8.凡公司和各項目部在各項工作中辦理完畢的具有保存價值的各種文件材料,均應及時交檔案室統一歸檔。
9.嚴格履行文件閱辦手續。凡需借閱、傳閱文件,均須及時簽字、登記。檔案管理人員須敦促限期歸還。
10.外單位人員需查閱本公司案卷,必須持介紹信。查閱一般性案卷,由綜合事務部部長審批;查閱重要和重要資料須經公司總經理審批。
11.歸檔和資料的復印或復制,必須經分管領導審批,并要在檔案管理人員的監督下完成復印或復制工作。
12.嚴格保密制度,嚴守國家機密。凡屬機密文件,承辦部門或個人不得擅自帶出分散保存,一律交檔案室集中保管。密級文件未經上級批準,不允許復制。根據上級機關的要求和安排,人員應按時上交標密文件。
13.有關的具體處理辦法,按《處理辦法》執行。
文檔管理制度
1.目的
為加強公司的檔案管理,安全有效地保管和利用檔案,特制定制度如下:
檔案管理包括公司所有的文檔、技術、設備、財務和人事等文本、圖表和聲像等不同形式的資料。
本公司所有職工有保護義務。
2.行文條例
公司行文由發文部門擬辦后呈部門負責人核稿,一般情況下報總經理簽發,最后送至綜合事務部打印發文。
公司收發各類文件,根據文件性質,報總經理批示辦理,并及時做好文件的登記、歸檔工作。
公司領導不在時由指定的負責人負責各類行政性文件的簽發、批示。
3.管理
工作人員在工作中形成的各種材料應及時移交至本部門,集中管理,個人不得據為己有。
各部門的工程技術資料一般按年定期匯總移交至綜合事務部管理,綜合事務部根據文件資料性質,定期匯總存檔。
公司舉辦重大活動應通知檔案管理人員參加,收集活動中的材料,集中管理。
財務資料由財務人員按規定管理。
各種資料應建立電子文檔,實行電子化檔案管理。
銷毀檔案必須經過總經理認可,才可以銷毀。禁止管理人員擅自銷毀。
禁止個人將公司檔案及復印件送他人或出賣。第4/5頁
公司對保密檔案,落實專人妥善保管。
綜合事務部應嚴格按檔案性質、類別、保存年限來處理檔案,意見先報公司總經理。
4.責任
有下列行為者,將根據公司有關規定和國家法規,給予責任行為人行政、經濟處罰,情節嚴重的,給予解聘直至追究法律責任。擅自涂改檔案。
未按規定辦理檔案登記,擅自拿走檔案。
未按規定向他人提供檔案。
損毀、丟失屬于公司所有的檔案。
檔案管理人員玩忽職守,造成檔案損失。
檔案管理的制度 篇12
第一章 總 則
第一條 畢業生檔案工作是畢業生就業工作的重要組成部分,為了進一步加強畢業生檔案管理,提高檔案管理水平,根據有關規定,結合學校實際,制定本辦法。
第二條 畢業生檔案實行學院集中統一管理的原則,確保檔案的完整、準確、系統,以便有效地開發利用。
第三條 各單位對畢業生檔案管理工作要高度重視,嚴格程序,明確人員,落實責任。
第二章 畢業生檔案材料的整理歸檔
第四條 各系在做好檔案日常管理的基礎上,于每年6月下旬組織專人認真清理本系應屆畢業生檔案,嚴格按照材料清單整理歸檔,仔細核對檔案材料,避免錯漏現象發生。
第五條 歸檔范圍:入學檔案材料(高中、高考或專升本材料);組織材料(黨、團組織材料);就業報到證通知書、學習成績單、畢業生登記表、獎懲材料、體檢材料等。
第六條 缺、損檔案要及時向系領導匯報,查明原因,盡快處理,并報大學生就業指導中心備案。
第三章 畢業生檔案的交接和轉遞
第七條 各系應按照學校大學生就業指導中心的.總體部署,將整理好的畢業生檔案封口后于7月初送交大學生就業指導中心,并附《檔案交接表》(一式兩份),有特殊情況的檔案應另附說明材料。
第八條 大學生就業指導中心檔案管理人員接收各學院畢業生檔案時,應對所送檔案認真核查,經確認無誤后,交接雙方在《檔案交接表》上簽字,并將《檔案交接表》存檔造冊備查。
第九條 大學生就業指導中心檔案管理人員對各系送交檔案及時進行分類整理,在規定時間內將畢業生檔案轉遞至畢業生派遣單位;特殊情況如畢業生就業單位人事部門專人索取、畢業生升學等,在查驗單位調檔信函及來人證件后,方可辦理檔案轉遞手續。
第十條 畢業生檔案轉遞情況,大學生就業指導中心檔案管理人員應填寫《畢業生檔案調出登記表》,要將存根和有收件人簽字的《畢業生檔案調出登記表》分類存檔,以備核查。
第四章 畢業生檔案的管理
第十一條 暫時保存在學校的畢業生檔案由大學生就業指導中心指定專人負責管理,學校要設置專用的畢業生檔案室,配備專用的檔案柜。
第十二條 檔案室及檔案柜要整潔衛生,并具有防盜、防潮、防塵、防鼠、防蟲和防高溫等功能。
第十三條 檔案室嚴禁吸煙,不得放置易燃、易爆等危險品以及對檔案管理不利的其它物品。
第十四條 檔案管理人員要定期對庫藏檔案進行全面檢查和核對工作,做到帳物相符。有特殊情況要隨時向處領導匯報,查明原因,及時處理。
第五章 畢業生檔案的利用
第十五條 畢業生檔案作為機要文件保存,原則上不對外查閱、不外借。
第十六條 如用人單位需調閱畢業生檔案,須持單位介紹信,經大學生就業指導中心負責人同意、填寫檔案查閱登記表后,方可調閱。
第十七條 畢業生檔案集中轉遞結束后,大學生就業指導中心應將轉遞信息及時上網。每年8月15日以后,畢業生可登錄學校就業信息網或電話查詢檔案去向及轉遞時間等信息。年底前,畢業生務必到檔案接收單位查詢接收情況,如有問題及時與學校聯系。
第六章 附 則
第十八條 本辦法由大學生就業指導中心負責解釋。
第十九條 本辦法自印發之日起施行。
檔案管理的制度 篇13
1、本公司檔案室保存的檔案,主要供本公司使用。
2、如其它部門或個人查閱時,須經檔案室負責人或檔案形成部門領導同意,并僅限于室內閱覽。
3、凡因特殊需要,經批準同意借出的檔案,外借時間一般為三周左右,到期仍需繼續利用,須辦理續借手續。
4、借出的檔案不得轉借他人,不得隨意涂改、圈劃、眉批,不得拆卷,不得增刪檔案內容或污損檔案。
5、凡外單位或個人查閱檔案,須持單位正式介紹信,寫明查檔目的。安全、公安部門查閱有關檔案,須經公司領導批轉。
6、凡復制、摘錄檔案,須經檔案室負責同志。利用檔案的單位和個人未經上級主管部門或檔案室同意,不得擅自公布檔案內容。
7、借閱檔案須辦理借閱登記手續,并確保檔案的完整與安全。
8、電話查詢檔案,只限于一般問題的咨詢。
9、檔案的儲存必須規范、分門別類,標識明確,便于查詢。
檔案管理的制度 篇14
第一章總則
第一條財務檔案是公司一切商事經營活動在財務核算管理的最終歸集。是一個公司檔案管理的核心。財務檔案保存是否完整直接關系到公司長遠的經濟利益能否得以保全。財務檔案的完整也是公司主要相關負責人最重要的經濟法律責任之一。
第二條為了加強公司財務檔案管理和財務監督,確保公司的合法利益,根據《中華人民共和國財務檔案管理辦法》,結合公司的具體情況,特制定本辦法。
第三條在公司內使用、取得和保管檔案的部門和個人,必須遵守本制度。
第二章會計檔案
第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表以及其他會計核算的資料,它是記錄和反映經濟業務的重要歷史資料和證據。
第五條會計檔案和范圍
會計檔案的范圍指會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四個部分。
(一)會計憑證
會計憑證是記錄經濟業務,明確經濟責任的書面證明。它包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調節表等。
(二)會計賬簿、
會計賬簿是一定格式、相互聯結的賬頁組成,以會計憑證為依據,全面、連續、系統地記錄各項經濟業務的簿籍。它包括按會計科目設置的總分類賬、各類明細分類賬、現金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助記備查簿等。
(三)會計報表
會計報表是反映企業財務狀況和經營成果的總結性書面文件,有主要財務反映指標快報,月、季度會計報表、中期會計報表、年度會計報表。包括資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附表、附注、財務情況說明書等。
(四)其他會計核算資料
其他會計核算資料屬于經濟業務范疇,與會計核算、會計監督緊密相關的,由財務部門負責辦理的有關數據資料。如:經濟合同、財務數據統計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數據資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等。會計電算化存貯在磁盤上的會計數據、程序文件及其他會計資料均應視同會計檔案管理。
第三章會計檔案的裝訂和保管
第六條會計檔案的整理立卷會計年度終了后,對會計資料進行整理立卷。會計檔案的整理采用的辦法是:分類標準統一、檔案形成統一、管理要求統一,并分門別類按各卷順序編號。
(一)分類標準統一。將財務會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他。
(二)檔案形成統一。案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統一。
(三)管理要求統一。建立財務資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。
第七條會計檔案的裝訂會計檔案的裝訂主要包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他文字資料的裝訂。會計憑證的裝訂,一般每月裝訂一次。裝訂好的憑證按年分月妥善保管。
第八條會計憑證裝訂前的準備工作:
(一)分類整理,按順序排列,檢查日數、編號是否齊全;
(二)按憑證匯總日期歸集(加按上、中、下旬匯總歸集)確定裝訂成冊的本數;
(三)摘除憑證內的金屬物(如訂書釘、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數字完整;
(四)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發現缺號要查明原因。再檢查附件有否漏缺,領料單、入庫單、工資、獎金發放單是否隨附齊全;
(五)記賬憑證上有關人員(如財務主管、復核、記賬、制單等)的印章是否齊全。
第九條會計憑證裝訂時的要求:
(一)裝訂盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱。
(二)憑證外面要加封面,封面紙用尚好的牛皮紙印制,封面規格略大于所附記賬憑證;
(三)裝訂憑證厚度一般為3厘米,裝訂牢固,美觀大方。
第十條會計憑證裝訂后的注意事項:
(一)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數、會計主管人員和裝訂人員簽章;
(二)在封面上編好卷號,會計憑證裝訂成冊后,裝入會計憑證檔案盒以便妥善保護。按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調閱。
第十一條會計賬簿和裝訂。各種會計賬簿年度結賬后,除跨年使用的賬簿外,其他賬簿應按時整理立卷。基本要求是:
(一)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數核對各個賬戶口是否相符,賬頁數是否齊全,序號排列是否連續;然后按會計賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶目錄、該賬簿按頁數順序排列的賬頁、會計賬簿裝訂封底的順序裝訂。
(二)活頁賬簿裝訂要求。
1多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數量金額式活頁賬等應分別裝訂,應按同類業務、同類賬頁裝訂在一起,并按會計科目編號順序依次排頁。
2在賬本的封面上填寫好賬目的種類,編好卷號,會計主管人員和裝訂人(經辦人)簽章
3計算機打印的賬頁應在左側留出裝訂線,不得以打印紙原有道孔穿線裝訂。
第十二條賬簿裝訂后的其也要求。
1會計賬簿應該牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、加空白紙的現象。
2會計賬簿的封面要嚴密,封面處要加蓋有關印章。
3封面應齊全、平整,并注明所屬年度及賬簿名稱、編號,編號為一年一編,編號順序為總賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、分類明細賬等。
4會計賬簿按保管期限分別編制卷號,如現金日記賬全年按順序編制卷號;總賬、各類明細賬、輔助賬全年按順序編制卷號。
第十三條會計報表的裝訂。會計報表編制完成及時報送后。
(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數,上邊和左邊對齊壓平,防止折角,如果損壞部位修補后完整無缺地裝訂;
(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底;
(三)按保管期限編制卷號。
第十四條會計檔案的保管
當年會計檔案,在會計年度終了后,可暫由財務部門保管二年,期滿之后原則上應由財務部門編制清冊移交本單位的檔案部門保管。財務會計部門在將會計檔案移交檔案管理部門時,應按下列程序進行:
(一)開列清冊,填寫交接清單;
(二)在賬簿使用日期欄填寫移交日期;
(三)交接人員按移交清冊和交接清單項目核查無誤后簽章。
第十五條會計檔案的保管要求。
(1)會計檔案室應選擇在干燥防水的地方,并遠離易燃品堆放地,周圍應備有防火器材。
(2)會計檔案應放在專用的鐵皮檔案柜里,按順序碼放整齊,以便查找。
(3)會計檔案室內應經常用消毒藥劑噴灑,經常保持清潔衛生,以防蟲蛀、防鼠咬。
(4)會計檔案室保持通風透光,并有適當的空間、通道和查閱的地方,以利查閱,并防止潮濕;
(5)設置歸檔登記簿、檔案目錄登記簿、檔案借閱記簿,嚴防毀壞損失、散失和泄密;
(6)會計電算化檔案保管要注意防盜、防磁等安全措施。
第四章會計檔案的借閱
第十六條會計檔案的借閱
(一)會計檔案為本單位所利用,原則上不得借出,有特殊需要須經單位領導、財務負責人員批準。
(二)外部借閱會計檔案時,應持有單位正式介紹信,經會計主管人員或單位領導人批準后,方可辦理借閱手續;單位內部人員借閱手續。借閱人應認真填寫檔案借閱登記簿,將借閱人姓名、單位、日期、數量、內容、歸期等情況登記清楚。
(三)本單位人員需要檔案資料,在登記報批后由檔案管理人員陪同翻閱或者復印。
(四)借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標記、拆散原卷冊,也不得涂改抽換、攜帶外出或復制原件(如有特殊情況,須經領導批準后方能攜帶外出或復制原件)。
第五章會計檔案的保管
第十七條會計檔案的保管期限。各種會計檔案的保管期限,按其特點可分為永久性和定期性兩類。
(一)凡是在立檔單位會計核算中形成的,記述和反映會計核算的,對工作總結、查考和研究經濟活動具有長遠利用價值的會計檔案,應永久保存。
(二)定期保管期限分別為3年、5年、10年、15年、20年和25年等種類。會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。為了全面反映會計檔案情況,立檔部門應設置會計檔案備查表及時記載會計檔案的保存數、借閱數和歸檔數,做到心中有數、不出差錯。會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。
(三)檔案保管期限
⑴原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年
⑵銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
⑶日記賬15年其中:現金和銀行存款日記賬25年
⑷明細賬、總賬、輔助賬15年
⑸固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年
⑹主要財務指標報表(包括文字分析)3年
⑺月、季度會計報表(包括文字分析)5年
⑻年度會計報表(包括文字分析)永久
⑼會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
⑽主要財務會計文件、合同、協議永久
第六章會計檔案的銷毀
第十八條會計檔案保管期滿,需要銷毀時由檔案部門提出銷毀意見,會同財務部門共同鑒定、編造會計檔案銷毀清冊,經公司領導審查,報請上級主管單位批準后方可予以銷毀。
第十九條會計檔案保管期滿,但其中未了結的債權債務的原始憑證,應單獨抽出,另行立卷,由檔案部門保管到結清債權債務時為止;建設單位在建設期間的會計檔案,不得銷毀。
第二十條銷毀檔案前,應按會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一清查核對;各單位銷毀會計檔案時應由檔案部門和財會部門共同派員監銷,會計檔案銷毀后經辦人在“銷毀清冊”上簽章,注明“已銷毀”字樣和銷毀日期,以示負責,同時將監銷情況寫出書面報告一式兩份,一份報本單位領導,一份歸入檔案備查。
檔案管理的制度 篇15
別墅園區工程部日常管理—資料檔案管理
目的:確保園區原始資料的完整
政策:設備及資料的建檔工作,是小區搞好工程管理的一項十分重要的工作。
程序:
(1)建檔是匯集和積累設備運行狀態的最基本工作。
(2)檔案是提供分析研究設備在使用期的改進措施的資料來源。
(3)研究分析資料可探索管理和檢修的規律,增加對設備的認識和了解,提高維修和管理水平。
(4)檔案是反饋設備制造質量和管理質量信息的重要依據。
(5)設備檔案,應填寫設備名稱、編號、型號、安裝地點、制造廠,供應商、聯系電話、地址、設備的主要數據,其他數據、備件存放地點、維護保養要點,檢修時間及內容、事故分析等項。認真詳細做好工作,將對今后的故障維修、制定設備的預防性維修計劃及制定巡回檢查帶來許多方便。
(6)為使檔案成為活的資料,要不斷豐富檔案的內容,使之成為小區的重要財富,檔案管理作業程序可依如下10個步驟:①點數、②登記、③整理、④分類、⑤立案、⑥編目、⑦典藏、⑧防護、⑨應用、⑩定期清理。
檔案管理的制度 篇16
一、檔案管理機構及其職責
1、公司檔案管理由技術質量部指派專人負責,各部門應指定人員兼職檔案資料管理工作。
2、各部門的檔案管理人員應負責收集、整理、保管本部門的檔案資料和移送相關資料到技術質量部。
二、歸檔制度
1、凡是反映公司開發、經營、企業管理等技術資料、報告等,具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。
2、凡屬歸檔范圍的文件資料,均實行集中統一管理,任何人不得擅自留存。
3、歸檔的文件資料,原則上必須是原件,原件用于報批不能歸檔或下屬機構須保留的,保存人必須到技術質量部登記,技術質量部保存復印件。
4、以下文件資料應統一由人事行政部歸檔管理:
(1)公司業務活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔;
(2)一切以公司名義發出的文件、函件等要留底稿及正文歸檔備查。
(3)經領導批示傳閱的重要文件,必須隨文將領導批示和傳閱人員簽字表格一并存檔;
(4)上報和外發文件有上級來文的,要將上級來文一并附后歸檔。
(5)業務活動中的.有關請示報告及公司領導批復,涉及人力資源問題或屬付款性質的,由技術質量部和財務部予以相應處理后,由經辦人整理后,移交人事行政部;
(6)其它重要報告,在企業資料歸檔范圍內的,連同有關資料由經辦人整理后移交技術質量部。
(7)由公司對外簽訂的經濟合同,均保留兩份原件,技術質量部、財務部各存一份。特殊情況只有一份原件時,技術質量部保存原件,財務部保存復印件并注明原件存放處。
(8)公司名義的收文、發文等文書、文檔資料由技術質量部歸檔。
1、以下文件資料應統一由各部門歸檔管理:
(1)各部門之間日常收文、發文由各部門自行保管。
(2)各種傳真函件,由收、發函部門保存。
三、檔案保管制度
1、技術質量部及各部門應有存放檔案的專門文件柜,并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、所有歸檔資料要分類進行登記。
3、檔案管理人員要熟悉所負責的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規律。
4、根據有關規定及公司實際情況,確定檔案保管期限。每年年終據此進行整理、銷毀。
(1)技術資料、合同協議保管期限暫定為10年,有明確規定的,從其規定;
(2)文檔性資料,保管5年;
(3)其它資料銷毀時報批執行。
1、嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。
2、檔案管理人員要定時檢查檔案專柜,核對件數,發現異常或被盜、丟失等情況,及時向公司領導反映,妥善處理。
3、凡公司工作人員調離工作崗位前必須做好資料移交工作,方可辦理調動手續。
四、檔案借閱制度
1、檔案屬于公司機密檔案,未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱任何資料。
2、借閱由部門保管的檔案、材料,須經檔案所屬部門負責人批準。借閱技術質量部統一保管的檔案、材料須經技術質量部經理批準;借閱重要密件,必須經副總經理或總經理批準后,方可借閱。
3、借閱檔案,必須履行登記、簽收手續。
4、借出檔案材料的時間不得超過兩周,必要時可以續借。過期由檔案管理人員催還。需要長期借出的,須經技術質量部審核并報副總經理或總經理批準。
5、調閱或借閱檔案者必須妥善保管檔案,不得任意轉借或摘抄、復印、不得拆卸、損污文件,歸還時保證檔案材料完整無損。否則,追究當事人責任。
6、借出檔案資料,因保管不慎丟失時,要及時追查,并報告技術質量部及時予以處理。
7、發生檔案損壞、丟失事件后,如系人為造成,公司將根據情況嚴重程度及所帶來的后果,追究有關人員的責任,依據公司《獎懲條例》予以相應的處罰。
檔案管理的制度 篇17
第一條、根據國家政策和法律法規及集團公司管理制度的相關規定,為了規范管理安全生產檔案,加強痕跡資料的管理,認真執行各項規章制度,結合萬隆公司的實際情況,特制定本制度。
第二條安全生產檔案的建立
(一)收集整理企業法定證照,企業負責人、安全管理人員、特種作業人員上崗資格證照,從業人員登記表及上崗證。
(二)收集整理安全生產機構設置文件,逐步建立安全生產責任制,層層簽訂的安全環保責任書。
(三)收集整理各項安全管理規章制度、安全操作規程和相關應急救援預案。
(四)收集整理各項規章制度的資料、記錄等:
1、按照安全生產教育培訓制度的要求收集整理教育培訓記錄及資料,包括送出去和企業自身進行的安全培訓教育、考核、持證情況等;
2、按照安全生產例會制度建立各類各次會議的記錄檔案;
3、按照安全生產檢查制度建立安全檢查檔案,包括企業負責人、各級領導和安全管理人員的檢查記錄;
4、按照設備設施管理制度建立設備設施檔案,包括生產廠家資質、出廠合格證、使用說明書、安裝資質證明、檢測檢驗合格證明以及操作使用、點檢、維護、修理等資料和記錄;
5、按照危險源管理制度建立危險源管理檔案,包括危險源的識別、評估分析、管理、監控的記錄和資料;
6、按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案,包括排查、
治理、驗收等記錄和資料;
7、按照勞動防護用品管理制度建立勞動防護用品檔案,包括勞動防護用品的購買、倉儲、發放、使用、管理的記錄和資料;
8、建立安全、環保投入資金的提取、管理、使用檔案;
9、按照傷亡事故管理制度建立事故調查處理檔案,包括事故調查的記錄、筆錄、處理過程、事故報告、結案批復等;
10、其他有關安全生產的檔案資料。
第三條安全生產檔案的管理
(一)本機構的安全生產檔案,由安全環保科辦公室負責收集、整理、保管;車間、班組的安全教育培訓、安全檢查和隱患整改等資料,統一整理交由安全環保科保存。
(二)存入安全生產檔案的資料,要分類整理,按照時間先后編寫頁碼,制作目錄,成套成盒保存,不得雜亂無章。
(三)安全生產檔案系保密資料,除有關政府主管部門在依法檢查時可以查閱外,其他無關人員,外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的,須經單位主要領導批準。查閱結束后,檔案管理人員應及時收回檔案室保存。
(四)檔案室應隨時保持通風干燥,嚴防蟲蛀、鼠咬、嚴防潮濕、水浸,嚴防火災,應設防火警示標志,建立用火制度。發生火災時,應首先將檔案資料安全轉移。
第四條違反本制度的責任
(一)未按本制度第二條規定建立安全生產檔案,具有下列行為的,責令限期改正,逾期不改正的,處以100元以上500元以下責任扣款,仍不改正的,按管理權限給予警告、記過、留用察看,直到辭退或開除的.處分。
1、未建立安全生產檔案的;
2、安全管理活動無記錄的;
3、記錄不規范、不完整的;
4、設備檔案不完整又不收集的。
(二)未按本制度第三條規定管理安全生產檔案,具有下列行為之一的,責令限期改正,逾期不改正的,處以100元以上500元以下責任扣款,仍不改正的,按管理權限給予警告、記過、留用察看,直到開除的處分。
1、檔案管理混亂,未歸類保存的;
2、未按保密規定,丟失檔案資料的;
3、檔案室未建立用火制度,未設防火標志的;
4、因管理不善造成蟲蛀鼠咬、殘缺不齊的;
5、因管理不善造成水浸、受潮的;
6、不重視檔案資料管理的。
檔案管理的制度 篇18
一、檔案庫房的檔案資料,要按門類載體進行科學排列、編號,框架排列要科學有序。
二、庫房內嚴禁明火裝置和使用電爐。禁止存放易燃易爆物品,禁止擺放電腦等電器設備。庫房應配備滅火器,并經常檢查。
三、非檔案室的工作人員不能進入檔案庫房,庫房內嚴禁吸煙,嚴禁存放食品和寄存任何與檔案無關的雜物,保持庫房內清潔衛生,定期清掃整理,以防蟲、鼠害。
四、維護檔案的安全,庫房做到“八防”,即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防有害生物、防污染,發現檔案災情時應及時處理,并在檔案箱、柜里放置防蟲藥,定期檢查使用情況。
五、每年定期對檔案進行檢查,檢查現存檔案與帳目是否相符,檔案是否損毀,檔案的收進、移出是否準確,并及時做好記錄工作,發現問題及時匯報及時采取措施,解決存在問題。
六、每天應對庫內的溫度、濕度進行登記,對溫度超過14℃-24℃,相對濕度超出45%-60%,要采取措施,使之保持在控制要求范圍。
檔案管理的制度 篇19
檔案保管權限、期限與類型
1檔案保管權限
1.1 財務部檔案由財務部保存;
1.2 人事部檔案由人事部保存;
1.3 醫院證、章、信由院長指定負責人保存;
1.4 其它各類檔案由辦公室保存。
2檔案保管期限
2.1 財務檔案應嚴格遵照國家有關規定的保管期限執行。
2.2 醫院證、章、信及相關文件資料屬永久保存檔案。
2.3 政府職能部門授予、發放的各種許可證書、等級證書、資格證書、獎狀、獎章、獎杯、錦旗等原件屬永久保存檔案。
2.4 本醫院的歷史沿革、重要事項記載及反映本醫院重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等屬永久保存檔案。
2.5 普通文檔保管期限為 3 年至 5 年。
2.6 保密文檔須于失效當日即刻銷毀。
3文檔的保存形式:
3.1 文字性普通文檔分為文字與電子兩種方式保存。
3.2 計算機存儲的涉密文件應采取加密保護措施,文件密碼由指定的
文件保管人設定,并須將該文件路徑及密碼報院辦公室備存,并保證其真實性。
3.3 機密文檔以書面或實物形式保存。
4檔案類型
4.1 行政檔案,包括:營業執照正、副本,復印件;法定代表人身份證(護照)(復印件);對內、對外收、發的《通知》、《決定》、《函》、《總結》、《報告》等各類正式公文;各項重要活動的組織流程、領導講話稿、聲像圖片等相關資料;各部門(含財務、醫務科室)現行的各項規章制度、規定、流程等;院級會議的會議紀要、決議;醫院年度(季、月、周)工作計劃匯總表;《辦公房屋租賃合同》、或自置房屋產權證等固定資產檔案;購置車輛所有權證、購置稅證、保險、行駛證(復印件)等車輛管理檔案;對外簽訂的各類購買(租賃、服務)性質的合同文件;其它應歸檔保管的文件、資料。
4.2 人事檔案,包括: 全院員工個人信息資料(花名冊);勞動合同及保密協議;勤打卡數據;工資、社保等薪酬相關資料;招聘表格、人才庫等相關資料;員工績效考核相關資料;其它應歸檔保管的文件、資料。
4.3 財務會計檔案,包括:各類審計帳冊及報表;各類會計帳冊及報表;固定資產資料;其它須保存文檔。
4.4 藥械設備檔案,包括:設備臺帳;設備出廠合格證、使用說明書;設備安裝、調試、驗收報告;設備保修卡、保修協議及維修聯系方式;
設備運行維修、保養記錄;設備更新改造記錄;設備管理制度;其它應保存的設備資料。
4.5 醫療檔案,包括:檔案內容由醫療管理部門提供。
檔案查閱與復制
1院長有權查閱醫院所有檔案。
2病區、科室負責人有權查閱本科室所有檔案。
3其他員工因工作需要應經過審批后可借閱有關檔案。
4文檔查(借)閱應在辦公室進行登記,機密文檔及權限外查借(閱)須辦理審批手續。
5查(借)閱或復制除財務類、人事類以外的檔案須由辦公室負責人審批, 并進行相關登記。
6查(借)閱或復制財務檔案、人事檔案須由院長審批。
檔案的銷毀
1超過保管期限的檔案,由檔案管理員依據檔案保管期限每年 3 月前編制銷毀計劃及清單,由辦公室負責人審核無誤后報院長
審批。 2院長審批同意銷毀計劃后,必須指派兩名(含)以上監銷人員監督檔案銷毀過程,并進行簽字確認。
3銷毀檔案清冊要妥善保管,并將所銷毀檔案在有關目錄中注銷。
檔案管理的制度 篇20
根據有關檔案管理的規定,特擬定以下校務公開檔案管理制度:
一、立卷歸檔制度
1、按學院校務公開細則公示的,有保存價值的文字、圖表、聲像等不同形式的記載材料,都屬于立卷歸檔范圍。
2、歸檔要求,凡已公開的記載材料,部門移交時須進行整理、分類、立目、裝訂后移交。
3、歸檔時間,通過公示后的記載材料,各部門須在結束后十五天之內整理后提交存檔。
二、檔案保管制度
1、校務公開檔案庫以部門為單元,分類保管。
2、加強檔案庫的防火、防盜、防蟲的安全工作。
3、不斷改善保管條件,提高保管水平。
三、檔案利用制度
1、保管人員必須熟悉其檔案范圍及主要內容,為相關上級部門和學院部門的查詢提供服務。
2、查閱必須辦理登記手續,未經同意,不得翻拍攝影,不得復印。
3、借出必須辦理審批手續,不得遺失。
4、校務公開范圍僅限于學校內部,外部人員查閱借閱時,須遵循《國家安全法》及相關保密規定辦理。
四、檔案管理人員實行工作責任制
1、檔案管理人員要忠于職守,熟悉業務。
2、檔案管理人員要按相關制度提出管理措施,要對部門檔案立卷歸檔提供指導。
3、檔案管理人員在整理保護和提供利用方面作出成績的,校務公開領導小組予以獎勵。
檔案管理的制度 篇21
1.總則
1.1為了規范公司檔案管理,確保信息安全,便于信息共享和有效的利用檔案,特制訂本管理辦法。
1.2所有相關公司工作活動中形成的,記述和反映本公司職能活動的,具有查考利用價值的文件、音像資料均屬歸檔范圍。
2.范圍
2.1公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;2.2公司股東會、董事會形成的文件材料;2.3公司章程、公司制度體系、內部發文;2.4公司有效證照、證件、印章;2.5公司獲得的榮譽資料;2.6公司年度工作計劃及資金計劃;2.7會計憑證、報表、財務分析;2.8各項計劃、檢查、總結;
2.9公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、會議記錄、相關照片等;
2.10各種人事材料;
2.11工作人員因公外出參觀學習、考察和參加各種會議,收集獲得的文件材料;2.12各種合同、契約、協議、招投標系列文件;2.13電子文檔及聲像資料;
3.要求
3.1.編制《檔案卷內目錄》,應包括以下幾個內容:部門代碼、檔案編號、文件名稱、金額(如果涉及)、經手人、入檔時間、頁碼及備注等。
四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度SCJH-I-20xx-02 3.2.檔案編號的設置方法可參考如下:行政部、財務部、技術部、市場部的名稱代碼可分別設置為XZ/CW/JS/SC.其中各部門下屬的各項分類可按照阿拉伯數字分別命名,或者按照事項的中文名稱的首寫字母或漢字來代替,具體代碼可列表說明。 3.3.所有文件歸檔裝訂時,應統一在文件首頁正面的右上角標明檔案編號。如漏頁等有關卷內文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備注欄內。在每頁目錄下注明立卷人姓名和日期。 3.4.立卷的質量標準:a)歸檔文件完整齊全;b)分類清楚;c)標題確切易查找;d)卷內排列系統、條理;e)保管期限準確;f)卷皮書寫工整;g)裝訂整理結實、美觀。
3.5.以電子方式存檔的文件,文件名必須含部門代碼、撰寫人名字、文件名、存檔人名字及入檔日期(如:張三于20xx年1月1日,將市場部商務李四交管的20xx年下半年下單統計表存檔,其存檔文件名應該為:SC李四20xx年6-12月下單統計表張三20110101)。
3.6.公司的電子文檔一般情況下存在公司專用電腦的指定區域,但由于電子文檔的特殊性,在存檔時應該用移動硬盤或者光盤進行備份。 3.7.文件類以電子文檔形式存檔時,應盡量以PDF格式存放。
4.期限
4.1永久保存:公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;公司股東會、董事會形成的文件材料;公司章程、公司制度體系、內部發文;公司有效證照、證件、印章;公司獲得的榮譽資料;
四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度SCJH-I-20xx-02 4.2 10年保存:公司年度工作計劃及資金計劃;各項計劃、檢查、總結;
4.3 5年保存:公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、會議記錄、相關照片等;各種人事材料;工作人員因公外出參觀學習、考察和參加各種會議,收集獲得的文件材料;各種合同、契約、協議、招投標系列文件;電子文檔及聲像資料;
4.4 1年保存:結案后無長期保存必要者;4.5財務類檔案按照會計相關法律規定存檔。
5.歸檔
各部門檔案管理人員應本著認真、負責、保密的態度,認真整理、保存、管理公司各項檔案資料。
5.1行政部為涉及檔案管理的第一責任人,對確保檔案的完整性、及時移交和保密負責。技術部、銷售部、行政部、財務部及市場部,各自整理保管內部檔案,除財務部外,其他部門在每年1月1日和7月1日以前向行政部負責管理檔案的人員提交之前半年的檔案,由行政部統一備案管理,財政部的檔案由自己備案保管。
5.2公司檔案資料按部門分類,檔案管理制度由行政部制定。收集、整理、鑒定、統計、保管、編目、檢索、利用等管理工作由各部門指定檔案管理員負責。
5.3各部門檔案管理人員的職責:應及時將應歸檔文件進行整理、保存,保證資料不遺失、不泄密,及時按要求向行政部移交檔案。
5.4一項工作同時由幾個部門參與辦理時,由主辦部門負責收集形成的文件資料。 5.5各部門需歸檔的文件
5.1.1 a)行政部門
公司文件:公司章程、董事會及股東會紀錄、政府機關核準文件、不動產所有權及其他債權憑證、公司有效證照、證件、印章、公司發布的各類文件(電子文檔);
第4頁/共7頁四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度SCJH-I-20xx-02 b)人事類文件:員工勞動合同、保密協議、培養和服務協議書、員工入職表、員工離職表、員工轉正申請及考核評價表、員工入職體檢表、員工簡歷、員工身份證復印件、員工學歷證明復印件;
c)行政類文件:各種會議記錄及會議紀要(電子文檔)、以行政部門名義簽訂的合同、公司各類照片(電子文檔)、快遞單、社保相關的各類單據、公積金相關的各類單據、員工保險單。
5.1銷售部門
標書、下單統計表(電子文檔)、總代理合同、銷售合同、銷售清單(包括軟件成交記錄、品種、序列號等信息)(電子文檔)、貨物簽收單、發票簽收單
5.2財務部門
會計憑證、財務報表、匯帳憑證、會計報表、總分類賬、庫存商品明細賬、明細分類賬、審計報告、抵扣聯、已作廢的發票及紅字發票、發票存根聯、原始憑證、銀行存款余額調節表、入庫單、出庫單、請款單、員工銷售卡、員工銷售業務季度卡、貨物簽收單、訂貨單(電子文檔)、結算表(電子文檔)、用戶報表(電子文檔)、物料領用登記表、PKPM升級記錄表(電子文檔)、PKPM新購記錄表(電子文檔)、借鎖登記表(電子文檔)、PKPM用戶升級清單(電子文檔)、代理退鎖清單(電子文檔)
5.3技術部門工程設計圖
5.4市場部
客戶資料(電子文檔)、滿意度調查表及結果、廠商活動簽到表、廠商活動申請資料(電子文檔)、廠商活動資料(電子文檔)、廠商活動總結資料(電子文檔)
6.借閱
6.1.各部門建立《檔案借閱復制登記簿》,主要內容:借閱單位或部門、借閱人、借閱理由、借閱起止時間、批準人、歸還時間、歸還時檢查情況、經手人。
第5頁/共7頁四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度SCJH-I-20xx-02 6.2.借閱檔案的單位、部門、人員要到各部門檔案管理人員處填寫借閱登記,由各部門經理簽字同意后,方可到檔案管理人員處辦理借閱。
6.3.借閱人必須愛護檔案,不得轉借、抽取、折卸、調換、污損、摘抄所借檔案,不得在文件上圈點、劃線和涂改,閱后及時歸還。
6.4.借閱檔案歸還時,檔案管理人員應認真檢查冊數、頁數,是否有遺失損壞等情況,如有問題及時通知借閱人說明原因及補救并報主管高管及審批人員。
6.5.各部門如有撤銷、合并情況以及人事變動情況時,所有相關資料要做到移交清楚,保持資料的完整無缺。
6.6.人事檔案除總經理、副總經理、人事部負責人以外任何人不準借閱。
7.復印
7.1檔案原則不準復印,若各部門因工作需要可以制作復件。復制檔案的單位、部門、人員要到各部門檔案管理人員處填寫借閱登記,由各部門經理簽字同意后,方可到檔案管理人員處辦理復制。
7.2復件管理部門負責人及相關人員參照檔案管理辦法實施管理,并對復件的保密性負責。
8.銷毀
8.1檔案銷毀時,由保管人員提出并整理造表,報部門經理核準呈報總經理批準銷毀。 8.2檔案銷毀一般采用碎紙機,由各部門檔案管理人員和綜合管理部負責人同時執行。
9.相關記錄
9.1 I-01-05 《公司檔案借閱登記表》 9.2 I-01-06 《公司檔案借閱申請表》 9.3 I-01-07 《公司檔案銷毀申請表》
檔案管理的制度 篇22
一、定期把各部門上交的具有保存、查考、利用價值的各種載體形式的'歷史記錄收進檔案室。
二、室藏檔案、資料要分類單獨存放,檔案柜、架等要排列整齊、美觀。
三、檔案收進、整理、利用要詳細統計,并做到數字準確、真實。
四、查閱檔案要嚴格履行手續,閱完經核對無誤后,及時入庫。對借出的檔案要按期限及時歸還。
五、室藏檔案、資料要每半年清點一次。
六、要加強對檔案的安全工作,制定"八防",配齊防火、防盜、防蟲等設備,室內嚴禁吸煙,確保檔案資料萬無一失。
七、檔案室由檔案干部專人管理,查檔人員及其他人員不得隨便進入。
八、對應該立卷歸檔的材料必須由幼兒園各部門收集齊全,并進性整理,定期交檔案室集中統一管理,任何部門或個人不得據為己有或拒絕歸檔。
九、歸檔范圍:凡是幼兒園工作活動中形成的能反映本園工作活動,具有查考利用價值的文件、材料、圖片等均屬歸檔范圍。
十、歸檔時間:各部門應在每學期放假前將本學期的文件材料收集齊全,按照歸檔要求整理好,移交幼兒園檔案室。交接雙方根據交接目錄清點校對,并履行簽字手續。
十一、歸檔要求:
1、歸檔的文件材料要字跡清楚工整,一律使用碳素墨水或黑色水筆書寫,禁用鉛筆、圓珠筆、純藍墨水、彩色筆、復寫紙,普通打印、復印撰寫和批示文件材料,必須用復印機復印,噴墨或激光打印機打印的正規影印件。
2、歸檔的文件材料要保持他們之間的歷史聯系,區分保存價值,科學的立卷、分類、編目。
3、檔案標題要簡明確切,保管期限劃分準確,便于保管和利用。
十二、本制度從20xx年9月2日起執行。
三河鎮清平幼兒園
20xx.9
檔案管理的制度 篇23
1.為加強設備管理,落實工作責任,及時消除設備缺陷(異常),以保證公司生產安全穩定長周期進行,特制定本制度。
2.設備缺陷(異常)分類
1)重大設備缺陷(異常)
指生產主流程重要設備運行中出現故障,影響生產正常進行,威脅生產安全,需立即組織檢修或局部停車,系統停車搶修的。
2)一般設備缺陷(異常)
指生產裝置運行不正常,存在故障,但不很嚴重,短期內不至影響安全生產,可以限時處理的。
3)微小設備缺陷(異常)
指生產裝置運行中存在跑冒滴漏等小缺陷,暫不影響生產,且不致發展擴大,通常所在崗位可自行處理解決的。
3.維護檢修工作的責任范圍和工作程序按有關規定執行。
4.設備缺陷(異常)反饋表
1)設備缺陷(異常)反饋表在生產崗位現場保存,作為缺陷(異常)信息反饋過程責任記錄。
2)此表由崗位班長填寫。按缺陷的處理范圍、程度,由檢修工和各級責任人員簽署意見。
3)此表具體格式見附頁。
5.設備缺陷(異常)信息反饋程序
1)當班崗位員工或其它人員在巡檢等過程中,發現生產裝置存在缺陷或異常,應向裝置所屬崗位的當班班長反映,經確認后,視缺陷(異常)的分類,填寫設備缺陷(異常)反饋表,自行消除解決或通知有關領導。
2)中夜班及節假日,設備缺陷(異常)反饋表當班班長填寫后,向值班領導匯報,由值班領導統籌指揮。
3)若設備缺陷(異常)的消除在技術、材料、方案及生產系統退出等有困難,則按各自職責向相關專業工程師或主任工程師,由各對口專業及時配合解決。
6.設備缺陷(異常)消除后的確認
1)檢修部門對有缺陷的設備實施檢修后,應在反饋表“實際修理情況”欄填寫并署名。
2)設備所屬崗位在反饋表該欄填寫驗收意見并署名,同時將處理結果記入設備缺陷臺賬。
3)生產部定期對硬設備缺陷(異常)信息反饋處理過程的各個環節進行檢查,對延誤、推諉的責任者提出考核意見。
檔案管理的制度 篇24
檔案工作人員要有高度責任心。在檔案管理工作中,嚴格遵守以下制度:
一、檔案歸檔制度
為了將本單位檔案完整齊全地收集、保管起來,建立起內容豐富、結構合理的館、室藏結構,更好地為單位業務工作和其他工作服務,制定本制度。
(一)歸檔范圍
凡是反映本單位工作或業務活動以及其他具有查考利用價值的各種門類、各種載體的文件材料,均屬歸檔之范圍。
1、上級機關制發的屬于本單位主管業務并需執行的文件,普發的非主管業務但需執行的法規性文件,上級召開的需貫徹執行的會議主要文件以及上級領導針對本單位的重要講話、指示等。
2、本單位黨、政、工、團、人事、財會、保衛、基建和業務(經濟)、科技等工作以及各內部機構形成的有查考、利用價值的文件材料。
3、同級單位和非隸屬單位制發需要執行,業務或工作聯系密切以及檢查本單位工作制發或形成的主要文件。
4、直屬下級單位報送的重要的工作計劃、總結、請示、干部任免、典型材料、統計報表和法規性備案文件材料。
5、本單位重要活動,重大事件以及專門業務形成的文字材料、照片、音像等。
6、單位和個人其他有重要保存價值的文件、資料、圖書、實物等。
(二)歸檔時間
需要歸檔的文件材料,一般按年度進行整理、歸檔。即須在當年上半年內,將上一年度本單位形成的以及其他屬于歸檔范圍的各種載體的文件、材料,按照規定,收集齊全,整理立卷,再由檔案人員進行規范整理和實行集中保管。
對于專業方面的專門文件、特殊載體的文件如基建檔案等,可以適當延長收集歸檔時間,但也要在辦理完畢后及時收集、整理、歸檔。
(三)檔的基本要求
1、歸檔進室的文件材料須齊全、完整、準確,即每年需歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件頁數等,不得殘缺不齊。
2、歸檔進室的文件材料應系統、條理、規范,即符合文件的.自然形成規律,保管期限區分準確、分類科學、組卷合理,卷內文件排列有序、條理清楚。
3、歸檔進室的案卷技術加工符合要求,即案卷封面填寫內容齊全準確,格式規范,統一打印;案卷裝訂整齊美觀,案卷排列及編號符合規定。
4、機關單位發文應普遍建立“兩套制”;機關、團體、企事業單位及撤銷單位的檔案都要按照國家規定,定期向區檔案館移交。
二、檔案保管制度
檔案是黨和國家的寶貴財富,為維護檔案的完整與安全,制定本制度。
(一)根據保存檔案的數量,必須設置使用的專門檔案庫房、檔案柜和檔案用具。庫房要堅固、安全、適用,并有防盜、防塵、防高溫、防火、防潮、防強光、防鼠、防蟲等設施。
(二)注重采用科學的現代化的檔案保管,利用高技術手段、管理方法和設施設備,上等級和有條件的應配備去濕機、空調和微機等現代化設備,努力延長檔案的使用壽命,保證檔案的安全保存和更好利用。
(三)接收檔案必須認真驗收,并辦理交接手續,對接收和移出的檔案要及時登記和統計,并進行規范化整理,保證檔案完整、系統。
(四)做好檔案庫房管理工作,保證庫房內檔案柜架和檔案排放、編號合理有序,便于保管和利用,嚴禁吸煙和存放易燃、易爆物品及其它雜物。
(五)保證庫房內溫濕度符合國家規定的標準(溫度14-24℃,濕度45-65%)。
(六)對保管的檔案要每年進行一次小檢查,年終進行一次大檢查,發現蟲蛀、霉變、損壞、丟失檔案等現象要及時報告領導,并積極采取措施予以處理。
(七)要定期對庫藏檔案進行清點核對,做到帳務相符,對損壞和模糊不清的檔案要及時搶救和修復。
三、檔案保密制度
做好檔案保密工作,是每個檔案工作者的神圣職責,為確保黨和國家的安全,制定本制度。
(一)檔案工作人員要努力學習馬列主義、毛澤東思想,學習黨的方針政策,增強黨性觀念,在政治上與黨中央保持高度一致。
(二)嚴格遵守《檔案法》和《保密法》的規定,做好檔案的安全、保衛、保密工作,做到不該說的不說,不該記的不記,不在任何地方和任何人面前談論檔案中涉及黨和國家機密的有關內容。
(三)嚴格執行檔案的查(借)閱制度,對不符合正當手續的利用者,不查檔不借檔。檔案人員不經領導批準,不允許擅自為自己的親戚朋友提供檔案資料。
(四)工作人員不準私自將檔案帶出館、室外,不準帶領非本館、室工作人員入庫房。
(五)工作人員閱卷要堅持隨用隨提,下班時應及時入庫,未使用完畢的,可暫入柜或抽屜,嚴禁堆放在桌面上。
(六)對違犯本制度者,視情節輕重給予相應的批評教育和行政處分;構成失泄密罪的,依法追究刑事責任。
四、檔案資料查(借)閱制度
檔案利用服務是檔案工作的根本目的,為了做好檔案利用服務工作,充分發揮檔案的作用,同時確保檔案的安全,防止檔案的泄密和損壞,制定本制度。
(一)查檔案人員須持本單位介紹信,注明查檔人身份,查檔范圍和目的,方予接待;利用已開放的檔案,持身份證即可。
(二)查閱機密檔案和重要檔案,必須經主要領導批準后,方可查閱。
(三)檔案資料一般不予借出館、室外使用,如特殊情況非借出不可,需按規定辦理借閱手續,借出的檔案不得超過三天,逾期需要重新辦理借閱手續。
(四)查閱人員必須填寫《檔案借閱登記表》,利用檔案后,均應填寫和效果記錄。
(五)查閱檔案的人員,要愛護檔案,不準擅自摘錄、拍照、復制和互相轉閱,不準圈劃、涂改、撕頁和拆卷,對損壞檔案者,要追究其責任。
(六)查檔者取證檔案須經批準后,方可復制(手抄、打字、復印、拍照等),經核對無誤后,蓋章生效。
(七)查檔人員要嚴格遵守本館、室的規章制度,館、室內禁止吸煙,在閱覽室閱卷時不準喝水,以免損壞檔案,不準大聲喧嘩,影響他人閱覽;要注意閱覽室內衛生,愛護公共財物。
(八)利用檔案者要按規定交納檔案保護費、復制費和取證費。
(九)檔案工作人員要端正工作態度,積極為利用者服務,嚴格執行各項檔案利用制度,做好檔案的監護工作,確保檔案的完整與安全。
第一條 為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規定。
第二條 公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整。結案后及時交專職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
第三條 凡本公司繕印發出的公文一律由辦公室統一收集管理。
第四條 檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。
第五條 歸檔范圍:
1、公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委任書、協議、合同、項目方案等具有參考價值的文件材料。
2、本公司的請示與上級機關的批復以及對外的正式發文與有關單位來往的文書。
3、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第六條 檔案的借閱與索取:
1、借閱檔案要認真填寫《借閱檔案登記薄》。
2、借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經理批準方可摘錄和復制,一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
3、歸還檔案時,檔案管理人員要嚴格檢查,如發現遺失、污損、或隨意涂改情況的,要追究借閱者責任,并及時報告公司主管領導。
第七條 檔案的銷毀:
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、若按規定需要銷毀時,必須編制《檔案銷毀清冊》,屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀,一般內部檔案,須經公司辦公室主任批準核對清楚后方可銷毀。
3、經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀。
1、檔案管理在校長、副校長的領導下,由辦公室具體抓好檔案建設工作。
2、檔案管理人員要認真學習有關檔案管理的法律法規,學習并熟悉檔案管理。
3、檔案管理人員要嚴守有關檔案機密,確保檔案工作的嚴密性。
4、檔案管理人員要堅守工作崗位,按時登記和整理相關資料歸檔,確保來件及時收存、及時歸類。
5、學籍檔案、“兩基”檔案、教師業務檔案、行政檔案等按習水縣教育局關于檔案管理的相關要求,制定管理措施,分門別類地完善工作,特別是加強教師業務檔案的完善工作,確保學校檔案能真實、客觀地記載教職工的工作情況。
6、學校檔案分門別類專柜管理,劃撥一定資金添置檔案設施,力求各類檔案放置有序、查找方便、管理順當。
7、每學期期末是整理和完善檔案的終結時間,各部門、各處、要認真收集開展工作的相關文字資料、圖片、表冊等整理,移交辦公室存檔。
8、檔案管理人員必須熟悉檔案的建設情況,對外調檔案做到:“取一件、記一件、還一件、裝一件”,并負責追回外調時間較長的檔案,保證檔案不流失。
1、公司各物業項目的檔案資料規定由物業管理公司主管(包括代理主管)負責監督保管,由文員專職文件存檔、注記工作。
2、有關物業管理公司驗收檔案、圖則、業主及住戶資料、管理制度、合約及附件設備設施及保養制度、財務報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔,文件柜要求上鎖,未經主管許可,他人不得動用。
3、物業管理公司檔案資料必須按公司規定要求存檔,做到圖有袋、文有夾,報告類文件編目錄索引,檔案類文件有存檔文件清單及編號目錄。
4、物業管理公司檔案目錄及存檔文件清單每季度上報公司備案。
5、物業管理公司檔案在歷任主管調職、任職時應向公司或接任者辦理移交手續、經確認后方可離任。
6、物業管理公司檔案日常需經常使用部分應復印備份,原件存放在檔案中不得隨意使用。
7、因工作需要借閱、復印專管部分檔案資料的,需經主管書面確認,如有違反的作泄密處理。
8、公司將定期巡查上述規定所提及之要求落實情況,對不符要求的保管責任人將作適當處分。
9、物業管理公司檔案資料因保管不當而導致遺失、泄密的,對物業管理公司有重大影響及損害物業管理公司公司利益的,公司將視情節輕重追究當事人責任,并保留追究其法律責任的權利。
檔案管理的制度 篇25
安全文件和檔案管理制度
1.目的
為了規范安全生產文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司與安全生產有關的文件檔案的管理。
3.職責
3.1. 安全檔案文件由公司行政管理部對安全檔案的管理,并負責監督檢查和考核。
3.2. 公司行政管理部安全管理人員負責公司安全管理文件檔案的收集、歸檔和保管。
4.內容
4.1. 安全生產文件檔案內容如下:
4.1.1. 國家有關安全生產法律法規、標準規范及其他要求。
4.1.2. 上級主管部門安全生產文件、批復文、領導指示材料及會議資料等。
4.1.3. 公司安全生產文件、安全生產管理制度、安全操作規程、安全會議記錄材料、安全學習資料、領導指示材料等。
4.1.4. 安全生產工作計劃、總結、報告等。
4.1.5. 各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。
4.1.6. 供應商、承包商相關材料。
4.1.7. 安全設施檢測、校驗報告、記錄等。
4.1.8. 安全、職業衛生評價報告。
4.2. 歸檔流程
4.2.1. 文件資料應根據其相互聯系、保存價值分類立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產主要情況,以便保管和利用。
4.2.2. 應根據文件資料的重要性,案時間永久、長期和短期等三種進行時間整理,分類歸檔。
4.2.3. 公司在每年2月底前對上年度的文件資料進行歸檔,統一保存。
4.2.4. 各種文件資料按一定特征進行排列和系統化,應層次分明,編寫頁碼,填寫卷內文件資料目錄。
4.2.5. 不同價值,不同性質的文件資料應當區別管理,單獨立卷。
4.3. 檔案保管
4.3.1. 檔案應入柜上架,科學排列,避免暴露和捆扎堆放。
4.3.2. 應采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞。
4.4. 檔案借閱
4.4.1. 文件資料檔案借閱,必須借閱手續,借閱當案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續借手續。
4.4.2. 借閱的檔案要注意保密,未經許可,不得隨意公開、發表或轉借他人;
4.4.3. 歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記本上注銷。
4.5. 檔案保密制度
4.5.1. 檔案管理人員必須認真貫徹執行有關保密的規定,嚴格執行公司保密制度;
4.5.2. 檔案管理人員不得借工作之便,私自將秘密檔案帶出庫房或給無關人員查閱;
4.5.3. 檔案管理人員不得在公共場所和私人信件中泄漏公司機密;
4.5.4. 入庫檔案,應妥善保管,定期核對。外借檔案,及時催還;
4.5.5. 外單位利用檔案必須憑單位介紹信,并經領導批準方可進行;
4.5.6. 嚴禁向廢品收購單位出賣檔案文件資料,銷毀檔案必須嚴格遵守鑒定銷毀制度;
4.5.7. 提供利用檔案,要嚴格執行借閱制度,注意保密;
4.5.8. 進入檔案室須經檔案管理人員同意,其他人員不得入內。
4.6. 檔案保存年限
文書檔案的保管期限定為永久、定期兩種。定期一般分為30年、10年。
4.7. 檔案銷毀
對于過期并失去保存價值的文件資料,經公司行政管理部領導批準,可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄。
5. 本制度自下發之日起執行。
檔案管理的制度 篇26
一、總則
為加強公司會計檔案的科學管理,特制定本辦法。
二、會計檔案的界定和主管
會計檔案是指公司會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算材料。
財務部為會計檔案主管部門。
財務部建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等管理制度。
公司接受上級財政機關和檔案業務機關的業務指導、監督與檢查。
三、會計檔案管理
財務部對每年形成的會計檔案,按照歸檔的要求,負責整理立卷或裝訂成冊。當年會計檔案,在會計年度終了后,可暫由財務部保管1年。期滿后原則上編造清冊移交公司檔案部門。
檔案部門接受保管的會計檔案,原則應當保持原卷冊的封裝;個別需拆封重新整理的,會同財務部和經辦人共同拆封整理,以分清責任。
會計檔案應妥善保管、存放有序、查找方便,嚴格執行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
公司內查閱會計檔案要按規定辦理手續。上級機關或外單位需要查閱的,要經公司領導批準,且派專人陪同閱看;原件不得借出。
下屬單位(分、子公司)撤并,會計檔案應隨同轉移到上級控股公司或指定部門,并辦理好交接手續。
各種會計杰案的保管期限,可分人永久、定期二類,詳見會計檔案保管期限表。保管期限從會計年度終了后的第一天起算。
會計檔案保管期滿,需要銷毀的,由公司檔案或財務部提出銷毀意見,并嚴格審查,編造會計檔案銷毀清冊,報經主管批準后銷毀。對尚未了結的債權、債務和法律糾紛涉及的原始資料,應單獨抽出、另行立卷,直至案件結束為止。
由財務和檔案部門共同派員監銷。會計檔案銷毀前,監銷人應認真清點核對:銷毀后在銷毀清冊上簽名,并將監銷情況上報有關領導。
四、附則
本辦法由財務部會同檔案部門解釋、執行,經總經理批準頒行。
檔案管理的制度 篇27
第一條為進一步加強本局檔案管理工作,全面提高檔案管理水平,根據《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局《機關檔案工作業務建設規范》、《會計檔案管理辦法》等有關規定,特制定本制度。
第一章檔案人員崗位職責
第二條檔案人員應當忠于職守,遵守紀律,具備專業知識。
第三條嚴格執行檔案工作各項制度,加強檔案的日常管理和保護、利用工作。
第四條對本局各部門的檔案工作進行業務指導。
第五條維護本局檔案的完整與安全,對違反《檔案法》和違反制度的行為予以制止,直至拒絕提供利用,并提出處理意見,報本機關領導批準后執行。
第六條機關檔案人員調動工作時,必須在辦完檔案移交手續后才能離開崗位。
第二章檔案歸檔制度
第七條凡是本局在各項活動中形成的,具有備考價值的文書、圖表、聲像、電子信息等各種門類的有價值的材料及外出參觀學習、考察和參加各種會議帶回的文件材料,均屬歸檔范圍。
第八條歸檔立卷的文件資料及每份材料的頁數均應齊全、完整。
第九條歸檔的文件必須做到問題單一、類型鮮明、年代不混、保管期準確。
第十條會計檔案歸檔必須編制移交目錄,交接雙方按移交目錄清點后簽字。
第三章檔案保管制度
第十一條檔案庫房實行專人負責管理,庫房鑰匙應妥善保管。
第十二條要定時做好庫房內溫濕度記錄,庫房溫度保持14—240c之間,濕度保持在50—65%之間。
第十三條庫房內有防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲等設施,檔案庫房內不得堆放雜物。
第十四條綜合檔案室應建立全宗卷,積累和存儲本局案卷的立卷說明,分類方案,鑒定報告,交接憑證,銷毀清冊,檢查記錄,全宗介紹等材料。
第十五條定期組織人員對檔案保管狀況進行全面檢查。對破損褪變的檔案要進行修裱、復制和其它技術處理。
第四章檔案保密制度
第十六條嚴格遵守黨和國家的有關保密制度,查閱、借閱遵守單位的保密制度,確保檔案的安全,嚴防丟失或泄密。
第十七條查閱檔案,原則上在閱檔室。如有特殊情況確需借閱的,須經分管領導批準同意,并辦理借閱手續,按期收回。
第十八條檔案人員不得泄露檔案內容,借閱檔案人員在借閱期間對檔案要妥善保管,不得轉借和擅自復制。
第十九條外單位來本局查閱檔案時,須憑單位介紹信、工作證或身份證,經有關領導批準后方可調閱。
第二十條機密文件只能查閱,一律不得外借和復制。
第五章檔案利用制度
第二十一條利用檔案必須愛護檔案材料,嚴禁在案卷上圈點、勾劃、裁剪等,確保檔案的完好,如需摘抄復制,須經檔案人員審核,確認無誤后加蓋證明章方能有效。
第二十二條檔案借閱期限一般不超過一個星期,如果需要延期,應辦理續借手續。
第二十三條檔案歸還時,檔案人員必須檢查案卷有否缺損,如果發現有損壞案卷現象,按有關規定予以處理。
第二十四條任何人不得把檔案占為已有。
第二十五條對不遵守檔案利用制度的借閱人員,檔案人員有權拒絕提供利用。
第二十六條利用檔案必須填寫利用效果登記表,寫明利用目的和效果。
第六章檔案安全制度
第二十七條本局檔案工作實行統一領導、集中管理的原則,維護檔案的完整、準確與安全。
第二十八條對本局規定的應當立卷歸檔的材料,必須按照規定,定期向綜合檔案室移交,集中管理,任何人不得將檔案據為已有,也不得擅自銷毀。
第二十九條綜合檔案室保管的檔案是現行檔案,主要供本系統及有關單位使用,不屬于開放范圍,對外提供利用需嚴格按照本制度第四、五章執行。
第三十條綜合檔案室做到辦公、閱覽、庫房三分開。
第三十一條庫房內設密集架,配備空調、消防器材等設備,積極做好“八防”工作,杜絕事故隱患。
第三十二條工作人員離開檔案室時應切斷電源,關好門窗。
第七章檔案統計、鑒定、移交和銷毀制度
第三十三條凡按規定接收進庫的檔案、資料都必須及時登記入冊,以作統計入庫數據。
第三十四條建立檔案、資料、設備等實物統計臺帳,做到記錄正確,帳物相符。
第三十五條在各科室檔案進檔案室前,要對準備移交的檔案進行鑒定、審查,對保管期限、密級確定不準的案卷提出升降意見。
第三十六條對本局各科室收集的零散文件材料進行整理鑒定,剔除無保存價值的材料,確保檔案的質量。
第三十七條銷毀文件必須慎重,對鑒定中剔除的文件要暫存一段時間,確實沒有必要保存時,才予銷毀。
第三十八條凡需銷毀的文件,要編造清冊,寫出書面報告,說明銷毀理由,經本局領導審查后才能銷毀,銷毀文件時由兩人監督,并在銷毀上注明銷毀日期、地點,銷毀人要簽名、蓋章。
第八章會計檔案管理辦法
第三十九條會計檔案是指本局各部門在工作中直接形成的會計憑證、會計帳冊和會計報表等會計核算材料。它是記錄和反映經濟業務的重要史料和憑證。
第四十條會計檔案是本局的重要檔案之一,應由機關綜合檔案室集中統一管理。
第四十一條本局各部門應指定專人收集、整理會計檔案,把歸檔工作列入本部門的職責范圍,明確專人負責。
第四十二條會計檔案當年立卷,由所屬部門保管一年后,向綜合檔案室移交。
第四十三條檔案部門接收保管的會計檔案,原則上應當保持原卷冊的封裝,不得自行拆封,對個別需要拆封重新整理的,應當由原所屬部門和經辦人共同拆封整理,以分清責任。
第四十四條檔案室對會計檔案必須進行科學管理,做到妥善保管,存放有序、查找方便。同時嚴格執行安全和保密制度。
第四十五條檔案室對保存的會計檔案應為本單位積極提供利用,向外單位提供利用時,檔案原件原則上不得借出。如有特殊需要,須報單位領導批準,但不得拆散原卷冊,并限期歸還。
第四十六條會計檔案保管期滿,需要銷毀時,由檔案室提出銷毀意見,會同檔案所屬部門共同鑒定,嚴格審查,編造會計檔案銷毀清冊,經本局領導批準后銷毀。
第四十七條在銷毀會計檔案時,應由檔案人員和所屬部門共同派人監督,監銷人在銷毀會計檔案時嚴格把關,并認真進行清點核對,銷毀后,在銷毀清冊上簽名蓋章。
檔案管理的制度 篇28
為了認真落實《煤礦領導帶班下井及監督檢查規定》(國家安全生產監督管理總局第33號令)有關管理規定要求,結合山西華潤煤業有限公司規定,搞好領導下井帶班記錄的管理,特制定本制度。
1、在調度室建立領導干部帶班下井記錄薄。下井記錄薄的內容為:下井人員班次、姓名、職務、帶班時間及地點、發現的`問題情況和隱患、處理意見和落實情況等。
2、帶班領導帶班上崗后,要到調度室認真填寫《領導干部帶班下井記錄表》。其記錄要真實,不準弄虛作假,嚴禁超過當天后補填寫的。
3、每天由安監站負責對領導帶班下井記錄進行查閱,對存在的安全隱患未能現場處理的,及時下發《隱患整改通知書》按規定進行整改。
4、帶班領導下井記錄及交接班情況、隱患處理落實情況等,由礦調度室每月匯總并存檔。
檔案管理的制度 篇29
一、工程技術資料:
1、項目取得資料(批文等);
2、各類建筑許可證;
3、各類圖紙;
4、開竣工、綜合驗收等報告、通知、會議紀要;
5、物業接管驗收記錄;
6、其他合同、資料。
二、客戶資料:
1、前期服務協議;
2、交房清單;
3、業主(客戶)入住驗房表;
4、裝修資料(包括申請、許可證、檢查記錄、[改建、增設]申請、人員出入登記、裝修違規記錄);
5、家庭情況登記;
6、租戶資料。
三、維修資料:
1、任務單;
2、報修、約修記錄。
四、安全維護管理資料:
1、值勤記錄;
2、交接班記錄;
3、物品出入登記;
4、外來人員出入登記
5、車輛管理資料(包括情況、出入登記)。
五、設施、設備管理資料(包括消防):
1、購銷合同;
2、安裝圖紙;
3、說明書;
4、養護計劃;
5、運行、維修、養護、巡查記錄。
六、綠化管理資料:
1、圖紙;
2、承包合同;
3、養護工作計劃
;4、檢查記錄。
七、環境衛生管理資料:
1、工作計劃;
2、檢查記錄。
八、社區文化資料:
1、活動計劃;
2、活動通知;
3、活動圖片。
九、業主反饋資料:
回訪記錄、投訴記錄、維修回訪記錄。
十、行政文件資料:
1、規章制度;
2、總結、通知、通報、決定等相關文件資料。
十一、業主委員會資料:
1、籌備、成立等文件資料;
2、會議紀要、決議等。
十二、財務管理資料:
各種收費資料(包括綜合服務費、日常維修費、車輛管理費等報表、單)。
●資料整理、歸檔:
按照市、省、全國住宅轄區物業管理綜合考核的規定與物業管理檔案歸檔要求進行整理,然后歸檔立卷。
●檔案借閱:
文檔查閱須經檔案管理部門負責人批準。
●檔案的銷毀:
根據文檔的保存期限,定期對過期和作廢的'文檔進行清理,防止文檔資料堆積和混淆。對已過期的檔案,經主管領導核實報公司領導審批后予以銷毀,同時建立銷毀的文檔清單備查。
檔案管理的制度 篇30
為使公司重要的文件資料保存完整保密和使用方便,特制訂本制度。
一、檔案的分類:
1、一般保密文件:公司的規劃文件、會議記錄、會議紀要、決議、決定、委任書、協議書、合同書、項目方案、公司注冊文件、通知、通告、來往信函、與公司有關的政府文件法律文件等。
2、專業技術文件:專業技術圖紙、說明書、資料、文件、書籍、軟件。
3、機密文件:上述專業技術文件以及年度計劃、統計文件、財務憑證、財務報表、審計文件、經營情況、勞動工資和人事檔案等。
4、公司對外簽訂的重要合約,須交一份給總公司備案。
5、有關公司發展的圖片、錄像、實物等,均屬檔案保管范圍。
6、除有特別規定外,檔案資料由行政部負責管理。
二、存檔:
1、合同按照《合同管理規定》由指定人保管,其他檔案由行政部指定專人保管。
2、檔案管理員須按照第一條的分類情況,將文件資料分類存檔保管。
(1)如存檔文件資料為傳真件時,必須復印一份存檔。
(2)凡涉及經濟利益的來往函件、政府文件等資料,原則上應長期保存;其他文件視其價值確定保存期限。
(3)檔案的歸檔要及時,除特殊情況外,要求一項工作結束后存檔。歸檔文件應保證其齊全完整,如有短缺應立即追查歸入;文檔的處理手續要完備,如有遺漏立即補辦。
(4)文件的電腦存檔。
(5)公司發出的文檔都要在電腦中保留副本,并按文本文件歸檔方式命名保存。
(6)電腦文檔信息要按年度進行存盤處理,將重要的信息資料轉存軟盤或光盤,并存放于磁盤盒內妥善保管。
三、借閱:
1、部門主管及以上人員可直接借閱一般性檔案資料,如借閱機密資料,須經經理批準。
2、其他員工借閱與本職工作有關的資料時,可直接借閱;如借閱與本職工作無關的檔案資料或機密資料,須經本部門主管和行政部主管同意,必要時,需請主管副經理批準。
3、借閱時,原則上只允許在公司內使用,并辦理借閱手續,當天借閱當天歸還;機密文件和絕版文件只能在存檔處查閱,不予借出;如特殊情況確需借出時,須由經理簽字后方能借閱。
4、借閱的'資料必須妥善保管,不得涂改及私自復印。如確需復制,一般資料,須經部門主管批準;機密資料,須經公司經理批準。
5、機密資料,必須注意保密,不得隨意擺放;如因個人原因致使機密文件丟失或泄露機密的,其后果由責任人承擔,必要時公司將采取法律手段保護公司的利益。
四、專業技術資料的管理
1、專業技術資料除另有規定外,公司指定技術部門專人管理。
2、屬于工作需要而發給有關部門的技術文件資料,在領用時必須辦理登記手續,實行“誰領用誰保管誰負責”的管理原則。管理人員每月負責將已發放文件資料的情況書面通知行政部。
3、長期領用的文件資料,責任人必須妥善保管,不使用時要及時歸還。同時,技術部門的文檔管理人員必須每季度末對借入的文件資料進行一次核對。如發現有丟失,必須書面通知行政部,并上報公司經理辦公室。原則上因丟失文件而影響公司正常工作的,視情況扣罰¥200元及以上,具體處理結果由公司經理視其造成的影響酌情處理。
五、文檔的銷毀
1、除物業公司經理外,任何人無權私自銷毀公司任何檔案資料。
2、每年底清理檔案后應將沒有保存價值的文件銷毀,銷毀時應先報請公司經理批準,登記留底并抄送一份給總公司辦公室后方能銷毀;銷毀時,應焚燒或使用碎紙機,不得隨意丟放。
3、經批準銷毀的檔案資料,檔案管理人員應編制銷毀清單,經主管副經理簽字后,由專人負責辦理。銷毀清單應作為檔案資料長期保存。
六、檔案立卷
每年年底清理公司所有文檔,將已經辦理完畢具有保存價值的文檔組合成案卷;立案時應編制卷內文件的順序號、文件號、責任人、題名日期、頁號等,并附立卷登記表一份。
七、附則
1、員工離職時,必須將所領借文檔資料全部歸還,由相關管理人員簽字接收。如有丟失,則按7、3條的規定扣罰責任人。
2、檔案資料轉移時,必須報請主管副經理以上批準,并辦理交接手續。
3、凡違反本規定的,除已有規定外,每次給予¥50元以上的罰款。情節嚴重者,加重處罰。
4、隨時接受總公司檔案管理負責人員對我公司檔案管理工作的檢查。
檔案管理的制度 篇31
1.目的
通過對防火檔案進行規定,確保商場的安全性。
2.適用范圍
適用于商場各類防火檔案的管理。
3.主要職責
嚴格按規定執行,確保商場的安全性。
4.內容
商場物業需根據政府規定建立完善的防火檔案,并予以妥善保管。
4.1物業商場物業分管的檔案
4.1.1各級防火組織及其成員名單。
4.1.2各部門防火責任制。
4.1.3商場各項消防安全管理制度。
4.1.4公安消防部門的來文。
4.1.5消防安全檢查記錄。
4.1.6員工消防安全培訓教材。
4.1.7消防演習計劃、記錄。
4.1.8火警、火災事故的調查處理資料。
4.1.9消防工作年度總結報告。
4.2.0獎罰記錄。
4.2.1其他有關消防資料。
4.2工程部分管的檔案:
4.2.1各種消防設施器材的布局平面圖。
4.2.2各種消防設施器材的技術資料。
4.2.3自動報警系統的檢測資料。
4.2.4自動噴淋系統的檢測資料。
4.2.5防排煙設備、防火門、消火栓等到防火器材的檢測資料。
4.2.6供水系統的檢測資料。
4.2.7避雷裝置系統的檢測資料
4.2.8危險品使用、保管安全制度及資料。
4.2.9動用明火作業的申請及作業記錄資料。
4.2.10電氣設備的開關、線路及照明燈具的檢修資料。
4.2.11更改消防設施的報告、批文及作業記錄等資料。
4.2.12其他消防器材設施方面的資料。
檔案管理的制度 篇32
為進一步加強檔案管理工作,夯實檔案工作基礎,切實提高檔案管理水平,有效地保護和利用檔案,根據《干部人事檔案工作條例》,現制定管理辦法如下:
本辦法適用于我縣機關事業單位副科級以下的管理人員、專業技術人員和工勤人員的檔案管理工作,實行單位一把手負責制,選配政治素質好、作風正派的專門工作人員(以下簡稱人事干部)負責本單位檔案的收集、整理、保管、接交和利用工作,并保證人員相對穩定。
檔案工作應遵循五大原則,即黨管干部、黨管人才,依規依法、全面從嚴,分級負責、集中管理,真實準確、完整規范,方便利用、安全保密。
各單位人事干部主要負責本單位檔案材料的收集、整理、移交和保管保密工作,負責本單位檔案的查(借)閱等檔案利用工作,負責接交的檔案材料真實準確,完整規范,堅決杜絕非專職人員辦理檔案相關事宜。
一、檔案內容
檔案材料主要涉及干部職工工作及學習過程中形成的供組織考察的各類資料,包括十大類:一是履歷類材料,二是自傳和思想類材料,三是考核鑒定,四是學歷學位、職稱、論文、培訓,五是政審、審計類,六是黨、團材料,七是表彰獎勵材料,八是處分材料,九是工資、任免、招工、入伍、考察、職級并行、出國(境)審批,十是報到(派譴)證、計生材料。
二、檔案管理
檔案管理包括檔案材料的收集、鑒別、整理和接交。
收集檔案材料時應確保收集材料屬歸檔范圍,確保收集材料填寫規范、真實完整。具體要求:①檔案材料應當為原件;②檔案材料載體使用國際標準A4型(長297毫米,寬210毫米)公文用紙,用黑色的中性筆填寫(或打印);③屬成套材料的,必須頭尾完整。
經鑒別,符合歸檔范圍的材料自材料形成之日起一個月內按要求履行移交手續送交檔案室。自文件下發之日起,未及時移交的檔案材料,檔案室不再接收。
三、檔案利用
檔案利用主要包括查(借)閱、復制和摘錄等。嚴禁拍攝復印檔案內容,因工作需要取證的,經審查批準后方可復印。
查(借)閱檔案一般要求2名以上共產黨員按程序申請,
由檔案室根據規定,確定是否提供和提供什么材料。嚴禁個人查(借)閱本人及其直系親屬的檔案。檔案一般不外借。確因工作需要外借的,由借閱單位履行審批手續,限期歸還,不得轉借。
查檔(含復制、摘錄)程序:查閱單位填寫《查閱檔案審批表》,經單位和主管單位負責人同意后,報檔案室分管領導審批,人事干部持本人二代身份證及審批后的《查閱檔案審批表》到檔案室辦理。不得憑借調查證明材料介紹信查檔。
臨猗縣人力資源和社會保障局
20__年7月11日