縣財政預算工作報告
各位代表:
受縣人民政府委托,向大會報告縣XX年財政預算執行情況和XX年財政預算草案的報告,請予審議,并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、XX年財政預算收支執行情況
XX年,在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下,全縣財政部門堅持以科學發展觀為統領,緊緊圍繞全縣經濟和社會發展大局,積極應對嚴峻復雜的經濟形勢,克難攻堅,扎實工作,圓滿完成了縣xx屆人大三次會議通過的各項預算收支目標。
XX年,全縣地方財政總收入完成27800萬元,完成年初預算的81.42%,同比增加1359萬元,增長5.14%。其中:上劃中央級收入完成7045萬元,同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元,同比增長16.1%。地方一般預算收入完成17418萬元,完成年初預算16380萬元的106.34%,比同期14236萬元增收3182萬元,同比增長22.35%,其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預算收入的比重達到73.4%,比上年提高了2.6個百分點。全縣一般預算支出完成49836萬元(不含上級專款44666萬元,下同),完成預算的122.86%,同比增長14.11%。
XX年,全縣一般預算收入總來源為54160萬元,其中:地方一般預算收入17418萬元,上級補助收入31852萬元,上年結轉4890萬元;一般預算總支出為50728萬元,其中:地方一般預算支出49836萬元,上解支出892萬元。累計結余3432萬元,其中結轉下年專項支出3413萬元,凈結余19萬元。
XX年,縣本級財政完成地方一般預算收入12686萬元,完成預算11659萬元的108.8%,同比增長23.14%。縣本級一般預算支出44010萬元(不含上級專款44079萬元,下同),完成預算的126.6%,比年初預算增支的因素主要是:國債轉貸和省補財力專項支出增支較大。主要支出項目為:一般公共服務支出8640萬元,完成預算的137.38%,同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元,完成預算的123.82%,同比增長9.02%;教育支出14485萬元,完成預算的109.58%,同比增長13.3%;科學技術支出444萬元,完成預算的106.22%,同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元,完成預算的134%,同比增長17.56%;社會保障和就業支出5966萬元,完成預算的36.58%,同比增長48.37%;醫療衛生支出3381萬元,完成預算的132.43%,同比增長13.22%;環境保護支出108萬元,完成預算的122.73%,同比增長33%;城鄉社區事務1730萬元,完成預算的108.39%,同比增長15%;農林水事務支出3625萬元,完成預算的108.84%,同比增長32.83%;交通運輸支出719萬元,完成預算的625.55%(含當年交通部門經費下劃增支528萬元),同口徑比增長8%;采掘電力事務支出558萬元,完成預算的104.88%,同比下降34.3%(科目調整造成下降);工業商業金融等事務支出856萬元,完成預算的122.54%,同比增長9.79%。