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審計局開展防范貪腐工作報告

發布時間:2017-06-20

審計局開展防范貪腐工作報告

  第一篇

  根據區紀委《XX年各基層紀委(紀檢組)特色工作項目》的要求,并結合我局審計工作實際,把“強化審計監督、推進源頭治腐”作為今年紀檢特色工作,現將一年來活動開展情況總結如下:

  一、領導重視,工作責任明確

  為抓好抓實此項工作,提高全局同志對反腐敗抓源頭工作的認識,強化組織領導,完善源頭治腐的領導機制、協調機制和監督機制,明確領導責任,我局成立了以主要領導為組長,分管領導為副組長,各股(室)負責人為成員的工作領導小組。將工作任務分解落實到各業務股(室),落實具體承辦部門和責任人,強化各股 (室)責任意識,實行“一把手”負總責,分管領導具體抓,確保各項工作任務的完成。

  二、工作成效

  一年來,通過全局同志上下一心共同努力,把強化審計監督與推進源頭治腐工作有機結合起來,使審計監督在推進源頭治腐方面的作用得到了充分發揮,并取得了初步成效。通過組織對區財政局等10個部門、單位的預算執行審計,對區文化局等36個部門、單位的財務收支審計,對37位領導干部任期經濟責任履行情況審計,以及對76項固定資產投資項目竣工決算審計,截止XX年11月底,審計查出各項違規金額1372萬元;管理不規范金額1000萬元;核減工程投資500萬元;向區紀委提交了《區水務局內部財務控制不力,導致國有資產重大損失的原因》分析,并轉發區屬單位引以為誡;向區政府提交專題審計建議2份,并根據審計建議出臺了《區國家建設項目審計監督辦法》和《區財政性專項資金管理實施辦法》。被審計單位絕大多數能夠按照審計要求,認真進行整改,完善各項制度規定,注重強化預算和財務管理。

  1、強化部門預算執行審計。以促進規范預算管理,提高財政資金使用效益和財務管理水平為目標,對10個相關部門 年度預算執行和36個單位財務收支情況進行審計。查出擠占、揶用專項資金132.03萬元,漏交稅費363.80萬元,未執行”收支兩條線”、政府采購、收入未納入預算管理及亂收費等139.69萬元,以及由于單位內控制度不嚴造成國有資產損失57.50萬元。

  2、全面推行經濟責任審計,加強對權力運行的制約和監督。開展領導干部經濟責任審計是從源頭治腐、制度反腐的重要舉措。XX年1至11月份共對37位黨政主要領導干部任期經濟責任履行情況進行了審計。總體情況較好,大部分責任人在任職期間,單位財務收支基本真實、合法,較好地履行了經濟責任。但也發現有些單位執行國家財經紀律不夠嚴格,存在違紀、違規現象,審計共查出違規及管理不規范金額508.73萬元。其中:擠占、挪用專項資金300.38萬元,漏交稅費120.29萬元。

  3、加大了對固定資產投資審計力度,突出了對固定資產投資領域的審計監督。目前,固定資產投資項目中決策程序不規范,損失浪費,虛報工程造價、高套定額等問題依然存在,一直是社會普遍關注的問題,也是商業賄賂的高發區。通過對工業園區基礎設施、城北新區、農村公路、農業綜合開發項目等38個固定資產投資項目審計,核減工程造價500萬元,為國家節約了大量資金。

  4、加大對村級財務審計力度,促進農村黨風廉政建設。今年,我局結合鄉(鎮)財政決算審計,抽查審計了3個鄉(鎮)6個村委會XX年至XX年財務收支情況,主要存在3方面問題,一是白條報賬多,6個村委會支出絕大多數為白條報賬;二是報賬手續不健全,有些票據報賬時未附原始單據;三是招待費過高,個別村兩年的招待費達13萬元之多;四是漏交稅費普遍存在。

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