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審計總監工作職責_審計總監工作內容

發布時間:2023-02-20

審計總監工作職責_審計總監工作內容(精選20篇)

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇1

  1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

  2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

  3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇2

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇3

  1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

  2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

  4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇4

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

  2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案

  3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

  5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇5

  1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;

  2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;

  3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

  4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;

  5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;

  6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

  7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;

  8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

  9. 對出納工作提出建議并進行監督;

  10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇6

  1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

  2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;

  3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

  5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;

  6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

  7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

  9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇7

  1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇8

  1、根據公司的戰略及發展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

  2、組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;

  3、指導并推進公司各部的內部審計工作,包括:經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

  4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;

  5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要,安排專項審計,如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

  6、籌備IPO財務規范化工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇9

  1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業審計管理體系;

  3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業專項審計;

  6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;

  7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇10

  1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

  2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

  3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

  4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

  5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

  6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇11

  1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;

  2、組織開展常規及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇12

  1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;

  2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

  3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

  4、負責發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;

  6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇13

  1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

  7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

  10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇14

  1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;

  2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

  3、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇15

  1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

  3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

  6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

  7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇16

  1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

  2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

  3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

  4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

  5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,

  6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,

  7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規

  為進行處理,

  8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇17

  1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

  2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;

  3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

  4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

  5、企業發展風險的規避及指導工作;

  6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇18

  1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

  3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

  5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇19

  1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。

  2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。

  3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

  4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

  5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監督整改到位。

  6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇20

  1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

  2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

  3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

  4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

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