審計專員工作職責內容(精選19篇)
審計專員工作職責內容 篇1
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計劃或方案;
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,并做出評價意見;
5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;
6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;
7、完成領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責內容 篇2
1、參與實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
7、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計專員工作職責內容 篇3
1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計意見并撰寫審計報告;
2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;
3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;
4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;
5.完成領導交辦的其他工作任務。
審計專員工作職責內容 篇4
1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計專員工作職責內容 篇5
1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。
4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。
審計專員工作職責內容 篇6
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目的設計、招投標、施工、驗收、預結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確性;
3、負責工程項目現場的巡查,項目開展;工程設計變更,成本把控,施工安全問題、材料質量等問題的跟進;
4、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
5、對工程內控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發現公司潛在的問題和風險,提出整改意見;
6、負責領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責內容 篇7
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
審計專員工作職責內容 篇8
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關系,必要時協同開展審計相關工作。
審計專員工作職責內容 篇9
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
3、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調研;
5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
審計專員工作職責內容 篇10
1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;
2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經營效益審計;
3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續整改情況并向上級匯報。
5、 負責收集并整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計專員工作職責內容 篇11
1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;
2、負責對公司新投資項目的盡職調查,并提供報告;
3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務。
審計專員工作職責內容 篇12
1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;
2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;
3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;
4、完成領導安排的其他工作。
審計專員工作職責內容 篇13
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計專員工作職責內容 篇14
1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;
2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告;
5、審計項目后續整改跟蹤;
6、完成領導交代的其他工作等。
審計專員工作職責內容 篇15
1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計劃;
2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;
3、檢查企業的經營業績的真實性;
4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。
審計專員工作職責內容 篇16
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
5、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計專員工作職責內容 篇17
1. 負責公司審計項目的執行工作;
2. 對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性 進行審計;
3. 編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4. 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5. 協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計專員工作職責內容 篇18
1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;
2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;
3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
審計專員工作職責內容 篇19
1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;
5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;
7、政府相關法律法規的傳遞。
8、外審協助配合