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內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-14

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(通用23篇)

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

  2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

  3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;

  4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇2

  1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等

  2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

  3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

  4、完成部門(mén)交辦的其他工作

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇3

  根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

  制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)

  負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類(lèi)專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告

  對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià),完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn)

  對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問(wèn)題線索,開(kāi)展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告

  對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查,運(yùn)用問(wèn)題銷(xiāo)賬機(jī)制

  配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

  完成上級(jí)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇4

  1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;

  2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

  3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

  4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇5

  承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

  檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

  內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

  追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

  協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

  主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇6

  1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

  2.配合各部門(mén)各子分公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

  3.按照上級(jí)及相關(guān)部門(mén)要求完成日常事務(wù)性工作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇7

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

  3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

  4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作

  5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇8

  1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;

  2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;

  3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇9

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

  2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

  3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

  4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

  5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級(jí)審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

  6、 出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告;

  7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn);

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋,按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇10

  1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門(mén)溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;

  2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

  3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

  4.收集各部門(mén)反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào);

  5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);

  6.日常督促各部門(mén)按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;

  7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

  8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇11

  1、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;

  2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要問(wèn)題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善,提出合理化審計(jì)建議;

  4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評(píng)估;

  5、部門(mén)、模塊或上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇12

  審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

  按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開(kāi)展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

  咨詢

  向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

  制度建設(shè)

  根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

  關(guān)系管理

  就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

  審計(jì)整改跟蹤

  參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對(duì)審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇13

  1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

  2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

  3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類(lèi)相關(guān)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇14

  (1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

  (2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

  (3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理,復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

  (4)對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問(wèn)題,提出指導(dǎo)意見(jiàn),并定期進(jìn)行復(fù)查;

  (5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

  (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇15

  1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試

  2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試

  3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等

  4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查

  5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇16

  1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

  2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí),

  能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

  5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

  6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇18

  1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

  2、 協(xié)助開(kāi)展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作;

  3、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場(chǎng)和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)反饋收集;

  4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

  5、 編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

  6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料,管理審計(jì)檔案;

  7、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

  8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

  2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

  6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇20

  1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

  2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

  3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇21

  1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

  2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

  3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

  4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇22

  1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

  2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

  3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;

  4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

  5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

  6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

  7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇23

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(通用23篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選26篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(精選27篇)

    1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見(jiàn);3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(通用27篇)

    1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門(mén)溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;4.收集各部門(mén)反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào);5.維護(hù)內(nèi)控手...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明(精選27篇)

    1、開(kāi)展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;2、開(kāi)展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作;3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核,對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;4、完成部門(mén)交辦的其他工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(通用30篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選28篇)

    1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告,與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題;4、核對(duì)所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(精選26篇)

    1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見(jiàn);3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(精選25篇)

    1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí),能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明(精選26篇)

    1、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;...

  • 崗位職責(zé)
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