應收會計工作職責應收會計工作(精選20篇)
應收會計工作職責應收會計工作 篇1
1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等,負責公司票據領購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇2
1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通,協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。
3、負責境內&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監管分析境內&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統計,發送給課題負責人復核批準,并跟進后續的發票和收款工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇3
1.根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。
6.協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7.完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇4
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇5
1、熟悉零售、店鋪,能獨立處理財務核算、業務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇6
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業的的賒銷政策提供依據;
7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇7
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;
2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;
5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;
8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇8
1. 根據公司政策跟進客戶應收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統中進行發票數據的整理
6. 其他相關的財務工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇9
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責應收會計工作 篇10
1、負責準確核算客戶應收賬款及返利,及時開票、核銷,統計逾期款。
2、按時完成部分月底結賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇11
1、負責大客戶月結對賬工作,按規定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據、費用核對工作,及時將單據歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據審核,根據合同協議,按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。
7、跨部門單據領出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責應收會計工作 篇12
根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發 票,按照發票明細制成發票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發 票 錄入系統、月底核對銷 售 發 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息,系統簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應收帳款時時監管,每月定期跟進提醒營業人員催收;
裝訂憑證;
領導安排的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇13
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇14
1、負責應收款會計的業務工作,遵守有關財務規定和付款程序
2、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作
3、負責客戶賬單對賬工作
4、負責核對客戶回款,做好客戶回款的跟進工作
5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作
6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳
8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責系統發貨單的審核工作
10、負責銷售報表的統計工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇15
1.負責應收賬款對賬、監控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款,確保符合賬期正常運行規則;
3.按要求安排申請發票相關事項;
4.合同管理、客戶資料歸檔等;
5.領導交待的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇16
1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理,確保賬務及時、準確;
2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據審核及時、準確;
3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負責應收賬款管理,包括應收賬款管理相關制度的完善與執行,監督客戶授信及回款周期的情況,及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的產生;
5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析,定期對長期掛賬的往來款進行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導,并監督預算執行情況;
7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應收會計工作職責應收會計工作 篇17
1. 應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)
2. 應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;
3. 預收賬款的核對整理;
4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;
5. 展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對,預提工作;
6. 開展期間現場的財務支持工作
7. 根據工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責應收會計工作 篇18
1、審核銷售單據,做好各渠道的應收核算;
2、ERP系統編制憑證,做到財證相符、財賬相符,并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;
4、做好與業務部門對接工作,客戶的溝通協調工作;
5、完成上級領導安排的其它相關工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇19
1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;
2、應收賬款管理,監督并跟進款項收回;
3、每月定期提交月度應收賬款的統計報表。
應收會計工作職責應收會計工作 篇20
1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數據的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;