審計主管職責(zé)具體內(nèi)容(通用22篇)
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇1
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇2
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇3
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業(yè)年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經(jīng)驗;
3、作為大中型項目負(fù)責(zé)人,組織實施對項目的審計工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇4
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇5
1、負(fù)責(zé)集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;
6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇6
1、成本審計的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計;進度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計;
2、采招、供應(yīng)鏈的審計工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計;
3、設(shè)計相關(guān)的審計工作:設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺賬;限額設(shè)計執(zhí)行情況審計;設(shè)計類合同進度款及結(jié)算審計;
4、對公司運營、成本采購、設(shè)計、項目等工作進行審計;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇7
1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇8
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇9
1、 對工程及材料款項支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會計憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的財務(wù)信息及報表;
4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風(fēng)險提示建議;
6、對財務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇10
1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;
2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進展;
3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風(fēng)險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進行風(fēng)險評級管理;
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇11
1、規(guī)劃并進行審計,確認(rèn)會計記錄的真實性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;
2、確定審計程序細則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇12
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇13
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇14
1、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進行審查和評估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進行審查和評估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進行調(diào)查等。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇15
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇16
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇17
1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇18
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理進行審計,對重大經(jīng)濟合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進行后續(xù)跟蹤審計;
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇19
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇20
1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實施后續(xù)審計;
5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇21
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);
審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇22
1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;