財務審計的職責是什么(通用17篇)
財務審計的職責是什么 篇1
1定期對公司的內(nèi)控體系進行更新,并開展內(nèi)控測試工作,包括但不限于更新風險控制矩陣、測試底稿及業(yè)務風險點;并執(zhí)行審計所發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤程序及整改,開展風險閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;
2在規(guī)定的時間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計、專項審計、離任審計、內(nèi)控測試及突發(fā)性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現(xiàn)場風險數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關(guān)風險數(shù)據(jù)等,形成風險閉環(huán)的持續(xù)管理工作;
3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內(nèi)控有效性測試對接工作;
4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務制度的邏輯性及有效性;
5 根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù);對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;
6 遵循內(nèi)審道德標準、專業(yè)標準,以及部門內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計和咨詢項目程序;
7 與各業(yè)務部門和職能部門的各級人員等中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;
財務審計的職責是什么 篇2
1、參與制定部門年度審計計劃,并負責實施;
2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;
3、協(xié)助部門負責人推進流程、制度和規(guī)范建設,提升審計效率和質(zhì)量;
4、部門負責人交代的其他事項。
財務審計的職責是什么 篇3
1、遵照公司內(nèi)部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內(nèi)部財務審計工作,防范企業(yè)內(nèi)部風險;
2、根據(jù)內(nèi)部審計管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計制度,促使審計工作規(guī)范化;
3、根據(jù)內(nèi)部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據(jù)內(nèi)部審計要求,指導并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;
5、完成部門領(lǐng)導安排的其他事項。
財務審計的職責是什么 篇4
1、編制、審核集團的合并報表并進行分析,保證集團財務信息的及時、正確、可控,確保財務分析的及時、有效;
優(yōu)化財務分析系統(tǒng),對集團風險點進行揭示與追蹤;
2、編制集團五年長期預測:
參與年度預算表單的設計,編制、審核集團的年度預算合并,并進行分析
審核及預測區(qū)域利潤目標,出具利潤目標建議
對集團預算執(zhí)行情況進行追蹤和管理
3、擬定、更新與宣導集團會計制度及其他會計財務方面的規(guī)范性文件,建立財務系統(tǒng)的標準化;
4、根據(jù)財務中心的檢視計劃,組織規(guī)劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業(yè)務進行審核,保證集團的相關(guān)制度和要求得到有效執(zhí)行;
5、參與實施財務核算有關(guān)的信息化建設,協(xié)助主導部門在集團內(nèi)進行推廣、培訓,并對財務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護更新;
6、編制、審核年報、中報財務信息的公開披露信息,同時關(guān)注外部財務指標,維護集團健康的財務形象;
7、為集團其他部門提供會計專業(yè)服務(財務知識培訓、敬職調(diào)查、其他專項服務);
8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實現(xiàn)業(yè)務個人目標;
并對財務體系的財務人員進行會計核算及財務分析相關(guān)知識的指導與培訓
財務審計的職責是什么 篇5
1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計;
2.總公司、各分公司財務報表季度或年度審計;
3.預算管理及執(zhí)行情況審計;
4.人事與薪酬管理情況審計;
5.采購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、合同管理審計;
6.實物資產(chǎn)管理審計(注:包括資金、固定資產(chǎn)、低值品);
7.經(jīng)營管理績效審計;
8.內(nèi)部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計;
9.各職能中心和分子公司負責人、及關(guān)鍵崗位人員的離任審計。
財務審計的職責是什么 篇6
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;
3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
4、負責集團公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;
6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;
7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導;
8、領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務審計的職責是什么 篇7
1、根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2、 負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、 負責對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4、 負責對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;
6、 負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;
財務審計的職責是什么 篇8
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;
3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結(jié)論和建議的落實, 向領(lǐng)導匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
7、參與現(xiàn)場審計,負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。
財務審計的職責是什么 篇9
1、根據(jù)公司經(jīng)營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;
2、 貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計規(guī)范和審計工作細則;
3、具體負責對公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督;
4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監(jiān)督;
5、對財產(chǎn)、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監(jiān)督;
6、審計財務部的會計報表;
7、對財務規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進行檢查;
8、審核有關(guān)項目財務收支的真實、合法和效益性。
財務審計的職責是什么 篇10
可以獨立帶隊完成指定審計項目;
具有良好的溝通能力;
具有良好的職業(yè)素養(yǎng),審計項目全程跟蹤把控;
能吃苦耐勞,工作認真負責,熱情主動責任心強;
財務審計的職責是什么 篇11
1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計;
2.獨立承擔大、中型項目的審計現(xiàn)場負責人的工作;
3.對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
財務審計的職責是什么 篇12
1、制定合理的項目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關(guān)系;
3、監(jiān)督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;
4、作為中小型項目負責人,負責協(xié)調(diào)項目執(zhí)行中的相關(guān)工作;
5、獨立完成審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告;
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務審計的職責是什么 篇13
1、負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項內(nèi)控制度;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;
4、監(jiān)督公司各項制度、流程的運執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進的落實情況,及時報告潛在危險;
5、制訂年度審計計劃,組織開展內(nèi)控審計、財務審計、專項審計等;
6. 與銀行、稅務局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密關(guān)系。
財務審計的職責是什么 篇14
1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風險清單,構(gòu)建風險體系;
2、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;
3、梳理公司制度和業(yè)務流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;
4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;
6、完成上級領(lǐng)導分配的其它工作。
財務審計的職責是什么 篇15
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質(zhì)量、進度、投資、安全等信息,參與審查、監(jiān)督并落實建設項目在建設程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;
4、跟進、核對工程款項、預(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關(guān)單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
財務審計的職責是什么 篇16
1、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結(jié);
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
3、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責協(xié)助外部審計開展工作;
5、負責協(xié)調(diào)審計與各下屬片區(qū)的關(guān)系。
財務審計的職責是什么 篇17
1、根據(jù)審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;
2、負責與公檢法機構(gòu)協(xié)助處理案件和保持聯(lián)系;
3、完成審計總經(jīng)理交辦的其他工作;