預算管理工作職責描述(通用16篇)
預算管理工作職責描述 篇1
1、熟悉施工圖紙、設計施工方案、施工改變、施工文件及施工合同、相關律例法則,充分掌握項目工程承包合同文件的經濟條目和承包文件,并做好合同交底任務。
2、熟悉施工現場生產進度,每月編制本月施工生產計算報表、依據下月生產進度方案編制下月施工預算。
3、參加施工圖紙會審,提供工程量及材料預算價格明細表,完善施工現場簽證單及變更,編制施工進度產值,進行進度成本報審。
4、對施工過程中因設計變更產生的工程量(預算未包括和未包干的)要及時準確的掌握,為工程提供結算調整資料。
預算管理工作職責描述 篇2
1、結合公司管理需求,建立并制定切實可行的財務預算管理辦法,并根據實際情況優化完善;
2、制定年度財務預算編制指南,并下發,同時督促和指導各部門編制部門年度預算;
3、受理預算調整申請,并對申請進行初審,并提出預算調整建議;
4、按照領導審批意見,調整原預算目標;
5、負責監控公司年度、季度、月度財務預算的執行情況,確保預算目標的完成;
6、依據實際執行情況,實行預算預警;
7、定期分析各部門預算執行情況,編制《預算執行差異分析報告》。
預算管理工作職責描述 篇3
1、項目BP流程支持和跟蹤 (OP和MP管控);
2、控制以及分析研發支出;
3、負責項目概算、預算、核算管理,項目分析報告 (實際,預測,預示分析);
4、支持項目經理和項目團隊(DOA申請和跟蹤,付款和驗收協調,預算調整,時間計劃管控等);
5、通過成本動因分析,進行項目成本控制;
6、負責項目財務分析,提出財務改進建議和風險預警,支持項目管理決策;
7、項目財務支持和項目資金管理;
8、支持公司財務主管匯總公司財務報表(實際,預測,預示分析)。
預算管理工作職責描述 篇4
1、建立公司預算編制體系,為預算編制建立相應的流程
2、做好年度預算編制前期準備工作
3、匯總、審議各部門編制的預算
4、根據各項預算編制年度利潤表、資產負債表
5、對各部門預算執行情況進行監督和分析
6、上級安排的其他事項
預算管理工作職責描述 篇5
1、統籌公司合并報表編制,統籌、指導專業公司建賬、核算、報表、附注和審計相關工作,維護公司合并財務報表內控程序有效性
2、統一全公司會計政策,建立和維護公司會計制度體系,審核子公司會計制度和核算辦法;統一反饋監管對新準則的征求意見,推動全公司實施新準則
3、財務前置:公司內股權投資、股權變動類事項審批,資產管理產品并表管理和關聯交易對賬抵消,分析重大重組、集團融資、重大交易等的財務處理和披露影響
4、提供公司內外財務數據需求
預算管理工作職責描述 篇6
1. 根據事業部戰略規劃組織編制事業部年、季、月收入、成本、費用等預算。
2. 實時管控預算執行情況,對預算執行異常預警并分析反饋風險點。
3. 按月出具事業部級預算執行分析情況報告,分析各個模塊運營中存在的問題,并提出建議和控制措施。
4. 按月出具、匯總各級考核利潤中心預算執行相關報表。
5. 每月組織事業部預算達成差異及其運營分析會。
6. 與營銷中心、生產中心、種雞事業部業務部門、財經管理部門高效協作,基于業務數據構建全面預算分析模型。
7. 負責事業部財經日常工作、負責事業部財經日常與下轄三大版塊間協同溝通,事務處理工作。
8. 負責事業部整體成本分析管理。
預算管理工作職責描述 篇7
1、負責公司年度預算編制及月度分解;
2、負責月度預實分析及同比分析;
3、負責N+X預測編制;
4、負責準備董事會、專題會預算相關材料;
預算管理工作職責描述 篇8
1.組織及推動各事業部及時準確編制年度預算,規劃及組織季度、月度滾動預測,預算監控,預實差異分析
2.根據實際業務需求,改進報告體系,提高財務、運營數據報告系統的整體有效性,明確核算單元,為業務部門的管理提高數字可視度,為決策提供有力支持和分析數據基礎
3.參與到重要業務合作機會探討及執行中,確保業務提交的合作機會經過全面的財務機會與風險分析。從財務角度把控業務經營風險,同時有效控制財務風險
4.對集團項目進行事前,事中,事后跟蹤管理,為項目順利完成提供及時有效財務信息
5.搭建公司核心指標追蹤體系,包括對內集團管理層周報、日報,大股東月度業績追蹤報告,對公司整體運行情況進行跟蹤和分析
6.審核業務臨時預算提報需求,分析業務和需求邏輯,制定相應特別/額外預算審核標準
預算管理工作職責描述 篇9
1、協助經理編制/調整年度預算、合并并分析;
2、擬定各下屬板塊預算表格模板、編制口徑、組織培訓;
3、指定預算編制及推進計劃,優化年度預算編制表;
4、協助經理進行月度、季度和年度預算執行分析;
5、針對費用預算,總結問題并提出改善建議。
預算管理工作職責描述 篇10
1、根據公司業績規劃,編制事業部預算;
2、及時編制經營分析數據,提交管理層,并跟進預算達成情況;
3、不定期提供月度、季度、年度的經營預測數據以及實際業績執行情況數據;
4、制定管理報表模板,并每月匯并管理報表數據提出財務管理意見;
5、根據銷售情況及發貨情況,提供前臺銷售口徑和發貨口徑的收入完成情況報表;
6、負責提供公司其他部門財務數據資料。
預算管理工作職責描述 篇11
1、結合公司管理需求,建立并制定切實可行的財務預算管理辦法,并根據實際情況優化完善;
2、制定年度財務預算編制指南,同時督促和指導各部門編制部門年度預算;
3、受理預算調整申請,并對申請進行初審,并提出預算調整建議;
4、負責監控公司年度、季度、月度財務預算的執行情況;
5、依據實際執行情況,實行預算預警;
6、定期分析各部門預算執行情況,編制相關報告。
預算管理工作職責描述 篇12
1.和經營單位對口銜接預算編制、復核、調整等事宜,及時了解經營單位的預算執行情況。
2.維護預算管理系統,及時做好數據更新、問題反饋和處理等工作。
3.協助部門領導進行預算執行情況分析、預算管理辦法修訂,不斷推動集團的全面預算管理水平。
預算管理工作職責描述 篇13
1、嚴格按照《會計法》的有關規定,認真貫徹有關財經政策、法令、制度、維護財經紀律;
2、參與醫院各項預算管理工作,包括日常預算管控、費用管控等;
3、根據醫院預算制度、流程,定期進行相關檢視,對預算情況進行分析和管理;
4、統籌對口會計作業部門,對報銷單據的問題進行溝通,及時與部門負責人溝通并提出處理意見;
5、其他費用預算模塊的工作,根據情況開展;
6、執行部門負責人安排的其他工作。
預算管理工作職責描述 篇14
1.前年末根據Team和公司整體使用實績,并了解各個team的實際特殊事項進行預算費用的計劃制作
2.確認后將新一年的預算費用導入SAP進行備用,根據會計費用的入賬了解預算使用的準確性
3.年初制定出當年的費用節儉標準,月別進行SCR后發行預算備用
4.管理期限內出現不足時,根據各team申請進行審核,確認可行后進行預算的轉用、追加等
5.費用預算整理對比實際發生使用情況,整理改善實績并評價效果
6.待全部費用使用結束后,完成當月的損益結果
預算管理工作職責描述 篇15
1、負責公司財務管理信息化工作;
2、制定財務管理信息化方案,深入業務管理;
3、負責企業內部財務信息化規劃、建設、推廣、運維工作;
4、負責ERP-FICO模塊上線后的日常維護和支持工作。
5、負責用戶提出的二次開發需求和各個系統間的集成應用,協同開發人員完成開發測試工作。
預算管理工作職責描述 篇16
1.品種別SKU別,損益管理的數據收集及統計。
2.予實績差異分析。
3.IFRS費用對應。
4.業態別損益及工廠別損益管理等、新預算管理業務的推進。
5.作為窗口與大王制紙本社的對應。