審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么(精選14篇)
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇1
1、制定合理的項(xiàng)目工作計(jì)劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;
4、作為中小型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行中的相關(guān)工作;
5、獨(dú)立完成審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇2
1、參與項(xiàng)目前期溝通,進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定項(xiàng)目計(jì)劃;
2、帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行IT審計(jì)(包括控制測(cè)試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計(jì)及各類咨詢項(xiàng)目;
3、獨(dú)立編寫各類項(xiàng)目報(bào)告,復(fù)核團(tuán)隊(duì)成員工作成果,確保項(xiàng)目交付質(zhì)量;
4、與客戶就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);
5、或獨(dú)立或協(xié)助高級(jí)經(jīng)理及合伙人進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā),參與投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)活動(dòng),編寫項(xiàng)目方案、應(yīng)標(biāo)文件;
6、為審計(jì)顧問(wèn)提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇3
1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門工作目標(biāo)并且全面負(fù)責(zé)本部門的工作;
2、 貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計(jì)規(guī)范和審計(jì)工作細(xì)則;
3、具體負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督;
4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)決算進(jìn)行審計(jì),對(duì)資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督;
5、對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資增減和使用的真實(shí)、合法及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
6、審計(jì)財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)報(bào)表;
7、對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查;
8、審核有關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益性。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇4
1、制定、完善業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控制度及相關(guān)流程,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)控、預(yù)警和防范機(jī)制
2、協(xié)助投資部門完成投資前期的項(xiàng)目盡調(diào)。
3、制定審計(jì)部門工作計(jì)劃和落實(shí)年度審計(jì)工作具體方案,按照計(jì)劃及時(shí)完成審計(jì)測(cè)試、報(bào)告、整改跟蹤等工作;
4、建立并完善內(nèi)控及審計(jì)管理體系,參與制定公司內(nèi)控及審計(jì)管理方案、制度與流程
5、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、價(jià)值審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等。
6、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目投資和可行性專題審計(jì)。及公司年中、年終財(cái)務(wù)狀況檢查。
7、負(fù)責(zé)公司審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
8、能夠提出切實(shí)可行的審計(jì)建議和措施,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題跟蹤、
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇5
1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì);
2.獨(dú)立承擔(dān)大、中型項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的工作;
3.對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇6
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)體系;
2、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估及及時(shí)的解決,并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層,主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況;
3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;
4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報(bào)告和管理建議書等;
5、對(duì)總部各部門、各城市子公司進(jìn)行定期內(nèi)部審計(jì),幫助發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提升管理水平;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇7
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)工作,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案;
3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估及及時(shí)的解決,并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況;
4、監(jiān)督公司各項(xiàng)制度、流程的運(yùn)執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進(jìn)的落實(shí)情況,及時(shí)報(bào)告潛在危險(xiǎn);
5、制訂年度審計(jì)計(jì)劃,組織開展內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
6. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密關(guān)系。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇8
1定期對(duì)公司的內(nèi)控體系進(jìn)行更新,并開展內(nèi)控測(cè)試工作,包括但不限于更新風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、測(cè)試底稿及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);并執(zhí)行審計(jì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤程序及整改,開展風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;
2在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、內(nèi)控測(cè)試及突發(fā)性審計(jì)項(xiàng)目等工作。包括但不限于制定審計(jì)方案、非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作、問(wèn)題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)等,形成風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)的持續(xù)管理工作;
3 配合外審團(tuán)隊(duì)在IFRS報(bào)表審計(jì)過(guò)程中的IT審計(jì)及內(nèi)控有效性測(cè)試對(duì)接工作;
4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務(wù)制度的邏輯性及有效性;
5 根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫項(xiàng)目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和證據(jù);對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析并提出切合實(shí)際而有效的管理建議;
6 遵循內(nèi)審道德標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及部門內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計(jì)和咨詢項(xiàng)目程序;
7 與各業(yè)務(wù)部門和職能部門的各級(jí)人員等中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇9
1、根據(jù)審計(jì)中心總的要求開展舞弊審計(jì)項(xiàng)目工作;
2、負(fù)責(zé)與公檢法機(jī)構(gòu)協(xié)助處理案件和保持聯(lián)系;
3、完成審計(jì)總經(jīng)理交辦的其他工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇10
1、參與制定部門年度審計(jì)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;
2、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改善情況進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)進(jìn)行跟蹤審計(jì);
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進(jìn)流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計(jì)效率和質(zhì)量;
4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項(xiàng)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇11
1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));
4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)與各下屬片區(qū)的關(guān)系。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇12
可以獨(dú)立帶隊(duì)完成指定審計(jì)項(xiàng)目;
具有良好的溝通能力;
具有良好的職業(yè)素養(yǎng),審計(jì)項(xiàng)目全程跟蹤把控;
能吃苦耐勞,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),熱情主動(dòng)責(zé)任心強(qiáng);
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇13
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解;
3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí), 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)是什么 篇14
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)審計(jì)年度工作計(jì)劃及季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施;
2、建立、健全公司財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)審計(jì)管理辦法、流程和各項(xiàng)規(guī)章制度;
3、組織對(duì)集團(tuán)及子公司的日常財(cái)務(wù)審計(jì)及經(jīng)營(yíng)審計(jì),抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計(jì),對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對(duì)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)計(jì)劃,并組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),并撰寫審計(jì)報(bào)告;
6、監(jiān)控并推進(jìn)公司制度流程建設(shè),定期進(jìn)行梳理、審計(jì),提升制度流程執(zhí)行效率;
7、組織對(duì)集團(tuán)異動(dòng)審計(jì)制度及流程的審計(jì),組織人員進(jìn)行異動(dòng)人員的審計(jì)實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。