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內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-01-27

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選14篇)

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇1

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇2

  (1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致

  (2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務(wù)開展

  (3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定

  (4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇3

  1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

  4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

  2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

  3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇5

  1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

  2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

  3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

  4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行,編制審計(jì)審計(jì)等;

  3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

  4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇7

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

  3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

  4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作

  5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇8

  1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

  2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。

  3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

  4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

  5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

  6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

  7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。

  8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。

  9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

  5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

  6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇10

  1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作;

  2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計(jì)工作;

  3.按照上級(jí)及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇11

  1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試

  2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試

  3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等

  4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查

  5. 撰寫審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇12

  承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

  檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

  內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

  追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

  協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

  主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇13

  1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

  2、 協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作;

  3、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場(chǎng)和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;

  4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

  5、 編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

  6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料,管理審計(jì)檔案;

  7、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

  8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇14

  1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

  2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

  3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

  4、建立并管理監(jiān)查檔案

  5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

  6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選14篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選26篇)

    (1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致(2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務(wù)開展(3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定(4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(精選26篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)(精選26篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(精選27篇)

    1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(通用27篇)

    1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);5.維護(hù)內(nèi)控手...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明(精選27篇)

    1、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作;3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核,對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;4、完成部門交辦的其他工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(通用30篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)(精選28篇)

    1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告,與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題;4、核對(duì)所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(精選26篇)

    1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(精選25篇)

    1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí),能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明(精選26篇)

    1、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問題后期追蹤、檔案歸檔等;3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;...

  • 崗位職責(zé)
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