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審計(jì)專員工作職責(zé)

發(fā)布時間:2023-01-26

審計(jì)專員工作職責(zé)(精選17篇)

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇1

  1、根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、完成對公司及其下屬公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),檢查會計(jì)原始憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性;

  3、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性;

  4、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,按時、保質(zhì)保量完成審計(jì)項(xiàng)目。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇2

  1、對集團(tuán)內(nèi)控制度的有效性,經(jīng)營活動的合規(guī)性、效益性及資產(chǎn)安全性進(jìn)行審計(jì);

  2、對集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)決算及經(jīng)濟(jì)活動報(bào)告及下屬子公司經(jīng)營收支情況進(jìn)行審計(jì);

  3、對營銷地區(qū)進(jìn)行市場巡查,對營銷違規(guī)行為進(jìn)行查處并督促整改落實(shí);

  4、負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目的審計(jì),集團(tuán)關(guān)鍵崗位人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離崗審計(jì)等;

  5、根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,收集審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告,督促審計(jì)結(jié)論及合理化建議的落實(shí)工作,并負(fù)責(zé)對審計(jì)項(xiàng)目的立卷歸檔工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇3

  1、對公司業(yè)務(wù)線條經(jīng)營活動資金往來進(jìn)行審計(jì),對營銷地區(qū)進(jìn)行市場巡查,對營銷資金類違規(guī)行為進(jìn)行查處并監(jiān)督整改落實(shí);

  2、負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目的審計(jì),公司關(guān)鍵崗位人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離崗審計(jì)等;

  3、對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計(jì)有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn);重大問題須先提前及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)解決;

  4、審計(jì)期間由財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施,確保工作進(jìn)度和審計(jì)質(zhì)量;收集充分的審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)評價客觀、公正;編制審計(jì)底稿出具審計(jì)報(bào)告,督促審計(jì)結(jié)論及合理化建議的落實(shí);

  5、協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)活動。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇4

  監(jiān)督、檢查公司貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策規(guī)定情況;

  監(jiān)督檢查各部門班組有無違反《部門共同監(jiān)督責(zé)任制》的考核細(xì)則規(guī)定,并提出處理建議;

  協(xié)助組織開始職務(wù)晉升、重大項(xiàng)目、關(guān)鍵崗位人員,問題舉報(bào)涉及人員等廉潔教育談話工作;

  執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);

  進(jìn)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)舞弊點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì)工作,收集、整理內(nèi)部審計(jì)工作資料,配合監(jiān)察人員進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部審計(jì);

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,對被審計(jì)事項(xiàng)做出審計(jì)評價及改進(jìn)提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  3、協(xié)助加強(qiáng)對公司的經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制;

  4、做好審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他相關(guān)工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇6

  1、執(zhí)行公司內(nèi)審工作的開展及數(shù)據(jù)匯總,協(xié)調(diào)各部人員的分工合作;

  2、協(xié)助制定、修改、更新公司的內(nèi)審管理制度;

  3、 配合外部機(jī)構(gòu),在公司內(nèi)部開展風(fēng)險(xiǎn)測試、評估等方面的工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇7

  1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)編寫內(nèi)控體系相關(guān)管理制度及工作流程;

  2、根據(jù)內(nèi)控審計(jì)年度、月度工作計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施,確保各項(xiàng)任務(wù)順利完成;

  3、認(rèn)真執(zhí)行公司年度審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)方案,及時檢查和上報(bào)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)工作流程,認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內(nèi)控審核報(bào)告

  5、對審核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應(yīng)及時向內(nèi)控主管匯報(bào);及時匯總審計(jì)情況,客觀公正的做出審計(jì)評價,提出初步整改、處理意見和建議。

  6、根據(jù)內(nèi)控審計(jì)整改要求及時間限定,檢查被審計(jì)部門整改措施的落實(shí)情況,及時向內(nèi)控主管匯報(bào);

  7、遵守內(nèi)控審計(jì)工作紀(jì)律和保密制度,妥善保管審計(jì)工作底稿及資料;

  8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)重大審計(jì)事項(xiàng),對與公司有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),編制相應(yīng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;

  9、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理、歸檔、保存等工作。

  10、保持良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,維護(hù)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。

  11、參與公司定期、不定期的盤點(diǎn)工作。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇8

  1、參與年度審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)實(shí)施方案 ;

  2、客觀、公正、準(zhǔn)確地實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序 ;

  3、編制、歸類、整理審計(jì)資料,協(xié)助編制審計(jì)工作底稿;

  4、參加各類審計(jì)項(xiàng)目,獨(dú)立或協(xié)同完成審計(jì)工作任務(wù)并撰寫審計(jì)報(bào)告;

  5、審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)整改跟蹤;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇9

  1.負(fù)責(zé)開展集團(tuán)及各子公司常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見并撰寫審計(jì)報(bào)告;

  2.督促跟進(jìn),審計(jì)建議的落實(shí)及整改,監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責(zé)的履行情況;

  3.檢查與評價各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況且建立完善內(nèi)控體系;

  4.收集匯總、分析公司重要審計(jì)信息并建檔立案;

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇10

  1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),開展審計(jì)公司總部及分子公司財(cái)務(wù)管理工作;

  2、參與實(shí)施年度例行審計(jì),檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況、評價預(yù)算完成情況等;

  3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);

  4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;

  5、對日常審計(jì)、外部審計(jì)、內(nèi)控測試等各項(xiàng)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)。

  6、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇11

  1、擬定集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則,報(bào)上級審批;

  2、對集團(tuán)分子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查及有效性評價,定期出具風(fēng)險(xiǎn)管理評估報(bào)告;

  3、 進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;

  4、 跟蹤對內(nèi)部控制的改進(jìn)和完善,引導(dǎo)內(nèi)控評審、業(yè)務(wù)行為自檢自糾等機(jī)制的建立,落實(shí)監(jiān)控管理模式,保障公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作合規(guī)安全;

  5、根據(jù)集團(tuán)及行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提示與預(yù)防;

  7、政府相關(guān)法律法規(guī)的傳遞。

  8、外審協(xié)助配合

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇12

  1、協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)流程,進(jìn)行合法性及風(fēng)險(xiǎn)性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

  3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助復(fù)核財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

  4、協(xié)助編制發(fā)布內(nèi)控報(bào)告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風(fēng)險(xiǎn)

  5、對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時跟進(jìn)解決,并建立自查機(jī)制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇13

  1.根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃及上級指派完成財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、離任審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)工作;

  2.撰寫審計(jì)工作底稿、草擬審計(jì)報(bào)告,定期上交工作總結(jié)及工作計(jì)劃;

  3.協(xié)助上級完成內(nèi)部審計(jì)制度和工作流程的起草、修訂;

  4.對固定資產(chǎn)、存貨等主要資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),審核其真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性,對于發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議;

  5.其他臨時性工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇14

  1、擬定季度月度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,編制內(nèi)部審計(jì)制度;

  2、組織內(nèi)部審計(jì),開展審計(jì)具體工作,保證審計(jì)工作進(jìn)度和質(zhì)量,根據(jù)審計(jì)結(jié)果形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告初稿;

  3、做好審計(jì)報(bào)告的意見征求、發(fā)放、反饋、整改監(jiān)督等工作;

  4、做好審計(jì)底稿的歸檔入庫工作,保證檔案的完整性;

  5、參與公司內(nèi)控修訂以及《內(nèi)審手冊》的修訂和編制工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇15

  1.按審計(jì)工作計(jì)劃按時、按質(zhì)完成常規(guī)和專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù);

  2. 做好公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)內(nèi)控評價;

  3.內(nèi)部審計(jì)檔案的整理和保管的工作;

  4.上級安排的其他工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇16

  1、對會計(jì)報(bào)表、會計(jì)資料、會計(jì)決算的真實(shí)性、完整性、正確性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  2、針對財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題的原因,提出改進(jìn)建議和措施,并糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

  3、對公司及所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)人員任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。

  4、對公司管理層和所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì)。

  5、審閱公司的合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題。

  6、對公司經(jīng)營管理中的重要問題和非常事件開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

審計(jì)專員工作職責(zé) 篇17

  1.在主管領(lǐng)導(dǎo)下,遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度,依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。

  2.配合協(xié)助基建辦、采購部完成基建工程各專業(yè)工程造價編制審核工作及現(xiàn)場審計(jì)工作。

  3.組織做好基建、裝璜工程專項(xiàng)財(cái)務(wù)概算執(zhí)行情況的審計(jì),并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進(jìn)行監(jiān)督。

  4.負(fù)責(zé)做好審計(jì)工作的檔案管理工作。

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    1、協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)流程,進(jìn)行合法性及風(fēng)險(xiǎn)性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助復(fù)核財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。...

  • 關(guān)于審計(jì)專員的工作職責(zé)(精選28篇)

    負(fù)責(zé)藥店固定資產(chǎn)盤點(diǎn)審計(jì),負(fù)責(zé)全系統(tǒng)商品、資產(chǎn)采購審計(jì),負(fù)責(zé)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管控日常審計(jì),負(fù)責(zé)重要管理崗位離任等各類專項(xiàng)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的撰寫與修改,領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。...

  • 審計(jì)專員崗位的主要職責(zé)(通用26篇)

    職責(zé):1.在主管領(lǐng)導(dǎo)下,遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度,依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。2.審計(jì)集團(tuán)各下屬單位、部室等相關(guān)單位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任的履行情況。3.集團(tuán)各單位、部室主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)。...

  • 審計(jì)專員的基本工作職責(zé)(精選28篇)

    職責(zé):1、負(fù)責(zé)協(xié)助公司審計(jì)客戶進(jìn)行前期理賬、做賬工作;2、負(fù)責(zé)做好公司審計(jì)客戶的審計(jì)問題跟進(jìn),進(jìn)行解說,出色完成審計(jì)工作;3、負(fù)責(zé)制作公司審計(jì)聘書。...

  • 審計(jì)專員工作職責(zé)內(nèi)容(精選27篇)

    1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)\費(fèi)用審計(jì),對公司總部及分子公司開展財(cái)務(wù)、費(fèi)用審計(jì)工作;2、參與實(shí)施年度例行審計(jì),檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況等;3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;5、負(fù)責(zé)對所有涉...

  • 崗位職責(zé)
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