審計總監工作職責2023崗位職責(通用14篇)
審計總監工作職責2023崗位職責 篇1
根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;
對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇2
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;
6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;
8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇3
1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;
3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇4
1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;
4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇5
1、根據公司的戰略及發展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;
3、指導并推進公司各部的內部審計工作,包括:經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;
5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要,安排專項審計,如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;
6、籌備IPO財務規范化工作。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇6
1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。
2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;
3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;
4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。
5、參與或主導各類舞弊案件的調查。
6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;
7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇7
1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;
2.負責編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;
3.參與制度和維護公司內部審計制度,加強內部控制流程并監督制度、流程的規范實施;
4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質量,通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設,從而完善內部控制體系;
5.負責協助外部審計開展工作。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇8
1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;
2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;
3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇9
1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;
2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;
審計總監工作職責2023崗位職責 篇10
1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。
3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。
5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。
6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。
7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。
8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。
9 完成領導交辦的其他事項。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇11
1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;
3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇12
1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇13
1、負責集團內部審計、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內部審計制度和流程,
4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。
8、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;
10、負責公司內部控制評估報告的編制
審計總監工作職責2023崗位職責 篇14
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領導臨時交辦的其他工作。