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審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的

發(fā)布時間:2023-01-24

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的(精選16篇)

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇1

  1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業(yè)務為主的內部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

  7、跟蹤監(jiān)控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設等;

  10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇2

  1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

  2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

  3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

  3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規(guī)避運營過程中的風險,推動管理提升。

  4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

  5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

  6、領導交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇3

  1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。

  3 根據審計發(fā)現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。

  6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業(yè)務流程的評估工作,并及時進行優(yōu)化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業(yè)務流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

  9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇4

  (1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業(yè)務和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風險分析、審計數據支持;

  (2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業(yè)內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執(zhí)行情況;

  (4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風險控制流程;

  (5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇5

  1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,并根據授權向董事會報告;

  2.建立健全集團財務系統(tǒng)的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全集團內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰(zhàn)略制定、財務管理及內部控制工作;

  5.協調集團同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系,維護企業(yè)利益;

  6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

  7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

  8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優(yōu)資本結構;

  9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇6

  1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;

  2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;

  3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇7

  1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規(guī)程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規(guī)范工作。

  2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監(jiān)督。

  3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

  4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發(fā)事件的應變能力。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇8

  1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;

  4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發(fā)現的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇9

  1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監(jiān)督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監(jiān)督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執(zhí)行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執(zhí)行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇10

  1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

  2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監(jiān)督。

  5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導內部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇11

  1、指導建立和完善公司內部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;

  2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規(guī)、外部侵權等突發(fā)事件開展調查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇12

  1、根據企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

  3、建立企業(yè)內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業(yè)專項審計;

  6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;

  7、及時發(fā)現企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇13

  1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業(yè)務質量及經營規(guī)劃;

  2、負責會計師事務所業(yè)務拓展;

  3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

  4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  5、作為項目負責人,監(jiān)控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結果順利完成;

  6、出具審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇14

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監(jiān)督和紀律監(jiān)察,并向總經理報告結果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇15

  1. 制訂集團年度經營審計(含業(yè)務審計與財務審計)計劃并組織實施;

  2. 對集團各項經營業(yè)務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;

  3. 對內部管理權限執(zhí)行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;

  4. 協助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;

  5. 協助部門總監(jiān)對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;

  6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

  7. 協助部門總監(jiān)參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;

  8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

  9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;

  10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇16

  1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

  2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

  3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

  4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

  5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,

  6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,

  7、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規(guī)

  為進行處理,

  8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

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