審計總監工作職責(精選17篇)
審計總監工作職責 篇1
1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;
2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;
3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;
4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;
5、企業發展風險的規避及指導工作;
6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。
審計總監工作職責 篇2
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領導臨時交辦的其他工作。
審計總監工作職責 篇3
1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;
3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
審計總監工作職責 篇4
1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責 篇5
1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;
2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。
4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負責審計建議整改的后期跟進和監控改進。
6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;
7.完成領導交代的其他工作。
審計總監工作職責 篇6
1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;
2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;
3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;
4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;
5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;
6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作
審計總監工作職責 篇7
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;
2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
審計總監工作職責 篇8
1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。
審計總監工作職責 篇9
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
審計總監工作職責 篇10
1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;
2、負責會計師事務所業務拓展;
3、負責會計師事務所團隊建設和管理;
4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負責人,監控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結果順利完成;
6、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告。
審計總監工作職責 篇11
1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;
2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;
5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);
7、協助律師團隊處理公司各類案件。
審計總監工作職責 篇12
1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;
3、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。
審計總監工作職責 篇13
1、主持審計監察中心的工作;
2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;
8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;
審計總監工作職責 篇14
1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;
2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;
3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;
4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;
5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;
7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。
審計總監工作職責 篇15
1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準,運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規范運作;
2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;
3、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
審計總監工作職責 篇16
1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;
2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;
3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
4、負責發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;
6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
審計總監工作職責 篇17
1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;
2、組織開展常規及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;