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內部審計職責說明

發布時間:2023-01-13

內部審計職責說明(精選16篇)

內部審計職責說明 篇1

  1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

  2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

  3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

  4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

  5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計職責說明 篇2

  審計項目執行

  按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

  咨詢

  向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

  制度建設

  根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

  關系管理

  就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

  審計整改跟蹤

  參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務

內部審計職責說明 篇3

  1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

  2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;

  3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;

  4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。

  5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。

內部審計職責說明 篇4

  1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

  2. CSA內控自我評估抽樣測試

  3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

  4. 根據舉報信息開展舞弊調查

  5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改

內部審計職責說明 篇5

  1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

  2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

  4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

  5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內部審計職責說明 篇6

  1.負責公司所投項目的投后管理;

  2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;

  3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

內部審計職責說明 篇7

  1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,并按計劃實施

  2、參與公司內控狀況的監查和評價

  3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案

  4、建立并管理監查檔案

  5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

  6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

內部審計職責說明 篇8

  根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

  制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

  負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

  對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

  對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

  對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

  配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

  完成上級交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇9

  1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

  2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

  3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

  4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

  5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

  6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

  7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

內部審計職責說明 篇10

  1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

  2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

  3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

  4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

  5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計職責說明 篇11

  1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

  2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

  3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

  4、負責公司審計檔案的管理工作;

  5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇12

  1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

  2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

  3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

  4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇13

  1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;

  2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

  3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

  4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

內部審計職責說明 篇14

  1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

  2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

  3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

內部審計職責說明 篇15

  1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

  3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

  4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

  5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

  6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

  7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

  8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

  9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計職責說明 篇16

  1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

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