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集團財務審計主管的職責概述

發布時間:2023-01-10

集團財務審計主管的職責概述(精選15篇)

集團財務審計主管的職責概述 篇1

  職責:

  1.協助擬定年度財務審計計劃;

  2.按照年度審計計劃開展財務收支審計、內控審計及專項審計工作;

  3.做好審計資料的整理及歸檔工作;

  4.協助外部審計對接工作;

  5.完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.擁護黨的路線方針政策,遵守國家各項法律規定,無違規違紀違法行為;

  2.學歷及專業:全日制本科及以上學歷,會計專業或財務審計方向等相關專業,中級會計師或以上職稱,碩士、博士研究生優先;

  3.年齡:35周歲以下(1984年4月26日后出生);

  4.工作年限及經歷:5年以上企業財務會計工作經驗;

  5.素質和能力要求:熟悉會計制度,熟悉財稅政策法規;學習能力強,具有良好的溝通能力和合作意識;具有良好的公文寫作能力;能熟練運用用友財務軟件和辦公軟件;抗壓能力強,具備良好的職業操守素質。同等條件下,中共黨員優先;

  6.業績特別優秀的,條件可適當放寬。

集團財務審計主管的職責概述 篇2

  職責:

  1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

  2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;

  3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

  4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

  5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

  7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結論和建議的落實。

  任職要求:

  1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,初級及以上專業技術資格;

  2、三年以上財務審計或企業內審工作經驗,上市公司或外企內審背景優先;

  3、熟悉國家相關審計準則、審計的實施程序和企業內部控制制度的建設與審核;

  4、熟悉財稅法規和財務管理流程,能獨立撰寫審計報告;

  5、能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件,具有良好的書面表達能力;

  6、良好的職業道德、溝通能力和團隊精神,有強烈的事業心和責任感。

集團財務審計主管的職責概述 篇3

  職責:

  1、 熟悉國家各項有關財務、稅收政策法規及會計準則、財務準則;

  2、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;認真完成項目經理分配的審計工作,確保工作進度和審計質量;

  3、及時向領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見并協調處理公司內部審計部門與其他部門的關系;

  4、收集充分的審計證據,確保審計結論適當,審計評價客觀、公正;負責對所有涉及的審計事項,編制并整理工作底稿,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;負責審計檔案的歸檔;

  5、跟蹤后續整改結果,發現問題后進行溝通與上報;

  6、協助公司內部控制制度的建立和完善;

  7、完成領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、會計\審計\稅務等相關專業本科及以上學歷;須企業財務、審計同等崗位且不低于3~5年全盤賬務或成本會計及以上實務工作經驗;擁有注冊會計師資格證者優先;

  2、熟練使用辦公軟件;書面表達能力強;

  3、具備豐富職業判斷能力和財會項目分析處理經驗;

  4、職業道德和責任意識強,工作原則性強,富有團隊協作精神;

  5、具備一定的抗壓能力;

  6、事務所財審且無企業實務經驗者暫無考慮。

集團財務審計主管的職責概述 篇4

  職責:

  1、促進公司各職能部門、下屬公司依據法務管理制度及流程工作,促進公司依法經營,預防和控制公司經營中的風險;

  2、對公司合同進行梳理,識別現有合同中存在的風險并提出解決方案;

  3、負責檢查合同履行情況,協調解決合同履行中出現的法律問題,盡量避免合同糾紛;

  4、處理合同事務管理工作,負責合同管理臺賬及統計;

  5、配合部門負責人處理日常法律事務及訴訟事務。

  任職資格(年齡、性別、學歷、專業、技能要求、工作年限、工作經驗、其他):

  1、本科以上學歷,工民建、工程造價等相關專業;

  2、年齡35歲以內;

  3、具有大型企業或地產行業從業經驗,2-3年工程造價咨詢公司從事審計、或1-2年企業內控內審等相關工作經驗者優先;

  4、具備良好的職業道德;

  5、具有良好的溝通、協調、團隊協作能力及文字表達能力;

  6、熟練運用各種辦公軟件。

集團財務審計主管的職責概述 篇5

  職責:

  1、擬定審計項目方案,起草審計報告;

  2、根據審計方案開展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;

  3、編制審計工作底稿,完成審計底稿的整理歸檔工作;

  4、對審計專員在審計程序和方法上進行指導,提升審計業務水平;

  5、向審計副經理匯報審計問題,協助副經理完成內外審計的協調溝通工作;

  6、跟蹤落實審計項目中發現問題、審計建議的整改情況;;

  7、完成上級主管部門和領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  工作經驗:有3年以上審計或財務工作經驗者優先;有審計、財務相關證書者優先。

  能力要求:

  1、熟悉國家相關的審計法律法規,有扎實的審計和財務專業知識,熟悉財經法律法規;

  2、具備較強的邏輯思維能力、分析與解決問題的能力;

  3、較強的文字編寫能力;

  4、較強的語言表達、人際溝通與組織協調能力;

  5、為人性格開朗,原則性強,較強的責任心;

  6、熟練操作用友或金蝶財務軟件,精通office及其它辦公軟件。

集團財務審計主管的職責概述 篇6

  職責:

  1、協助制定、實施年度審計計劃,對公司及下屬實體經濟活動的真實性、合法性和有效性進行審計,協助編制審計方案、出具審計報告以及對審計處理意見的落實。

  2、協助起草內審及內控相關規章制度,改進集團內部控制制度和流程,對內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價,并基于企業風險管理及內控框架向業務部門提供日常風控及合規層面的咨詢建議。

  3、協調外部審計工作對接,協助開展內審與內控方面的專業培訓。

  任職資格:

  1、熟悉國家有關財經法規和企業會計準則;精通企業內部審計準則、內部控制規范、審計與內控工作方法及流程;熟練應用辦公軟件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

  2、有CIA、CPA、中級審計(會計)師以上資格者優先。具備2年以上相關工作經驗,有國內領先會計師事務所、上市公司內審或內控部門從業經驗者優先;有業務流程搭建或風控合規管理經驗者優先。

集團財務審計主管的職責概述 篇7

  職責:

  職位信息1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

  2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

  3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

  4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的內部審計監督;

  5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

  6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

  任職要求:

  1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

  2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

  3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

  4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

  5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

集團財務審計主管的職責概述 篇8

  崗位職責

  1、對財務憑證進行事前審核。審核全集團公司及其附屬子公司財務結算環節可能出現的內控風險與缺失,審核單據完整性、真實性、合規合法性,保證資金安全和有效利用,創造出更大的效益。

  2、協助印章管理,復核合同文件和對外文件等。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計、財會專業畢業,三年大型企業以上財務或審計工作經驗,熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會計師資格證者或中級審計師資格證及以上者優先。

  2、熟悉工業行業費用及應付款審核,對內部審計操作流程有一定了解。能夠獨立撰寫審計底稿、提出可行性改善措施、出具審計工作報告

  3、具有較強的邏輯思維能力及溝通能力,能獨立分析問題、解決問題;良好的文字輸出能力及口頭表達能力;積極向上、富有激情;高責任心、做事細心認真、原則性強,具有良好的團隊協作意識。

集團財務審計主管的職責概述 篇9

  職責:

  1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;

  2、負責制訂公司內部年度審計計劃;

  3、負責組織審計人員培訓;

  4、負責制訂各項審計制度;

  5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;

  6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  7、負責公司要求的專項審計工作;

  8、負責財務總監委托的其它工作。

  要求:

  1、大專及以上學歷,審計、財務或相關專業;

  2、5年及以上審計工作經驗,必須有制造業內審工作經驗;

  3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。

集團財務審計主管的職責概述 篇10

  職責:

  1. 參與年度審計計劃的擬定 ; 根據年度審計計劃,負責財務審計工作實施

  2. 協助部門領導建立和完善公司財務審計制度 ; 對財務制度執行和財務人員能力符合性進行審計

  3. 對財務工作流程和財務報表進行審計 ; 對成本控制流程和預決算進行抽樣檢查

  4. 對采購和招投標工作流程進行不定期檢查 ; 對辦公費用、財務費用及相關報表進行抽樣審計 ; 對公司重要崗位開展離任審計 ; 對銷售費用、回款及相關報表進行抽樣審計 ; 對財務審計過程中發現的問題提出整改建議及監督落實,并進行跟蹤復檢

  5. 協助部門領導完成相關專項審計工作

  6. 協助部門領導對外部審計等方面的咨詢機構的聯系及維護

  任職要求:

  1. 教育背景:大學專科及以上學歷 ,審計專業或財務會計專業

  2. 工作經驗: 4年以上相關工作經驗,并在集團公司負責過內審工作 ; 有房地產企業或知名會計師事務所工作經驗優先

  3. 專業技能:

  1)通曉審計和財務會計相關理論知識,熟練掌握審計和財務會計相關政策法規及公司各項規程;

  2)能夠負責內部審計部門審計體系的建立、完善;

  3) 熟悉集團公司的內部控制體系,有過建立或改善維護經歷,了解房地產開發業務知識優先。

  4)熟練使用OFFICE等辦公軟件、財務軟件,具備基本的網絡知識

  4. 綜合素質:優秀的管理決策能力、計劃與執行能力、分析判斷能力、寫作表達能力、溝通能力、團隊協作能力

集團財務審計主管的職責概述 篇11

  職責:

  1、負責對工程投資方面內控制度的建立、健全、執行情況進行審計評價;

  2、負責對項目開發全過程成本、質量、進度管理進行審計監督及評價;

  3、參與工程合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價;

  4、負責對成本信息庫、材料信息庫、企業供應商信息庫建設、使用、維護進行審計評價;

  5、負責對設計變更、簽證、工程量核定、材料認價、材料使用符合性、材料結算、工程結算情況進行審計評價;

  6、負責處理工程造價、投資控制、招投標方面的來信、舉報的調查,并提出監察審計報告和處理意見。

  職位要求:

  1、具有本科及以上學歷,工程管理、建筑工程相關專業優先;

  2.熟悉 土建、安裝筑工程管理知識及審計管理知識、法律法規等方面知識;

  3.3年以上 房地產 工程管理工作經驗 ,1年以上工程審計相關工作經驗;

  4.具有良好的協調和人際溝通能力,良好的邏輯分析能力、口頭表達能力

集團財務審計主管的職責概述 篇12

  職責:

  1.參與公司業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;

  2. 根據審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續的改善情況;

  3. 協助部門經理建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;

  4. 對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

  5. 協助部門經理對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;

  6. 協助部門經理對企業年度經營情況進行經濟效益審計;

  任職資格:

  1、28-35周歲,善于分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業

  2、具有5年以上財務管理,2年審計工作經驗;

  3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。

  4、中級以上職稱優先,熟悉辦公自動化。

集團財務審計主管的職責概述 篇13

  職責:

  1、針對門店裝修,工程設備,生產供應鏈基地組織開展專項審計,內控審計,包括建立評價模型,執行內部控制測試與評價,發現并揭示控制缺陷,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。

  2、開展專項審計,包括收集風險線索,安排初步調查,管理審計過程,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。

  3、開展內部監察,包括安排數據分析、人員訪談、證據調查,及時形成調查意見。1、執行內部控制測試與評價,跟蹤缺陷整改情況。

  職位要求:

  1、有工程/裝飾/裝修設計方向審計工作經驗的優先;

  2、取得國際注冊內審計師(CIA))、注冊內審師、注冊會計師、中級會計師優先;

  2、熟悉內部審計、內部控制、風險管理方面的理念和方法論,具備財務管理與核算方面的基礎知識、經驗及判斷能力;

  3、具有獨立開展審計項目的能力與經驗;

  4、熟悉 企業管理與風險控制特征。

集團財務審計主管的職責概述 篇14

  職責:

  1. 參與年度審計計劃的擬定 ; 根據年度審計計劃,負責財務審計工作實施

  2. 協助部門領導建立和完善公司財務審計制度 ; 對財務制度執行和財務人員能力符合性進行審計

  3. 對財務工作流程和財務報表進行審計 ; 對成本控制流程和預決算進行抽樣檢查

  4. 對采購和招投標工作流程進行不定期檢查 ; 對辦公費用、財務費用及相關報表進行抽樣審計 ; 對公司重要崗位開展離任審計 ; 對銷售費用、回款及相關報表進行抽樣審計 ; 對財務審計過程中發現的問題提出整改建議及監督落實,并進行跟蹤復檢

  5. 協助部門領導完成相關專項審計工作 13. 協助部門領導對外部審計等方面的咨詢機構的聯系及維護

  任職要求:

  1. 教育背景:大學本科及以上學歷 ,審計專業或財務會計專業

  2. 工作經驗: 4年以上相關工作經驗,并在集團公司負責過內審工作 ; 有房地產企業或知名會計師事務所工作經驗優先

  3. 專業技能:

  1)通曉審計和財務會計相關理論知識,熟練掌握審計和財務會計相關政策法規及公司各項規程;

  2)能夠負責內部審計部門審計體系的建立、完善;

  3) 熟悉集團公司的內部控制體系,有過建立或改善維護經歷,了解房地產開發業務知識優先。

  4)熟練使用OFFICE等辦公軟件、財務軟件,具備基本的網絡知識

  4. 綜合素質:優秀的管理決策能力、計劃與執行能力、分析判斷能力、寫作表達能力、溝通能力、團隊協作能力;富有正直、敬業精神,職業操守好

  5. 資質證書: 具備CPA、內審師資格優先

集團財務審計主管的職責概述 篇15

  職責:

  1、財務管理審計,包括財務收支檢查及專項資金審計;

  2、內控審計,審核集團及城市公司內控的健全性及有效性;

  3、落實來信、來訪、舉報案件調查及跟蹤核實。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,審計、財務、管理類專業,5年以上相關工作經驗;

  2、具有集團企業審計工作經歷,熟悉企業審計業務流程;

  3、具有扎實的企業經營管理、風險控制、財務管理、審計等專業知識和技能;

  4、具有CIA、CPA資格者優先。

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  • 審計主管工作職責描述(通用31篇)

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