審計專員崗位的基本職責描述(通用12篇)
審計專員崗位的基本職責描述 篇1
職責:
1、協助建立健全公司審計體系:參與制定和維護公司內部審計制度與作業流程;參與制定和完善本部門審計機構的職責與崗位職責。
2、協助組織本部門員工的學習和培訓,提升部門員工的素質和能力;
3、協助審計總監/經理協調跨部門工作配合,促進部門工作效率的提高;
4、協助審計總監/經理通過內部審計評價內部控制執行情況,從而監督內部控制體系的執行;
5、協助審計總監/經理通過內部審計發現內部控制的缺陷,提出優化建議,從而完善內部控制體系。
6、負責編制項目審計計劃、項目審計總結;
7、負責對內部審計發現的各類問題,就運營監控提供改善性的建議,并協助審計總監/經理向公司管理層提出、協助有關部門能從體系方面系統地予以優化;
8、負責整理的審計工作底稿,審核無誤后歸檔;
9、完成上級交辦的其他工作。
要求:
1,1年以上相關工作經驗,并在負責過具體審計項目;
2,有家居類企業,電商或知名會計師事務所、審價事務所工作經驗優先;
3,熟悉審計和財務會計相關理論知識,掌握審計和財務會計國家相關的政策法規及公司的各項規程,具備審計或會計初級職稱;
4、熟悉電商類,家居類公司的內部控制體系;
5、有很好的決策能力、執行能力、寫作表達能力、溝通能力
6、熟練使用OFFICE等辦公軟件、財務軟件,具備基本的網絡知識;
7、富有正直、敬業精神,職業操守好。
審計專員崗位的基本職責描述 篇2
職責:
1、負責對公司及子公司的各項經濟活動進行內部審計監督;
2、參與制定審核活動計劃,編制檢查表,并按計劃完成審核任務;
3、負責整理、保存與審核有關的文件;
4、負責編制審核報告并向審核組長報告審核情況;
5、負責編制內部審核檢查計劃;
6、完成領導交辦的其他任務
任職資格:
1、大專及以上學歷,會計、財務相關專業,具有會計、審計相關職業資格證書;
2、熟練操作辦公軟件,具有1到3年會計或審計工作經驗;
3、可以接受加班工作;
4、工作嚴謹,辦事沉著、穩重,對審計工作中數據處理能夠做到細心操作、認真檢查、準確無誤;
5、積極主動好學,對自己有一定的職業規劃;
6、具有一定的財經應用文寫作能力
審計專員崗位的基本職責描述 篇3
職責:
1、根據審計工作計劃實施現場審計,編制工作底稿,并起草內部審計報告;
2、跟蹤落實審計整改情況;
3、配合完成外部審計機構的審計工作 ;
4、負責做好審計檔案資料的整理、歸檔工作;
5、完成領導交辦的其它任務。
任職要求:
1、全日制大專及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業畢業,年齡在40周歲以下;
2、具備良好的職業道德,有較強的溝通協調能力及團隊合作意識;
3、1年以上財務審計工作經驗或3年以上財務管理工作經驗;
4、熟悉辦公軟件及相關財務管理軟件;
5、有中級會計師職稱或注冊會計師證或注冊內部審計師證優先考慮;
6、根據工作需要需安排出差。
審計專員崗位的基本職責描述 篇4
職責:
1.參與年度審計工作計劃的制定,并完成相關審計方案、審計通知等準備;
2.實施審計并完成審計底稿、報告的撰寫、整理和匯報工作;
3.跟蹤被審計部門就審計所發現問題的整改情況,并審查整改報告;實施后續審計,并確定問題整改效果;
4.協助部門總監完成有關違法違紀案件舉報、申訴受理工作;
5.收集、整理和歸檔審計、監察的相關細聊;做好審計監察檔案的保管和保密工作;
崗位要求:
1.大專以上學歷,財務或審計相關專業;從事財務、審計專業崗位工作3年以上;
2.良好溝通、協調、組織能力以及邏輯分析能力、口頭表達能力;
3.良好職業道德和素養,公正廉明。
審計專員崗位的基本職責描述 篇5
職責:
對項目成本、造價、招投標方面工作執行情況進行審計;
擬定項目審計方案報部門領導審核,負責工程審計項目的組織、實施,針對存在的問題提出審計意見和改進建議,并對跟蹤審計結果的執行情況,編制審計底稿、草擬審計報告;
對工程項目的招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行跟蹤審計;
對工程款支付的真實性、合規性進行審計監督。
任職資格:
工民建、土建、造價等相關專業,大專以上學歷;
熟悉相關工法律、法規,掌握造價審計、招投標及合同管理等操作規程;
熟悉定額計價、清單計價及成本預算,廣聯達、宏業等相關軟件;
工作嚴謹、品行端正,具備一定的溝通、協調能力、團隊合作精神和職業操守;
1年以上相關專業工作經歷,具有一定的工程審計經驗,并能按時按質完成工作任務。
審計專員崗位的基本職責描述 篇6
職責:
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
3、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4、依據公司管理需求,組織實施針對公司及合作單位的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
5、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
6、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
7、 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
任職資格:
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;經驗豐富者可降低學歷標準;
2、熟悉內部審計流程與規范、企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
4、每天工作7.5小時,公司人性化管理。享有國家法定節假日休息
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。
審計專員崗位的基本職責描述 篇7
職責:
1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;
2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計后續整改工作;
3、在審計工作中善于發現問題并能夠提出自己的見解和建議。
4、為改進內部審計工作提出合理化建議;
5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;
6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;
2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;
3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的文字表達能力;
5、良好的職業操守和團隊協作精神;
6、能適應出差。
審計專員崗位的基本職責描述 篇8
職責:
1、負責對接海外公司的審計業務,提出處理意見和建議;
2、負責制定及執行公司審計方案,定期匯報執行情況;
3、負責審核公司系統內的合同及付款申請;
4、核對各公司的往來賬目報表情況及投資類項目進行評估;
5、對公司業務流程制度的風險及管理進行監督評審;
6、定時完成系統內臺賬數據比對及修改。
任職資格
1、財經、審計等專業,本科以上學歷;
2、兩年以上企業內控、內審、外審實操經驗;
3、具備出色的財務風險及審計監管,成本控制等理念;
4、思維敏捷,工作嚴謹,良好的溝通能力及解決問的能力;
5、熟知第三國審計法相關知識者優先。
審計專員崗位的基本職責描述 篇9
職責
1、能夠熟悉掌握國家的法律法規及有關工程造價的管理規定,熟悉本專業理論知識,熟悉工程圖紙,掌握工程預算定額及有關政策規定,為正確編制和審核預算奠定基礎;
2、負責審查施工圖紙,參加圖紙會審和技術交底,依據其記錄進行預算調整;
3、協助領導做好工程項目的立項申報,組織招投標,開工前的報批及竣工后的驗收工作;
4、工程竣工驗收后,及時進行竣工工程的決算審計工作,并報領導簽字認可;
5、全面掌握施工合同條款,深入現場了解施工情況,為決算復核工作打好基礎。
任職資格
1、工程造價、審計、會計、工民建等專業本科以上學歷;
2、具有造價、審計等相關工作經驗者優先;
3、精通國家財稅法規,熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程;
4、較強的溝通及協調能力,優秀的書面寫作和口頭表達能力;
5、良好的獨立工作能力,敬業精神和團隊協作意識。
審計專員崗位的基本職責描述 篇10
1、負責起草審計報告初稿,對被審單位征求意見,適當采納意見修改后,客觀的反映被審計單位情況,客觀公正的給予評價,提出建設性的建議和處理意見,并形成審計報告最終版,報送審批。
2、對審計中發現的問題進行整改跟蹤,督促被審計單位整改、落實到位。
3、出具管理提升審計建議報告,為公司經營管理提出改善建議。
4、參與公司其他審計工作,完成上級領導交辦的其他事項。
5、負責審計資料搜集,整理、歸檔工作。
6、負責牽頭組織配合集團公司安排的各類巡視及審計任務。
審計專員崗位的基本職責描述 篇11
職責
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
任職資格
1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、有扎實的審計和財務專業知識,熟悉財經法律法規;
3、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
4、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6、積極主動、敬業上進、責任感強;
7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用MicrosoftOffice辦公軟件。
審計專員崗位的基本職責描述 篇12
職責:
1、配合分管領導起草內部審計制度和審計工作流程;
2、編制內部審計實施方案,參與內部審計工作的具體實施;
3、對集團及下屬公司的內控制度的健全性、有效性和遵循性進行檢查和評價,評價風險發生的可能性并提供防范措施;
4、對集團各項經濟活動進行評價,并對財務活動的真實性、合法性及效益性進行專項審計;
5、按計劃對各中心主要負責人進行經濟責任審計;
6、負責審計資料的立卷、整理和歸檔。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計、財務、金融等相關專業;
2、3年以上制造型企業工作經驗,汽車行業優先考慮;
3、具備中級會計師及以上或注冊會計師資格證書者優先考慮;
4、熟練使用金蝶和用友財務軟件,熟練使用SAP系統者優先考慮。