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應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述

發(fā)布時(shí)間:2022-12-22

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述(精選14篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇1

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實(shí)相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時(shí)與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇2

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇3

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

  7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇4

  1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

  2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況,及時(shí)催繳未回單;

  3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時(shí)催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;

  5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);

  6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇5

  1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用,并編制記賬憑證;

  2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計(jì)科目的編制與跟進(jìn);

  3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(CRM,FRX reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

  5. 核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

  6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

  7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇6

  1 應(yīng)收對帳單制作,審核;

  2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項(xiàng)對賬及催收;

  3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

  4 審核加盟店會員卡申購;

  5 開寄一般納稅人發(fā)票;

  6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇7

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

  6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇8

  1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

  2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

  4.應(yīng)收賬款的催收

  5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6.運(yùn)費(fèi)核算

  7.進(jìn)銷匹配,產(chǎn)品開單

  8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇9

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計(jì)憑證;

  2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時(shí)完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇10

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

  5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性,出具賬齡分析表;

  6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇11

  1. 報(bào)稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計(jì);

  2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

  3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇12

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

  2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬,及時(shí)將對帳資料歸集存檔;

  4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

  5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

  6,核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報(bào)表;

  7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

  8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

  9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇13

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

  2、審核應(yīng)付類單據(jù),核算提成;

  3、一般納稅人賬務(wù)處理;

  4、每個(gè)月出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

  5、保管財(cái)務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)概述 篇14

  1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單,應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對,若有差異應(yīng)查明原因;

  2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

  4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬,對發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度,確保貨款及時(shí)到賬。

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    1、總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作等;2、負(fù)責(zé)制訂公司利潤計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開發(fā)投資計(jì)劃、開支及成本預(yù)算;3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,以及財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度;4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、...

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