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審計總監工作職責2022崗位職責

發布時間:2022-12-17

審計總監工作職責2022崗位職責(精選18篇)

審計總監工作職責2022崗位職責 篇1

  1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;

  4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇2

  1、根據公司的戰略及發展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

  2、組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;

  3、指導并推進公司各部的內部審計工作,包括:經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

  4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;

  5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要,安排專項審計,如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

  6、籌備IPO財務規范化工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇3

  1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;

  2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;

  3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;

  4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;

  5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;

  6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;

  7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;

  8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇4

  根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。

  對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

  對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

  按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

  突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

  對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;

  編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

  能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;

  對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇5

  1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

  2.負責編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;

  3.參與制度和維護公司內部審計制度,加強內部控制流程并監督制度、流程的規范實施;

  4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質量,通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設,從而完善內部控制體系;

  5.負責協助外部審計開展工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇6

  1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

  3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

  6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

  7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇7

  1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;

  3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;

  4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇8

  1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

  5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇9

  1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;

  2、負責會計師事務所業務拓展;

  3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

  4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  5、作為項目負責人,監控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結果順利完成;

  6、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇10

  1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

  2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

  3.負責公司采購流程審計;

  4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

  5.審計團隊日常管理工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇11

  1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;

  2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;

  3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇12

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;

  3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇13

  1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

  2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

  3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

  3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。

  4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

  5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

  6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇14

  1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。

  3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。

  6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。

  9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇15

  (1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

  (2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;

  (4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

  (5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇16

  1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。

  2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

  5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇17

  1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

  2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

  3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責2022崗位職責 篇18

  1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

  2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,并監督計劃的落實;

  3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

  4、負責落實本部門績效考核工作;

  5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;

  6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

  7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;

  8、配合集團內部審計工作;

  9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規范,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

  10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;

  11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;

  12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;

  13、完成其他職責內的工作事項。

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